环境保护)检查隐患整改记录表
实验室安全隐患排查整改记录表
检查时间
整改时间
部门
医学技术学院
卫生信息管理教研室计算机网络技术实验室(图801)
安全隐患
1.有报废的电脑和相关的杂物,堆置在墙角。不安全亦不美观。
2.电线布置在地板下面,年份较久,老化后易燃。
3.电脑插板在机房建成后,没有大规模更换,老化后易引起电线火灾事故。
整改措施
1.希望学校能够提供报废物品置放仓库。
2.希望学校能定期给强电线路检查,以防线路老化引起火灾。
检查人员
部Hale Waihona Puke 意见学校意见
中南大学实验室安全与环境保护工作检查项目表
6.4.3
实验室采用门禁系统的,与实验室准入制度相匹配
现场查看
6.4.4
停电时,电子门禁系统应是开启状态
现场查看
6.5
实验室防爆
6.5.1
防爆实验室需符合防爆设计要求,安装防爆开关、防爆灯等,安装必要的气体报警系统、监控系统及断电断水应急系统等
现场查看
6.5.2
对于产生可燃气体或蒸气的装置,应在其进、出口处安装阻火器。室内应加强通风,以使爆炸物浓度控制在爆炸下限值以下
3.3.4
通过各种信息/媒体平台对师生进行安全知识传输和温馨提醒
查看信息/媒体平台
4
安全检查
4.1
危险源辨识
4.1.1
建立了实验室安全危险源清单,内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息
查看清单和明细
4.1.2
对于涉及危险源的实验场所,有明确的警示标识
查看现场
4.1.3
涉及剧毒品、病原微生物、放射性同位素、强磁等高危场所,具备符合要求的软硬件设施,并有明显的警示标识
1.2
经费保障
1.2.1
院系、课题组等有自筹经费投入实验室安全建设与管理
有证据
2
规章制度
2.1
具有学科特色的实验室安全管理制度
查院系制度是否公开明示
2.2
有安全检查与值班值日制度
查安全检查记录本、每个实验室房间的值日表
2.3
涉及安全隐患的设备(如大型仪器、高温、高速、高压、强磁、低温等设备)有安全操作规程,并明示
查院系任命文件、工作记录
1.1.3
建立院系安全责任体系,所有实验房间都需明确安全责任人
查资料或网络管理系统,关注有多校区分布的情况
日检查、周检查、月检查及表格
施工现场实体安全隐患每日检查表
填表说明
一、施工现场实体安全隐患日检记录由项目专职安全管理员填写。
具体填写要求如下:
1、“有无隐患”一项中,如检查中未发现安全隐患,在“无”一栏划√;如发现存在安全隐患,在“有”一栏划√,并在“隐患情况”一栏中写明具体情况;
2、对检查中发现并已消除的安全隐患,在“整改结果”中的“已排除”一栏划√;
3、对检查中发现但未消除的安全隐患,在“整改结果”中的“未排除”一栏划√,并在“备注”栏写明实际处置情况;
4、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报项目部,按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。
三、所填写的每日安全隐患检查表格,将作为直接责任人履行安全职责的原始凭据,应保存完整,随时备查。
北京城建亚泰集团有限公司二分公司工程部(试行草案表)
2015年5月18日
施工现场实体安全隐患日检记录
施工现场每周(月)安全检查记录
项目名称:开关厂定向改置房工程
照表格所列内容对施工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。
凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填。
安全环保部安全生产检查与隐患排查表格清单
宏奉化工业技术有限公司
安全生产检查与隐患排查表格清单
安全环保部
宏奉化工业有限公司
2020年4月
锅炉(专项)安全检查表
固定式压力容器(专项)检查表
注:无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“√”;有问题或不合格的检查项目在检查结果栏打“×”,并在备注中说明;实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”,或者按照实际项目编制;无法检查的项目在检查结果栏打“—”,并在备注栏中说明原因。
电气设备(专项)安全检查表
生产设备设施(专项)安全检查表—PC车间
生产设备设施(专项)安全检查表—搅拌站
消防(专项)安全检查表
厂房与建筑物(专项)安全检查表
桥/门式起重机(专项)安全检查表
叉车(专项)安全检查表
道路运输(专项)安全检查表
