G1文件管理程序

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g1垃圾回收原理

g1垃圾回收原理

g1垃圾回收原理
G1垃圾回收器是一种基于区域的垃圾回收器,其工作原理如下:
1. 将堆空间划分为多个相同大小的区域。

2. 在每个区域中,将存活对象和垃圾对象进行标记。

3. 对于存活对象所占用的内存空间,将其拷贝到空闲的区域中,同时更新其原始引用。

4. 最后清除所有垃圾对象,释放内存空间以供再次使用。

G1垃圾回收器相较于其他垃圾回收器具有以下优点:
1. 高效性:G1垃圾回收器能够在大堆快速清理的同时执行并发标记,可用于高吞吐量的应用程序。

2. 可预测性:由于G1垃圾回收器采用基于时间的回收方式,因此可以在固定的时间窗口内执行垃圾回收,预测性更强。

3. 可扩展性:G1垃圾回收器可以在多个处理器之间并行地进行操作,从而提高处理效率。

因此,它非常适合于多核处理器上的应用程序。

然而,G1垃圾回收器也存在一些缺点:
1. 启动时间长:由于G1垃圾回收器需要对整个堆空间进行分区,因此启动时间较长。

2. 占用内存高:G1垃圾回收器需要额外的内存来存储标记信息和回收状态信息。

在实际应用中,G1垃圾回收器广泛应用于高吞吐量的应用程序,尤其是在包含大量短期对象的应用程序中,如Java Web应用程序、大数据应用程序和游戏开发等。

通过合理配置和应用G1垃圾回收器,可以提高应用程序的性能和稳定性。

作业指导书编码规则

作业指导书编码规则

作业指导书编码规则一、背景介绍随着科技的不断发展和应用的不断扩大,人们对于信息的管理和利用也提出了更高的要求。

作业指导书作为一种重要的文档,对于组织和指导工作具有至关重要的作用。

为了提高作业指导书的管理效率和准确性,制定一套编码规则就显得至关重要了。

二、编码规则的意义1. 系统性:制定编码规则可以使作业指导书的编码体系具有一定的系统性,便于后续的管理和查找。

2. 高效性:通过使用编码规则,可以大大提高作业指导书的分类和管理效率,减少重复工作和错误。

3. 统一性:编码规则的制定可以使组织内的编码方式保持统一,在协作工作中能够更好地理解和运用。

三、编码规则的制定1. 类别编码:根据作业指导书的不同类别,制定对应的类别编码。

例如,防火指导书可以使用“F”表示,环保指导书可以使用“EP”表示。

2. 层级编码:根据作业指导书的层级关系,制定层级编码。

例如,一级作业指导书可以使用“01”表示,二级作业指导书可以使用“02”表示。

3. 时间编码:根据作业指导书的编写时间,制定时间编码。

例如,2022年编写的作业指导书可以使用“2022”表示。

4. 地点编码:根据作业指导书适用的地点,制定地点编码。

例如,某个工厂可以使用“G1”表示。

5. 文件编号:根据作业指导书在某个类别中的序号,分配文件编号。

例如,第一份防火指导书可以使用“F01-01”表示。

四、编码规则的应用1. 编码标注:在作业指导书的封面、首页或者目录等位置,标注相应的编码信息。

2. 档案管理:根据编码规则,建立相应的作业指导书档案管理系统,确保文件的有序存档和准确查找。

3. 信息查询:利用编码规则,可以快速进行作业指导书的检索和查询,提高工作效率。

4. 更新维护:对于变更、废止或者新发布的作业指导书,及时对编码进行更新和维护,确保管理的及时性和准确性。

五、编码规则的管理1. 统一制定:作业指导书编码规则应由专门的管理人员或者管理机构统一制定,确保编码规则的一致性和权威性。

CNC2000说明书

CNC2000说明书
CNC2000数控软件使用说明书
武汉新特光电技术有限公司
430074武汉市武昌佳园路光谷国际大厦B座1713-1715室
电话:027-87569549/9539/9581传真:027-87569523
电邮:sales@网站:
公司简介
武汉新特光电技术有限公司是新加坡新特光电技术有限公司在中国武汉投资兴建的独
CNC2000数控系统软件基于Windows,采用DSP技术开发,硬件采用PCI接口,具
有4轴联动功能。系统主要功能:
联动轴数:4轴4联动
程序校验功能
MDI功能
绝对/增量编程(G90、G91)
英制、公制、脉冲数编程(G20、G21、G22)
镜像功能(G24、G25)
缩放功能(G50、G51)
自动、点动、步进、手摇、回零功能
图1
G90绝对坐标编程
M07出激光
G04 T100停100毫秒
G01 X0 Y160 F5000走到位置(0,160)
G01 X200 Y160走到位置(200,160)
G01 X200 Y0走到位置(200,0)
G01 X0 Y0走到起点位置(0,0)
M08关激光
M02程序结束
使用说明书武汉新特光电技术有限公司
为满足国内对激光配件的日益增长的需求,本公司已在武汉、上海、广州、南京、等地
建立了完整的售前、售中和售后服务基地,为我们的客户提供优良的技术支持和售后服务。
使用说明书武汉新特光电技术有限公司
电话:027-87569539/49/81 1
CNC2000数控系统主要功能和技术指标
M08关激光
M02程序结束
G02 G03功能扩展:
XZ, YZ平面圆弧功能。

