资产清查明细表-模板
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长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中:住房周转金
长期负债合计 递延税款贷项
负债合计 少数股东权益 所有者权益: 实收资本
国家资本 集体资本 法人资本
其中:国有法人资本 集体资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中:法定盈余公积
公益金 补充流动资本 本年利润 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
总附表
编制单位:***有限公司
项目
流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款
应收帐款坏帐准备 应收帐款净额 其他应收款
其他应收款坏帐准备 其他应收款净额 预付帐款 存货
原材料 产成品 在产品 存货跌价准备 存货净额 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期投资 其中:长期股权投资 长期债权投资 固定资产: 固定资产原价 累计折旧 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额 固定资产清理 在建工程 在建工程减值准备 在建工程净额 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及递延资产: 无形资产 其中:土地使用权
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调整前后资产负债表(续表)
清查基准日:2017年6月30日
未审数
清查调整数 借方
贷方
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整前后资产负债表(正表)
清查基准日:2017年6月30日
单位:元 清查审定数
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整前后资产负债表(续表)
清查基准日:2017年6月30日
单位:元 清查审定数
无形资产减值准备 无形资产净额 长期待摊费用 其中:开办费 固定资产改良支出 其中:特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项
非流动资产合计 资产总计
调整前后资产负债表(正表)
清查基准日:2017年6月30日
未审数 -
清查调整数 借方
贷方
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Байду номын сангаас
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总附表
编制单位:***有限公司
项目
流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付利润 应付利息 应交税金 其他未交款 其他应付款 预提费用 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计 长期负债:
长期负债合计 递延税款贷项
负债合计 少数股东权益 所有者权益: 实收资本
国家资本 集体资本 法人资本
其中:国有法人资本 集体资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中:法定盈余公积
公益金 补充流动资本 本年利润 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
总附表
编制单位:***有限公司
项目
流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款
应收帐款坏帐准备 应收帐款净额 其他应收款
其他应收款坏帐准备 其他应收款净额 预付帐款 存货
原材料 产成品 在产品 存货跌价准备 存货净额 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期投资 其中:长期股权投资 长期债权投资 固定资产: 固定资产原价 累计折旧 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额 固定资产清理 在建工程 在建工程减值准备 在建工程净额 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及递延资产: 无形资产 其中:土地使用权
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调整前后资产负债表(续表)
清查基准日:2017年6月30日
未审数
清查调整数 借方
贷方
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整前后资产负债表(正表)
清查基准日:2017年6月30日
单位:元 清查审定数
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整前后资产负债表(续表)
清查基准日:2017年6月30日
单位:元 清查审定数
无形资产减值准备 无形资产净额 长期待摊费用 其中:开办费 固定资产改良支出 其中:特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项
非流动资产合计 资产总计
调整前后资产负债表(正表)
清查基准日:2017年6月30日
未审数 -
清查调整数 借方
贷方
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Байду номын сангаас
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总附表
编制单位:***有限公司
项目
流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付利润 应付利息 应交税金 其他未交款 其他应付款 预提费用 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计 长期负债: