RBT214-2017内部审核检查表

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RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017 内部审核检查表
一、审核范围及目的
本次内部审核的范围为RBT214-2017标准要求的所有要素,并旨在评估企业是否符合该标准的要求,以确保质量管理体系的有效运行。

二、审核准备
1. 确定审核计划和时间安排,包括审核人员名单和审核地点。

2. 准备审核所需的文档、记录和相关文件,包括但不限于:质量手册、程序文件、工作指导书、质量记录和审查报告等。

三、审核流程
1. 开幕会议
1.1 检查与审核有关的文件和记录的完整性和及时性。

1.2 介绍审核目的、范围和计划,并确认相关人员的参与。

1.3 分配审核任务和责任。

2. 文件审查
2.1 检查文件是否符合RBT214-2017标准的要求。

2.2 确认文件有效性并与实际执行相符。

2.3 评估文件的可操作性和适用性。

3. 现场审核
3.1 按照审核计划和范围进行逐项审核。

3.2 检查操作过程是否符合RBT214-2017标准的要求。

3.3 记录不符合要求项,并与相关人员进行讨论。

3.4 对存在问题的过程进行跟踪,确保问题得到纠正和预防。

四、审核结果
1. 审核报告
1.1 归档审核报告,包括发现的问题、建议和意见。

1.2 报告审核结果,并提出改进措施。

2. 审核关闭会议
2.1 向相关人员汇报审核结果。

2.2 确认纠正措施的执行情况。

2.3 关闭审核并制定后续改进计划。

五、所涉及附件如下:
- 质量手册
- 程序文件
- 工作指导书
- 质量记录
- 审查报告
六、如下所涉及的法律名词及注释:
1. RBT214-2017标准:指国家质量监督检验检疫总局发布的关于质量管理体系的要求和指导原则。

2. 内部审核:指企业内部对质量管理体系进行的自我评估和审查的过程。

七、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:
1. 缺乏审核经验:有经验的审核人员可以提供指导和培训,以帮助新人适应审核工作。

2. 资料不完整或不准确:提前与相关部门沟通,确保所需资料的准备工作得到妥善安排。

3. 涉及范围广泛:根据审核计划和优先级确定审核的重点,并确保对关键部门和流程进行充分覆盖。

4. 人员参与度不高:提前与相关部门和人员进行沟通,并解释审核的目的和重要性,以增加他们的参与度。

请注意:此文档仅为示例,应根据实际情况进行调整和修改。

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