信息系统安全等级保护(一级)基本要求

信息系统安全等级保护(一级)基本要求

(G1)
统等;
b) 应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存
期等。
48
安 全 事 件 处 置 a) 应报告所发现的安全弱点和可疑事件,但任何情况下用户
(G1)
均不应尝试验证弱点;
b) 应制定安全事件报告和处置管理制度,规定安全事件的现
场处理、事件报告和后期恢复的管理职责。
(G1)
录的日常维护和报警信息分析和处理工作;
b) 应定期进行网络系统漏洞扫描,对发现的网络系统安全漏
洞进行及时的修补。
45
系 统 安 全 管 理 a) 应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策
(G1)
略;
b) 应定期进行漏洞扫描,对发现的系统安全漏洞进行及时的
修补;
c) 应安装系统的最新补丁程序,并在安装系统补丁前对现有
进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定。
41
资产管理(G1) 应编制与信息系统相关的资产清单,包括资产责任部门、重
要程度和所处位置等内容。
42
介质管理(G1) a) 应确保介质存放在安全的环境中,对各类介质进行控制和
保护;
b) 应对介质归档和查询等过程进行记录,并根据存档介质的
目录清单定期盘点。
c) 应确保提供软件设计的相关文档和使用指南。
36
工程实施(G1) 应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理。
37
测试验收(G1) a) 应对系统进行安全性测试验收;
b) 在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制订测试验收
方案,在测试验收过程中应详细记录测试验收结果,并形成 测试验收报告。
问;
b) 应限制默认帐户的访问权限,重命名系统默认帐户,修改 这些帐户的默认口令;

天宇G1-GNSS使用流程

天宇G1-GNSS使用流程

天宇G1使用流程一,连接仪器1,架设基站时注意多用途电缆连接主机和电台时要红点对红点,最后连接电瓶,红正黑负。

最后收工的时候关掉主机和电台,先拔电源。

注意插拔顺序。

2,打开X3手簿,点击菜单打开工程之星3.0.-配置-蓝牙管理器-搜索-点击基站编号-连接。

连接成功后-配置-仪器设置,设置主机工作模式为基站,数据链为外置,修改差分格式为CMRX启动基站,到此基准站设置成功,退出。

在此进入蓝牙管理器,断开-点击移动站编号-连接。

进入配置-仪器设置,设置主机工作模式为移动站,数据链为电台,进入电台设置,选择与基站电台一致的通道号,点切换,至此可得到固定解状态。

注:以上工作需要在第一次拿到设备的时候需要一步步设置,以后使用都会自动连接,无需重新设置。

二,建立坐标系及求转换参数1,新建工程-输入工程名点确定。

配置-坐标系统设置-增加-输入参数系统名(最好和工程名一致),选择和已知点对应的椭球名称和中央子午线-确定2,求转换参数,先进入测量-点测量,采集已知点原始坐标,注意在固定解状态下,气泡居中在采集。

采集完后取消进入输入-求转换参数-增加,输入第一个点的已知坐标高程-从坐标管理库选点,选择对应第一个点的原始坐标点确定-确认,再增加第二个点(过程和第一个点一致),有第三第四个过程同上,输完后点保存,应用。

3,校正向导,即单点校正:输入-校正向导-基准站架设在未知点上,下一步-输入当前已知点的已知坐标高程,天线高,点校正,待气泡居中后按回车或者屏幕上点确定即可。

三,采点和放样1,采点-测量-点测量-按A或者ENTER采集,修改点名,注意天线高,保存即可。

2,放样-测量-点放样-点击向上箭头选目标,输入要放样的已知坐标高程,选中对应的点放样-根据提示找到对应的点即可。

四,数据导出工程-数据导入导出-数据导出-测量文件选择该工程下的数据文件-成果文件-编辑一个和原始数据文件不同名的文件名-导出,提示导出成功。

把X3手簿和电脑用数据线连接,或者把U盘插入手簿,把成果文件复制出来即可。

信息系统安全等级保护基本要求

信息系统安全等级保护基本要求

蓝色部分是操作系统安全等级划分,红色部分是四级操作系统关于网络部分的要求:)《信息系统安全等级保护基本要求》中华人民共和国国家标准GB/T 22239-2008引言依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令)、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发[2003]27号)、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》(公通字[2004]66号)和《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号),制定本标准。

本标准是信息安全等级保护相关系列标准之一。

与本标准相关的系列标准包括:——GB/T AAAA-AAAA 信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南;——GB/T CCCC-CCCC 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南。

本标准与GB17859-1999、GB/T 20269-2006 、GB/T 20270-2006 、GB/T 20271-2006 等标准共同构成了信息系统安全等级保护的相关配套标准。

其中GB17859-1999是基础性标准,本标准、GB/T20269-2006、GB/T20270-2006、GB/T20271-2006等是在GB17859-1999基础上的进一步细化和扩展。

本标准在GB17859-1999、GB/T20269-2006、GB/T20270-2006、GB/T20271-2006等技术类标准的基础上,根据现有技术的发展水平,提出和规定了不同安全保护等级信息系统的最低保护要求,即基本安全要求,基本安全要求包括基本技术要求和基本管理要求,本标准适用于指导不同安全保护等级信息系统的安全建设和监督管理。

在本标准文本中,黑体字表示较低等级中没有出现或增强的要求。

信息系统安全等级保护基本要求1 范围本标准规定了不同安全保护等级信息系统的基本保护要求,包括基本技术要求和基本管理要求,适用于指导分等级的信息系统的安全建设和监督管理。