柴油加油点与油库(专项)安全检查表
危险作业安全检查表
行政部办公楼、食堂安全(专项)检查表
物资部库房、柴油库安全(专项)检查表
员工宿舍(专项)安全检查表
节假日安全检查表
春季安全检查表
夏季安全检查表
秋季安全检查表
冬季安全检查表。
隐患排查记录表
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
安全隐患排查统计表工程名称:填表日期:
单位名称:填表人:审核人:
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项目部安全检查及隐患整改记录表
. .. ... .项目部安全检查及隐患整改记录表(安全周检暨起重吊装专项检查)001GDAQ2030201: 施工单位工程名称:检查人员签见签到检查情况及存在的隐患2012日上9:0经我部现场安全周检暨起重吊装专项检查发现存在以下问题须要整改、洗车槽临边防护缺失(见)责任单位1大门口右侧集水坑临边防护缺失(见)责任单位现场南侧炮机机头吊装钢丝绳已严重损坏(见)责任单位、现场南侧发现一名作业人员未佩戴安全帽、反光衣(见)责任位、生活区东侧大门口排水沟盖板已损坏(见)责任单位、现场北侧承台临边警示拉设不到位(见)责任单位、现场北侧静载试验未拉设警戒带(见)责任单位、静压桩机电缆发现一处绝缘皮破(见)责任单位整改期见整改分工整改班部)见整改分工昌项目安全整改责任见整改分工整改责任签):时间:复查意见:复查单位:中建钢构复查人:时间:注:1、本表一式二份,项目部、受检单位(班组)各一份。
2、可附签到表.s. . . ... .. . .. .. . 安全隐患整改分工表整责任单责任总责任监督备整改措安全隐(部门时立即将临边防1昌洗车槽临边防护缺失(见恢复或回填或用铁马临时围立即使用标准1大门口右侧集水坑临边防护2昌防护栏杆封失(见立即将该钢丝永现场南侧炮机机头吊装钢丝绳3昌报废处理,并华严重损坏(见理出再次对该作业永现场南侧发现一名作业人员未4昌员进行安全教戴安全帽、反光衣(见华胡占吕孝立即将该盖板生活区东侧大门口排水沟盖板5昌损坏(见四个面均要设置现场北侧承台临边警示拉设不到小斌6 昌隆天铁马并拉设警示1煌权)位(见图6 带现场北侧静载试验未拉设警戒带小斌7昌隆立即拉设警戒带天1 (见图7煌权)静压桩机电缆发现一处绝缘皮破立即将破损处修小斌8昌隆天1损(见图8 复煌权)备注:.. . . . . .s .. . .. .. .、请各单位在规定时间整改完毕,并书面回复总包安监部(加盖项目章)。
若不能按期整改或回复,我部将按1001 项进行处罚。
生产安全检查及整改记录表
生产安全检查及整改记录表生产安全检查及整改记录表总结本文档详细记录了一次全面的生产安全检查及整改过程,旨在确保生产环境的安全与合规性。
检查覆盖了基础安全、消防安全、设备安全、电气安全、劳保安全、场地安全及环境卫生等多个关键领域,确保每个环节均符合安全标准。
以下是对各检查项目的详细总结:基础安全:安全组织:检查了安全组织人员及机构设置的完善性,确保有专门的安全管理部门和足够的安全管理人员。
规程与责任制:核查了岗位安全操作规程和岗位责任制的制定情况,确保员工有明确的操作指导和责任归属。
安全教育与检查:确认了对新员工的安全教育及日常安全检查的执行情况,保障员工具备基本的安全意识和自我防护能力。
记录管理:检查了班组活动、交接班及安全检查记录等文档的完善性,确保有迹可循,便于问题追溯。
消防安全:通道与器材:评估了消防通道的畅通情况及消防器材的配备与有效性,确保在紧急情况下能迅速响应。
应急设施:检查了应急灯、疏散指示标志的完好性,以及安全疏散出口的设置情况,为人员疏散提供清晰指引。
消防设施:核查了消火栓、报警、喷水等消防设施的按规定设置,确保消防设施的有效性和可用性。
禁烟火区域:重点检查了禁烟火区域是否有违章动火、吸烟、明火煮食等现象,预防火灾事故的发生。
设备安全:防护装置:检查了设备裸露旋转运动部位的防护罩/网安装情况,防止机械伤害。
安全部件:验证了温度计、压力表、安全阀等安全部件的完好性和有效性,确保设备安全运行。
操作规程与检测:确认了设备设施安全操作规程的制定情况,以及对特种设备的定期检测记录,保障设备合法合规使用。
设备状况:检查了行车钢丝绳、限位器及制动器的正常运行状态,预防设备故障导致的安全事故。
电气安全:电气装置:评估了电气装置带电部分的裸露情况,防止触电事故。
线路管理:检查了电气线路的规范性和绝缘保护层的完整性,避免线路老化或乱接导致的火灾隐患。
漏电保护:确认了设备漏电保护装置的安装及有效性,为电气安全提供技术保障。
隐患排查记录表1
