影院财务安全管理制度

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第一章总则
第一条为加强影院财务管理,确保财务安全,维护影院的合法权益,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规,结合本影院实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于本影院所有财务活动,包括但不限于资金管理、成本控制、收入核算、支出管理、固定资产管理等方面。

第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性、效益性原则,确保财务数据的准确性和财务管理的有效性。

第二章组织机构与职责
第四条影院设立财务管理部门,负责全院财务工作,财务管理部门设主任一名,副主任一名,会计若干名。

第五条财务管理部门的主要职责:
1. 负责制定和执行影院财务管理制度,确保财务工作合规、合法;
2. 负责编制影院年度财务预算,并监督预算执行情况;
3. 负责财务核算、成本控制、收入管理、支出管理等工作;
4. 负责财务报表的编制、审核和报送;
5. 负责固定资产的购置、管理、处置等工作;
6. 负责与税务机关、银行等相关部门的沟通协调;
7. 负责财务档案的整理、保管和归档;
8. 负责对影院各部门的财务工作进行指导和监督。

第三章资金管理
第六条资金管理遵循“统一管理、分级负责、收支两条线”的原则。

第七条影院设立资金管理中心,负责全院资金收支管理工作。

第八条资金管理中心的主要职责:
1. 负责制定和执行资金管理制度;
2. 负责资金的收缴、支付和核算;
3. 负责资金计划的编制和执行;
4. 负责监督各部门的资金使用情况;
5. 负责与银行、税务机关等相关部门的资金结算工作。

第四章成本控制与收入管理
第九条成本控制与收入管理遵循“成本效益原则”。

第十条财务管理部门负责制定成本控制措施,并监督实施。

第十一条收入管理遵循“合法、合规、及时”的原则。

第十二条财务管理部门负责收入核算,确保收入的真实性和完整性。

第五章支出管理
第十三条支出管理遵循“合法、合规、节约、高效”的原则。

第十四条财务管理部门负责支出预算的编制、执行和监督。

第十五条支出预算应当合理、科学、具体,并符合国家法律法规和行业标准。

第六章固定资产管理
第十六条固定资产管理遵循“权责明确、账实相符、定期盘点”的原则。

第十七条财务管理部门负责固定资产的购置、管理、处置等工作。

第十八条固定资产应当按照国家有关规定进行折旧,并定期进行盘点。

第七章内部控制与审计
第十九条影院建立健全内部控制制度,确保财务活动的合规性。

第二十条影院定期进行内部审计,对财务管理工作进行检查和评估。

第八章附则
第二十一条本制度由影院财务管理部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起施行。

第二十三条本制度如与国家法律法规相抵触,以国家法律法规为准。

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