车站会议组织与文件管理

车站会议组织与文件管理

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安全教育培训
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(续表)
分类
编码 2
3-1
3-2
安全生产 3-3
3-4
4 5
B1
B2
服务
B3
B4
B5
票务
C1
C2
D1 培训
D2
E1
人事 E2
E3
党群
F1
材料
G1
G2
基础管理
H1
文件盒名称 预案
日常检查
专项检查
安全隐患
安全整改
安全例会
事故分析 安全防范 综合治理 服务规章
通知案例 行政执法 客运方案 客伤台账 服务档案
1-2
1-3
文件盒名称 运作命令 时刻表 运营信息 OHSAS 消防台账 安全责任制 操作规程 安全教育
内容
运作命令、时刻表、运营 息
OHSAS文件 消防台账
归档要求
运作命令、时刻表 保留正在使用的版 本,运营信息保留 本年度的
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负责人 安全主管
安全责任制
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安全操作规程
城市轨道交通站务管理
二、文件管理制度
城市轨道交通车站文件管理制度规范了车站文件的处理、文件归档的管理职 责、文件归档的制度以及文件的保管使用。
1 文件分类
城市轨道交通车站文件分为安全生产、服务、票务、培训、人事、党群、材 料、基础管理八类,其分类标准如表3-2所示。
表3-2 文件分类标准
分类
编码
A1
A2
安全生产
A3
1-1
服务主管
员工的服务档案及服务物资清单
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中国证券监督管理委员会公告[2011]38号――证券期货业信息系统安全等级保护基本要求(试行)

中国证券监督管理委员会公告[2011]38号――证券期货业信息系统安全等级保护基本要求(试行)

中国证券监督管理委员会公告[2011]38号――证券期货业信息系统安全等级保护基本要求(试行)文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2011.12.22•【文号】中国证券监督管理委员会公告[2011]38号•【施行日期】2011.12.22•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券,期货正文中国证券监督管理委员会公告(〔2011〕38号)现公布金融行业推荐性标准《证券期货业信息系统安全等级保护基本要求(试行)》(JR/T 0060-2010),自公布之日起施行。

中国证券监督管理委员会二○一一年十二月二十二日ICS 03.060A11JR备案号中华人民共和国金融行业标准JR/T 0060-2010 证券期货业信息系统安全等级保护基本要求(试行)Securities and futures industry-Baseline for classified protection of information system(Trial basis)2011-12-22发布2011-12-22实施中国证券监督管理委员会发布目次前言引言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 证券期货业信息系统安全等级保护概述4.1 证券期货业信息系统安全保护等级4.2 不同等级的安全保护能力4.3 基本技术要求和基本管理要求4.4 基本技术要求的三种类型5 第一级基本要求5.1 技术要求5.1.1 物理安全5.1.2 网络安全5.1.3 主机安全5.1.4 应用安全5.1.5 数据安全及备份恢复5.2 管理要求5.2.1 安全管理制度5.2.2 安全管理机构5.2.3 人员安全管理5.2.4 系统建设管理5.2.5 系统运维管理6 第二级基本要求6.1 技术要求6.1.1 物理安全6.1.2 网络安全6.1.3 主机安全6.1.4 应用安全6.1.5 数据安全及备份恢复6.2 管理要求6.2.1 安全管理制度6.2.2 安全管理机构6.2.3 人员安全管理6.2.4 系统建设管理6.2.5 系统运维管理7 三级基本要求7.1 技术要求7.1.1 物理安全7.1.2 网络安全7.1.3 主机安全7.1.4 应用安全7.1.5 数据安全及备份恢复7.2 管理要求7.2.1 安全管理制度7.2.2 安全管理机构7.2.3 人员安全管理7.2.4 系统建设管理7.2.5 系统运维管理8 第四级基本要求8.1 技术要求8.1.1 物理安全8.1.2 网络安全8.1.3 主机安全8.1.4 应用安全8.1.5 数据安全及备份恢复8.2 管理要求8.2.1 安全管理制度8.2.2 安全管理机构8.2.3 人员安全管理8.2.4 系统建设管理8.2.5 系统运维管理9 第五级基本要求附录A(规范性附录)关于证券期货业信息系统整体安全保护能力的要求附录B(规范性附录)证券期货业重要信息系统安全要求的选择和使用前言本标准附录A和附录B是规范性附录。

第一、基本素质测评加分办法(G1)

第一、基本素质测评加分办法(G1)

汽车与交通工程学院研究生学业奖学金评审实施细则(暂行)第一、基本素质测评加分办法(G1)基本素质测评采取民主评议和辅导员考核相结合的方法。

计算公式:G1=G1′×60%+G1″×40%。

其中,G1′为全班民主评分,其采用的是班级逐人评分制,满分100分,逐人评分总和的平均值就为该生的全班民主评分(G1′)。

G1″为辅导员对学生入学后的综合表现评分,为了量化辅导员考核加分,采用活动积分卡制度+卫生评分制度+其他类活动加分制度,满分100分,具体计分办法如下。

(一)活动积分卡制度一加分办法说明:每获得一次积分便可在学业奖学金辅导员打分模块加5分,封顶12次,满分60分。

另外,12次的活动积分为非强制性要求,但想向党组织靠拢的学生、评奖评优的学生应该积极参加集体活动。

二使用范围说明:辅导员发起或组织学生参加的院级、校级文艺等活动可以使用。

三使用签章说明:该积分卡只能加盖汽车学院研究生辅导员陶旺仔老师的签章,其他签章无效。

(二)宿舍卫生评分制度学校宿舍卫生普查中,同一学年同一年级内,所在宿舍第一次被评为“16佳宿舍”,宿舍内每人加5分,连续两次被评为优秀,则第二次宿舍内每人加10分(每学期评选一次,可累加),(三)工作室卫生评分制度(四)学院研究生工作室卫生普查中,同一学年内,学生个人工作室座位第一次被评为“16佳工作室座位”,加5分,连续两次被评为“16佳工作室座位”,则第二次加10分(每学期评选一次,可累加)(四)参加其他类活动加分制度参加且获得学校认可的创新创业类证书(SYB等)加10分、参加互联网+竞赛加5分、参加中外研究生论坛加5分。