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ001 检查时间:年月日基础挖土,场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位存在的隐患:1. 基础周围防护搭设不规范。
2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。
2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场存在的隐患:1. 基坑四周有积水。
2. 作业面临时用电线路混乱。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组胡志忠负责,电工组李兆军配合,半天内完成)。
2. 临时用电线路按规范要求整治。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上三条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ003 检查时间:年月日施工现场工程名称隆城世嘉二标段重点部位存在的隐患1. 现场堆物杂乱。
2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。
2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ004 检查时间:年月日施工现场工程名称隆城世嘉二标段重点部位存在的隐患1. 电焊机出线松动,地面潮湿。
项目部安全检查及隐患整改记录表
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:建业百城天地
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表
项目部节前复工安全质量环保检查及隐患整改记录表
工程名称:建业百城天地
施工单位:河南鸿宸建设有限公司
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部安全文明施工、防扬尘专项整治工作检查及隐患整改记录表
工程名称:建业百城天地
施工单位:河南鸿宸建设有限公司
项目部板房消防安全专项检查及隐患整改记录表
工程名称:建业百城天地
施工单位:河南鸿宸建设有限公司
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全文明施工检查及隐患整改记录表
工程名称:建业百城天地
施工单位:河南鸿宸建设有限公司
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
安全质量生产检查记录表
安全质量生产检查记录表安全质量生产检查记录表一、基本信息检查单位:日期:检查人:负责人:检查地点:检查时间:二、检查内容1. 环境安全:1.1. 是否存在明火、易燃物品,是否有火灾隐患;1.2. 是否符合环境保护要求,如废水处理、噪音控制;1.3. 是否设置喷淋系统、消防设施等,以应对紧急情况;1.4. 是否存在安全隐患,如危险化学品存储、气体泄漏风险等。
2. 设备安全:2.1. 是否定期检修设备,确保设备运行良好;2.2. 是否符合相关标准,如确认是否带有相关认证标志;2.3. 设备是否经过安全评估,是否存在安全风险;2.4. 设备操作人员是否经过培训,是否具备操作证。
3. 人员安全:3.1. 人员是否佩戴个人防护用品,如安全帽、工作服等;3.2. 是否有紧急救援预案,是否有专人负责应急处置;3.3. 是否存在违规操作,如人员擅自调整设备参数等;3.4. 是否定期进行安全培训,提高员工安全意识。
三、检查结果根据以上检查内容,对发现的问题进行记录,并根据问题的严重性进行分类,如A类问题为严重问题,需立即整改;B类问题为一般问题,需在一定期限内整改;C类问题为轻微问题,需改进但无需立即整改。
检查项目问题描述问题分类负责人整改时限四、后续措施1. 对于发现的问题,需制定相应的整改措施,并指派专人负责整改;2. 安排定期的检查和督促,确保问题得到及时解决;3. 对于问题的整改情况,进行跟踪和记录,及时进行反馈。
五、签名检查人:负责人:日期:以上是一份符合安全质量生产检查标准的检查记录表,通过对环境、设备和人员的安全情况进行检查,可以及时发现问题并采取相应的整改措施,确保生产过程中的安全质量。
希望每位工作人员都能严格按照检查内容进行操作,共同维护一个安全高效的生产环境。
隐患排查记录文本表_6.1.
