退税申请报告 退税申请书(11篇)
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退税申请报告退税申请书(11篇)
现今社会公众的追求意识不断提升,申请书起到的作用越来越大,请注意不同种类的申请书有着不同的格式。
但是你知道怎样才能写的好吗?熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,下面是作者可爱的小编帮家人们收集整理的退税申请书【较新11篇】,欢迎借鉴。
退税申请报告篇一
XXXXXXXXXX税局:
本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(纳税编码:XXXXXXXX)。
因xxxx年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:XXXXXXXXXXX)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在xxxx年6月8日直接(上门)申报g税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:XX银行
银行账号:XXXXXXXX
特此说明!
XXXXXX单位名字
20xx年x月x日
退税申请书篇二
x国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物,因xxxxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发68号)的`有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。
附:出口退税延期申报明细表企业(公章)
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
地方退税申请报告有3 篇三
某区税务局;
xx年某月,我公司向你局申报,上缴xx年、xx年房产税、土地税金额。
因为在计算核定房产税和土地税的时候,计算的'占地面积比较多,导致多交了多少房产税;缴纳多少土地税;我特此向你局申请,请退还我公司缴纳的房产税和土地税。
我们期待你的帮助。
Xxx公司
20xx年x月x日
退税申请报告篇四
xxx税局:
本公司xxx(纳税编码:xxxxxx)。
因xx年6月7日在申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所
属期错报为xx年1月01日至xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxx)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:xx银行
银行账号:xxxxxx
特此说明!
xxx单位名字
20xx年x月x日
退税申请报告篇五
xx市下城区国税局:
兹有xx有限公司,税号:330103768XXXXXX。
xx年销售收入:XXXX元,xx年应纳税所得额:XXXX元,已缴所得税:XXX元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。
特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。
望批准!
申请人:
XX有限公司
汇算清缴退税申请报告篇六
镇海区税务局:
我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。
现申请要求办理退税手续,望协助办理。
xxxx有机涂料厂
20xx年x月x日
退税申请报告篇七
xxxx税局:
本公司xxxxxxx(纳税编码:xxxx)。
因xx年6月7日在申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xx年1月01日至xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxx)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:xx银行
银行账号:xxxx
特此说明!
xx单位名字
20xx年x月x日
退税申请书篇八
国家税务局:
我公司成立于______年____月,______年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:______,法定代表人:______财,注册资本______万元,地址:______,登记注册类型:______公司,经营范围:______齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于______年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:______,进出口企业代码:______,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:______。
贵局于______年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的`申报。
我公司______年____月____日发生一笔出口业务,出口金额______美元,人民币______元。
______年累计出口______美元,人民币______元。
(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧�
_____________有限公司
______年____月____日
汇算清缴退税申请报告篇九
地税局领导:
xx年xx月xx日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在xx月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在xx年xx月xx日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的'2965元营业税。
其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:
申请日期:
退税申请书篇十
________区税务局:
________年________月,我公司向贵局申报并上缴________年度、________年度房产税、土地税多少元。
因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税________元;多交土地税________元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。
望贵局协助办理。
________________公司
________年________月________日
地方退税申请报告有3 篇十一
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _税务局:
我们公司_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(税号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)。
20xx年6月7日申报20xx年1月1日至12月31日纳税期时,生产经营投资者个人所得税年度申报表误报20xx年1月1日至12月31日纳税期,申报成功。
税款131.96元,抵扣成功(电子税务:_ _ _ _ _ _ _ _)由于申报纳税期错误,需要申请退税¥131.96.
xx年6月8日直接申报纳税(国内)属于xx年1月1日至xx年12月31日期间,投资者生产经营所得个人所得税按年结算缴纳,已申报成功,无欠税。
税务登记类型:私人合伙
开户银行:_ _银行
银行账号:_ _ _ _ _ _ _ _ _
特此说明!
_ _ _ _ _单位名称
20xx年x月x日。