院长审计情况整改情况汇报

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院长审计情况整改情况汇报
尊敬的领导:
根据上级文件精神,我院对过去一段时间内的审计情况进行了认真梳理和整改
工作。

现将整改情况汇报如下:
一、审计情况回顾。

根据审计部门的工作安排,我院于近期完成了一轮全面的审计工作。

审计范围
涵盖了院内各项经济管理活动,主要着眼于财务管理、资产管理、人员管理等方面。

通过审计工作,发现了一些管理方面存在的问题,例如财务管理中的资金使用不规范、资产管理中的设备闲置严重、人员管理中的绩效考核不够科学等。

二、整改措施及成效。

针对审计发现的问题,我院迅速启动了整改工作。

具体措施包括:
1.加强财务管理,建立规范的资金使用制度,严格执行预算管理,确保每一笔
资金都得到合理利用;
2.优化资产管理,对闲置设备进行清理和处置,建立设备使用台账,加强设备
维护和更新;
3.改进人员管理,建立科学的绩效考核机制,激励员工提高工作效率和质量。

经过一段时间的努力,整改工作已经初见成效。

财务管理中的资金使用更加规范,资产利用率有所提高,人员工作积极性和效率明显提升。

三、下一步工作展望。

虽然整改工作取得了一定成效,但我们也清醒地意识到,还有许多问题亟待解决。

下一步,我们将继续深化整改工作,主要包括:
1.进一步完善财务管理制度,加强对资金使用的监督和管理;
2.持续优化资产管理流程,提高设备的利用率和效益;
3.不断改进人员管理机制,激励员工创新和进取,提高整体工作水平。

通过持续不断的努力,我们相信在不久的将来,我院的各项管理工作将迎来新的发展和提升。

以上就是我院院长审计情况整改情况的汇报,希望领导能够对我们的工作给予指导和支持。

谢谢!。

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