(可累加)第二、课程学习成绩测评加分办法(G2)G2为研究生第一学年内修学所有课程的平均成绩,计算公式为:式中 Xi ——参加测评的每门课程的成绩(均采用百分制形式); Yi ——相应课程的学分数; n ——参加测评的课程总门数。

课程学习成绩计算公式中的测评课程为第一学年内选修的课程;重修课程等成绩不计入课程学习成绩测评。

GoogleG1使用秘籍

GoogleG1使用秘籍

Google G1 使用秘籍以下是本店整理,G1新手经常遇到的问题总结(提到的软件均在卡里)一、怎么在电脑上安装G1驱动?用usb线连上手机和电脑,电脑出现“欢迎使用硬件更新向导”,选择“从列表或指定位置安装”,下一步,勾选“在搜索中包括这个位置”,点击浏览“G1 G2手机驱动电脑端”这个文件夹选择Vista或者xp的驱动,下一步,电脑自动安装驱动,点击完成。

注意:驱动不是exe可执行文件,必须按照上面的步骤进行安装。

如果电脑没有显示“欢迎使用硬件更新向导”则,桌面--我的电脑--右键菜单--管理--设备管理器右侧看到有黄色问号的android硬件,右键--更新驱动程序--电脑会出现“欢迎使用硬件更新向导”。

如果没有看到黄色问号的android硬件,则右键--扫描检测硬件改动--电脑会提示新硬件或看到黄色问号的android硬件。

二、手机当U盘打开U盘模式好了,驱动安装成功后,手机左上角显示usb连接图标,按住顶部状态栏向下滑,看到以下界面,并点击“USB 已连接”这个通知。

选择“装载”手机即可变身为U 盘。

注意:手机变为 U 盘模式后,无法使用 PC 端的 APK 安装器安装软件,u盘模式装不了软件的。

关闭U盘模式如果想切换回usb连接模式,只要按住顶部状态栏向下滑,并点击 USB 连接通知,选择关闭 USB 存储设备即可三、在电脑上用数据线如何给手机装软件?电脑上装好G1驱动后,运行“G1软件安装器”文件夹里的apk安装器这个文件是装在电脑上的,运行后就可以用数据线装软件了。

注意:软件安装失败原因?设置好以下才可正确的安装软件1)、设置——应用程序——勾选“未知源”2)、设置——应用程序——开发——勾选“USB 调试3)、把软件名称改成英文或者数字(软件名称里不要有空格和汉字)四、怎么在手机上直接安装卡里的软件,而不用电脑安装?这个最简单了,在手机上安装一个“文件管理器”就可以了,用文件管理器在手机上找到要安装的apk文件,打开安装就是了五、gprs上网设置设置——无限控件——移动网络——接入点名称——按下“MENU”——重置为默认设置。

第1单元Windows7基本操作 资源管理器及文件与文件夹操作实训

第1单元Windows7基本操作  资源管理器及文件与文件夹操作实训

基于任务驱动大学计算机基础实训教程(第2版)
第1单元 Windows 7基本操作
1.2 资源管理器及文件与文件夹操作实训
实训步骤 (4)搜索“实训文件夹“中的CAP.WRI文件,然后将其设置为“只读”属性。 ①打开“实训文件夹“,在如图中输入CAP.WRI,点击搜索。
基于任务驱动大学计算机基础实训教程(第2版)
基于任务驱动大学计算机基础实训教程(第2版)
第1单元 Windows 7基本操作
1.2 资源管理器及文件与文件夹操作实训
实训步骤 (2)将文件夹下CAD.TXT文件复制到G1文件夹中。 ①选择CAD.TXT文件,然后单击鼠标右键,点击复制。 ②打开G1文件夹,在空白处单击鼠标右键,点击粘贴。
提示:复制,原文件夹和G1文件夹下均有CAD.TXT文件。 注意:复制后必须进行粘贴,因为复制只是把复制的内容临时存放在系统的剪 贴板上。 技巧: 方法一:菜单栏—编辑,然后选择复制,粘贴; 方法二:工具栏上的复制、粘贴; 方法三:快捷键CTRL+C复制、CTRL+V粘贴; 方法四:选择对象,右键复制,再进行粘贴; 方法五:选择对象,按下CTRL后进行拖动,松开鼠大学计算机基础实训教程(第2版)
第1单元 Windows 7操作系统
1.2 资源管理器及文件与文件夹操作实训
实训步骤 (3)将文件夹下FAT文件夹中的文件DONG.DBF重命名为YANG.DBF。 选择文件夹下FAT文件夹中的文件DONG.DBF,然后单击鼠标右键,选择重命 名,修改文件名为YANG.DBF。
提示:只是修改文件名称,后缀名不能进行删除。 注意:文件的后缀名, 又称为扩展名,一般用来识别文件类型。如果将本例中的 “.DBF”删除或修改成其它文件类型,可能导致文件打不开或打开后乱码。 技巧: 选择某个文件或文件夹,按F2,即可进行重命名; 怎样显示文件的后缀名?打开我的电脑,依次在菜单栏/工具/文件夹选项中, 选择查看选项,取消 “隐藏已知文件类型的扩展名”选项前面的勾选即可。

