GMP缺陷报告

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GMP认证现场检查缺陷项整改报告

GMP认证现场检查缺陷项整改报告

GMP认证现场检查缺陷项整改报告报告摘要:本报告旨在总结GMP(Good Manufacturing Practice,良好生产规范)认证现场检查过程中发现的缺陷项,并提出整改方案。

通过对这些问题的解决,旨在确保生产过程符合GMP标准,从而提高产品质量和安全性。

1. 背景介绍在GMP认证现场检查中,我们发现了下述缺陷项。

这些问题包括但不限于:生产设备的维护与保养不到位、人员操作不规范、清洁和卫生管理不严格、记录和文档管理不完善等。

这些缺陷项的存在可能会对产品质量和安全性造成潜在威胁。

2. 缺陷项分析在本节中,我们对发现的缺陷项进行了详细分析,以便于更好地理解问题产生的原因和潜在影响。

我们依次列出每个缺陷项的具体情况,进行分析。

2.1 生产设备的维护与保养不到位我们发现,生产设备在长时间运行后出现故障的情况较为频繁。

这可能是由于设备的日常保养和维护工作没有得到及时和充分的执行,导致设备性能下降和故障率上升。

这给生产进程带来了不必要的停工和生产延误。

2.2 人员操作不规范在工人操作过程中,我们发现了一些操作不符合GMP规范的行为,如未按规定程序进行洗手、未佩戴清洁工作衣物、操作过程中的随意行为等。

这种不规范的操作可能导致交叉污染和产品污染的风险增加。

2.3 清洁和卫生管理不严格我们检查了生产场所的清洁和卫生状况,并发现一些问题。

生产区域的地面、墙壁和设备表面清洁不彻底,存在积尘和污渍。

卫生设施和洗手间的清洁状况也不尽如人意。

这样的环境存在潜在的微生物和细菌滋生的风险。

2.4 记录和文档管理不完善在检查中,我们注意到记录和文档管理存在问题。

一些生产记录和文件没有按照规定进行归档和保存,或者存在错误和遗漏。

这可能对生产过程的追溯性和质量控制造成隐患。

3. 整改方案针对上述缺陷项,我们制定了以下整改方案,以确保问题得到有效解决和改善:3.1 生产设备的维护与保养不到位加强设备维护与保养工作,确保设备按照规定进行定期检查、清洁和维护,并制定相应的操作指南和培训计划。

gmp缺陷项整改报告

gmp缺陷项整改报告

gmp缺陷项整改报告篇一:关于GMP检查组检查中提出一般缺陷的整改报告关于GMP检查组检查中提出一般缺陷的整改报告XXX食品药品监督管理局:贵局于2022年4月14日-----4月15日派检查组对照《GMP认证现场检查工程》对我公司中药饮片加工厂进行现场GMP跟踪检查,经检查组检查评定结果为严重缺陷0项,一般缺陷14项,分别为0604,0701,1001,1204,3601,4002,4101,4303,4904,6402,6801,7402,7502,8301项。

并对检查中的问题提出了指导整改意见,我公司根据以上检查中提出的不合格工程组织召开专题会议研究部署,安排落实相关人员立即开展整改,现将整改情况汇报如下:1、0604项存在的问题是从事质量检验的人员实际检验操作技能和经验鉴别能力欠佳。

整改措施:要求检验人员加强专业知识和日常检验操作技能的学习,进一步提高经验鉴别的能力。

2、0701项存在的问题是从事中药饮片生产的局部人员GMP知识培训效果欠佳。

整改措施:立即制定培训方案,就GMP 知识以及相关法律法规和日常操作标准,对饮片厂人员定期培训以牢固树立标准操作的意识。

3、1001项存在的问题是防止昆虫进入的措施不到位。

整改措施:更换防虫设施。

4、1204项存在的问题是中间储物区较小,与生产规模不相适应。

整改措施:因我厂生产规模较小每天生产品种少,很少占用中间储存区,对提出的缺陷我们尽快整改。

5、3601项存在的问题是局部生产设备无明显状态标示。

整改措施:责令操作人员对生产设备必须标明状态标示。

6、4002项存在的问题是购入的局部中药材没有详细记录、包装上无明显的标签或标签内容不完整。

整改措施:是要求保管员认真补漏记录,标准填写标签。

7、4101项存在的问题是麸皮等物料购进单位的资质证明不全。

整改措施:已向购进单位索要了相关资质并存档保存。

8、4304项存在的问题是中药材、中药饮片未分库存放。

整改措施:对已切制的中药饮片分库存放。

GMP-15、检查缺陷分类和检查报告

GMP-15、检查缺陷分类和检查报告
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药品认证管理中心
检查报告撰写
一、检查的情况简述 二、缺陷情况 三、结论
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药品认证管理中心
一、检查的情况简述: 请描述此次认证检查的企业的基本信息, 包括:认证检查的范围、检查的剂型和产 品的实际生产情况、检查小组工作情况的 简述; 在此企业的其它生产活动(如研究、开发 等); 委托生产和委托检验的情况; 质量管理体系的简述。
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药品认证管理中心
二、缺陷情况: (二)机构与人员( 《药品生产质量管理规 范(2010年修订)》,第三章) 简要描述下列问题: 关键人员的资质、经历和责任; 培训的安排及保存记录的方法; 从事生产人员的健康要求; 个人卫生的要求,包括着装。
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药品认证管理中心
二、缺陷情况:
(三)厂房与设施 ( 《药品生产质量管理规范(2010年修 订)》,第四章) 简要描述下列问题: 生产区域,如贮存和生产(包括称重、加工、包装)的 位置、设计等,人流和物流; 处理高毒性、高危险性和致敏性物质的特殊区域; 建材和涂料的性质; 管道、通风、空调系统,以及蒸汽和气体的供给。对有 污染和交叉污染潜在危险的重点区域应详细描述; 生产区房间的级别分类,包括清洁间; 水系统; 预防维修程序及计划; 其他必要的设施和系统的确认。
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药品认证管理中心
三、结论: 属于下列情形之一的可判定检查结果为“ 符合”: 1)只有一般缺陷; 2)有主要缺陷,但整改情况或计划证 明企业能够采取必要的措施对缺陷进行 改正。必要时可根据情况对企业的整改 进行现场复核。
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药品认证管理中心
三、结论: 属于下列情形之一的可判定检查结果为“ 不符合”: 1)有严重缺陷; 2)有多项主要缺陷,表明企业未能对产 品生产全过程进行有效控制; 3)重复出现前次检查发现的主要缺陷, 表明企业没有整改,或没有适当的预防 措施防止此类缺陷再次发生。