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日基础挖土,场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患:1. 基础周围防护搭设不规范。
2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。
2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场存在的隐患:1. 基坑四周有积水。
2. 作业面临时用电线路混乱。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。
2. 临时用电线路按规范要求整治。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上二条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 检查时间:年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患1. 现场堆物杂乱。
2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。
2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ004 检查时间:年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患1. 电焊机出线松动,地面潮湿。
2024年环境保护检查制度(2篇)
2024年环境保护检查制度的建立和实施是为了应对持续严重的环境污染问题,加强环境保护工作,保障人民群众的生态环境权益。
下面我将从背景、目标、原则、内容和措施等方面详细介绍2024年环境保护检查制度。
一、背景随着经济快速增长和城市化进程的加速,我国环境污染问题日益严重。
大气污染、水质污染、土壤污染等问题严重影响着社会经济可持续发展和人民群众的健康。
为了解决这些问题,保护人类赖以生存的生态环境,必须加强环境保护工作,提高环境管理水平。
二、目标2024年环境保护检查制度的目标是全面落实环境保护法律法规,加强对环境污染源的监督管理,推动环境治理工作,实现环境质量持续改善,确保人民群众的生态环境权益得到有效保障。
三、原则1.立法依据:2024年环境保护检查制度的制定必须依据相关法律法规,确保其合法性和严密性。
2.全面性:对包括企事业单位、政府部门、个人等各个环节的环境保护进行全方位的检查,确保环境保护工作的全面落实。
3.公正公平:检查工作需要公正公平,依据事实进行评估,不得偏袒任何一方。
4.科学性:检查工作必须依据科学数据和方法进行,确保检查结果具备科学性和可操作性。
5.持续改进:检查制度需要定期评估和改进,以适应环境保护工作的新形势和新要求。
四、内容1.环境监测和评估:对大气、水质、土壤等环境要素进行定期监测和评估,及时发现环境问题并采取相应的措施。
2.环境污染源检查:对各类污染源进行全面检查,包括工业企业、农业农村污染源、交通运输等,督促其落实环境保护措施,加强治理。
3.环境违法行为查处:对违法环境行为进行严厉查处,对污染严重的企业采取强制性整改措施,并追究相关责任人的法律责任。
4.环境风险评估:对可能引发环境风险的项目、工程等进行风险评估,提前制定应对措施,确保环境安全稳定。
5.环境监管能力建设:加强环境监管人员培训和队伍建设,提升监管能力和水平。
五、措施1.建立健全环境保护检查制度的法律体系,制定相关法律法规,明确各类环境污染行为的处罚力度和手段。
环境保护检查(巡查)记录表
16
防
尘
降
尘
设
施
设
备
贮水灌进水水源、管路是否充足、完好
17
提(压)水泵是否正常
18
压水管路是否完好
19
各管路阀门是否完好
20
第一粉碎机喷淋水是否畅通
21
第二粉碎机喷淋水是否畅通
22
粗砂、粉砂机喷淋水是否畅通
23
回水管路是否完好
24
其
它
25
检查人员签字:时间:201年月日
6
使用油料是否有防止污染土壤、水体措施
7
污水处理是否有专人负责,是否达标排放
8
噪
声
强噪声机具是否采取消音隔噪措施
9
工人是否戴好耳塞
10
人为活动噪声是否有控制措施
11
固
体
废
弃
物
各类固体废弃物是否分类存放
12
危险固体废弃物是否100%回收处理
13
可回收物固体废弃物是否100%处理
14
一般固体废弃物100%分类回收
古蔺县龙山镇草坝采石场
环境保护检查(巡查)记录表
2015年月日至201年月日
环ห้องสมุดไป่ตู้保护检查(巡查)记录表
序