Mastercam2021后处理修改教程

Mastercam2021后处理修改教程

Mastercam X9后处理升级
后处理更新与替换
(6)切换Mastercam2021,选择“机床”—“铣床”—“默认”。
Mastercam 2021后处理升级
后处理更新与替换
(7)“ALT+O”打开刀路清单,选择打开“机床群组”—“属性”—“文件”。
Mastercam 2021后处理升级
后处理更新与替换
软件输出参数编辑
钻孔G01输出
G54X0. Y0.Z15.G98 G83 Z-15. R.5 Q.05 F800.G80M05M09G53Z0G53X-5
G54X0. Y0.Z15.Z.5G1 Z.45 F800.G0 Z.5Z.45G1 Z.4G0 Z.5
对比
开启钻孔循环
关闭钻孔循环
03
后处理PST文件应用
后处理应用
Mastercam2021
编制人:***
序言PREFACE
在Mastercam中生成零件加工刀轨,刀轨文件中包含切削点数据的GOTO语句,还有控制机床的其他指令信息。 这些刀轨文件不能直接驱动机床,因为每台机床/控制系统对程序格式和指令都有不同要求,例如对同一行不同G代码的输出顺序有不同的要求,所以刀轨文件必须经过处理,以符合某一机床/控制系统的要求,这一处理过程就是“后处理”。
1、PST文件注释2、PST文件主体划分3、PST文件模块应用
后处理PST文件应用
PST文件注释
Mastercam系统后置处理文件由山特维克旗下的CNC Software Inc.公司基于C++语言开发的MP语言,扩展名为PST,简称叫PST文件,它定义了切削加工参数、NC程序格式、辅助工艺指令,设置了接口功能参数等,其结构由多个部分组成。

技术、质量文件编号规则

技术、质量文件编号规则

1.目的为了规范公司技术、质量文件编号方法,实现质量管理体系文件编号的标准化,特制定该规定。

2.适用范围本文件适用于公司的质量管理体系文件,包括公司的质量手册、程序文件、作业指导书(包括技术规程/规范、质量计划及外来文件等)、记录(或表格)等文件。

3.引用标准GB/T19023-2003/ISO/TR 10013:2001 质量管理体系文件指南ISO 9000:2000 质量管理体系—基础和术语ISO 9001:2000 质量管理体系---要求API SPEC Q1 石油、石油化工和天然气工业用质量纲要规范API SPEC 5CT 套管和油管规范API SPEC 5B 套管、油管和管线管螺纹加工、测量和检验规范API SPEC 5L 管线管规范4.管理细则4.1文件的分类公司的质量管理体系文件包括:质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录等四个层次。

第一层次质量手册(包括质量方针和质量目标):规定公司质量管理体系的文件。

第二层次程序文件:为进行某项活动或过程所规定的途径。

第三层次作业指导书:规定生产现场和岗位如何完成某项工作、任务或作业的文件。

注:作业指导书(work instructions)可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检查清单,或这些方式的组合。

作业指导书应当对使用的任何材料、设备和文件进行描述。

必要时,作业指导书还可包括接收准则。

质量计划、规范、生产检验用图纸、外来文件在本规定中视为作业指导书类的第三层次文件。

第四层次 记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件(如检验记录、生产记录、及各部门在体系运行中产生的各种记录)。

4.2 文件的编号方法4.2.1 质量手册:BSP/QM-XXXX其中XXXX 代表质量手册的编制年份。

4.2.2 程序文件:BSP/QP-XXXX-X其中XXXX-X 代表程序文件的序号(根据程序文件相应的规定内容,对应于API Q1的章节序号,如WSP/QP-4.2.3-1代表《文件控制程序》 。

管理类工作底稿参考格式

管理类工作底稿参考格式
综合管理类底稿要求一览表
序号 档 案 内 容 索引号 G G0-2-1 G0-2-2 G0-2-3 G1 G1-1 G2-1 G2-2 G2-3 G3-1 G3-2 G3-3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G18-1 G18-2 G18-3 G18-4 G19-1 G19-2 G19-3 G19-4 G19-5 G20 G21 G22 G23 必备 必备 必备 必备 必备 必备 必备 选用 必备 必备 选用 必备 选用 选用 选用 必备 必备 必备 必备 必备 必备 必备 选用 必备 必备 必备 必备 必备 必备 必备 必备 必备 选用 选用 选用 选用 选用 必备 必备 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 推荐格式 标准格式 推荐格式 推荐格式 推荐格式 推荐格式 标准格式 推荐格式 推荐格式 标准格式 推荐格式 推荐格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 标准格式 推荐格式 推荐格式 标准格式 标准格式 要求 格式 一、管理类底稿 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 资产评估报告签发稿 资产评估明细表签发稿 资产评估说明签发稿 业务文件流转表 业务文件流转表 评估项目复核工作底稿 各级复核意见及处理情况表 评估项目专业复核工作底稿 评估机构独立性调查表 签字评估师独立性调查表 评估人员声明及承诺书 评估总结 报告书修订审批表 评估过程中重大问题处理记录表 评估业务变更情况表 评估结果征求意见函 评估项目基本情况调查表 项目风险初步评价及审批表 资产评估业务约定书 评估方案及计划 评估方法适用性分析表 评估所需资料清单 评估项目聘用专家(专业人员)申请表 被评估单位基本情况介绍 主要会计政策、会计估计调查表 管理层声明书 管理层声明附件1:评估基准日期后重大事项 管理层声明附件2:或有事项情况表 管理层声明附件3:涉及诉讼的未结债权债务情况 管理层声明附件4:评估基准日的担保抵押情况 抵押与担保调查表 或有事项与财务承诺调查表 期后事项调查表 资产清查调整事项说明 资产清查调整事项汇总表 会谈记录 通用工作底稿 评备注