GMP认证现场检查缺陷项整改报告

GMP认证现场检查缺陷项整改报告

目录1、现场检查缺陷项描述及原因分析 (2)1.1 主要陷项(2项)描述及原因分析 (2)1.2 一般缺陷项(15项)描述及原因分析 (6)2、风险评估 (7)3、整改措施 (11)4、整改情况 (14)药品GMP认证初检现场检查缺陷项整改报告2012年8月我公司迁建拉萨经济技术开发区的异地技改工程通过竣工验收,并取得消防、环保相关合格批复。

2012年11月完成药品生产地址、注册地址变更,取得地址变更后的药品生产许可证、药品注册证补充申请批件。

根据《药品生产质量管理规范认证管理办法》(试行)规定,2013年1月28日至31日国家GMP认证中心组织认证专家小组对我公司进行了GMP认证现场检查。

检查综合评定结果严重缺陷项为0项,主要缺陷项为2项,一般缺陷项15项。

对此我公司及时拟定了缺陷整改方案,并严格按照方案规定进行整改。

1、主要缺陷项(2项)描述及原因分析1.1 主要缺陷项(2项)描述及原因分析1.1.1 “振动式药物超微粉机和漩涡振荡筛均未采用针对铁屑的磁选装置,不能保证药粉加工中的铁屑剔除”:(71条)”前处理车间用于原生药粉加工粉的粉碎机、振荡筛,分别选用“LWF100-B振动式药物超微粉碎机”和“ZS-515漩涡振荡筛”。

设备主体及接触药品部件均为不锈钢材质,但两台设备均未配置剔除铁屑的磁选装置,不能保证去除药材粉碎、过筛过程中可能产生的铁屑。

分别选用济南龙微制药设备有限公司生产的和江苏瑰宝集团有限公司生产的。

1.1.2 “未按药典标准对批号为121201批的冰片、107-120201批薄荷脑进行含量测定,甘油、羟苯乙酯无委托检验即放行投入使用。

(223条)”检查检验记录时,批号为107-120201批薄荷脑购进时,因为对照品未及时购买,加上有原厂检验报告,物料供应商为我公司稳定的长期供应商,QC人员未进行含量测定,根据厂家含量出具报告。

121201批冰片,QC人员为技术检测含量,而QC主管未严格符合。

药品GMP检查缺陷整改报告

药品GMP检查缺陷整改报告

药品GMP检查缺陷整改报告尊敬的相关部门领导:您好!首先,非常感谢贵部门对我司进行的药品 GMP 检查,这对于保障药品质量和公众健康具有极其重要的意义。

通过此次检查,我们认识到了在药品生产质量管理方面存在的不足之处,并立即采取了一系列整改措施。

以下是针对检查中发现的缺陷的详细整改报告。

一、缺陷概述在本次药品 GMP 检查中,共发现了以下X项缺陷:1、人员管理方面部分员工的培训记录不完整,未能涵盖所有相关的操作流程和质量标准。

个别关键岗位人员的资质和经验不足,无法有效履行职责。

2、生产设备管理方面部分生产设备的维护保养记录不规范,未注明维护的具体内容和时间。

某些关键设备的校准周期设置不合理,存在超期未校准的情况。

3、物料管理方面物料的验收环节存在漏洞,部分物料的检验报告不齐全。

物料的存储条件不符合要求,部分温湿度敏感物料未在规定的环境中存放。

4、生产过程控制方面生产工艺规程执行不严格,存在部分操作步骤与规程不符的情况。

中间产品的质量控制不充分,检验项目和频率未达到标准要求。

5、质量管理方面质量风险管理体系不完善,对潜在的质量风险评估不足。

偏差处理流程不规范,部分偏差未进行深入调查和分析。

二、整改措施针对上述缺陷,我们制定了以下具体的整改措施:1、人员管理完善员工培训制度,制定详细的培训计划,确保所有员工都能接受全面、系统的培训。

培训内容包括但不限于药品 GMP 知识、操作技能、质量标准等。

同时,加强对培训效果的评估,通过考核、实际操作等方式检验员工的掌握程度,对未达到要求的员工进行再次培训。

对关键岗位人员进行重新评估和选拔,确保其具备足够的资质和经验。

对于不满足要求的人员,安排其参加相关的培训课程或进行岗位调整。

同时,建立关键岗位人员的备份机制,以应对突发情况。

2、生产设备管理规范生产设备的维护保养记录,明确记录的格式和内容要求。

每次维护保养都要详细记录维护的项目、时间、责任人等信息,并定期对记录进行审核和归档。

某公司新版GMP现场检查缺陷及整改措施

某公司新版GMP现场检查缺陷及整改措施

GMP认证现场检查缺陷项目整改报告大容量注射剂(造影剂)GMP认证现场检查缺陷项目整改回复报告国家药品认证管理中心于2011年5月10日至2011年5月13日对我公司位于大容量注射剂(造影剂车间)进行GMP认证现场检查,现场检查未发现严重缺陷和主要缺陷,发现一般缺陷13项。

公司按《药品生产质量管理规范》(2010年修订版)对存在的问题制定了整改计划,并按要求对存在问题进行整改,现将整改具体情况汇报如下:缺陷1、对洁净区操作人员清洁消毒工作的培训内容未能及时根据新修订GMP进行更新;质量转受权人部分法规知识欠缺。

(27)1)、将原执行文件PR-318G《三十、十万级洁净区清洁、消毒工作》、PR-316G《百、万级洁净区清洁、消毒工作》文件根据新版GMP要求进行修订,修订为PR-316H《A级、B级和C级洁净区清洁、消毒工作》、PR-318G H《D级洁净区清洁、消毒工作》。

将洁净级别按2010版规范附录要求分为A、B、C、D级,并在文件内对洁净区的级别进行对应分类,如A(百级)、灌装间辅助区域B级,C(万级)及D (十万级)等,并对岗位人员进行了培训考核。

