药品收货印章管理制度内容

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药品收货印章管理制度内容
一、目的
为了规范药品收货印章使用,强化药品收货管理,确保药品收货过程的安全和可追溯性,特制定本管理制度。

二、适用范围
本制度适用于医院药房、药品仓库等相关部门的药品收货人员。

三、责任部门
1. 药房/仓库管理员:负责对印章的保管和使用进行监督;
2. 药品收货人员:负责严格按照规定使用印章,确保药品收货过程的安全和合规性;
3. 质控部门:负责对药品收货过程进行监督和检查。

四、印章的种类和用途
1. 药品收货专用印章:用于在收货单据上盖章,确认药品收货的货品完好无损;
2. 药品验收专用印章:用于在验收单据上盖章,确认药品的质量符合要求。

五、印章的保管
1. 印章应由药房/仓库管理员统一购置,并由专人进行保管;
2. 药品收货人员在使用印章前,应先向管理员申领,并在使用后及时返还;
3. 管理员要对印章进行定期检查,确保印章的完整性和可用性。

六、印章的使用
1. 药品收货人员在收货时,应对药品进行外观和数量的检查,确认无误后方可使用收货专用印章在收货单据上盖章;
2. 药品验收人员在验收药品时,应对药品进行质量检查,确认符合要求后方可使用验收专用印章在验收单据上盖章;
3. 在使用印章前,应先进行确认身份,并填写使用记录,防止未经授权使用;
4. 在使用印章后,应及时归还,并填写归还记录,确保印章的安全。

七、印章使用记录
1. 药品收货人员使用印章前,应填写使用记录,并经过部门主管的确认;
2. 使用记录应包括印章的编号、使用人员、使用时间以及被盖章的单据信息;
3. 使用记录应妥善保管,定期进行归档,并在必要时提供给质控部门进行查验。

八、违规处理
1. 若发现印章被擅自使用或遗失,应及时向上级主管部门报告,并立即停止使用相关印章;
2. 若发现印章被用于非法目的,涉及虚报、盗用等行为,将依据医院相关规定进行处理,
并承担相应法律责任。

九、督导检查
1. 药房/仓库管理员应定期对印章的使用情况进行检查,并报告上级主管部门;
2. 质控部门应定期对药品收货环节进行抽查和评估,确保印章使用的合规性和安全性;
3. 在实施过程中,质控部门应制定抽检计划和评估标准,并将结果报告给相关部门领导。

十、附则
1. 本制度自发布之日起生效;
2. 对本制度的任何修改,需经过医院主管部门的批准;
3. 对于本制度的解释权归医院主管部门所有。

以上是药品收货印章管理制度的具体内容,希望相关部门严格遵守,确保药品收货过程的
安全和可追溯性,维护医院的良好形象和患者的用药安全。

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