外业报账明细表

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费用报销明细表

费用报销明细表
审批意见: 审批意见: 审批意见: 审批意见:
销售内勤: 销售综合部经理:
财务部
财务主管: 财务经理:
住宿费
根据业务员填制的月度出差报销单上中的住宿费用金额填制,超过标准 的只按标准金额填列,长期住宿人员按长期住宿标准金额填列,
个人费用 出差伙食补贴 按实际出差天数*补贴标准金额填列,当天出差当天回的不计算在内。
招待费 其他 其他 合计 办事处 办事处主任: 业务经理: 2000
实报实销,不超过标准,但必须有业务经理批准 实报实销,注明明细 实报实销,注明明细 本月工资: 3000 审批意见: 审批意见: 合计: 5000 临时借款: 3000 应付;2000
业务员月度费用收入结算表 办事处: 支付方式: 办事处名 汇款 费用项目 驻外补助 区间交通费 业务员:*** 汇款账号:**银 行;卡号****** 报销金额(元) 填表人: *** 月份:** 备用金标准:500元 备 注
根据实际出勤日*标准金额填列,超过半年的业务员不予报销 根据业务员填制的月度出差报销单上中的车费金额填制,超过标准的, 只按标准金额填列

财务表单-费用报销明细表-范本

财务表单-费用报销明细表-范本

XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗,单据名称“费用报销明细表”14#。

(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。

财务费用报销明细表

财务费用报销明细表

稻小壳28 运营中心
530
稻小壳29 运营中心
经办人
第 2 页,共 13 页
备注
序号 日期 费用类别 30 2022/2/16 差旅费 31 2022/2/16 办公费 32 2022/2/20 其他费用 33 2022/2/20 培训费 34 2022/2/24 招待费 35 2022/2/26 招待费 36 2022/2/26 差旅费 37 2022/3/1 会议费 38 2022/3/1 培训费 39 2022/3/3 其他费用 40 2022/3/8 办公费 41 2022/3/12 招待费 42 2022/3/14 其他费用 43 2022/3/16 其他费用 44 2022/3/19 其他费用 45 2022/3/25 差旅费 46 2022/3/28 其他费用
摘要***
720
稻小壳5
市场部
6 2022/1/4 其他费用
摘要***
1194 办公费
摘要***
190
稻小壳7
销售部
8 2022/1/7 会议费
摘要***
460
稻小壳8 运营中心
9 2022/1/7 培训费
摘要***
360
稻小壳9 商务中心
10 2022/1/8 会议费
840
稻小壳101 市场部
530
稻小壳102 商务中心
660
稻小壳103 销售部
870
稻小壳104 人事部
620
稻小壳105 运营中心
990
稻小壳106 运营中心
620
稻小壳107 财务部
640
稻小壳108 商务中心
1150
稻小壳109 市场部
350

报账经费支出明细表 Microsoft Word 文档

报账经费支出明细表 Microsoft Word 文档
4.发票数目要与资金数目统一一致
5.记笔记时,最好是每个工作任务记录一次,单页记载
示范建设费用报销细则和说明
条件:工作笔记与经费支出对应
报销项目
报销内容
报销条件
报销时注明内容
1.差旅费
住宿费
住宿日期
参加示范活动(会议,培训等等)时间,地点,参加人员
工作内容(培训或者会议有笔记最好,最后专家要验收)
会务费(参加会议或者培训交纳给会务组织)
会议公司出具的正规发票
车票
往返车票
当月油票
油票,异地调查或者参加会议必须有过路费票
8.话费
当月发生话费
月,周报销均可
移动公司正规的话费发票,并记录时间段,工作内容
报销说明:
1.参加课程示范建设活动的费用,每个活动作为一次报销任务,不能集中报销(本周内,教师参加了3个活动,3个活动产生的费用要作为3次报销任务)
2.一次报销任务必须以周,月为单位,不能混乱
3.粘贴发票要按照类别依次粘贴,有顺序,整齐,让人一目了然,
劳务费企业专家费用给专家的劳务费用按照级别给予专家企业参与者的姓名工作单位学历身份证号职称专家和教材编辑者可用的复印件公司提供相关的证件负责人姓名身专家等差旅费用报销细则同1提供工作时间地点工作内容详细的记录最后专家验收用外校专家费用专家差旅费用给专家的劳务费用按照级别给予参与教材编写者费用外校或者企业参加劳务费外校或者企业参加差旅费团队内参与素材收集费差旅费资料费印务费用多媒体课件公司制作费工本费用动漫公司制作费用制作视频动画工本费用4
多媒体课件公司制作费用
工本费用
动漫公司制作费用(制作视频,动画)
工本费用
4.文印费用
资料打印费用
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