修订后的PR-316H《A级、B级和C级洁净区清洁、消毒工作》摘要见附件1-1PR-318 H《D级洁净区清洁、消毒工作》摘要见附件1-2修订后的文件培训记录见附件1-32)、对质量转受权人的培训情况进行了审核,其已接受过相关法规的培训考核,能够理解相关法规的内容要求,但对其仍进行了相关法规的再培训,包括《药品管理法》、《药品管理法实施条例》及《药品注册管理办法》,明确了《药品生产许可证》、《药品生产批件》、GMP认证以及产品上市的相互关系和要求。

质量转受权人相关法规培训记录见附件1-42、灭菌前室与灭菌后室之间的门,没有防止灭菌车直接进入灭菌后室的有效措施。

(38)1)变更sop PO-2 101 007B《灭菌岗位的标准操作规程》,对穿越灭菌前室与灭菌后室之间的人流及物流加以控制,在灭菌前室与灭菌后室之间的门上安装单向门禁,仅限于灭菌后的空车返回。

工作报告-GMP缺陷报告

工作报告-GMP缺陷报告

工作报告-GMP缺陷报告报告时间:2021年10月1日-2021年10月31日报告人:XXX部门:质量管理部报告内容:1. 缺陷概述:本月GMP缺陷报告主要包括以下几个方面的问题:- 原材料采购不合格:发现了4起原材料采购不合格的情况,其中包括供应商提供的证书不符合要求、检验报告有异常等问题。

- 生产过程控制不达标:发现了3起生产过程控制不达标的情况,其中包括工序操作不规范、设备维护保养不及时等问题。

- 检验程序不完善:发现了2起检验程序不完善的情况,其中包括检验报告未进行全面核查、检验记录不规范等问题。

- 文件管理不规范:发现了1起文件管理不规范的情况,包括文件编号不连续、文档更新不及时等问题。

综上所述,本月GMP缺陷主要集中在原材料采购、生产过程控制、检验程序和文件管理等方面,需要加强相关管理和监督。

2. 缺陷原因分析:- 原材料采购不合格的原因主要是供应商提供的证书不符合要求、检验报告有异常等问题。

可能是供应商在出具证书时不严谨,或者在检验过程中出现了误差,导致采购的原材料不符合GMP的要求。

- 生产过程控制不达标的原因主要是工序操作不规范、设备维护保养不及时等问题。

可能是操作人员对GMP要求的理解程度不够深入,或者设备管理部门的工作不到位。

- 检验程序不完善的原因主要是检验报告未进行全面核查、检验记录不规范等问题。

可能是检验人员在操作过程中疏忽,或者工作流程中存在漏洞。

- 文件管理不规范的原因主要是文件编号不连续、文档更新不及时等问题。

可能是文件管理人员对相关规定不熟悉,导致管理混乱。

3. 缺陷整改措施:针对上述缺陷问题,我部门制定了以下整改措施:- 原材料采购不合格:与供应商进行沟通,要求提供符合要求的证书和检验报告,并加强对原材料的抽样检验。

- 生产过程控制不达标:加强对工序操作的培训和监督,建立设备维护保养计划,并加强对设备的巡检和维修工作。

- 检验程序不完善:对检验人员进行再培训,明确检验程序,并建立相关检验记录的审核机制。

gmp缺陷整改报告

gmp缺陷整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除gmp缺陷整改报告篇一:新版gmp整改报告doc制药有限公司药品gmp认证现场检查不合格项目整改报告国家食品药品监督管理局药品认证管理中心:针对20XX年4月20日至24日国家食品药品监督管理局药品gmp认证检查组对我公司大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂进行现场检查提出的14项一般缺陷项目,我公司在第一时间召开了整改会议,对存在缺陷的原因进行了详细的调查,对可能造成的风险进行了评估,会议中对拟采取的整改方案进行了审核批准,并按方案要求将各项整改项目落实到位,现将缺陷项目的整改情况予以报告(整改方案附后)。

()制药有限公司20XX年5月10日药品gmp认证现场检查缺陷的整改方案1、部分生产人员现场考核记录未按规定进行保存。

(第二十六条)1.1.缺陷的描述:我公司针对生产操作规程(特别是关键岗位的sop)培训考核,主要以现场考核为主,由被培训员工在现场进行模拟操作,培训教师在现场观察其整个模拟操作过程。

被培训人现场操作无差错,则在《培训记录》成绩栏中记为合格,被培训人现场操作有明显差错,则在《培训记录》成绩栏中记为不合格,并填写《培训效果评价表》。

现场考核没有以文字的形式记录考核过程,所以在生产人员培训档案中没有现场考核记录。

1.2.产生缺陷的原因分析:在我公司的《人员培训管理制度》中,对于sop培训现场考核内容,没有明确的规定,没有以文件形式制订现场考核记录。

1.3.相关的风险分析评估:现场考核没有记录,存在现场考核的针对性和考核过程没有可追溯性。

该缺陷也存在于其他部门sop现场考核中,发生的频率较高。

该缺陷不对产品质量产生直接影响。

该缺陷为一般缺陷,风险等级为低风险。

1.4.(拟)采取的整改与预防措施:1.4.1.修订《人员培训管理制度》文件,在文件“5.11.培训效果评估”中增加现场考核的具体办法,即将现场考核内容按程序和重要性,分解为若干关键操作步骤,按顺序进行考核和记录,对“5.11.培训效果评估”中条款顺序进行调整。

gmp检查缺陷项目整改报告

gmp检查缺陷项目整改报告

gmp检查缺陷项目整改报告篇一:GMP认证现场检查缺陷项整改报告目录1、现场检查缺陷项描述及原因分析 ................................................ (2)1.1 主要陷项(2项)描述及原因分析 ................................................ . (2)1.2 一般缺陷项(15项)描述及原因分析 ................................................ .. (6)2、风险评估 ................................................ ................................................... .. (7)3、整改措施 ................................................ ................................................... (11)4、整改情况 ................................................................................................... (14)药品GMP认证初检现场检查缺陷项整改报告XX年8月我公司迁建拉萨经济技术开发区的异地技改工程通过竣工验收,并取得消防、环保相关合格批复。

