检测实验室程序
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程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2010
(第壹版)
程序文件文件编号:0.1
第 1 页共 1 页
标题:批准页
第 1 版第0次修改
发布日期:2010年07月01日
程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2010
版号:第壹版
生效日期:2010年7月20日
编制人:KKK
审核人:
批准人:
批准日期:2010年7月10日
受控状态:
发放号:
持有人:
标题:修订页
第 1 版第0次修改
发布日期:2010年07月01日修订表
修订序号修订程序
文件编号
对应条号修订内容批准人批准日期
标题:目录页
第 1 版第0次修改
发布日期:2010年07月01日程序文件目录
序号程序文件编号文件名称页码
1 HHRBDC/CX01-01-2010保护客户的机密信息和所有权程序第 1 页共 1 页
2 HHRBDC/CX01-02-2010保证实验室诚信度程序
3 HHRBDC/CX01-03-2010质量手册的管理
4 HHRBDC/CX01-04-2010文件控制程序
5 HHRBDC/CX01-05-2010网络系统、检测用计算机及计算机软件管理
程序
6 HHRBDC/CX01-06-2010要求、标书和合同评审程序
7 HHRBDC/CX01-07-2010分包管理程序
8 HHRBDC/CX01-08-2010服务和供应品管理程序
9 HHRBDC/CX01-09-2010投诉处理程序
10 HHRBDC/CX01-10-2010不符合的检测工作控制程序
11 HHRBDC/CX01-11-2010纠正措施程序
12 HHRBDC/CX01-12-2010预防措施程序
13 HHRBDC/CX01-13-2010记录控制程序
14 HHRBDC/CX01-14-2010内部审核程序
15 HHRBDC/CX01-15-2010管理评审程序
16 HHRBDC/CX01-16-2010质量监督工作程序
17 HHRBDC/CX01-17-2010人员培训考核和技术档案管理程序
18 HHRBDC/CX01-18-2010检测环境控制程序
19 HHRBDC/CX01-19-2010实验室管理程序
程序文件文件编号:0.3
第 2 页共 2 页
标题:目录页第 1 版第0次修改
发布日期:2010年07月01日
序号程序文件编号文件名称页码
21 HHRBDC/CX01-21-2010新项目评审程序
22 HHRBDC/CX01-22-2010测量不确定度评定程序
23 HHRBDC/CX01-23-2010 仪器设备管理程序
24 HHRBDC/CX01-24-2010期间核查程序
25 HHRBDC/CX01-25-2010量值溯源程序
26 HHRBDC/CX01-26-2010标准物质管理程序
27 HHRBDC/CX01-27-2010采样程序
28 HHRBDC/CX01-28-2010样品管理程序
29 HHRBDC/CX01-29-2010 检测工作程序
30 HHRBDC/CX01-30-2010 现场检测管理程序
31 HHRBDC/CX01-31-2006 应急检测工作程序
32 HHRBDC/CX01-32-2010 检测过程中发生异常情况处理程序
33 HHRBDC/CX01-33-2010 事故处理程序
34 HHRBDC/CX01-34-2010 质量控制程序
35 HHRBDC/CX01-35-2010 例外允许偏离程序
36 HHRBDC/CX01-36-2010 实验室间比对、能力验证程序
37 HHRBDC/CX01-37-2010 检测报告管理程序
38 HHRBDC/CX01-38-2010 档案管理程序
程序文件文件编号:HHRBDC/CX01-01-2010 第 1 页共 2 页
标题:保护客户机密信息和所有权的程序第 1 版第0次修改
发布日期:2010年07月01日
一、目的
为了保证本实验室的公正性,保护客户的技术资料、商业机密、被测样品及检测数据等的所有权以及客户不愿向外透露的其他信息。
二、范围
本实验室保密范围的保密或管理工作包括:
A)抽、送检的样品及客户要求保密的技术资料、信息;
B)检测及检测业务的原始记录、检测结果及检测报告、质量分析报告、重大试验事故分析报告的内容;
C)检测及检测业务技术机密;
D)正在进行的新检测技术研究资料、信息及研究动向信息;
E)未公开的技术、情报资料及实验室正在起草的有关文件;
F)检测设备的详尽技术文件;
G)属于专利范围的内容;
H)实验室验证或比对结果;
I)实验室其它规定的保密内容。
三、职责
保密工作由质量负责人负责,保密员由相关技术人员兼任,负责监督保密程序执行,涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。
四、程序
4.1各类工作人员,应按照《质量手册》的公正性声明和质量承诺,保护客户的机密资料和所有权。
4.2试验区域、样品室应实行加锁管理。
4.3对来访者一律由专人负责接待,洽谈业务在接待室进行,未经许可或无检测部人员陪同,不得擅自进入试验区域、样品室。
4.4未征得质量负责人同意,工作人员不可进入与本职工作无关的样品室、检测室;不得直接或间接地查看、询问与已无关的被检样品和原始记录及检测情况。
4.4.1如委托方要求用电话、传真、电子邮件等方式送报告检测结果、检测报告时,委托方应在《试验委托单》备注栏中注明传送方式,包括邮寄、电话、传真以及具体
接受单位、接受人、接受时间或保密要求(如设置密码等方式)。
4.4.2.1综合办公室应根据委托方的要求发送结果报告,为维护委托方的保密要求,具体可以指定保密员进行操作。
4.4.2.2发送前由保密员填写《电话、传真、电子邮箱传送检测报告(结果)登记表》须经质量负责人审批。