(精选)工程质量安全执法检查表格

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建设工程质量安全检查表

建设工程质量安全检查表

建设工程质量安全检查表(管理体系)表一
注:“评价”栏,在所选的“ ”内打“ √ ”。

“检查结果”栏,在“ ”内,肯定的打“ √
”,否定的打“ × ”
建筑工程质量安全检查表(质量文件) 表二
2、“评价”栏,在所选的“”内打“√”。

建设工程质量安全检查表(实体质量)表三
建设工程质量安全检查表(安全管理制度)表四
否定的打“×”
建设工程质量安全检查表(施工用电)表五
否定的打“×”
建设工程质量安全检查表(三宝四口)表六
否定的打“×”
建设工程质量安全检查表(钢管脚手架)表七
注:1、悬挑式脚手架立杆支座稳固问题,在历次检查中发现有将立杆底部用扣件扣在纵向水平杆上的,是严重的隐患。

注:“评价”栏,在所选的“”内打“√”。

“检查结果”栏,在“”内,肯定的打“√”,否定的打“×”
建设建设质量安全检查表(模板)表八
定的打“×”
建设工程质量安全检查表(物料提升机)表九
注:“提升机类型”栏、“评价”栏,在所选的“”内打“√”。

其它栏,在“”内,肯定的打“√”,否定的打“×”
建设工程质量安全检查表(塔吊)表十
定的打“×”。

建设工程质量安全检查表(总评)表十一。

质量安全提升行动执法检查所用的表格

质量安全提升行动执法检查所用的表格

质量安全提升行动执法检查所用的表格质量安全提升行动是政府和有关部门针对质量安全问题采取的一系列措施,旨在加强市场监管,保障消费者权益,提升产品和服务质量。

其中,执法检查是重要的一环,通过检查和监督来促使企业遵守相关法律法规,杜绝潜在的质量安全隐患。

为了系统、全面地开展执法检查工作,可以使用表格记录和整理相关的参考内容,具体如下:表格名称:质量安全提升行动执法检查表表格内容:1. 基本信息:- 执法检查任务名称:- 执法检查日期:- 执法检查地点:- 执法检查主管部门:- 执法检查人员:- 被检查单位名称:- 法定代表人/负责人:- 联系方式:2. 检查内容:- 产品质量安全控制措施的合规性检查;- 生产、销售、服务环节的合规性检查;- 质量安全管理体系的建立与运行情况检查;- 相关法律法规的遵守情况检查;- 重点产品和服务的安全性检查;- 消费者投诉和举报情况调查;- 其他需要关注的质量安全问题。

3. 检查要点及内容:- 生产环节:1) 生产许可证是否齐全、有效;2) 生产过程是否符合规定、操作规程是否完善;3) 产品是否按照标准进行质量安全控制;4) 原材料采购是否合规、记录是否完整;5) 检测设备是否符合要求、是否定期维护和校准。

- 销售环节:1) 销售渠道是否合法合规;2) 销售环节是否存在假冒伪劣产品;3) 商品是否标示真实、规范;4) 是否存在无授权行为销售;5) 销售人员是否具备产品知识、技能。

- 服务环节:1) 售后服务是否及时有效、是否存在欺诈行为;2) 服务质量是否符合要求、是否有相关投诉;3) 售后服务保修期限、范围等是否明确;4) 售后服务记录、整改情况等是否规范。

- 质量安全管理体系:1) 是否建立完整的质量安全管理体系;2) 是否有质量安全责任人、相关岗位职责是否明确;3) 是否定期组织内审和管理评审;4) 是否对员工进行质量安全培训。

4. 检查结果:- 合规性:合格/不合格;- 整改要求:具体整改措施和时限;- 监督检查:是否需要进行后续监督检查。

工程建设项目质量安全综合检查表(整理)

工程建设项目质量安全综合检查表(整理)

