工装夹具设计管理流程
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报废申请单
报废申请单
市场部长
即时
市场部部长对报废申请进行审核。
20
报废申请单
报废申请单
总经理
即时
总经理审批。
21
报废申请单
报废清单
工装保管员
按要求
编制报废清单归档保存,工装保管员在工装清单备注栏及时注销。
编制/日期:审核/日期:批准/日Байду номын сангаас:
22、相关记录
22.1工装(新、改)验收确认单编号:G/HY7.3B08-
序号
输入
流程
输出
责任人
时间
要求
11
工装夹具管理规定
工装(新、改)验收确认单
工装保管员
样件生产后
登记工装清单、进仓单,数量准备,放置妥当并标识清楚。
12
合格工装夹具
工装出仓单
工装保管员
按需要
登记出仓单,并签收。
13
合格工装夹具
夹具标识
(存卡)
工装保管员
按规定
1登记工装清单;
②上架定置堆放并标识(存卡);
③易生锈的上防锈油,精度较高的应存放工具柜内。
14
生产计划安排
工装夹具管理规定
生产车间带班、线长
生产前
领用时登记工装夹具进出仓登记表,签名确认。
15
工装夹具管理规定
试用情况表
产品工程师工艺员
生产中
对工装夹具的使用情况进行检查监督并进行指导。收集使用意见加以改进完善。
16
工装夹具管理规定
工装夹具管理规定
7
审核后的工装夹具设计图
审批后的工装夹具设计图
总经理
审核之后
根据产品结构和所要达到的质量要求对照设计图分析比较,找出不合理处,提出建议
8
审批后的工装夹具设计图
设计图、工作联络单
工装设计员
审批之后
设计图纸必须经核对、审核、批准之后才能使用,数量及其制作要求,完成时间必须在工作联络单上注明清楚。
9
工装夹具设计图及工作联络单HY09B03(99)
签名/日期:
图纸尺寸
实测尺寸
检验结果
工装检验状况(由工艺部填写):
签名/日期:
存在问题(由相关部门填写):
签名/日期:
结
论
签名/日期:
会
签
栏
夹具管理员
设备部
使用部门
质检部
工艺部
签名
日期
注:1、设备部在制造完毕工装后,用书面形式通知工艺部
2、工艺部根据实际情况与相关部门协商在何时、何地进行工装试验及审核,并用书面形式通知相关部门人员到指定场所参与此项工作的验证。
工装夹具设计管理流程图
更改号:1编号:G/HY7.304-2005
序号
输入
流程
输出
责任人
时间
要求
1
新产品开发计划
计划表
市场部
按计划
根据市场需要,作出新产品开发计划。
2
试模计划
试模件
模具车间
按计划
按计划进行试模。
3
试模件质量情况
计划表
工艺员
按计划
根据试模情况作工艺计划,并落实完成时间。
4
工艺工作计划
工装设计工作计划表
3、第一、二、三栏由工艺部填写,结论由工艺部长负责填写,其余内容按表中注明部门填写。
4、未经验收确认的工装,不能进入工装仓库,更不能投入正式生产。
工装夹具
工装制作员
按要求
制作工装夹具,必要时可先做样件由产品工程师或工艺员试用确认、备用件的数量及各项要求由产品工程师或工艺员于记录中提出。
10
工装夹具使用要求
合格工装夹具/工作联络单
见表格说明
按要求
检验工装的使用效果(在样件生产进程中验证),验证中对不良品处理完善。未经验收确认的工装,不能进入工装仓库,更不能投入正式生产;
以上记录由市场部存档,保存期限为长期。
23、附件
附件一工装(新、改)验收确认单
更改号:1编号:G/HY7.3B08-
工装编号
产品编号
产品名称
使用部门
适用设备
使用材料
计划:
工装试
样件数
计划:
夹具数量
计划:
实际:
实际:
实际:
尺寸检查(由质检部填写)
与相关产品配合状况(由工艺部填写)
工装试验状况(由使用部门填写):
生产车间带班、线长
生产后
生产完毕及时交回工装夹具,并签名确认。
17
工装夹具管理规定
工作联络单
工装制作员
随时
对工装进行维护保养,小修由工装制作员直接修复,大修改制产品工程师下工作联络单交工装制作员修复。
18
过程控制程序
报废申请单
各生产车间
需要时
对过时需报废的工装,工艺员和质检员监定,工装制作员编制。
19
工装设计员
需要时
根据设计要求按工作计划单,落实完成时间。
5
工装夹具设计/工作计划表
工装夹具设计图
产品工程师
工艺员
按计划
所设计图必须满足使用要求,设计员对其实用性负责
6
工装夹具设计图
审核后的工装夹具设计图
相关人员
设计完成之后
根据产品所需达到的质量要求,进行对比分析,找出不合理处提出建议,并进行会签。①核对由相关工艺员负责;②市场部部长负责;
