从一起案例看内部审计创新

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从一起案例看内部审计创新
高养利
【期刊名称】《中国内部审计》
【年(卷),期】2011(000)002
【摘要】2010年3月,某集团审计部对其下属的某房产公司进行年度例行审计,在审到“应交税金”科目时,发现该企业2009年度缴纳税金近400万元,而2009年度该企业的商品房销售收入不足2000万元。

【总页数】1页(P58-58)
【作者】高养利
【作者单位】万事利集团审计税务部,310021
【正文语种】中文
【中图分类】F239.22
【相关文献】
1.审计关口前移与审计监督方式转变——从“合同会签”看内部审计创新 [J], 骆华;黄瑾;宋宁
2.从一起报销舞弊案例看内部控制建设 [J], 冯萌
3.担保请务必谨慎--从一个案例看担保业务的内部控制 [J], 顾丽娟
4.案例1:从一个案例看学科核心素养的落实 [J], 夏献平
5.案例选登——从一起草场纠纷案例看草原执法 [J], 于俊平;朱树平;哈达;王补元因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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