2023年医院内部审计工作总结
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2023年医院内部审计工作总结
一、引言
2023年是医院内部审计工作的关键之年。
在新冠疫情以及全球经济不确定性的影响下,医院内部审计部门承担着更重要的责任,需要保障医院的财务安全、内部控制以及法律合规性。
本文将对2023年医院内部审计工作进行总结和分析,以期总结经验、发现问题、提出改进措施。
二、工作概述
2023年,医院内部审计部门在医院上级领导的指导和支持下,积极开展内部审计工作,主要取得了以下成果:
1. 完成年度审计计划:按照医院内部审计工作手册的规定,制定并执行了全年的审计计划,确保了审计工作的全面覆盖和高效实施。
2. 强化风险防控:加强了与医院各部门的沟通与协作,对医院内部控制进行了全面评估,在重点区域和关键环节发现了一批潜在风险,并提出了相应的改进措施。
3. 全面合规性审计:以高度警惕的态度,严密审查了医院的财务报表,对潜在的违规行为进行了审计,并向医院领导层提供了相关风险防控建议。
4. 完善内部审计制度:在审计工作中积极探索创新,对医院内部审计手册进行了修订和完善,并根据新的法律法规要求,及时更新了相关政策和规定。
三、存在的问题
在2023年医院内部审计工作中,也存在一些问题需要进一步解决:
1. 人员流动问题:由于岗位流动或人员离职,导致审计团队中存在一定的人员变动,影响了工作的连续性和稳定性。
2. 信息系统安全问题:随着医院信息化建设的推进,信息系统安全问题日益突出。
在审计工作中发现了一些存在的漏洞和隐患,需要及时采取措施加以解决。
3. 内部审计意识问题:部分医院员工对内部审计工作的价值和作用认识不足,存在一些怀疑和抵触情绪,导致审计工作无法得到充分支持和配合。
四、改进措施
为了解决上述存在的问题,提高2024年医院内部审计工作的质量和效率,建议采取以下措施:
1. 人员管理和培训:加强对审计团队的人员管理,建立人员流动制度和后备人员队伍,确保审计工作的连续性和稳定性。
同时,加强对审计人员的培训,提高其专业素质和工作能力。
2. 信息系统安全加固:加强与信息部门的协调与合作,加强对医院信息系统的安全评估和监控,及时发现和解决存在的风险和漏洞,保障信息安全。
3. 宣传与培训:加强对医院员工的内部审计宣传和培训,提高他们对内部审计工作的认识和理解,增强对审计工作的支持和配合,共同维护医院的财务安全和内部控制。
4. 制度完善与更新:持续修订和完善医院的内部审计制度,及时对新出台的法律法规进行学习与解读,并及时更新相关政策和规定,确保审计工作符合最新的要求和标准。
五、总结
2023年医院内部审计工作在医院上级领导的支持下,取得了一定的成果。
然而,也暴露出了一些问题需要进一步解决。
只有持续改进和创新,加强人员管理和培训,强化信息系统安全,加强宣传与培训,完善制度与更新,才能够提高审计工作的质量和效益,确保医院的财务安全和内部控制能够有效运作。