XX年11月完成药品生产地址、注册地址变更,取得地址变更后的药品生产许可证、药品注册证补充申请批件。

根据《药品生产质量管理规范认证管理办法》(试行)规定,XX年1月28日至31日国家GMP认证中心组织认证专家小组对我公司进行了GMP认证现场检查。

检查综合评定结果严重缺陷项为0项,主要缺陷项为2项,一般缺陷项15项。

药品GMP检查缺陷整改报告

药品GMP检查缺陷整改报告

药品GMP检查缺陷整改报告一、背景介绍药品GMP(Good Manufacturing Practice)指药品生产质量管理规范,旨在确保药品生产过程中的质量控制和质量保证。

GMP的实施对于保证药品的质量、安全和有效性具有重要意义。

我司药品生产企业于2024年进行了GMP检查,检查结果发现一些缺陷,需要进行整改。

二、整改情况1.员工培训和资质认证根据检查结果,我司存在员工培训和资质认证不完善的情况。

为了解决这个问题,我们制定了详细的培训计划,并邀请专业机构进行培训。

同时,对员工的资质进行了调整和补充,确保生产人员具备相关的知识和技能。

2.设备设施管理检查发现我司在设备设施管理方面存在一些问题,如设备维护不及时、保养记录不完整等。

为此,我们成立了设备管理小组,负责设备的维护和保养工作,并建立了相应的记录和档案系统。

同时,还对设备进行了全面的检修和升级,确保其正常运行和安全使用。

3.原辅料质量控制在GMP检查中,发现原辅料的质量控制存在一定问题。

为了解决这个问题,我司与供应商加强了沟通和合作,明确了质量要求和交付标准。

同时,我们建立了原辅料的进货检验制度,对每批次进货的原辅料进行全面的检验和评估,并建立了相应的档案。

4.生产过程控制GMP检查还发现我司在生产过程控制方面存在一些问题,如工艺流程不规范、记录不完整等。

为了解决这些问题,我们重新制定了工艺流程和操作规程,并明确了每个环节的要求和标准。

同时,加强了生产现场的管理,确保每个环节都严格按照规定的程序进行操作,并进行了全面的记录和监控。

5.质量验证和验证文件管理在GMP检查中,发现我司对于质量验证和验证文件的管理不够规范。

为了解决这个问题,我们成立了质量验证小组,负责质量验证工作,并建立了相应的管理制度和流程。

同时,加强了验证文件的管理和存档,确保其完整性和有效性。

三、整改效果评估经过以上整改措施的实施,我司GMP检查缺陷得到了有效整改。

员工培训和资质认证的完善提高了员工的专业素质和业务水平;设备设施管理的改进确保了设备的正常运行和安全使用;原辅料质量控制的加强保证了生产过程中的原辅料质量;生产过程控制的规范和完善提高了产品的一致性和稳定性;质量验证和验证文件管理的规范确保了产品质量的可追溯性和持续性。

药品GMP检查缺陷整改报告

药品GMP检查缺陷整改报告

药品GMP检查缺陷整改报告整改缺陷检查品药品GMP 检查缺陷整改报告1、整改报告的基本要求(1)整改报告由正文和附件两部分组成,正文部分至少应包括:①缺陷的描述②缺陷原因的分析③缺陷风险评估④纠正及预防措施⑤纠正和预防措施有效性评估⑥整改完成情况(2)正文部分的具体技术要求:①正文可以是文字或表格。

附件应是与正文内容相对应的证明性材料,现场及硬件项目的整改可附整改前后的对比照片。

②整改报告应针对缺陷项目,内容真实完整,数据清晰,表达清楚,文字通顺,用语准确,如实反映企业的整改落实情况,并加盖企业公章。

(每页或骑缝章)2、缺陷的描述(1)企业可提供不合格项目情况表复印件,企业需改正的不仅是检查报告中的缺陷项目,现场检查报告中的如综合评定、需要说明的问题中涉及的缺陷等也在整改范围之列。

(2)对检查报告中指出的每项缺陷应进行准确详细的文字表达,包括发生的时间、地点、数据、具体情节及相关人员、采取的现场处理措施等。

3、原因分析对缺陷要逐条进行原因分析,不能就事论事,停留在缺陷产生的表面现象,要深入查找缺陷发生的根本原因。

要分析以下各个方面:(1)软件:是否制订了相应的文件;相应的文件内容是否完善、合理;企业制定的管理措施是否参照以往回顾报告相关数据。

相关人员是否经过了培训考核;员工是否按照规定进行操作并记录;质量管理部门是否进行了有效的监督控制。

(2)硬件:从厂房设计、设备选型、仪器设施、施工安装、验证确认、日常维护等进行原因分析,并审阅支持该硬件的文件系统。

(3)人员:是否配备了足够的人员;相关人员是否胜任该岗位的工作;相关人员是否接受了应有的培训考核;培训的内容是否已被熟练掌握。

(4)对先前发现的缺陷是否启动偏差程序,变更是否按照变更程序实施,企业自检情况等。

(5)根据缺陷原因分析的结果,确定缺陷是管理系统缺陷还是个例缺陷。

管理系统缺陷:又称特殊原因,缺陷事件由系统性原因产生,主要表现为缺陷事件周期性发生,有一定规律和发生频率反映了企业质量管理系统的缺失,一般牵涉面较广,发生频率较多,对产品质量安全影响较大。

