各单位风险防控及措施排查表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

各部门风险防控及措施排查表
ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表
2、销售部风险排查表

3、技术部风险排查表
4、综合部风险排查表
5、检验中心风险排查表

6、质量部风险排查表

7、生产车间风险排查表
说明:
一、风险等级:
一级:给企业声誉和企业发展造成较大影响,直接影响到企业发展战略及稳定可持续性发展。

二级:给企业造成严重的经济损失,影响到可持续稳定地提供用户满意的产品和服务。

三级:给企业造成一定的经济损失,间接影响到相关方(企业、员工、用户)满意程度。

二、评价要求:
每年6月份由技术部组织各部门对上述各单位已识别、确定的风险和措施排查内容
进行评价,根据新一年企业发展战略及往年存在的问题识别和确定新的风险,并制定相应的措施内容。

@。

相关文档
最新文档