酒店前台账务稽核管理制度

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

酒店前台账务稽核管理制度
一、总则
为加强酒店前台账务的管理,保障账目的准确性和完整性,防范风险,提高经营效率,制
定本制度。

二、适用范围
本制度适用于酒店前台账务稽核管理工作。

三、账务管理
1. 前台账务核对
(1)前台工作人员应按时进行账务核对,确保每日收入支出的准确性。

(2)将每日的收支情况及时准确地填入相关账簿和系统,确保账目的及时性和完整性。

(3)对于异常账目及时报告给财务部门,做好问题的解释和处理。

2. 现金管理
(1)前台工作人员应按规定进行现金的接收和发放,确保现金的安全和完整性。

(2)对于现金的存放和取出需要做好记录,确保现金的流动和安全。

(3)定期对现金进行盘点和核对,确保现金的准确性和正常流动。

3. 支付管理
(1)对于各种支付方式(刷卡、转账等)的支付记录应及时记录并核对,确保支付的准
确性和完整性。

(2)对于支付过程中出现的异常情况,应及时进行处理和报告,并做好相关记录。

4. 日结工作
(1)前台工作人员应按规定进行日结工作,确保每日账目的清晰和准确。

(2)日结工作应由财务部门进行审阅和确认,确保账目的准确性和完整性。

四、稽核管理
1. 审核程序
(1)对前台账务的每日记录应由财务部门进行审阅和确认,确保账目的准确性和完整性。

(2)发现异常情况时,应及时进行核查和处理,并做好相关的记录和报告。

2. 稽核频率
(1)对于账务的稽核应按照规定的频率进行,确保账务的周期性和完整性。

(2)对于关键账目应加强稽核,做好账目的细致核对和审查。

3. 稽核报告
(1)对于稽核过程中发现的问题和异常情况,应及时进行报告,并做好相关的处理记录。

(2)稽核报告应由财务部门进行汇总和分析,及时进行问题的解决和改进。

五、责任制度
1. 前台工作人员应认真履行账务管理职责,确保账目的准确性和完整性。

2. 财务部门应严格执行账务管理制度,加强对账务的审核和稽核工作。

3. 对于违反账务管理制度的行为,将按照规定进行处理,确保账务的稳妥和安全。

六、相关制度
1. 酒店前台账务管理制度
2. 酒店财务管理制度
七、附则
本制度自发布之日起正式生效,如有变更将另行通知。

以上为酒店前台账务稽核管理制度,厚实务工作人员严格遵守,并不断完善和改进,确保
账务的准确性和安全性。

相关文档
最新文档