公司财务核算管理制度范本

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第一章总则
第一条为加强公司财务核算管理,确保财务数据的准确性和真实性,提高财务管理水平,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务核算工作,包括但不限于账务处理、财务报表编制、会计档案管理等。

第三条公司财务核算工作应遵循以下原则:
1. 依法合规:严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度,确保财务核算的合法性。

2. 客观真实:财务核算应当真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

3. 及时完整:财务核算应当及时、完整地记录公司的经济业务,确保财务信息的及时性和完整性。

4. 责任明确:财务核算人员应明确自己的职责,确保财务核算工作的顺利进行。

第二章财务核算职责
第四条财务部负责公司财务核算工作的组织、实施和监督。

第五条财务核算人员应具备以下职责:
1. 按照国家会计准则和公司财务制度进行账务处理,确保会计信息的准确性。

2. 及时、准确地编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

3. 定期进行财务分析,为管理层提供决策依据。

4. 负责会计档案的整理、归档和保管工作。

5. 配合内部审计、外部审计等部门的审计工作。

第三章财务核算流程
第六条财务核算流程如下:
1. 原始凭证的审核:对收到的原始凭证进行审核,确保其合法性、真实性和完整性。

2. 账务处理:根据审核通过的原始凭证,进行账务处理,确保会计信息的准确性。

3. 财务报表编制:根据账务处理结果,编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

4. 财务分析:对财务报表进行分析,找出财务状况和经营成果的优缺点,为管理
层提供决策依据。

5. 会计档案管理:对会计档案进行整理、归档和保管,确保会计档案的完整性和
安全性。

第四章财务核算监督
第七条公司内部审计部门负责对公司财务核算工作进行监督,确保财务核算工作
的合规性和有效性。

第八条财务核算人员应当接受内部审计部门的监督,配合审计工作,及时纠正财
务核算中的错误。

第五章附则
第九条本制度由公司财务部负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。

第十一条本制度如需修改,由公司财务部提出,经公司总经理批准后,报董事会
审议通过。

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