工程建设工程质量安全综合检查表受检工程:序号检查内容检查标准检查方法存在问题检查人1.1 工程经理与合同约定相符;检查资料1.2 工程经理只在本工程履职;检查资料1.3 建立健全了安全生产责任制;检查资料1.4 按要求配备了专职安全管理人员;检查资料质量安全生产11.5 针对工程明确了安全管理目标及实现安全管理目标地具体检查资料责任制建立和措施;落实情况1.6 安全措施费有计划、有安排;检查资料1.7 建立了质量管理组织机构;检查资料1.8针对工程明确了质量管理目标及实现质量目标地具体措检查资料施;1.9 与工程单位签订了安全施工协议;检查资料序号检查内容质量安全管理2制度建立和执行情况危险性较大分3部分项工程管控情况检查标准检查方法存在问题检查人2.1建立健全了安全管理制度;检查资料2.2重点及重大工程开展了安全标准化考评工作;检查资料2.3建立健全了特种作业人员审查登记管理;检查资料2.4工程经理、安全管理人员持证上岗;检查资料及证件2.5特种作业人员持证上岗;检查资料及证件2.6复工工程按要求开展了自检自查,并填报了复工工程审批检查资料表;2.7建立健全了质量管理制度;检查资料2.8建筑工程开展了样板引路工程,按要求制作样板,按样板现场检查标准组织施工并形成资料;3.1编制了危险性较大地分部分项工程(包括但不限于深基坑、高支模、起重机械、脚手架、钢结构安装、矿山竖井施检查资料工、破碎硐室等大硐室工程)清单;3.2编制了危险性较大地分部分项工程专项施工方案;检查资料3.3施工单位组织本单位施工技术、安全、质量等部门地专业检查资料技术人员对专项施工方案进行了论证;3.4超过一定规模地危险性较大地分部分项工程专项由施工单检查资料位组织专家论证会进行论证;3.5 专项方案实施前,编制人员或工程技术负责人向现场管理检查资料人员和作业人员进行安全技术交底;序号检查内容隐患排查治理4情况5应急管理情况6质量管理情况检查标准检查方法存在问题检查人3.6 施工单位指定专人对专项方案实施情况进行现场监督,施检查资料工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况;4.1 建立健全了安全隐患排查治理制度;检查资料4.2 制定了施工现场防高处坠落、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、井巷防片冒、防地质灾害、井下临时炸药检查资料库管控、施工设备点检维修和清洗等措施或方案;4.3施工现场落实了防高处坠落、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害以及井巷防片冒、防地质灾害、井下临时炸现场检查药存放点管控、施工设备点检维修和清洗等措施;4.4开展了隐患自查自报自改等检查整改;检查资料5.1建立了应急组织体系;检查资料5.2编制了应急预案、现场处置方案;检查资料5.3按要求组织开展了应急演练;检查资料6.1编制并审批完成施工组织设计(施工方案),并按方案组检查资料织施工;6.2 编制了原材料进场复试(包括见证取样)计划,并按计划检查资料对进场材料进行复试;6.3 涉及结构安全和重要使用功能地试块、试件复试报告齐全检查资料完整;6.4 按规范组织了地基与基础、主体结构、装饰装修工程、井巷隐蔽工程等阶段验收工作,具阶段验收报告、混凝土强度检查资料统计报告、砂浆抗压强度统计报告、工程实体检测报告、井巷隐蔽工程检查记录、錨注记录等资料齐全;序号检查内容检查标准检查方法存在问题检查人6.5对现场质量问题采取了处理措施并进行了验收;检查资料6.6预拌混凝土进场组织了验收,验收资料齐全;检查资料6.7质量控制资料与工程进度同步;检查资料7.1 钢筋混凝土工程7.1.1 钢筋无锈蚀;现场检查7.1.2 钢筋搭接长度符合规范要求;现场检查7.1.3 无蜂窝、麻面、露筋、孔洞、烂根现象;现场检查77.1.4 墙体无烂根;现场检查工程实体质量7.1.5 梁、柱顺直无扭曲,洞口无移位;现场检查7.1.6基础、梁柱及楼梯踏步等表面平整,无缺棱、凹坑、凸现场检查起,尺寸符合设计要求;7.1.7 新旧混凝土接茬无浮浆;现场检查7.1.8钢筋保护层厚度符合设计要求,保护层垫块使用砂浆专现场检查用垫块,竖向钢筋上端设有定位箍筋序号检查内容检查标准检查方法存在问题检查人7.1.9 混凝土工程养护措施落实到位;现场检查7.2 安装工程—电气7.2.1配电箱地导线色标、接线、标识、接地及保护符合规现场检查定;7.2.2开关、插座地导线色标、压接、窜接、安装位置符合规现场检查范要求;7.2.3桥架:所有支架与接地干线连接;桥架不少于 2 处接地;直线段桥架30M 地有补偿处理;桥架过墙处设置防火泥7工程实体质量封堵;桥架九十度转角有过渡瓮中保护;镀锌封闭型桥架连接板两端有不少于 2 个防松螺栓地跨接形式;非镀锌封闭型现场检查桥架连接板两端跨接铜芯接地线;在结构伸缩缝处补偿地设备应当是设一端活动连接板,用裸纺织铜线在连接板两端跨接 .7.2.4母线:所有支架单设接地排;每个支架地压板与母线连现场检查接;母线过墙与楼板时设置了防火保护;7.2.5电导管:紧定管壁厚在 1.6mm以上;紧项螺钉为专用螺钉且已拧断,与接线盒匹配地用紧顶螺钉或铜线跨接,与现场检查桥架、接线盒和配电箱连接地采用铜辫跨接,多根电导管成序号检查内容检查标准检查方法存在问题检查人排成行并与桥架成一条直线,两镀锌电导管地螺纹连接用铜线或铜辫跨接;在结构伸缩缝处补偿设置应在两个接线盒中设软管连接 .7.2.6 电缆沟:电缆沟敷设 F 型电缆支架,支架距沟底50 —100mm ,支架隔层间距150 —200mm ,电缆在支架上分段捆现场检查扎,电缆沟电缆首末端设置了电缆标志;7.2.7 防雷:在女儿墙上垂直敷设避雷带高150mm ,距外沿150mm ;两扁钢焊接地焊接保持两长一短以上;防雷带设置平直,油漆均匀;顶层结构伸缩缝处地防雷带和金属件必须现场检查做补偿处理;顶层金属设备与避雷带形成一个整体电气通路,动设备采用金属软连接,利用金属件做接地地接口处采用跨接;顶层金属设备高于避雷带时,在辐射面设置避雷针.7.2.8等电位:地下室动设备设 4 ×40 接地排进行软连接;洗现场检查脸盆下金属件与等电位接地排软连接.