项目设计文件编号规定

项目设计文件编号规定

1范围本标准规定了项目设计(成品)文件编号方法。

本标准适用于所有项目(包括总承包项目和工程设计项目)工程设计各阶段的设计(成品)文件和设计前期工作文件的编号。

本标准不适用于标准设计文件的编号。

2引用文件08AQS202 项目文件和资料控制程序05AQS201 项目设计质量控制程序05AQS302 工厂设计单元划分规定05AQS322 项目设计文件目录编制规定05AQS331 项目设计成品归档文件更改管理规定3 项目设计文件编号按照05AQS201《项目设计质量控制程序》有关规定,设计输出的并按05AQS322《项目设计文件目录编制规定》纳入目录的项目设计文件和项目设计前期工作文件都应按本标准规定进行编号。

3.1 项目设计文件编号由项目文件号和专业文件号两部分组成,可根据不同阶段的设计文件的组成进行组配使用。

3.2 项目文件号项目文件号由三段数字(或字符)组成:第一段--工程项目号第二段--设计阶段号第三段--单元号×××××××××××××单元号设计阶段号工程项目号a) 工程项目号:以同期批准建设的工程项目(工厂或独立工程)为单位编制,用六位数字表示,前三位数为建设单位代号,后三位数的前两位为承接工程的年份号,末位为第2 页共8 页05AQS321-2018同年承接该建设单位工程的顺序号(1~9)。

建设单位代号划分范围见附录A“建设单位代号划分范围表”;例:101021表示2002年承接的中国石油化工集团公司直属某生产企业所属的第一项工程b) 设计阶段号:用一位字符表示,以区别不同设计阶段形成的文件,其代号见附录B“设计阶段和设计前期工作类别代号表”;c) 单元号:用4~6位数字表示,单元号按05AQS302《工厂设计单元划分规定》确定。

3.3 专业文件号专业文件号(对设计图纸可称“图号”,对文表资料可称“文表号”由三段七位数字或字符组成:第一段--专业代号第二段--单体(或分区)号第三段--文表名称号或图纸顺序号文表名称号或图纸顺序号单体(或分区)号专业代号a) 专业代号:用两位数字表示,其代号见附录C“专业代号表”;b) 单体(或分区)号:用两位数字表示,从01~99按顺序编号;注1:单元内不分单体(分区)的专业,单体号用“00”表示。

周转箱管理制度3篇汇编

周转箱管理制度3篇汇编

周转箱管理制度3篇汇编1.1、为使周转箱管理工作规范化、制度化,而制定本办法二、适用范围:2.1、本制度适用于我司内部流转及送货周转箱移转管理。

三、工作职责:3.1、成品仓库管理员负责周转箱的收发和报废处理。

3.2、销售部(司机)负责客户处周转箱回流管理工作。

3.3、生产车间、品质、销售等部门负责执行本基准的相关规定。

3.4、各车间负责已领周转箱的储存、保管及区域规范。

四、管理程序:4.1、周转箱均需经检验判定合格后方可入库做账,入库后经公司仓库安排喷上我司“久创”字样后方可领用流转(字体嘴在周转箱非耳朵侧两面)。

4.2、周转箱分类:白色周转箱一-一用于铁件、铝件产品盛放。

蓝色周转箱一--用于铜件产品盛放。

绿色周转箱-----用于总装车间发货专用。

红色周转箱——用于报废品盛放。

黄色周转箱-----用于返工品盛放。

4.3、周转箱进出厂一律凭单作业,即登录周转台帐,确保帐、物一致。

4.4、周转箱仓库应在温度等方面满足所存放周转箱的特性需求,配备防火(爆)、防潮、等安全设施,以保证周转箱的品质。

4.5、登记《周转箱明细账》时,需注明进出库动作的日期、进库或出库数量,及时结出余存数。

发现料账差异时,应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。

4.6、财务部门会同销售部每年度组织对周转箱进行一次盘点,相关部门必须全力配合。

同时对盘点差异部分要找出原因,进行盘盈盘亏处理。

转箱移转管理五、相关文件:ZJJC/QP-07《采购控制程序》六、记录三年送货清单仓库销售部**汽车零部件制造有限公司周转箱管理制度(二)-ΛZa-刖S本文件是****汽车零部件制造有限公司质量管理体系支持性文件,目的是为了明确公司周转箱使用及管理要求,对周转箱的丢失情况实施有效的控制。

