检验台账管理制度

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检验台账管理制度
一、总则
为规范检验台账管理,保证检验台账的真实、准确、完整,提高检验工作效率,制定本制度。

二、适用范围
本管理制度适用于所有需要进行检验的单位及相关人员。

三、检验台账的内容
1. 检验项目名称
2. 检验日期
3. 检验人员姓名
4. 检验结果
5. 备注
四、检验台账的管理
1. 检验台账的整理
(1)每个单位应当有一个统一的检验台账,由专人负责整理,并在台账封面上标明整理人员姓名和联系电话。

(2)检验台账应按照检验项目名称、检验日期等项目进行分类整理,便于查找。

(3)每月底对本月的检验台账进行汇总,形成月度汇总报告。

2. 检验台账的记录与填写
(1)检验人员应当按照要求填写检验台账,确保台账的真实、准确、完整。

(2)检验项目名称应当与现场实际情况相符,不能漏填、乱填或错填。

(3)检验日期应当填写具体的时间,不能简单地写上“当日”,必须确保和实际检验时间一致。

(4)检验结果应当客观、准确地记录,不能主观臆断或偏颇。

(5)备注栏应当填写特殊情况说明,以及处理意见等。

3. 检验台账的保存
(1)检验台账应当保存在防潮、防火、防鼠害的环境中,确保其完整性和安全性。

(2)检验台账的保存期限为10年,过期后应当进行清理和销毁。

(3)检验台账的保管人员应严格履行保密责任,不得擅自更改或篡改台账内容。

五、检验台账的使用
1. 检验人员应当在进行检验时,将检验台账携带到现场,填写并记录检验过程和结果。

2. 检验完成后,应当及时整理检验台账,上交给专人进行管理。

3. 检验台账的使用人员应当认真核对检验结果,发现问题及时更正并填写说明。

4. 当发生异常情况时,应当及时向上级主管汇报,并根据情况及时处理和填写备注。

六、违规处罚
对于故意篡改、删除、伪造检验台账等违规行为,一经发现,将给予相应的处罚,情节严重的将追究其法律责任。

七、附则
1. 本制度经过单位负责人签字确认后生效,并由相关部门宣传推广。

2. 对于本制度的解释权属于本单位负责人。

本制度自公布之日起生效。

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