序号检查内容检查标准检查方法存在问题检查人7.2.9动力电源:位置设置在动设备基础外地合理位置或用桥架敷设至动力设备接线处;电缆保护软管设置正确,并按规现场检查定留足长度;7.3 安装工程—给排水7.3.1沟槽接管:沟槽接口两侧、弯头两侧设支架,三通、四现场检查通及异径连接管地接口处设对称支架.7.3.2管道油漆按介质标定;保温层外设色环和流向标识.现场检查7.3.3消防箱:栓口符合标准( 1100 ±5mm ),并设置在门轴反向位置;皮带盘设置在门轴同向;警铃与消防栓保持同一现场检查方向;消防箱门顺着疏散方向开启,并设置明显地消防标识.77.3.4焊接:配管应等径无错边;焊接外形均匀、饱满,焊接工程实体质量现场检查面高于母材;设备本体及管道设支架时设置了护板.7.3.5不锈钢设备:连接件(如法兰、螺栓)均为不锈钢,禁现场检查止不锈钢与碳钢焊接或连接 .7.3.6管道敷设:管道过墙或楼板时设置套管,套管高出墙体,过楼板地套管与管道之间用阻燃材料填实;管道支架选用符合设计要求,支架不能设置在焊缝处,支架不能用U 字现场检查螺栓倒挂,支架不能用气割开孔;管道穿过结构伸缩缝和沉降缝时,应在墙体两侧采用柔性连接(设补偿器),并在补偿器外端设固定支架;阀门设置在水平以上位置,阀门旁设序号检查内容检查标准检查方法存在问题检查人支架 .7.3.7动设备安装:金属减振器与基础固定,并保持两面受压均匀;波纹橡胶减振器应与钢板结合使用(一块橡胶二块钢板,二块橡胶三块钢板);减振补偿一是应尽可能设置在离设备较近地水平位置,并在补偿装置外固定支架,二是补偿现场检查装置只能设置在垂直立管位置地,应在补偿装置内合理设置同步于设备减振地弹簧支架或在补偿器处设固定支架;设备共用地座四周设固定支架.7.4 安装工程—通风与空调7.4.1 防火阀:防火阀设置在离防火墙面不大于200mm 地位置;防火阀直径大于630mm 地应设独立固定支、吊架,且现场检查7不得阻碍阀门开关手柄地操作;工程实体质量7.4.2 风管制作:制作地风管四角咬口处无开裂,断面尺寸高宽比协调;风管转角制作地外狐形大于90度;大口径风管内现场检查部设有加强筋;风管接口法兰间隙均匀,铆接由里向外,并铆接在金属法兰上.序号检查内容检查标准检查方法存在问题检查人7 8工程实体质量安全施工措施落实情况7.4.3风管安装:支架位置及强度满足设计及规范要求,长距离风管或转角地应设防晃支架;风管穿越防火、防爆墙体时,应设预埋管或防抖套管,其钢板厚度大于 1.6mm ,风管与防护套管间用不燃且对人体无危害地柔性材料封堵;橡胶现场检查外保温地风管在支架上设软木垫,软木垫厚度与保温层一致;采用纤维保温层保温地钉钩设置均匀,有合理覆盖面;外保温层在风管上紧密无间隙.7.4.4风机安装:风机底座下应设置减振装置,并与基础可靠连接;悬吊式风机机座与吊框架应使用隔振垫块或减振器,现场检查机座需用螺栓固定,其吊杆与框架固定应采用上下螺母固定,并有防松装置.7.5 井巷工程7.5.1巷道断面规格符合设计要求;现场检查7.5.2锚杆角度、间距符合设计要求;现场检查7.5.3注浆饱满度、支护厚度等符合规范和设计要求;现场检查7.5.4现场搅拌喷浆料和混凝土计量准确,满足规范和质量要现场检查求 .8.1 土方开挖、深基坑开挖按规范进行了支护;现场检查序号检查内容施工机械9(具)使用情况检查标准检查方法存在问题检查人8.2人行通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口、溜井口及沟、坑、槽和深基础周边、楼层周边、楼梯侧边、平台或阳现场检查台边、屋面周边进行了安全防护;8.3脚手架搭设满足规范要求;现场检查8.4预留洞口、脚手架、屋面临边等按规定设置了安全网;现场检查8.5动火作业按程序进行了审批;现场检查8.6易燃易爆物品分类存放,动火附近无易燃易爆物品;现场检查8.7施工前组织了安全技术交底;现场检查9.1施工机械产品合格证待质量证明文件等资料齐全;检查资料9.2施工机具安全装置(尤其是塔吊及提升机防坠、防过卷装现场检查置、安全保护连锁装置等)齐全;9.3塔吊、提升设备、吊蓝、钢丝绳等施工设备设施使用前进检查资料行了检测并合格;9.4塔吊操作、指挥、司索人员持证上岗;现场检查9.5二台以上塔吊制定了防碰撞措施;检查资料9.6施工机械(具)采用一机一箱一闸一漏,开关箱距离符合现场检查要求,电缆采用取了隔离措施;9.7按要求搭设了机具作业棚;现场检查序号检查内容10临时用电情况安全文明施工11情况检查标准检查方法存在问题检查人9.8 井下运输设备按要求进行了点检、维修和擦清洗,司乘人员持证上岗 .现场检查10.1临时用电采用了“三相五线制”及“三级配电、二级保护”;现场检查10.2配电线路配置规范,无乱拉乱接现象;现场检查10.3临时用电漏电保护器灵敏可靠;现场检查10.4使用了标准配电箱并上锁;现场检查10.5配电箱设专人进行管理;现场检查11.1现场安全警示标志齐全;现场检查11.2日常安全检查记录齐全;现场检查11.3井口安全标志、安全门、护栏完好;现场检查11.4井口运输轨道矿车阻车器有效完好;现场检查11.5材料集中堆放,并进行了标识;现场检查11.6设置了消防水源,并配置了消防器材;现场检查11.7现场施工作业人员劳保用品穿戴齐全;现场检查序号检查内容检查标准检查方法存在问题检查人11.8现场堆土进行了覆盖,洒水等防尘措施得到落实;现场检查11.9严格执行“红区”管控及“保命条款”;现场检查11.10井下安全用电、提绞设施安全检测、设备点检维修记检查资料录、通风系统运行良好;11.11井下现场泥水治理到位,物料定置管理落实;现场检查11.12现场垃圾清理及时;现场检查11.13现场值班带班落实到位,记录齐全.检查资料12.1制订了施工质量安全培训计划;检查资料12质量安全教育12.2岗前安全教育培训记录齐全;检查资料培训开展情况12.3施工作业人员进行了质量安全培训,培训有内容、有考检查资料核;13.1按金质监〔 2017 〕 15 号《关于认真组织学习并贯彻落13监管单位发文实 <甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例>地通检查资料落实情况知》,施工单位组织了条例地学习,形成了学习记录.序号检查内容检查标准检查方法存在问题检查人14.1 现场施工图纸齐全;检查资料施工符合设计14要求情况14.2 严格按施工图组织施工,满足施工图设计要求.现场检查15.1 根据工程实际,现场准备了相关规范标准;检查资料施工符合规范15标准要求情况15.2 各项规范及标准在施工过程中得到落实.现场检查。

