资产调剂管理制度

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资产调剂管理制度
一、总则
为规范公司内部资产调剂管理工作,提高资产利用效率,保证资产安全和规范管理,制定
本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有部门和员工的资产调剂管理工作。

三、资产调剂的定义
资产调剂是指公司内部不同部门或项目之间根据需要,将某项资产实施转移、调拨或交换
等行为,即使得资产得以合理配置和利用。

四、资产调剂的种类
1.资产转移:指在不影响公司日常生产经营的前提下,将某项资产从一个部门或项目调动
到另一个部门或项目。

2.资产调拨:指公司根据需要,将某项资产从一个部门或项目划拨给另一个部门或项目使用。

3.资产交换:指公司内部部门或项目之间按照一定的权益原则进行相互调剂资产。

五、资产调剂的管理流程
1. 资产调剂申请:需要进行资产调剂的部门或项目需填写《资产调剂申请表》,说明调剂
的理由、原因及资产详细信息。

2. 相关部门审批:资产调剂申请提交后,相关部门负责人进行审批,确定调剂是否符合公
司政策和规定。

3. 资产信息登记:经批准的资产调剂需在公司资产管理系统中进行登记,并更新相应资产
信息。

4. 资产调剂执行:按照审批通过的资产调剂申请,进行资产转移、调拨或交换等操作。

5. 资产调剂确认:调剂完成后,相关部门需对调剂后的资产进行确认,确保信息准确无误。

6. 形成调剂报告:资产调剂完成后,形成《资产调剂报告》,记录资产调剂的详细信息,
作为资产管理的参考。

六、资产调剂的管理原则
1. 合理性原则:资产调剂需符合公司实际需要,遵循合理配置和利用原则。

2. 安全性原则:资产调剂过程中需确保资产安全,避免造成损失或浪费。

3. 规范性原则:资产调剂需按照公司规定和流程操作,严格执行管理制度。

4. 公平公正原则:资产调剂需按照公平公正原则进行,避免私利私心行为。

5. 惠及所有原则:资产调剂需符合公司整体利益,不得偏袒某些部门或项目。

七、资产调剂的监督管理
1. 相关部门监督:公司内部相关部门需对资产调剂过程进行监督,确保调剂过程合规、安全。

2. 资产管理部门监督:公司资产管理部门负责对资产调剂情况进行记录和监督管理,及时
通报公司领导。

3. 部门自查:各部门需要定期对自身的资产进行清查和核对,减少资产调剂造成的错误或
遗漏。

4. 审计部门监督:公司审计部门定期对资产调剂情况进行审计,确保资产调剂工作合规、
有效。

八、违规处理
1. 对于违反公司规定和本制度进行资产调剂的部门或个人,公司将根据情节轻重给予相应
处理,严重者将追究其责任。

2. 对于因违规资产调剂造成公司或他人损失的,违规部门或个人需承担相应的赔偿责任。

3. 对于故意隐瞒或篡改资产调剂情况,公司将严厉处理,涉及违法行为的,将依法追究刑
事责任。

九、附则
本制度由公司资产管理部门负责解释及修订,经公司领导审定后生效,自发布之日起执行。

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