GMP检查缺陷整改报告分析

GMP检查缺陷整改报告分析

GMP检查缺陷整改报告分析GMP(Good Manufacturing Practice)是指良好的生产规范,是确保药品和医疗器械质量的一种标准。

GMP检查是指对药品生产企业或医疗器械生产企业进行的质量管理体系及相关操作的检查,主要目的是确保药品和医疗器械符合法规要求,安全有效。

GMP检查缺陷整改报告是在GMP检查发现问题后,企业进行整改并上报的一份报告。

这份报告对于企业的发展至关重要,通过对报告的分析可以发现企业的缺陷所在,并对企业的整改方向进行指导,进一步提高企业的质量管理水平和产品质量。

首先,需要对GMP检查缺陷整改报告进行详细的数据分析。

从不同维度对报告中包含的信息进行统计和分析,如缺陷类型、缺陷数量、涉及的部门或工序等。

通过数据分析可以发现问题的主要集中区域,从而有针对性地进行整改和改进。

同时,还可以对历次GMP检查的缺陷进行对比分析,判断问题是否得到了有效解决,以及整改的持续性和有效性。

其次,需要对缺陷整改报告中的问题进行具体的原因分析。

缺陷往往是由于企业内部的其中一种原因导致的,可以是管理不到位、操作不规范、人员培训不足等。

通过原因分析可以深入了解问题产生的根本原因,从而采取相应的改进措施,以防止问题再次发生。

同时,还需要对缺陷整改报告中的整改措施进行评估。

评估整改措施的有效性和可行性,查看是否能够解决问题,并达到预期效果。

如果整改措施不合理或者没有得到有效的实施,就需要进行及时的调整和改进。

最后,需要对缺陷整改报告中的整改结果进行分析。

分析整改结果与原缺陷的关联性,判断是否达到了预期的效果。

如果整改结果不理想,就需要对整改过程进行追踪和分析,找出问题所在,并采取相应的再整改措施。

总之,对GMP检查缺陷整改报告进行分析是企业管理的重要环节,通过分析报告中的数据、原因、措施和结果等方面的内容,可以指导企业进行有效的整改和改进,提高质量管理水平和产品质量,确保企业符合相关法规要求,赢得市场竞争优势。

GMP缺陷报告

GMP缺陷报告
1、主要缺陷项(2项)描述及原因分析
主要缺陷项(2项)描述及原因分析
“振动式药物超微粉机和漩涡振荡筛均未采用针对铁屑的磁选装臵,不能保证药粉加工中的铁屑剔除” :(71条)”
前处理车间用于原生药粉加工粉的粉碎机、振荡筛,分别选用“LWF100-B振动式药物超微粉碎机”和“ZS-515漩涡振荡筛”。设备主体及接触药品部件均为不锈钢材质,但两台设备均未配臵剔除铁屑的磁选装臵,不能保证去除药材粉碎、过筛过程中可能产生的铁屑。
(拟)采取的整改与预防措施:
新增管理文件,增加对各工程项目竣工图纸的审核确认要求。按文件要求组织生产车间、机修车间、生产技术部、质量保证部对公司各空调净化系统的图纸进行检查、确认。
修订后的的培训考核记录(复印件)。
2、大容量注射剂车间局部风管改造后的竣工图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字;洁净区的送、回、排风口未编号管理。(第四十五条)
缺陷的描述:检查组在检查大容量注射剂车间图纸时,发现我公司所提供的大容量注射剂车间图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字。即无法证实该图纸经过相关部门根据实际改造完成的情况对图纸进行最终确认,以确保竣工图纸与实际完成情况一致。同时,在查阅图纸时发现我公司三个车间的送风口、回风口、排风口均未进
“未对双扉微波干燥机使用的装料托盘与对应物料适用性进行设计确认;(140条-1)”
检查中,双扉微波干燥机用于盛放药粉的托盘已有药粉要色,说明
托盘材质对药粉有一定的吸附性,在清洗时不可避免交叉污染和对药粉质量的影响。主要原因是在设备设计确认过程中,因供应商提供了托盘材质证明,加上目前使用的材质为微波设备专用,所以没有结合我公司品种进行单独的适用性确认。
新增记录文件(文件编码:沙-人-JP-01-022),将现场考核内容进行具体的明确和细化。

原料药企业药品GMP认证检查缺陷分析

原料药企业药品GMP认证检查缺陷分析

原料药企业药品GMP认证检查缺陷分析
原料药企业药品GMP认证检查是保证企业生产的药品符合药品质量管理规范的重要环节。

在药品GMP认证检查中,可能会出现一些缺陷,这些缺陷需要进行分析和解决,以满足GMP认证要求。

本文将对原料药企业药品GMP认证检查的缺陷进行分析。

一、生产设备缺陷
生产设备是药品生产的重要环节,如果生产设备存在缺陷,可能会导致药品的质量问题。

在药品GMP认证检查中,常见的生产设备缺陷包括:设备老化、设备操作不规范、设备清洁不彻底等。

这些缺陷可能导致药品的质量不稳定,进而影响药品的治疗效果和安全性。

企业需要对生产设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行和使用规范。

二、原料药供应链缺陷
原料药是药品生产的核心原料,原料药的质量直接影响药品的质量。

在药品GMP认证检查中,常见的原料药供应链缺陷包括:原料药来源不明确、原料药质量控制不严格等。

这些缺陷可能导致药品的质量波动,甚至出现安全问题。

企业需要建立完善的原料药供应链管理体系,确保原料药的质量可控。

gmp检查缺陷项目整改报告doc

gmp检查缺陷项目整改报告doc

gmp检查缺陷项目整改报告篇一:GMP认证现场检查缺陷项整改报告目录1、现场检查缺陷项描述及原因分析 ................................................ (2)1.1 主要陷项(2项)描述及原因分析 ................................................ . (2)1.2 一般缺陷项(15项)描述及原因分析 ................................................ .. (6)2、风险评估 ................................................ ................................................... .. (7)3、整改措施 ................................................ ................................................... (11)4、整改情况 ................................................................................................... (14)药品GMP认证初检现场检查缺陷项整改报告XX年8月我公司迁建拉萨经济技术开发区的异地技改工程通过竣工验收,并取得消防、环保相关合格批复。

XX年11月完成药品生产地址、注册地址变更,取得地址变更后的药品生产许可证、药品注册证补充申请批件。

根据《药品生产质量管理规范认证管理办法》(试行)规定,XX年1月28日至31日国家GMP认证中心组织认证专家小组对我公司进行了GMP认证现场检查。

检查综合评定结果严重缺陷项为0项,主要缺陷项为2项,一般缺陷项15项。

GMP缺陷报告(一)

GMP缺陷报告(一)