本制度由柳州****汽车零部件制造有限公司提出。

本制度由柳州****汽车零部件制造有限公司综合部归口。

本制度由柳州****汽车零部件制造有限公司综合部负责组织起草。

品质管理相关文件的制定与管理

品质管理相关文件的制定与管理
④其 它 ⑤附 则
作为程序文件的必需项目,在程序文件的正文内容前明确提 出。
只要符合相关程序文件特性可自由记述本文的内容及程序。 (例: 种类、等级、成分、性能、结构、模样、尺寸、外表
、视察的特性、材料、原料、附属品、预备品、试验 、检查方法等技术上的事项记述)
与管理程序文件的内容相同
17
裁决权限的规定
14
(6) 标准内容的记述 1) 内容要以通俗易懂的文字记述,以便使用相关程序的人员可充分明确地理解。 2) 使用汉字,其它技术用语及固有名词可照旧使用。 3) 使用阿拉伯数字。 4) 与程序文件有关的公文格式应在内容条款中明确指出相关公文格式名称和公文格式编号, 可以不附加表格。
(7) 标准制定书的编号赋予顺序
8 9
一系列编号(001
记录管理业务流程
阶段
业务程序
记录的发生
记录的生成
指定文件
装订文件
排列文件盒
使用文件盒子
实行方法
必须明确指出记录的情报编号及保存年限 进行中文件应个别保管在文件盒子上 决定记录的保管与否
利用文件夹将记录归档管理(左装订/150张以内 ) 分类体系内以业务技能别赋予颜色 相关颜色的文件夹,速查表上记入必要事项 (部门名称、担当姓名、分类编号、文件名称、保存年 限、废弃年度、发生年度、位置编号)


中分类
小分类
一般材料 其它
检查规格 QC工程图
其它
M 其它
M 其它
6 9
一系列编号(001~999)
一系列编号
3
4
一系列编号(001~999)
9
一系列编号(0001~9999)
一系列编号(0001~9999)

文件管理流程

文件管理流程

1、目的对本公司所有文件进行控制,确保各部门所使用的文件均为有效版本。

2、范围适用于本公司所有文件的控制。

3、职责3.1 行政部为文件控制的归口管理部门,负责公司文件、国家法律法规、技术标准的标识、发放、归档管理。

3.2 总经理负责各项流程、标准、操作规范、技术工艺、制度等文件的批准、发布及修改的审批;3.3 生产厂长负责工艺文件、产品标准、检验规范、操作规程等作业指导文件的审核;3.4 各职能部门负责本部门文件(含外来文件)的实施、管理控制,保证只能使用有效文件。

4、文件的分类及定义:4.1 受控文件:需要对文件的编制、审核、批准、分发、更改、回收等进行控制的文件,其封面文档有红色“受控”标识。

对需更改的受控文件更改后应对原文件进行收回,作销毁处理或加盖“作废”标识。

4.2 非受控文件:非受控文件不再使用时,该类文件其封面或页面上无“受控”印章标识,文件更改不必通知文件持有者。

4.3 流程文件:指导员工如何进行和完成工作内容的文件。

(如:采购管理流程、文件管理流程、不合格品管理流程等涉及多个部门的流程性文件。

)4.4 外来文件:指来源于公司外部的与公司有关的文件。

(如:法律、法规、标准、行业规范、客户要求等。

)4.5 作业指导文件:要求、说明、规范、工艺或产品标准、指南等详细说明特定作业是如何有效运作的文件。

(如:各工序的操作规程和各工序的作业指导书。

)4.6 其它管理制度:制度、规定、岗位说明书等。

5、工作流程:5.1文件的分类及编号流程性文件:分类编号: LT/LC;记录、表格:分类编号: LT/JB;作业指导文件:分类编号: LT/ZD;标准类文件:分类编号: LT/BZ;其它类(管理制度):分类编号:LT/QT;公司红头文件按照年度及顺序号进行编号;外来文件依据外来自有编号存档。

5.2 部门代号(受控号):A-龙腾公司 A0-董事长 A1-总经理 A3-安委会;B-营销中心 B0-营销部 B1-客服部;C-行政中心 C0-行政部 C1-人力资源部;D-技术中心 D0-技术部 D1-质保部;E-采购部;F-财务部;G-生产中心 G1-生产车间 G2-仓库。

供应商管理制度

供应商管理制度

供应商管理制度1目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务,防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故,特制定本制度。

2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作,对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理,生产、质量、技术等部门予以协助。

4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求,由采购部门通知供应商送交样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于两件。

4.2.3样品在送达企业后,由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验,并填写《样品确认表》。

4.2.4合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。

4.3管理评审1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度,将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别,不同级别实行不同的控制等级。

2)对于提供关键与重要材料的供应商,质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审,并由质量部填写《供应商综合评价表》,采购部、技术部签署评审意见。

3)对于提供一般材料的供应商,无需进行现场评审。

4.4合格供应商名单4.4.2原则上一种材料,需准备两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商,可直接列入《合格供应商名单》。

如客户提供供应商名单,采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购,客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。

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文件管理程序
1目的
为了对与质量、环境和职业健康安全管理体系(以下简称体系)有关的文件和资料进行控制,使有关场所获得文件的有效版本,建立本程序。

2适用范围
适用于本公司体系有关的文件和资料的管理与控制。

3职责
3.1 质量保证部负责建立并保持本程序。

3.2 质量保证部负责公司体系文件的保管、发放、更新等管理。

3.3 技术中心负责制定施工技术文件的管理规定并保持。

3.4 商务管理中心负责对合同文件的控制管理。

3.5总经理办公室负责对与公司体系活动有关的行政文件、外来文件的控制管理,负责对公司所有需要存档的文件进行管理。

3.6 各部门负责建立和保持本部门相应程序文件及其支持性文件,负责本系统适用的法规、规范、标准、规程等技术资料的收集、识别、保管等管理。

3.7项目部负责与公司体系文件和资料的接收、登记、发放、回收等控制管理,并保证及时将有关信息传达到相关岗位。

4程序
4.1文件的构架及分类
4.1.1公司体系文件的构架
4.1.2文件主要分为以下几类
a) 体系文件:主要包括质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件等; b) 技术文件:主要包括工程规范、施工图纸、施工组织设计、施工方案,施工规范、验收标准、作业指导书等; c) 合同文件;
d )国家、地方上级业务部门及行业协会的有关法律法规及其他要求;
e )与管理体系有关的行政文件。