工程质量安全执法检查表格(1)

工程质量安全执法检查表格(1)

表1受检工程基本情况表工程所在省(市、县): 单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字:检查日期:(勘察部分)评 价序号检查项目检查内容符合不符合备注1合同与技术要求2前期工作勘察纲要3勘探及取样4原位测试5现场编录6室内试验7现场及试验室工作勘察手段与方法8工程与勘察工作概况9勘察工作量10土层定名与划分11不良地质作用12特殊性岩土13地下水评价14水和土腐蚀性评价15建筑场地类别16岩土地震稳定性评价17地基方案18岩土参数及承载力19勘察报告的完整性与图表的规范性20勘察报告勘察报告签章21持力层和承载力22地下水23重要的岩土参数24勘察成果与实际情况的符合程度重要的评价结论结果统计符合 项 / 不符合 项注:对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。

检查组成员签字:检查日期:(设计部分)评价序号检查项目检查内容符合不符合备注1设计、计算采用的场地类别、地基参数是否符合勘察成果2地基承载力计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定3地基变形计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定4挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮验算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定5存在液化土层的地基,采取的处理措施是否符合GB50011等相关强制性条文的规定6地基处理是否符合JGJ79-2002等相关强制性条文的规定7桩基础设计是否符合GB50007 、GB50011等相关强制性条文的规定8地基、基础设计地基、基础设计是否符合地方标准中的强制性条文要求9设计采用的荷载取值是否符合GB50009等相关强制性条文的规定10设计荷载设计采用的荷载组合是否符合GB50009等相关强制性条文的规定11抗震设防类别划分是否符合GB50223等相关强制性条文的规定12抗震设防标准的确定是否符合GB50223、GB50011等相关强制性条文的规定13抗震设防抗震设防烈度的确定是否符合GB50011等相关强制性条文的规定14建筑形体及其构件布置的规则性建筑形体的规则性判定是否符合GB50011等相关强制性条文的规定15结构体系布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定16非结构构件的抗震设计是否符合GB50011等相关强制性条文的规定17框架结构填充墙不利影响的处理是否符合GB50011等相关强制性条文的规定18抗震结构对材料的特殊要求是否符合GB50011等相关强制性条文的规定19结构材料性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011等相关强制性条文的规定20结构材料施工过程中的钢筋代换是否符合GB50011等相关强制性条文的规定21地震作用的计算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定22重力荷载与设计地震动参数取值是否符合GB50011等相关强制性条文的规定23考虑局部地形影响对地震动参数的增大处理是否符合GB50011等相关强制性条文的规定24结构的楼层剪力系数是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定25地震作用和抗震验算结构构件的抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定26钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010等相关强制性条文的规定27结构的抗震等级是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定28框架梁的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定29框架柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定30框支梁、框支柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定31混凝土结构剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定32砌体结构中墙与柱的高厚比是否符合GB50003等相关强制性条文的规定33砌体结构中圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等相关强制性条文的规定34房屋的高度和层数是否符合GB50011等相关强制性条文的规定35房屋抗震横墙的间距是否符合GB50011等相关强制性条文的规定36构造柱(芯柱)的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定37圈梁的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定38楼(屋)盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定39砌体结构楼梯间构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定40底部框架-抗震墙砌体房屋的结构布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定41底部框架-抗震墙砌体房屋的地震作用计算是否符合GB50011等相关强制性条文的规定42底部框架-抗震墙砌体房屋的楼盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定43底部框架-抗震墙砌体房屋底部框架-抗震墙砌体房屋的托墙梁的构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定44多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合GB50017、JGJ99等相关强制性条文的规定45多、高层钢结构房屋的抗震等级是否符合GB50011等相关强制性条文的规定46框架柱的长细比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定47多、高层钢结构梁柱刚接焊缝是否符合GB50011等相关强制性条文的规定48支撑的长细比、板件的宽厚比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定49按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)规定属于超限高层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查50施工图设计文件是否依据抗震专项审查意见进行设计51超限高层建筑结构如项目所在地有地方标准,是否符合强制性条文要求52是否进行了必要的计算分析53计算输入是否符合要求54计算分析是否正确合理55计算结果是否正确应用56计算书完整性,包括结构整体计算和特殊构件验算复杂结构是否采用多个模型计算57特殊构件的分析、设计与构造特殊构件的分析、设计与构造,如电梯吊钩、悬臂构件、短柱、梁或楼板上立柱等是否符合要求如有一点不合格,即为不符合结果统计符合 项 / 不符合 项注:当工程不涉及检查内容项时请在该项内画斜线。

工程项目质量安全专项检查表

工程项目质量安全专项检查表

工程工程质量安全专项检查表专项检查表工程所在区县:工程名称:检查组别:检查部位地基根底主体装修受检工程差不多情形表〔表一〕工程所在区(县):工程名称工程地点施工许可证号〔工程差不多情形〕开工日期形象进度建筑规模〔总面积或投资额〕平方米〔或万元〕构造类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位工程负责人建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注单位名称姓名联系资质资格检查组成员签字:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表〔表二〕序号检查项目1 施工前办理质量监视手续情形施工前办理施工图设计文件审建2查情形施工前办理施工许可(开工报设 3 告)情形单 4 按规定托付监理情形组织图纸会审、设计交底、设计位 5变更工作情形原设计有重大修改、变动的,施6工图设计文件重报审情形7单位资质情形8工程经理资格和到位情形施要紧专业工种操作人员上岗资工9格、配备及到位情形单位10施工组织设计或施工方案审批及执行情形11分包合同签订、分包企业资质相符执行情形检查情况按规定办理未按规定办理按规定办理未按规定办理按规定办理未按规定办理按规定托付未按规定托付按规定组织未按规定组织按要求重报审未重报审单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求工程经理资格符合相应要求,人员到位工程经理资格符合相应要求,但人员没到位工程经理资格不符合相应要求要紧专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位要紧专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位要紧专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定按治理制度审批,并严格执行按治理制度审批,但执行过程中有偏差审批程序纷乱,不按施工组织设计或施工方案执行按规定进展分包、分包范畴与分包企业资质相符,分包合同已备案按规定进展分包、分包范畴与分包企业资质相符,分包合同未备案未按规定分包或分包企业资质不符评价□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合12施工现场配置有满足施工的有关标准、标准、技术规程按规定配置配置不全没按规定配置□符合□差不多符合□不符合序号检查项目检查情况评价施13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情形工单位14 质量问题和质量事故处理情形15总监理工程师资格及到位情形16监理规划、监理实施细那么的编制审批内容的执行情形监理17 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进展审查情形单对分包单位的资质进展核查情严格依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施处理准时,整改措施有效处理准时,但整改不到位未准时处理总监理工程师资格符合相应要求,人员到位总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求按规定编制、审批,并严格执行按规定编制、审批,但执行不认真未按规定编制、审批认真进展审查不认真进展审查未进展审查严格进展核查不严格进展审查□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符位18形未进展核查严格实施见证取样制度合□不符合□符合19见证取样制度的实施情形20对重点部位、关键工序实施旁站监理情形不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度严格按规定实施旁站监理实施旁站监理,但不严格到位未实施旁站监理□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合严格按检验批、分项、分部〔子分部〕□符合工程质量验收21检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收情形不严格按检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收不按检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查准时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□差不多符合□不符合□符合22质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情形□差不多符合□不符合结果统计建设单位符合项/差不多符合项/不符合项施工单位符合项/差不多符合项/不符合项监理单位符合项/差不多符合项/不符合项检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情形检查表〔表三〕〔工程施工局部〕检查工程检查内容和方法评判差不不符备注符合多符合合一、工程资料技术交底、施工日1志原材料、成品、半成品、构配件质量2有证明文件和试验报告见证取样和送检记3录现场计量器具的运4行状况施工图设计文件修5 改、变更、洽商、交底技术交底和施工日志应记录详实构造用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验〔检验〕报告单,对重要工程使用砂、石应进展碱活性试验,预制构件应进展构造性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告承重构造用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验〔检验〕报告单水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整。