报废申请单
市场部长
即时
市场部部长对报废申请进行审核。
20
报废申请单
报废申请单
总经理
即时
总经理审批。
21
报废申请单
报废清单
工装保管员
按要求
编制报废清单归档保存,工装保管员在工装清单备注栏及时注销。
编制/日期:审核/日期:批准/日Байду номын сангаас:
22、相关记录
22.1工装(新、改)验收确认单编号:G/HY7.3B08-
序号
输入
流程
输出
责任人
时间
要求
11
工装夹具管理规定
工装(新、改)验收确认单
工装保管员
样件生产后
登记工装清单、进仓单,数量准备,放置妥当并标识清楚。
12
合格工装夹具
工装出仓单
工装保管员
按需要
登记出仓单,并签收。
13
合格工装夹具
夹具标识
(存卡)
工装保管员
按规定
1登记工装清单;
②上架定置堆放并标识(存卡);
③易生锈的上防锈油,精度较高的应存放工具柜内。
14
生产计划安排
工装夹具管理规定
生产车间带班、线长
生产前
领用时登记工装夹具进出仓登记表,签名确认。
15
工装夹具管理规定
试用情况表
产品工程师工艺员
生产中
对工装夹具的使用情况进行检查监督并进行指导。收集使用意见加以改进完善。
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工装夹具管理规定
工装夹具管理规定
7
审核后的工装夹具设计图
审批后的工装夹具设计图
总经理
审核之后
根据产品结构和所要达到的质量要求对照设计图分析比较,找出不合理处,提出建议
8
审批后的工装夹具设计图
设计图、工作联络单
工装设计员
审批之后
设计图纸必须经核对、审核、批准之后才能使用,数量及其制作要求,完成时间必须在工作联络单上注明清楚。
9
工装夹具设计图及工作联络单HY09B03(99)
签名/日期:
图纸尺寸
实测尺寸
检验结果
工装检验状况(由工艺部填写):
签名/日期:
存在问题(由相关部门填写):
签名/日期:
结
论
签名/日期:
会
签
栏
夹具管理员
设备部
使用部门
质检部
工艺部
签名
日期
注:1、设备部在制造完毕工装后,用书面形式通知工艺部
2、工艺部根据实际情况与相关部门协商在何时、何地进行工装试验及审核,并用书面形式通知相关部门人员到指定场所参与此项工作的验证。
工装夹具设计管理流程图
更改号:1编号:G/HY7.304-2005
序号
输入
流程
输出
责任人
时间
要求
1
新产品开发计划
计划表
市场部
按计划
根据市场需要,作出新产品开发计划。
2
试模计划
试模件
模具车间
按计划
按计划进行试模。
3
试模件质量情况
计划表
工艺员
按计划
根据试模情况作工艺计划,并落实完成时间。
4
工艺工作计划
工装设计工作计划表
3、第一、二、三栏由工艺部填写,结论由工艺部长负责填写,其余内容按表中注明部门填写。
4、未经验收确认的工装,不能进入工装仓库,更不能投入正式生产。
工装夹具
工装制作员
按要求
制作工装夹具,必要时可先做样件由产品工程师或工艺员试用确认、备用件的数量及各项要求由产品工程师或工艺员于记录中提出。
10
工装夹具使用要求
合格工装夹具/工作联络单
见表格说明
按要求
检验工装的使用效果(在样件生产进程中验证),验证中对不良品处理完善。未经验收确认的工装,不能进入工装仓库,更不能投入正式生产;
以上记录由市场部存档,保存期限为长期。
23、附件
附件一工装(新、改)验收确认单
更改号:1编号:G/HY7.3B08-
工装编号
产品编号
产品名称
使用部门
适用设备
使用材料
计划:
工装试
样件数
计划:
夹具数量
计划:
实际:
实际:
实际:
尺寸检查(由质检部填写)
与相关产品配合状况(由工艺部填写)
工装试验状况(由使用部门填写):
生产车间带班、线长
生产后
生产完毕及时交回工装夹具,并签名确认。
17
工装夹具管理规定
工作联络单
工装制作员
随时
对工装进行维护保养,小修由工装制作员直接修复,大修改制产品工程师下工作联络单交工装制作员修复。
18
过程控制程序
报废申请单
各生产车间
需要时
对过时需报废的工装,工艺员和质检员监定,工装制作员编制。
19
工装设计员
需要时
根据设计要求按工作计划单,落实完成时间。
5
工装夹具设计/工作计划表
工装夹具设计图
产品工程师
工艺员
按计划
所设计图必须满足使用要求,设计员对其实用性负责
6
工装夹具设计图
审核后的工装夹具设计图
相关人员
设计完成之后
根据产品所需达到的质量要求,进行对比分析,找出不合理处提出建议,并进行会签。①核对由相关工艺员负责;②市场部部长负责;