4.2文件媒介
采用电子文档与书面文档相结合的方式。

4.3文件编号方法 4.3.1手册编号法
4.3.2
4.3.3各部门文件编号法 C- XX- XX 、03表示
各部门文件附表编号法
表示
部门代号:质量保证部(ZB )、安全保卫部(AB )、工程管理部(GC )、集采管理部(JC )、技术部(JS )、设计部(SJ )、信息部(XX )、总经理办公室(BG )、人力资源部(RL )、市场部(SC )、大客户管理部(KH )、专业市场拓展部(TZ )、合约部(HY )、投标报价部(TB )、工程结算部(GJ )、分包管理中心(FB )、党群工作部(DQ )、纪检监察部(JJ )、社会部(SH )、企业策划部(QH )、法务部(FW )、国际部(GJ )、财务部(CW )、资金部(ZJ )、审计部(sj )。

4.3.4施工技术文件的编号管理执行《施工组织设计管理办法》、《技术文件管理办法》的有关规定。

4.3.5与体系有关的行政文件,执行公司行政文件管理办法的规定。

4.4文件编制、审核、批准职责
文件和资料发布前,发文单位必须请有关人员(见下表)对文件和资料的适用性、发放范围进行审批。

4.5文件的状态
4.5.1 文件分受控和非受控文件。

4.5.2受控文件为工作文本,它的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入此程序,并按规定管理。

4.5.3 受控的体系文件包括:
a)质量环境职业健康安全管理手册及其附录(方针目标、法律法规清单等);
b) 程序文件及支持性文件;
c) 项目管理手册、施工组织设计、关键过程/特殊过程运作的专项方案及施工技术措施、作业指导书;
d) 施工标准、规范、图集等;
e) 工程施工图纸。

4.5.4 受控文件的标识
a) 公司质量环境职业健康安全管理手册、程序文件由质量保证部在发放前,在封面加盖“受控”章,并编排分发号,分发号分别用001、002、003等表示;
b) 各部门制定的支持性文件由责任部门在发放前,到质量保证部加盖“受控”章,并编排分发号,执行审批、登记、发放、更改和回收等控制管理规定;
c) 其他受控文件由责任部门一律在文件和资料的封面左上角打分发号或以记录的方法表示受控,并执行审批、登记、发放、更改和回收等控制管理规定;
d) 作废文件要有作废标识。

4.6文件的生效
4.6.1未特别注明时,文件自批准之日起生效。

4.6.2文件上注明生效日期的,按该生效日期生效。

4.7文件的发放
4.7.1发放的范围
质量环境职业健康安全管理手册、程序文件的发放范围由质量保证部规定,其它受控文件发放范围由各部门、项目部规定,以确保对质量、重大环境因素的控制及涉及重大危险源岗位和体系管理承担关键责任的岗位获得有效版本。

4.7.2发放方法
质量环境职业健康安全管理手册、程序文件由质量保证部以书面或电子文档的形式发放:电子文档通过公司局域网发布,在网上发布的程序文件,可以发出通知,不填写登记
表;书面文档的收发,发文单位应填写《文件发放登记表》或《文件发放登记表(一)》(两者任选一),收文部门签收,其它受控文件由各部门、项目部按此规定执行。

4.7.3公司各部门、各项目部设专人负责体系文件和资料的收发,确保文件受控,使相关场所得到并使用相关文件。

4.7.4总经理办公室及时转发与体系活动有关的行政文件和外来文件,并履行收发登记手续规定。

4.7.5有关部门、项目部要填写《受控文件清单》。

4.8文件换版及作废
4.8.1当体系文件多次修改或进行大幅度的修改时,体系文件应换版。

版本号按第A版、第B版依次变化。

修订号按阿拉伯数字从1、2、3依次变化。

换版的书面体系文件按此方法执行,换版的体系电子文档由质量保证部及时于公司网络平台上发布。

项目部负责保证项目体系文件的有效性。

其它支持性文件需要换版时由责任部门负责进行换版,换版后把新版本及时登记并报质量保证部备案。

4.8.2受控文件作废后,由各部门、项目部负责清理、登记,及时收回作废文件交责任部门,经主管领导批准后处置,并在《受控文件清单》“备注”栏内填写“作废”字样。

4.8.3遗失文件的部门应提出申请后补发,破损的文件应重发。

4.9文件的更改
由提出修订更改要求的部门填写《文件更改审批单》,审核、批准按4.4原审批权限进行,各相关部门进行相应更改。

4.10文件保管
文件应保管在固定场所,便于查阅、借阅,并由专人负责保管。

4.11体系文件的评审
4.11.1体系文件在运行过程中或在内审和外审时发现不符合,须进行评审。

4.11.2每年管理评审会对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。

5附表
文件发放登记表 (B-01-01) 文件更改审批单 (B-01-02)
受控文件清单(B-01-03) 文件发放登记表(一) (B-01-04)
编制:宋杨审核:张同义批准: 任建国。

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