工程施工质量与安全检查表

工程施工质量与安全检查表

工程施工质量与安全检查表一、项目概况项目名称:XXXX工程建设单位:XXXXXXXX公司施工单位:XXXXX施工公司项目地址:XXXXX施工总负责人:XXX安全负责人:XXX施工总工程师:XXX施工监理单位:XXXXX监理公司监理工程师:XXX二、施工质量检查1. 土方开挖- 按照设计要求进行土方开挖,开挖深度、坡度、边坡稳定性等符合要求。

- 土方开挖边坡采取支护措施,确保施工安全。

- 土方开挖材料使用符合规定,不得使用混凝土等硬质材料填充土方。

2. 地基处理- 地基处理前应对场地进行勘察,确定地基土质、承载力等情况。

- 地基处理采取合理的方法,确保地基稳定性和承载力。

- 地基处理后进行验收,符合要求后方可进行下一步施工。

3. 基础施工- 基础施工前应进行基坑开挖和支护,确保基础施工安全。

- 基础混凝土浇筑前进行检查,确保模板支撑、配筋等符合设计要求。

- 基础施工后进行验收,合格后方可进行上部结构施工。

4. 结构施工- 结构施工前应进行结构验算,确保结构受力合理。

- 结构施工采用合格的材料,施工工艺符合规范。

- 结构施工过程中应注意混凝土浇筑的质量,配筋的位置和数量等。

5. 设备安装- 设备安装前进行设备检验,确保设备质量符合标准。

- 设备安装过程中应注意安装位置、固定方式等,确保设备安全稳定。

- 设备安装后进行运行试验,确认设备正常运转才能投入使用。

6. 精装修- 精装修前应进行材料验收,保证材料质量符合要求。

- 精装修施工中应注意工艺要求,确保施工质量。

- 精装修完工后进行验收,合格后方可交付使用。

三、安全检查1. 安全生产责任制- 施工单位应制定安全责任制,明确责任人和责任范围。

- 安全责任制应落实到每一个工作环节,确保安全生产。

2. 安全培训- 施工单位应对施工人员进行安全培训,提高安全意识。

- 安全培训内容包括安全操作规程、事故应急处理等。

3. 安全检查- 安全检查应定期进行,发现安全隐患及时整改。

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表
(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:
注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。

(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)
(四)四川省建设系统安全生产工作检查表
(市州建设行政主管部门)
受检地区:填表日期:
(五)四川省在建项目安全生产工作检查表
:市(县)填表人:检查日期:
检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:表中检查项目共有10项,每项均按实际情况评价好、中、差。

分项评价结束后,统计表格中好、较好、
中、差的数量。

好: 10项中“好”的个数≥9项;
较好:10项中“好”的个数≥7项;
中: 10项中“好”的个数≥5项;
差:“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。

(六)建设工程质量安全隐患整改通知书
(编号:)
工程所在地区:检查时间年月日
督查组成员:整改负责人:。

建设工程施工质量检查表【模板】

建设工程施工质量检查表【模板】
建设工程施工质量检查表(一)
受检工程基本情况表
工程所在地(市、县):
单位日期
单体建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单 位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人执业资格
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备 注
督查组成员签字: 督查日期:
建设工程施工质量检查表(二)
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目
检查内容
评 价
备注
符合
不符合
一、工程资料
(一)原材料、成品、半成品、构配件
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
(七)砌体工程
36
砌筑砂浆强度和试块留置
37
砌块质量
38
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
39
灰缝厚度及砂浆饱满度
40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
(八)实体质量抽测
41
钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径
42
钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测
43
混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
(四)质量验收记录
24

