ZT证券国企岗位说明书稽核审计部总经理

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2、指导本部门员工日常工作工作,并负责员工培训和培养;
3、协调本部门员工之间的工作关系。
其他
完成领导交办的其他工作任务。
三、岗位关系图(该岗位在组织中的位置)
四、任职资格
任职条件
内容描述
基本
学历背景
本科及以上学历
工作经验
五年以上证券从业经验,三年以上管理工作经验
职业资格
证券从业资格
知识
财务管理、金融学、会计学、计算机、经济管理等相关专业知识
稽核审计部总经理岗位说明书
一、基本信息
岗位名称
稽核审计部总经理
所属部门
稽核审计部
直接上级
分管领导
职位编号
直接下级
岗位类别
内控序列
二、岗位职责
岗位目的:为加强内部管理和审计监督,防范和控制公司经营风险,依据国家法律法规、监管制度以及公司稽核审计制度规定,在公司董事会和董事会审计委员会的指导下,负责全公司的内部稽核审计工作,为公司健康稳定发展提供服务。
能力
组织协调能力、写作表达能力、沟通能力、计划能力、信息收集能力、人际交往能力、执行力、学习能力、团队管理能力
五、编制审核审批信息岗位任职者签字人力源部审核部门负责人审核
公司高层审批
编制时间
职责
内容描述
审计制度和审计计划
1、编制和修订公司内部稽核审计制度、管理办法和实施细则,报审计委员会审批后,监督执行;
2、根据公司的工作目标,编制本部门年度稽核审计工作计划,报分管领导审核及公司审计委员会审议,并组织实施。
内部审计的组织实施
1、依据年度审计计划,组织实施对公司各部门、分、子公司以及各证券营业部的稽核审计工作,如常规审计、离任审计、强制休假审计、各业务条线审计及各专项审计等;
审计委员会办公室的日常工作
1、组织向审计委员会汇报年度稽核审计工作计划;
2、组织向审计委员会汇报审计工作的开展情况;
3、沟通公司与审计委员会有关的工作事宜。
信息传递
1、转达监管部门、交易所等单位文件精神;
2、转达公司各部门、分、子公司及营业部的有关信息。
主持部门工作、分配部门员工的工作
1、主持本部门的日常工作,对本部门内的员工日常工作进行分配;
2、出具审计意见书;
3、监督检查审计整改问题的落实情况;
4、送达审计报告给公司有关领导和相关部门;
5、沟通协调公司内部各部门有关审计工作的事项。
组织内部控制评价
1、组织公司各部门、分、子公司开展内部控制自我评价工作;
2、检查和评价公司内部控制的健全性、合理性、有效性,向公司决策和管理部门提出建议;
3、编制、审核公司内部控制自我评价报告,并报审计委员会审议。
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