GMP缺陷报告(一)
随着全球制造业的发展,各行各业需要越来越高的质量要求。

与此同时,GMP(Good Manufacturing Practice)作为一种全面化的质量管
理体系逐渐成为各行各业的标准之一。

然而,在实施GMP的过程中,
难免会出现缺陷的情况,这时候就需要GMP缺陷报告来及时汇报并解
决缺陷。

GMP缺陷报告的作用
1. 及时控制生产过程中的问题。

GMP缺陷报告可以在生产过程中及时
感知到问题,从而快速采取措施,避免生产过程中出现更大的问题。

2. 优化生产质量。

GMP缺陷报告可以从根本上解决产品生产过程中出
现的缺陷,通过深入分析各类缺陷,并及时做出对应调整,从而提高
生产质量。

3. 保障用户权益。

GMP缺陷报告可以确保产品的质量符合规范性要求,从而充分保障了用户的权益。

编写GMP缺陷报告
1. 缺陷描述:对缺陷进行详细地描述。

包括出现的具体情况、时间和
地点等。

2. 缺陷分析:分析缺陷的原因、影响以及可能的后果。

3. 解决措施:对缺陷做出恰当的解决措施。

针对不同类型的缺陷,需
要制定出不同的解决方案。

4. 改进措施:在针对缺陷做出解决措施的同时,也需要找出相关的制度和工作流程,对其进行针对性的优化。

总之,GMP缺陷报告的重点在于及时发现问题,并快速采取措施。

只有不断调整和改进,才能最大化地提高生产效率和产品质量,确保用户权益的实现。

在实施GMP的过程中,GMP缺陷报告是必要的重要环节,而伴随着制造业的发展,GMP缺陷报告也将会不断完善。

药品生产企业执行GMP过程中存在的缺陷5篇

药品生产企业执行GMP过程中存在的缺陷5篇

药品生产企业执行GMP过程中存在的缺陷5篇第一篇:药品生产企业执行GMP过程中存在的缺陷药品生产企业执行GMP过程中存在的缺陷缺陷:1.机构与人员存在的主要问题:企业对人员的培训重视不够,特别是培训后的考核不到位,培训效果没有进行系统性的评估。

部分人员对各类生产操作规程不熟悉,生产存在随意,不能很好地执行各类生产操作规程。

如空调系统操作人员不熟悉空调系统的压差控制和臭氧消毒规定等。

2.厂房与设施存在的主要问题:部分洁净厂房的窗户与墙壁连接处不密封;管路生锈、洁净地面破裂等情况较普遍,有些功能间过于拥挤不便于生产操作等。

3.设备存在的主要问题:有些生产设备无明显的状态标识;压差计等仪器、仪表未定期校验;设备维护保养不到位导致设备生锈、腐蚀。

4.物料存在的问题:物料帐卡物不相符;物料供应商审计欠严格,收集资料不全,或未对个别原辅料供应商生产商进行审计;待验物料标识为合格物料。

5.卫生存在问题:生产中的废弃物未及时处理;洁净服未规定清洗周期;卫生工具未限定使用区域等。

6.验证存在的问题:原料药生产回收溶剂使用欠规范,回收溶剂标准、使用频率、批投放数量等未做相应的确认和验证;验证的数据和分析内容未及时归档。

7.生产管理存在问题:批生产记录填写不及时,数据不完整;生产操作状态标识无,生产中的中间产品未规定贮存期和贮存条件;清场不彻底等。

8.质量管理存在的问题:质量管理部门对检验用试剂、试液、标准品管理欠严格;部分购进的中药材未经检验投入生产;对原料药混粉前的单批未履行取样检验的职责等。

严重缺陷:1.设备没有验证(如烘箱)2.回收活性物质的利用未进行验证。

如回收溶剂等。

3.原料未全检。

4.物料过期未复验。

5.检验用水未按纯化水管理。

6.质量管理人员的理念未到位。

第二篇:药品生产企业执行GMP过程中存在的缺陷药品生产企业执行GMP过程中存在的缺陷缺陷:1.机构与人员存在的主要问题:企业对人员的培训重视不够,特别是培训后的考核不到位,培训效果没有进行系统性的评估。

GMP缺陷报告(二)

GMP缺陷报告(二)

GMP缺陷报告(二)
GMP缺陷报告是一份非常重要的文件,它记录了一些制药厂家生产过程中存在的问题和缺陷。

这份报告通常由制药厂家内部的GMP监管部门或者外部的GMP监管机构编写,其中包含了许多有关制药生产的细节和规范。

以下是关于GMP缺陷报告的一些列点:
- GMP缺陷报告是一份非常重要的文件,它记录了制药厂家生产过程中的问题和缺陷。

- 这份报告通常由制药厂家内部的GMP监管部门或者外部的GMP监管机构编写。

- 报告中包含了许多有关制药生产的细节和规范,例如制药设备的维护和清洁、生产过程的监管和记录等。

- GMP缺陷报告的目的是为了提高制药厂家的生产质量和安全性,减少产品存在质量问题的风险。

- 在制药厂家发现GMP缺陷后,应该立即采取措施进行纠正,并在报告中详细记录这些措施。

- GMP缺陷报告通常包括以下几个部分:问题描述、问题原因、纠正措施、预防措施和审核结果等。

- 制药厂家应该对GMP缺陷报告进行定期的审核和更新,以确保生产过程中的问题得到及时的纠正和预防。

- GMP缺陷报告还可以作为制药厂家与监管机构之间沟通的重要工具,有助于建立良好的合作关系和信任。

总之,GMP缺陷报告是一份非常重要的文件,它记录了制药厂家生产过程中存在的问题和缺陷,并为制药厂家提供了改进生产质量和安全性
的机会。

制药厂家应该认真对待GMP缺陷报告,及时采取措施进行纠正和预防,并定期进行审核和更新。

GMP缺陷报告

GMP缺陷报告

GMP缺陷报告篇一:GMP认证现场检查缺陷项整改报告目录1、现场检查缺陷项描述及原因分析 .................................................................. (2)1.1 主要陷项(2项)描述及原因分析 .................................................................. . (2)1.2 一般缺陷项(15项)描述及原因分析 (6)2、风险评估 .................................................................. .. (7)3、整改措施 .................................................................. (11)4、整改情况 .................................................................. (14)药品GMP认证初检现场检查缺陷项整改报告2021年8月我公司迁建拉萨经济技术开发区的异地技改工程通过竣工验收,并取得消防、环保相关合格批复。