工程质量安全检查表

工程质量安全检查表

质量安全检查评分汇总表项目部名称 :项目经理:项目名称及分值单位工程总计得分安全检查( 100分)质量检查( 100分)(施工现场)(满分 100 分)名称钢结设备安全文明基坑模板高处施工施工质量土建管道水电技术构工安装管理施工工程支架作业用电机具管理工程工程工程资料程工程20分 20 分20分 15分 10分 10分 15分 20分 10分5分 20分20分 10分 5分评语:检查人员检查时间年月日表 1 安全管理检查评分表序检查项目扣分标准号未建立安全生产责任制,扣 10 分 3 分安全生产责任制未经责任人签字确认,扣未备有各工种安全技术操作规程,扣 2~10 分安全 未按规定配备专职安全员,扣 2~10 分5 分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣生产 1未制定安全生产资金保障制度,扣 5 分责任制2~ 5未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣分未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5 分 未进行安全责任目标分解的,扣 5 分5 分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣未按考核制度对管理人员定期考核,扣 2~5 分应得 扣减 实得分数 分数 分数10施工组 织设计2及专项施工方案保证 安全 3项技术 目 交底安全 4检查5安全教育6应急 预案分包单7位安全管理持证8一上岗般项生产安9目全事故处理安全 10标志检查项目合计施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10 分 10 分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专 家论证,扣 10 分 10 分施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣 2~8分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣 2~10 分 未进行书面安全技术交底,扣 10 分未按分部分项进行交底,扣 5 分交底内容不全或针对性不强,扣2~5分 交底未履行签字手续,扣 4 分未建立安全检查制度,扣 10 分 未有安全检查记录,扣 5 分2~6分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5-10 分 未建立安全教育培训制度,扣 10 分5 分 施工人员入场工人未进行三级安全教育培训和考核,扣未明确具体安全教育培训内容,扣 2~8 分变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教 育,扣 5分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核, 每人扣 2分 未制定安全生产应急救援预案,扣10 分 2~6分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣 未定期进行应急救援演练,扣 5 分未配置应急救援器材和设备,扣 5 分分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10 分 未签定安全生产协议书,扣 5 分2~6 分 分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6 分 未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5 分 2 分项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣生产安全事故未按规定报告,扣 10 分10 分生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣未依法为施工作业人员办理保险,扣 5 分主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6 分 未绘制现场安全标志布置图,扣 3 分2~6分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣 未设置重大危险源公示牌,扣 5 分101010101010101010100序号检查项目现场1围挡封闭2管理施工3场地保4证材料项管理目现场办公5与住宿6现场防火综合7治理公示8标牌一般生活9项设施目社区10服务检查项目合计表 3 基坑工程检查评分表扣分标准主要路段工地未设置封闭围挡或围挡高度小于 2.5m 的,扣 5~ 10 分一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于 1.8m,扣 5~10 分围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣5~10 分施工现场出入口未设置大门,扣10 分未设置门卫室,扣 5 分2~6 分未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣 2 分施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣 2 分未设置车辆冲洗设施,扣 3 分5 分施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣现场道路不畅通、路面不平整坚实,扣 5 分施工现场未采取防尘措施,扣 5 分5 分施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣2~10 分未设置吸烟处、随意吸烟,扣 5 分温暖季节未进行绿化布置,扣 3 分4 分建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣 2 分3~10 分施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣 5 分5~10 分易燃易爆物未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣 6 分宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣10分10 分在施工程、伙房、库房兼作住宿,扣宿舍未设置可开启式窗户,扣 4 分宿舍未设置床铺、床铺超过 2 层或通道宽度小于0.9m,扣 2~6 分宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣 5 分冬季宿舍内未采取保暖和防一氧化碳中毒措施,扣 5 分夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣 5 分生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求,扣 3 分施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣10 分10施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣分5~10 分施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣 5 分未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10 分生活区未设置作业人员设置学习和娱乐场所,扣 2 分施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人,扣3~5 分施工现场未制定治安防范措施,扣 5 分大门口处设置的公示牌内容不齐全,扣2~8 分标牌不规范、不整齐,扣 3 分未设置安全标语,扣 3 分2~4未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣分未建立卫生责任制度,扣 5 分2~6食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣分5 分食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣扣 2~4食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,分食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣 4 分厕所内的设施数量或布局不符合规范要求,扣2~6 分厕所卫生未达到规定要求,扣 4 分不能保证现场人员卫生饮水,扣 5 分4 分未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣生活垃圾未装容器或未及时清理,扣3~5 分夜间未经许可施工,扣 8 分8 分施工现场焚烧各类废弃物,扣5 分施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施,扣未制定施工不扰民措施,扣 5 分应得扣减实得分数分数分数10101010101010101010100序检查项目号施工1方案基坑2支护3保降排水证项目基坑4开挖坑边5荷载安全6防护基坑7监测支撑8一拆除般项目作业9环境应急10预案检查项目合计扣分标准基坑工程未编制专项施工方案,扣10 分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10 分超过一定规模条件的基坑工程专项方案未按规定组织专家论证,扣 10 分基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方案未重新进行审核、审批,扣 10 分人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施,扣 10 分10 分自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣基坑支护结构不符合设计要求,扣10 分10支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施,扣分基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施,扣10分基坑边沿周围地面未设置排水沟或排水沟设置不符合规范要求,扣 5分放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施,扣5~10 分基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时,扣 5~8分支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方,扣10 分未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖和开挖不均衡,扣10分基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施,扣 10 分机械在软土场地作业,未采取铺设渣土、砂石等硬化措施,扣10分基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求,扣10分10 分施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求,扣开挖深度 2m 及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或防护栏杆设置不符合规范要求,扣5~10 分基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求,扣 5~ 10 分10 分降水井口未设置防护盖板或围栏,扣未按要求进行基坑工程监测,扣10 分5~10分基坑监测项目不符合设计和规范要求,扣监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数,扣 5~ 8 分扣 5~8分未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整,基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求,扣 5~10 分10 分机械拆除作业时,施工荷载大于支撑结构承载能力,扣人工拆除作业时,未按规定设置防护设施,扣8 分10 分采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求,扣基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求,扣10分5 分上下垂直作业未采取防护措施,扣5 分在各种管线范围内挖土作业未设专人监护,扣作业区光线不良,扣 5 分未按要求编制基坑工程应急预案或内容不完整,扣5~10 分应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求,扣 2~ 6 分应得扣减实得分数分数分数10101010101010101010100序检查项目号施工1方案支架2基础保证项支架3目构造支架4稳定施工5荷载交底与6验收杆件7连接一底座与8般托撑项目构配件9材质支架10拆除检查项目合计表 4 模板支架检查评分表扣分标准未编制专项施工方案或结构设计未经计算,扣10 分专项施工方案未经审核、审批,扣10 分超规模模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10 分基础不坚实平整,承载力不符合专项施工方案要求,扣5~10 分支架底部未设置垫板或垫板规格不符合规范要求,扣 5~10分支架底部未按规范要求设置底座,每处扣 2 分未按规范要求设置扫地杆,扣 5 分未采取排水措施,扣 5 分支架设在楼面结构上时,未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施,扣10 分立杆纵、横间距大于设计和规范要求,每处扣 2 分水平杆步距大于设计和规范要求,每处扣 2 分水平杆未连续设置,扣 5 分10 分未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10 分剪刀撑或斜杆设置不符合规范要求,扣 