医院审计科工作总结

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医院审计科工作总结
汇报人: 2023-12-22
目录
• 工作概述 • 审计工作执行情况 • 审计发现问题与整改情况 • 审计工作成果与价值 • 工作经验与教训总结
01
工作概述
审计科职责
01
02
03
04
监督医院经济活动,确保合规 性。
对医院财务报表进行审计,确 保准确性。
调查医院内部经济违规行为。
技术应用
引入大数据分析技术,对医院海量数 据进行挖掘和分析,发现潜在的风险 点和舞弊行为。同时,利用云计算技 术实现审计数据的存储和共享。
为医院管理层提供风险评估和 建议。
工作目标
提高医院财务管理水平。 促进医院经济活动的合法性和合规性。
保障医院资产安全。 提升医院的社会公信力和形象。
工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ内容概述
01
02
03
04
对医院财务报表进行常 规审计。
对医院经济活动进行监 督和检查。
对医院内部制度进行评 估和建议。
对医院管理层进行风险 预警和建议。
02
审计工作执行情况
审计项目数量与类型
审计项目数量
本年度共完成审计项目100个,其中财务审计20个,医疗设备审计15个,药品 采购审计10个,基建工程审计20个,其他审计35个。
审计类型
包括事前审计、事中审计和事后审计,其中事后审计占比最大,占总审计项目 的60%。
审计方法与技术应用
审计方法
采用风险基础审计方法,结合内部控 制测试和实质性测试进行审计。同时 ,运用计算机辅助审计软件进行数据 分析,提高审计效率。
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