号
检查(巡查)项目
检查结果
存在隐患
整改情况
备注
是
否
1
大
气
各种废料是否集中堆放,有封闭措施
2
尘土集中存放覆盖或固化,防止扬尘
3
是否有专人清扫保洁洒水压尘
4
作业现场是否通风良好、是否有防尘装置
5
水
体
各工件、设备清洗处是否设过滤装置
(完整版)隐患排查记录簿表:6.1.4
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
安全隐患排查记录表(日常检查)
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、临边洞口防护不到位;
2、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范;
3、兜网内垃圾未及时清理;
4、电渣压力焊工无证操作。
隐患整改责任人
隐患整改时间
5月6日—5月9日
隐患整改措施:
1、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改;
2、对悬挑架进行排查,搭设不规范处进行返工处理;
隐患整改责任人
隐患整改时间
6月6日—6月10日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识;
2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
整改验收结果:
验收人:年月日
隐患排查记录表
检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年3月5日
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、个别工人高空作业未正确使用安全带;
2、局部临边、洞口防护不牢,不到位;
4、悬挑脚手架剪刀撑、连墙件搭设不规范;
5、安全立网目数不够。
隐患整改责任人
隐患整改时间
4月26日—4月28日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全带的认识;
2、进行大排查,对防护不到位处进行整改;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;
专项安全检查记录表
安全生产(专项)检查记录表检查类型编号:()页脚内容1注:检查类型可填写为:定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。
(专项检查)事故隐患整改记录表页脚内容2页脚内容3施工现场装配式活动板房安装验收表(1)表3-3页脚内容4页脚内容5页脚内容6施工现场装配式活动板房安装验收表(2)表3-4页脚内容7页脚内容8页脚内容9页脚内容10注:1、保证项目必须全部符合要求。
2、一般项目每项合格率达到80%才能定位合格。
3、允许偏差项目最大偏差不得大于允许偏差的1.5倍,每项合格率达到75%为合格。
施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表表3-5页脚内容11页脚内容12页脚内容13页脚内容14页脚内容15检查单位:检查人员:检查时间:年月日落地式脚手架搭设检查验收表表3-6页脚内容16页脚内容17悬挑式脚手架搭设检查验收表表3-7页脚内容18页脚内容19页脚内容20整体提升脚手架搭设检查验收表3-8页脚内容21页脚内容22落地操作平台搭设检查验收表类型:(固定、移动)表3-9页脚内容23页脚内容24页脚内容25悬挑式钢平台检查验收表表3-10页脚内容26页脚内容27注:悬挑式钢平台每安装一次验收一次。
模板支撑系统安全检查验收表表3-11页脚内容28页脚内容29基坑支护安全检查验收表表3-12页脚内容30页脚内容31施工机具检查验收表表3-13页脚内容32页脚内容33页脚内容34验收意见:验收人员:检查日期:施工现场临时用电检查验收表表3-14页脚内容35页脚内容36页脚内容37注:宜用于地在施工现场临时用电。
(一)、接地电阻测试记录表表3-15页脚内容38页脚内容39(二)用电设备、电线电缆绝缘电阻测试记录表表3-16页脚内容40页脚内容41页脚内容42(三)电工巡视维修工作记录卡表3-17页脚内容43(四)漏电保护装置试跳记录表页脚内容44施工单位:工程名称:表3-18页脚内容45桩工机械检查验收表表3-19页脚内容46页脚内容47安全防护设施交接验收记录表表3-20页脚内容48页脚内容49模板拆除申请审批表表3-21页脚内容50。
隐患治理台帐检查表
隐患治理台帐检查表
一、隐患治理责任单位:
二、台账填报单位:
三、填报日期:
1. 隐患治理情况