2021年11月完成药品生产地址、注册地址变更,取得地址变更后的药品生产许可证、药品注册证补充申请批件。

根据《药品生产质量管理规范认证管理办法》(试行)规定,2021年1月28日至31日国家GMP认证中心组织认证专家小组对我公司进行了GMP认证现场检查。

检查综合评定结果严重缺陷项为0项,主要缺陷项为2项,一般缺陷项15项。

对此我公司及时拟定了缺陷整改方案,并严格按照方案规定进行整改。

1、主要缺陷项(2项)描述及原因分析1.1 主要缺陷项(2项)描述及原因分析1.1.1 “振动式药物超微粉机和漩涡振荡筛均未采用针对铁屑的磁选装臵,不能保证药粉加工中的铁屑剔除”:(71条)”前处理车间用于原生药粉加工粉的粉碎机、振荡筛,分别选用“LWF100-B 振动式药物超微粉碎机”和“ZS-515漩涡振荡筛”。

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GMP缺陷报告篇一:GMP认证现场检查缺陷项整改报告目录1、现场检查缺陷项描述及原因分析 (2)1.1 主要陷项(2项)描述及原因分析 (2)1.2 一般缺陷项(15项)描述及原因分析 (6)2、风险评估 (7)3、整改措施 (11)4、整改情况 (14)药品GMP认证初检现场检查缺陷项整改报告2012年8月我公司迁建拉萨经济技术开发区的异地技改工程通过竣工验收,并取得消防、环保相关合格批复。

2012年11月完成药品生产地址、注册地址变更,取得地址变更后的药品生产许可证、药品注册证补充申请批件。

根据《药品生产质量管理规范认证管理办法》(试行)规定,2013年1月28日至31日国家GMP认证中心组织认证专家小组对我公司进行了GMP认证现场检查。

检查综合评定结果严重缺陷项为0项,主要缺陷项为2项,一般缺陷项15项。

对此我公司及时拟定了缺陷整改方案,并严格按照方案规定进行整改。

1、主要缺陷项(2项)描述及原因分析1.1 主要缺陷项(2项)描述及原因分析1.1.1 “振动式药物超微粉机和漩涡振荡筛均未采用针对铁屑的磁选装臵,不能保证药粉加工中的铁屑剔除” :(71条)”前处理车间用于原生药粉加工粉的粉碎机、振荡筛,分别选用“LWF100-B振动式药物超微粉碎机”和“ZS-515漩涡振荡筛”。

设备主体及接触药品部件均为不锈钢材质,但两台设备均未配臵剔除铁屑的磁选装臵,不能保证去除药材粉碎、过筛过程中可能产生的铁屑。

分别选用济南龙微制药设备有限公司生产的和江苏瑰宝集团有限公司生产的。

1.1.2“未按药典标准对批号为121201批的冰片、107-120201批薄荷脑进行含量测定,甘油、羟苯乙酯无委托检验即放行投入使用。

(223条)”检查检验记录时,批号为107-120201批薄荷脑购进时,因为对照品未及时购买,加上有原厂检验报告,物料供应商为我公司稳定的长期供应商,QC人员未进行含量测定,根据厂家含量出具报告。

121201批冰片,QC人员为技术检测含量,而QC主管未严格符合。

甘油、羟苯乙酯委托检验项目,为红外吸收光谱鉴别,我厂不具备检验条件,委托西藏自治区食品药品检验所,但是由于药检所设备故障未能进行检测,而作为目前药典标准为注射用甘油质量标准,QC人员未认识红外鉴别的重要性。

1.2 一般缺陷项(15项)描述及原因分析1.2.1 “企业未按质量分析会管理规程组织三级质量信息汇报会,未结合产品的工艺风险进行分析,如未对灭菌前后姜黄(80℃)挥发油进行含量检测对比。

未对水系统和空调系统进行趋势分析。

(13条14条)”公司质量部质量保证人员没有严格按照质量分析会组织三级质量分析会,是日常监管工作疏忽造成的。

而未对灭菌前后姜黄(80℃)挥发油进行含量检测对比,是由于QC控制人员对于质量控制点把握不全面,对于考察项目不准确造成的。

对于水系统和空调系统的趋势观察分析,我厂水系统和空调系统新建投入的公用设施,运行时间短,验证已符合生产要求,做趋势分析数据不足,准备在连续生产后,将前期运行数据纳入到分析中,完成详细的统计分析。

执行以上操作,要提高质量控制人员的质量点把控能力,以及用于趋势分析和风险管理的评估能力。

1.2.2“GC操作人员对GC仪器操作不熟练,岗位培训针对性不强;(27条)”2013年1月30日,检查组专家对质量控制室进行现场检查中,问及FSV-1V浮游微生物采样器操作步骤时,QC检验人员毛小娟对采样器操作回答不完整,没有对采样量进行校准。

主要原因为对QC仪器实际操作方面培训的欠缺,没有对QC进行系统性的培训,岗位操作培训不足。

1.2.3 “面对中药检验QC人员检验人员数量不足;(18条)”我公司目前QC配臵两人,虽然仅有冰黄肤乐软膏一个制剂品种,平常检验量并不大,但对于中药制剂的检验项目多,单个项目检验时间长,QC人员就显得紧张。

1.2.4 “按照洁净区管理的直接入药粉的粉碎工序采取单独区域加工,但未建产单独的人员、物流通道。

(附录5-8条)”虽然前处理工序处于非洁净级别控制区域,但位于前处理干燥工序和粉碎工序之间,没有单独的物流通道,存在一定的交叉污染风险,在干燥工序和粉碎工序之间,增加一物流入口,将人员和物流分开,可降低交叉污染的风险。

1.2.5 “无检测压缩空气含油量的设备;(75条)”洁净区使用压缩空气非直接接触药品,但对如果不控制好洁净区压缩空气质量,对洁净区洁净区控制带来一定的风险,压缩空气质量标准有对空气油量的检测,而公司目前缺少含油量检测设备,不能有效控制压缩空气质量。

1.2.6 “中药材大黄供应商提供的标识上无该药材的采收时间;(附录5-18条)”检查现场发现,中药材库中药材大黄标识只有品名、规格、产地、数量、质量状态,而没有标识药材采收季节。