5 分支架高宽比超过规范要求未采取与建筑物结构刚性连接或增加架体宽度等措施,扣10 分立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求,每处扣 2 分浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施,扣 8 分荷载堆放不均匀,每处扣 5 分施工荷载超过设计规定,扣10 分浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制,扣8 分支架搭设、拆除前未进行交底或无文字记录,扣5~10 分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10 分5 分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣立杆连接不符合规范要求,扣 3 分水平杆连接不符合规范要求,扣 3 分剪刀撑斜杆接长不符合规范要求,每处扣 3 分杆件各连接点的紧固不符合规范要求,每处扣 2 分螺杆直径与立杆内径不匹配每处,扣 3 分螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求,每处扣3 分钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求,扣5~10 分杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10 分支架拆除前未确认混凝土强度达到设计要求,扣10 分未按规定设置警戒区或未设置专人监护,扣5~10 分应得扣减实得分数分数分数10101010101010101010100表 5 高处作业检查评分表序号检查扣分标准应得扣减实得项目分数分数分数施工现场人员未佩戴安全帽,每人扣 5 分1 安全帽未按标准佩戴安全帽,每人扣2 分5 分10安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求,扣在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网2 安全网间连接不严,扣 2~ 10 分10安全网质量不符合现行国家相关标准的要求,扣10 分高处作业人员未按规定系挂安全带,每人扣 5 分3 安全带安全带系挂不符合要求,每人扣 5 分10安全带质量不符合现行国家相关标准的要求,扣10 分临边工作面边沿无临边防护,扣10 分4 临边防护设施的构造、强度不符合规范要求,扣5 分10防护防护设施未形成定型化、工具式,扣 3 分在建工程的孔、洞未采取防护措施,每处扣 5 分洞口防护措施、设施不符合要求或不严密,每处扣 3 分5 防护设施未形成定型化、工具式,扣 3 分10防护电梯井内未按每隔两层且不大于10m 设置安全平网,扣 5分未搭设防护棚或防护不严、不牢固,扣5~10 分防护棚两侧未进行封闭,扣 4 分6 通道口防护棚宽度小于通道口宽度,扣 4 分防护防护棚长度不符合要求,扣 4 分建筑物高度超过 24m,防护棚顶未采用双层防护,扣 4 分防护棚的材质不符合规范要求,扣 5 分攀登移动式梯子的梯脚底部垫高使用,扣 3 分7 折梯未使用可靠拉撑装置,扣 5 分作业10 分梯子的材质或制作质量不符合规范要求,扣悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施,扣 5~8悬空10 分作业悬空作业所用的索具、吊具等未经验收,扣 5 分悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋,扣2~10 分操作平台未按规定进行设计计算,扣8 分移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底移动式端距离地面超过 80 ㎜,扣 5 分操作平台的组装不符合设计和规范要求,扣10 分9操作平平台台面铺板不严,扣 5 分台操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯,扣10分操作平台的材质不符合规范要求,扣10 分未编制专项施工方案或未经设计计算,扣10 分悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点,未设置在建筑物结构上,扣 10 分扣 10分悬挑式斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道,10物料钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板,扣3~10 钢平台分钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严,扣 5 分未在平台明显处设置荷载限定标牌,扣 5 分检查项目合计10 10 10 10 10 100表 6 施工用电检查评分表序号检查项目外电1防护接地与接2零保护系统保证项目3 配电线路配电箱与4开关箱配电5室与配电装置一现场6般照明项目7 用电档案检查项目合计扣分标准外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,扣10 分防护设施未设置明显的警示标志,扣 5 分扣 5~10 分防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求,在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10 分施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S 接零保护系统,扣 20 分20配电系统未采用同一保护系统,扣分保护零线引出位置不符合规范要求,扣5~10 分电气设备未接保护零线,每处扣 2 分20 分保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流,扣2 分保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求,每处扣工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求,扣 10~20 分工作接地电阻大于 4Ω,重复接地电阻大于10Ω,扣 20 分施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求,扣 5~10 分10做防雷接地机械上的电气设备,保护零线未做重复接地,扣分线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度,扣5~10 分线路未设短路、过载保护,扣5~10 分线路截面不能满足负荷电流,每处扣 2 分线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范,扣 5~10 分5~电缆沿地面明设,沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求,扣10分线路敷设的电缆不符合规范要求,扣5~10 分室内明敷主干线距地面高度小于 2.5m,每处扣 2 分配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,扣10~20 分用电设备未有各自专用的开关箱,每处扣 2 分10~20 分箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求,扣配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求扣2 分5~10 分漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏,每处扣配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,每处扣 2 分箱体未设置系统接线图和分路标记,每处扣 2 分箱体未设门、锁,未采取防雨措施,每处扣 2 分2 分箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求,每处扣2分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求,每处扣分配电室建筑耐火等级未达到三级,扣15 分未配置适用于电气火灾的的灭火器材,扣 3 分配电室、配电装置布设不符合规范要求,扣5~10 分配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范要求或仪表、电气元件损坏,扣 5~10 分15 分备用发电机组未与外电线路进行连锁,扣配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,扣10 分配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图,扣3~5 分照明用电与动力用电混用,每处扣 2 分特殊场所未使用36V 及以下安全电压,扣15 分手持照明灯未使用36V 以下电源供电,扣10 分照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器,扣15 分灯具金属外壳未接保护零线,每处扣 2 分,2灯具与地面、易燃物之间小于安全距离,每处扣分照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣10 分施工现场未按规范要求配备应急照明,每处扣 2 分总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议,扣10 分未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性,扣 5~ 10 分专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序,实施后相关部门未组织验收,扣 5~ 10 分3 分接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实,扣安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实,扣 3 分定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实,扣 3 分档案资料不齐全、未设专人管理,扣 3 分表 7施工机具检查评分表应得扣减实得分数分数分数10201020151510100序检查项目号1平刨2圆盘锯手持电动3工具钢筋4机械5电焊机6搅拌机7气瓶8翻斗车9潜水泵10振捣器桩工11机械检查项目合计扣分标准平刨安装后未履行验收程序,扣 5 分未设置护手安全装置,扣 5 分传动部位未设置防护罩,扣 5 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣10 分未设置安全作业棚,扣 6 分使用多功能木工机具,扣10 分圆盘锯安装后未履行验收程序,扣 5 分未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩,每处扣 3分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣10 分未设置安全作业棚,扣 6 分使用多功能木工机具,扣10 分Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器,扣8 分使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品,扣 6 分手持电动工具随意接长电源线,扣 4 分机械安装后未履行验收程序,扣 5 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣10 分钢筋加工区未设置作业棚,钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板,每处扣 5 分传动部位未设置防护罩,扣 5 分电焊机安装后未履行验收程序,扣 5 分10 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣未设置二次空载降压保护器,扣10 分一次线长度超过规定或未进行穿管保护,扣 3 分二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆,扣10 分二次线长度超过规定或绝缘层老化,扣 3 分电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩,扣 5 分搅拌机安装后未履行验收程序,扣 5 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣10 分5 分离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求,每项扣上料斗未设置安全挂钩或止挡装置,扣 5 分传动部位未设置防护罩,扣 4 分未设置安全作业棚,扣 6 分气瓶未安装减压器,扣8 分乙炔瓶未安装回火防止器,扣8 分气瓶间距小于 5 米或与明火距离小于10 米未采取隔离措施,扣8 分气瓶未设置防震圈和防护帽,扣 2 分气瓶存放不符合要求,扣 4 分翻斗车制动、转向装置不灵敏,扣 5 分驾驶员无证操作,扣 8 分行车载人或违章行车,扣8 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣 6 分负荷线未使用专用防水橡皮电缆,扣 6 分负荷线有接头,扣 3 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣8 分未使用移动式配电箱,扣 4 分电缆线长度超过 30 米,扣 4 分8 分操作人员未穿戴绝缘防护用品,扣机械安装后未履行验收程序,扣10 分作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底,扣10 分安全装置不齐全或不灵敏,扣10 分机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施,扣 12分12 分机械与输电线路安全距离不符合规范要求,扣表 8 质量检查评分表应得扣减实得分数分数分数10108101010886812100表 8共三页序检查项目扣分标准应得扣减 实得 号分数分数分数质量 质量 1. 质量保证体系不健全。

