企业财务部自查自纠报告

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企业财务部自查自纠报告
为了进一步加强财务管理,按照公司及监管部门的要求,我财务部对____年8月至____年6月财务管理情况进行了自查,现将自查情况报告如下:
一、检查工作开展情况
1. 制度建设及执行情况
我财务部能够严格按照《企业会计准则》和《内部控制制度》执行,相关人员能够认真履行职责,无违反规定的情况。

2. 资金管理情况
我部门在资金管理方面严格执行公司的规定,无未经审批的支出和超标支付的情况。

对于所有的收入和支出都有详细的记录,并定期进行核对。

3. 资产管理情况
我部门在资产管理方面建立了完善的登记和盘点制度,资产变动都有完整的记录。

定期进行资产盘点,确保账实相符。

4. 合同管理情况
我部门在合同管理方面严格按照公司的规定执行,合同的签订、履行和结算都有详细的记录。

二、存在的问题及整改措施
1. 存在的主要问题
在自查过程中,我们也发现了一些问题。

主要表现在以下几个方面:一是部分会计科目使用不规范;二是固定资产管理方面存在卡片信息不完整、部分资产未及时入账等问题;三是合同管理方面存在合同编号不连续、合同信息填写不完整等问题。

2. 整改措施及建议
针对以上问题,我们提出以下整改措施和建议:一是加强会计人员培训,提高业务水平;二是进一步完善固定资产管理制度,加强与相关部门的沟通协调,及时完成资产入账工作;三是规范合同管理制度,统一合同编号规则,加强合同信息审核工作。

三、其他需要说明的事项
1. 无违规担保事项。

我部门从未为企业提供过任何形式的担保。

2. 无违规投资事项。

我部门未发现有违规投资行为。

3. 无资金被占用或挪用情况。

我部门的资金使用均符合公司规定,未发现被占用或挪用的情况。

4. 无财务风险事项。

我部门在财务管理方面未发现有财务风险事项。

通过本次自查,我们深刻认识到财务管理的重要性和规范性,我们将进一步加强内部控制,提高业务水平,为企业
的健康发展提供有力的支持。

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