主要原因是质量管理部QC主管黄丹在制定供应商评估和批准操作规程时,对中药材供应商采收时间的审计要求,而供应商到货标示不全,我公司物料管理人员及质量相关人员疏忽造成。

1.2.7 “未对双扉微波干燥机使用的装料托盘与对应物料适用性进行设计确认;(140条-1)”检查中,双扉微波干燥机用于盛放药粉的托盘已有药粉要色,说明托盘材质对药粉有一定的吸附性,在清洗时不可避免交叉污染和对药粉质量的影响。

主要原因是在设备设计确认过程中,因供应商提供了托盘材质证明,加上目前使用的材质为微波设备专用,所以没有结合我公司品种进行单独的适用性确认。

1.2.8 “未对GF120灌装封口机与TFGFJ-60自动灌装封尾机灌装量比对试验进行差异性统计分析评价;(148条)”GF120灌装封口机与TFGFJ-60自动灌装封尾机为我公司长期生产使用的主要设备,经过多次验证和长期运行,设备运行各方面参数稳定,灌装产品质量(外观、灌装量)相当持续稳定,所以操作人员忽略了使用统计学方法对设备性能进行分析评价,在以后培训中应加强统计学方法的培训,提高操作人员和技术人员对质量趋势和产品稳定性评估的能力。

1.2.9 “黄芩润药操作未记录在批记录中:(附录5-25条件2)”由于操作人员认识水平欠缺,没有充分认识润药对于药材炮制和处理的重要性,在修改记录的过程中,未能将润药记录体现在批生产记录中,不断提高操作人员认识水平,提高产品质量控制和产品控制能力。

1.2.10 “未对动态生产已灌装的产品进行计数,不利于物料平衡计算。

(187条)”2013年1月28日,专家组对现场生产进行检查时,制剂车间洁净区生产的批号130101,每支装20g的冰黄肤乐软膏正在进行灌装,而灌装机未开启计数器,没有对已生出的软膏进行数量统计。

主要原因为:操作人员贪图方便,责任心不强,未按照要求对各阶段生产出的软膏进行记录,生产完成后才对批次生产的软膏进行计数统计。

1.2.11 “质量控制负责人管理实验室的经验较为欠缺,如对照品无领用记录;天平、液相、气相无使用记录;搬运后的液相、气相检测仪器未进行确认;购入的培养基未进行促生长试验即使用;中药粉末储存期稳定篇二:新版GMP整改报告doc制药有限公司药品GMP认证现场检查不合格项目整改报告国家食品药品监督管理局药品认证管理中心:针对2013年4月20日至24日国家食品药品监督管理局药品GMP认证检查组对我公司大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂进行现场检查提出的14项一般缺陷项目,我公司在第一时间召开了整改会议,对存在缺陷的原因进行了详细的调查,对可能造成的风险进行了评估,会议中对拟采取的整改方案进行了审核批准,并按方案要求将各项整改项目落实到位,现将缺陷项目的整改情况予以报告(整改方案附后)。

()制药有限公司2013年5月10日药品GMP认证现场检查缺陷的整改方案1、部分生产人员现场考核记录未按规定进行保存。

(第二十六条)1.1.缺陷的描述:我公司针对生产操作规程(特别是关键岗位的SOP)培训考核,主要以现场考核为主,由被培训员工在现场进行模拟操作,培训教师在现场观察其整个模拟操作过程。

被培训人现场操作无差错,则在《培训记录》成绩栏中记为合格,被培训人现场操作有明显差错,则在《培训记录》成绩栏中记为不合格,并填写《培训效果评价表》。

现场考核没有以文字的形式记录考核过程,所以在生产人员培训档案中没有现场考核记录。

1.2.产生缺陷的原因分析:在我公司的《人员培训管理制度》中,对于SOP培训现场考核内容,没有明确的规定,没有以文件形式制订现场考核记录。

1.3.相关的风险分析评估:现场考核没有记录,存在现场考核的针对性和考核过程没有可追溯性。

该缺陷也存在于其他部门SOP现场考核中,发生的频率较高。

该缺陷不对产品质量产生直接影响。

该缺陷为一般缺陷,风险等级为低风险。

1.4.(拟)采取的整改与预防措施:1.4.1.修订《人员培训管理制度》文件,在文件“5.11.培训效果评估”中增加现场考核的具体办法,即将现场考核内容按程序和重要性,分解为若干关键操作步骤,按顺序进行考核和记录,对“5.11.培训效果评估”中条款顺序进行调整。

1.4.2.修订《人员培训管理制度》文件,在文件“5.15.3.公共培训档案”条款中增加“培训现场考核记录”内容,使人员培训现场考核记录按规定进行保存。

1.4.3.新增《培训现场考核记录》记录文件(文件编码:沙-人-JP-01-022),将现场考核内容进行具体的明确和细化。

1.5.实施的部门和责任人:办公室:董宝庆。

完成时间:已完成。

1.6.相关证明性文件:1.6.1.修订后的《人员培训管理制度》(文件编码(沙-人-BZ-GL-07-004)(复印件)。

1.6.2.修订前的《人员培训管理制度》(文件编码(沙-人-BZ-GL-08-004)(复印件)。

1.6.3.新增的《培训考核现场记录》(文件编码:沙-人-JP-01-022)(复印件)。

1.6.4.修订后的《人员培训管理制度》的培训考核记录(复印件)。

2、大容量注射剂车间局部风管改造后的竣工图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字;洁净区的送、回、排风口未编号管理。

(第四十五条)2.1.缺陷的描述:检查组在检查大容量注射剂车间图纸时,发现我公司所提供的大容量注射剂车间图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字。

即无法证实该图纸经过相关部门根据实际改造完成的情况对图纸进行最终确认,以确保竣工图纸与实际完成情况一致。

同时,在查阅图纸时发现我公司三个车间的送风口、回风口、排风口均未进行编号。

2.2.产生缺陷的原因分析:⑴公司大、小容量注射剂车间改造竣工后,由改造施工单位提供了竣工图纸。

公司项目改造的相关负责人仅是组织生产技术部、质量保证部和财务部对工程质量进行验收决算,没有认真审核施工方提供的竣工图纸与实际完成情况的一致性,因此,该图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字。

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