建设工程施工质量安全检查表

建设工程施工质量安全检查表

附件1:建设工程施工质量安全检查表(一)受检工程基本情况表工程所在省(市、县):督查组成员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表项目名称:督查组成员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表项目名称:督查组成员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(四)建筑施工安全生产检查表(建设单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(五)建筑施工安全生产检查表(监理单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(六)建筑施工安全生产检查表(施工单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(七)施工现场安全生产检查表(实体检查)项目名称:检查人:检查日期:年月日附件2:大气污染防治专项整治大气污染防治专项整治检查表检查人:检查日期:年月日附件3:扫黑除恶专项斗争内江市住建系统扫黑除恶检查表被检查单位(项目)负责人签字:检查组成员签字:附件4:“创国卫”工作内江市创建国家卫生城市在建工地检查得分表附表2018-2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(一)(非道路移动源方面)市:检查日期:检查组成员(签字):2018-2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(二)(工地扬尘方面)市:检查日期:检查组成员(签字):2018-2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(三)(混凝土搅拌站扬尘方面)市:检査日期:检查组成员(签字):。

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表
(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:
注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。

(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)
工程名称:
页脚内容11
(四)四川省建设系统安全生产工作检查表
(市州建设行政主管部门)
受检地区:填表日期:
(五)四川省在建项目安全生产工作检查表:市(县)填表人:检查日期:
检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:
表中检查项目共有10项,每项均按实际情况评价好、中、差。

分项评价结束后,
统计表格中好、较好、
中、差的数量。

好:10项中“好”的个数≥9项;
较好:10项中“好”的个数≥7项;
中:10项中“好”的个数≥5项;
差:“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。

(六)建设工程质量安全隐患整改通知书
(编号:)
工程所在地区:检查时间年月日
工程名称:
督查组成员:整改负责人:。

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(Word)

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(Word)

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表
(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:
注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。

(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)
(四)四川省建设系统安全生产工作检查表
(市州建设行政主管部门)
受检地区:填表日期:
(五)四川省在建项目安全生产工作检查表
:市(县)填表人:检查日期:
检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:表中检查项目共有10项,每项均按实际情况评价好、中、差。

分项评价结束后,统计表格中好、
较好、
中、差的数量。

好: 10项中“好”的个数≥9项;
较好:10项中“好”的个数≥7项;
中: 10项中“好”的个数≥5项;
差:“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。

(六)建设工程质量安全隐患整改通知书
(编号:)
工程所在地区:检查时间年月日工程名称:
督查组成员:整改负责人:
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)。

工程项目检查质量安全检查表【模板范本】

工程项目检查质量安全检查表【模板范本】
2、是否按规定组织培训。
每项没有开展的扣4分,达不到要求的扣1~3分,扣完为止。
8
4
项目部各项规章制度上墙情况
1、项目部机构图,
2、工程进度表,
3、名项规章制度,
4、各岗位职责。
每项没上墙的扣5分,达不到要求的扣1~3分,扣完为止。
10
5
工地质量、安全设施执行情况
1、工程质量标语,
2、工地安全标语,
6
10
各项报表上报情况
1、工程质量报表,
2、工程进度报表,
3、工程安全报表,
4、业主、监理等其他要求的报表.
每项没有上报的扣2分,达不到要求的扣0.5~1分,扣完为止.
6
合计
100
说明:1、此表按百分制评分,2、上表按月上报公司。
2、工程款是否按规定划拔到位,
3、划拔工程款是否经过公司户头,
4、民工工资是否及时发放,
5、材料款支付情况。
每项达不到要求的扣1~5分,扣完为止.
16
9
项目部与周边关系情况
1、项目部与为主关系,
2、项目部与监理关系,
3、项目部与当地政府关系,
4、项目部与当地村民关系.
每项达不到要求的扣1~3分,扣完为止。
1、工程质量是否达到国家、项业规范要求,
2、工程质量是否达到合同要求。
达不到要求的每项扣1~7分。
12
7
工程内业资料情况
1、隐蔽资料是否按规定记录齐全,
2、各项评定资料是否齐全,
3、各种资料是否经监理、业主签认。
每项没有做的扣4分,达不到要求的扣1~3分,扣完为止.
8
8
工程款运行情况
1、工程是否及时按规定讲量上报,

建设工程质量安全综合执法检查表

建设工程质量安全综合执法检查表

附件:
2019年上半年全区建设工程质量安全综合执法检查表(1)项目名称:建设单位:
施工单位:监理单位:
工程规模:形象进度:
建设单位签字:项目经理签字:总监理工程师签字:
检查人员签字:检查时间:
2019年上半年全区建设工程质量安全综合执法检查表(2)项目名称:建设单位:
施工单位:监理单位:
建设单位签字:项目经理签字:总监理工程师签字:
检查人员签字:检查时间:
2019年上半年全区建设工程质量安全综合执法检查表(3)项目名称:建设单位:
施工单位:监理单位:
建设单位签字:项目经理签字:总监理工程师签字:
检查人员签字:检查时间:。

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表1
受检工程基本情况表
工程所在省(市、县):
检查组成员签字:检查日期:
注:对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。

检查组成员签字:检查日期:
(设计部分)
注:当工程不涉及检查内容项时请在该项内画斜线。

检查组成员签字:检查日期:
表2-3工程建设强制性标准执行情况检查表
(施工部分)
检查组成员签字:检查日期:
表3工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
检查组成员签字:检查日期:
(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。

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