2019年部门预算公开标准格式

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年部门预算公开标准格式
年茌平县委办公室部门预算
第一部分、部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分、年部门预算表
一、年部门收支预算表(功能科目分类)
二、年部门收支预算表(经济分类)
三、年部门收入预算表
四、年部门支出预算表
五、年财政拨款收支预算表
六、年一般公共预算支出预算表
七、年一般公共预算基本支出预算表
八、年政府性基金预算表
九、年一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、年政府采购预算表
第三部分、年部门预算情况说明
一、收支预算整体情况
二、一般公共预算拨款收支情况
三、政府性基金预算收支情况
四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
五、重要事项说明
六、名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
中共茌平县委办公室单位预算属于县级预算,单位主要包括:县委办、党史办、台办、妇联、团委、工商联、机要局、机关工委、信访局、老龄办、档案局、科协、编办等个单位的人员工资和业务经费。

二、部门预算单位构成
、茌平县委办公室本级
2、茌平县档案局机关
纳入本部门年部门预算编制范围的二级单位包括:
第二部分年部门预算表
表一年茌平县委办公室部门收支预算表(功
能科目分类)
单位:
表二年茌平县委办公室部门收支预算表(经济分类)
单位:万元
表三年茌平县委办公室部门收入预算表
单位名称:县委办公室本级单位:万元
表四年茌平县委办公室部门支出预算表
单位:

年茌平县委办公室部门财政拨款收支预算表
单位:万元

年茌平县委办公室部门一般公共预算支出预算表

位:

年茌平县委办公室部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元

年茌平县委办公室部门政府性基金预算表

年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称:县委办公室本
单位:万元

年茌平县委办公室部门政府采购预算表
单位:万
第三部分年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
年收入预算为万元,其中:一般公共预算拨款万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款万元、国有资本经营收入安排的拨款万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入万元、其他收入万元、上年结转万元。

年支出预算为万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出万元,政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务万元,党委办公厅(室)及相关机构事务万元其中行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)万元、一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)万元,社会保障和就业支出万元,老龄卫生健康事务4万元,住房公积金万元。

二、一般公共预算拨款收支情况
年一般公共预算收入预算为万元,比上年增加,主要原因是人员工资增加。

年一般公共预算支出预算为万元,比上年增加(或减少),具体情况如下:
、政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务万元,比上年增加,原因为信访局搬家修缮。

2、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)万元比上年增加,主要原因是工资的增加;一般行政管理
事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)万元,比上年减少,主要是预算单位的减少。

3、社会保障和就业支出万元,比上年增加,主要原因是养老保险增加。

4、老龄卫生健康事务4万元,和上年无变化。

5、住房公积金万元比上年增加,主要原因是公积金比例增加。

三、政府性基金预算收支情况
年政府性基金收入预算万元。

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
年一般公共预算拨款安排的基本支出预算万元,其中:
人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等。

其中机关运行经费预算万元。

五、重要事项说明
(一)政府采购情况
年政府采购预算万元,其中系统维护费9万元,物业费印刷费万元,老年优待证1万元,一般公共预算拨款安排万元,主要用于信访事务万元,行政运行及相关事务万元,一般行政管理事务万元,老龄卫生健康事务1万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。

年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共万元,其中因公出国(境)费万元、公务用车购置费万元;公务用车运行维护费万元、公务接待费万元。

年“三公”经费预算比年减少万元,其中:因公出国(境)费减少万元。

公务用车购置及运行费减少万元(其中公务用车购置费减少万元,公务用车运行维护费增加万元),原因为车辆老化维修费用增加。

公务接待费减少万元,原因为严格执行接待制度。

(三)其他情况说明
截至年月日,本部门及所属各预算单位共有车辆辆,单位价值万元以上的大型设备(台、件、套)。

年预算安排购置万元以上的大型设备(台、件、套)。

年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款万元。

六、名词解释
一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、其他收入:指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公
出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差
旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购
置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定
开支的各类接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指县级行政单位(包括参照公务员
法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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