不合格品评审表

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不合格品原因分析/预防措施(要求:1)原因分析要求准确;2) 具体落实到责任部门
参加分析人员签名: 责任部门 /日期:
责任部门处理结果:(要求:1)具体落实到责任(人)的处理方案;2)有具体明确的改进计划; 3)如造成损失对责任部门(人)的处理。
责任部门/日期:
损失承担部门
净损失合计
损失金额分摊
责任部门签名/日期:
NO:
产品名称
单据号
责任部门
发现部门
型号规格
颜色
生产总数
检验数
不合格数
不合格率
不合格主要项目
不合格事实描述(不合格主要项目简述):
报告人:月日时
针对不合格品纠正的具体方法(相关部门评审意见):
参加评审人员签名: 处置完成时间:月日时
不合格品处置结论:□返工返修;□让步接收; □报废; □退货;□其他:
不合格品处理Biblioteka 实的效果验证:验证人/日期:
XX/PM-FR010
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