1.1 隐患基本情况
•隐患编号:
•隐患描述:
•隐患级别:
•隐患类型:
•隐患归属单位:
•隐患治理责任单位:
•隐患整改措施:
1.2 隐患整改情况
•已整改完成时间:
•整改责任人:
•整改进展情况:
•整改是否合格:
2. 隐患治理效果评估
2.1 效果评价指标
•效果评价标准:
•评价指标1:
•评价指标2:
•评价指标3:
2.2 效果评估结果
•评估结论:
•评估时间:
•评估人员:
3. 隐患治理台账更新情况
3.1 更新内容
•变更内容:
•变更原因:
•变更时间:
3.2 台账完整性验证
•验证日期:
•验证人员:
•验证结论:
结语
本台账为隐患治理单位的重要记录,负责单位应认真填报并实时更新,以确保隐患得到及时有效地治理。
(文物保护单位)安全检查记录表
5
建筑防火
是否违规搭建临时建筑或堆放可燃物品占用防火间距、私搭乱接电气线路等问题。
是否设置消防车通道,现有消防车通道上是否设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物,影响灭火救援。
6
灭火器
文物建筑每层配置的灭火器是否大于2具。
灭火器是否按每月进行一次自查。
灭火器是否达到送修条件和维修期限。灭火器是否达到报废条件和报废期限。
灭火器是否未开启、喷射过。
7
安全隐患自查
是否每日进行防火巡查 ,是否进行夜间防火巡查。
文物建筑对公众开放期间,是否每2h进行一次防火巡查;
开放结束后,是否进行巡查。
8
隐患整改消除
是否及时整改安全隐患问题;
是否制定隐患整改责任清单。
9
疏散通道畅通
主要出入口附近是否设置消防安全布局标识,标明文物建筑保护范围内消防水源(天然水源、消防水池,室外消火栓及可利用的市政消火栓)、消防道路、安全出口和疏散路线,消防器材等内容。
是否存在线路老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸等问题,是否存在过热、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹;
电线接头是否采用接线端子等可靠连接,电气线路、开关、插座是否直接敷设安装在可燃材料上;
配电箱接地措施是否完好,箱内线路敷设是否正确,线路孔洞是否进行防火封堵,周围是否堆放可燃物。
文物建筑内冬季是否违规采用电暖气、电褥子取暖;
(文物保护单位)安全检查记录表
单位名称:
检查时间:2024年月日
序号
检查项目
检查内容
问题隐患
整改情况
备注
有
无
是
否
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
安全机构、全员安全责任制
环境安全隐患排查整改制度样本(4篇)
环境安全隐患排查整改制度样本一、制度目的为了保障公司的生产经营活动和员工的人身安全,防止因环境安全隐患导致的事故和意外发生,制定本制度,规范环境安全隐患的排查和整改工作。
二、适用范围本制度适用于公司的所有部门和员工,对于环境安全隐患的排查和整改工作必须严格按照本制度的要求执行。
三、制度内容1. 环境安全隐患排查工作(1)每月由环境安全管理部门牵头,组织相关部门进行环境安全隐患排查工作。
(2)环境安全管理部门应制定详细的排查计划,包括排查的时间、地点、内容等,并提前通知相关部门,确保排查工作的顺利进行。
(3)排查内容包括但不限于以下方面:- 生产设备和设施是否存在安全隐患;- 仓库、办公室和生产车间的电线、电器设备是否符合安全要求;- 生产过程中是否存在安全操作规程和操作规范;- 生产过程中使用的化学品是否符合安全要求;- 网络和信息系统是否存在安全隐患;- 公共区域和通道是否保持畅通等。
(4)环境安全管理部门应根据排查结果制定整改方案,并明确整改的责任部门和负责人。
2. 环境安全隐患整改工作(1)责任部门和负责人在接到整改通知后,应立即组织相关人员制定整改方案,明确整改措施和时间节点。
(2)整改方案应包括整改的具体要求、整改的时间节点和责任人,同时要注明整改后的效果。
(3)责任部门和负责人应按照整改方案进行整改,并在规定的时间内完成整改工作。
(4)环境安全管理部门应及时跟踪整改进展情况,并记录整改结果。
(5)整改完毕后,责任部门应向环境安全管理部门递交整改报告,报告包括整改的过程、结果和后续措施。
四、监督检查(1)环境安全管理部门负责对各部门的环境安全隐患排查和整改工作进行监督检查。
(2)监督检查可以通过现场查看、核对记录、检测数据和访谈等方式进行。
(3)对发现的环境安全隐患,环境安全管理部门有权要求责任部门立即采取措施进行整改,并能够追踪和监督整改过程。
(4)对监督检查中发现的问题,环境安全管理部门应及时向公司管理层报告,并提出整改建议。