审计员酒店猝死案5官员被严处
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举行 。李金华审计长在会 阐述 了对部 范 , 卜 资金使用更加有效 , 基本 不再存在 发展 的必然趋 势 。要 实现这一 目 , 标 关 门预算执行审计的总体看法以及预算执 重大违 法违规 问题 ;通过对中央各部委 键 在于 中央国家机关 , 中央各部委应 围 行审计要达到的 H的 、 采取 的措施等。 他 二 三级 预算执行 单位 逐年进行审 计,促 绕这一 H标 ,共同努力 , 工作 中 自觉 在 强调 ,预算执行审计是审计机关审计] 进整改 、 I 』强管理 , J 】 使二 i级单位 的违法 依法行政 , 依法履 行职责 。领导干部接 作 的第一要务 ,最终 目的是促进政 府预 违规 问题有大幅度下降 ; 在此基础上 , 使 受 监 督 , 一 位 的 就 是 接 受 法 律 监 督 。 第 算达到科学 、 规范 、 公开透明。 各部门财政财务管理水平逐年提高 ,同 法律 法 规也 是审 计 与被 审 计单 位 共 同 李金华说 ,审计机关监督预算执行 时, 促进资金使用效益 的提高 , 推动财税 遵守 的底线 , 是衡 量是非 的标准 。在依 是 宪法 、 }法的规定 , 审l f 。 是人大 、 国务院 体 制收革 法行政 的前提下 ,健全 内控制度 ,严格 的要求 ,也是审计为人大服务的重要方 就 如何进 一步加 强和改进 中央部 门 内部管理 ,才能最终建 立起科学 的 、有 面 。最 终 目的是 促 进 整 个 国家 预 算 的科 预 算 执 行 审 计 作 ,李 金 华 提 出六 项 措 秩序 的管理体系 。 同时希望 中央部 门 L 他
的确 由被审 汁单位招待 ,但招 待 等于宴请 ,招 待是有标准 的 , 且决不能 喝酒 。 而 盐山审计 事件被 曝) 后 , 乜 全国各地审 汁机关认真反思 。 展 开廉政警示教育 审汁署表示 , 明年开始 , 靖财政部 门和 从 将 监察部 门联合组成监督机关 , 每年对审计部 门进行榆查 , 并形 全国关注 的盐 …审计人员猝死酒店 门前事件终于 有了处 成 固定的制度 , 理结果 。1 月 2 O 0口, 从有 关部 门获悉 , 沧州 市人 民政府 、 中共 ( 自《 京 青 年报 )o6 1.4 B ) 摘 北 2 o 、02 、 1 沧州市纪律检查 委员会 、沧州市监察局严 处 官
据 有关 党纪 政 纪 规定 。 5名有 关 负 责 人 追 究 相心 责任 对
今年 3 月至 4 , 月 沧州市审 汁局派出审汁组 , 对盐…县县 城 电网建设与改造 工程竣工决算进行 审计 。在连续接受盐 山 县电力局 的宴请后 , 4月 1 1日中午 , 参加 陔项 日审 ‘ 作的盐 1 卫生部 9 2 I 月 7F发布的第 5 号 部令 《 1 卫生系统 内部审计 山县审计局审计员张洪涛猝死酒店¨前 第 二天 , 汁组其他 工作规定》 审 中要求 , 为规范收 支管理 , 年收入 30 万元以 或 00 成员和电力局领导依 旧按 汁划赴扬州游玩。此 事: 经披露后 , 在 拥有 30张病床以 的医院必须配备 专职审计 员。 0 全国产 生强烈反响。国家审计署 专门派} 调查组 , ¨ 赶赴盐山调 卫生系统 内部审计 是指 卫生系统 内部审讣机 构和审计人 查此事 。 8月 2 3日, 审计署就市计组违反审计纪律『 题发出通 员 , 口 J 对本单位 及所属机构的财务收支 、 经济活动 的真实 、 合法 报。 认为媒体报道属实, 将追究有关负责人的责任。 性进行独立监督 审核 的行 为。《 规定》 要求 , 内部 审计机构及内 依据有关规定 , 沧州 市人 民政府 、中共沧州市纪委、 沧州 部审计人员在本部 门 、 本单位主要负责人领 导下 , 依照国家法 市监察局 、 沧州市供 电公 司研究决定 , 给予沧州市审 汁局副局 律 、 法规 以及本规定开腱审计 工作 。 长朱玉山党内严重警 告 、 行政记大过处分 ; 给 盐1 县审计局 I I 各 级卫生行政部 门应按照国家法律 、 法规的规定 , 设置 内 局长王荣华党 内严重警告 、 行政撤职处分 ; 了盐山县审计 局 部审计 机构 , 给 配备审计人员 , 开展审计工作 年收入 30 00万元 副局长刘新 党 内严重警 告、 行政降级处分 ; 给予黄骅市审计 以上或拥 有 30张病床 以上的医疗机 构 、年收入 20 0 00万元以 局摹建科科 长膝 义中党 内严重警告 、 行政撤职处 分 ; 给予盐 … 上或所属单位多的企业 、 事业 位 , 应当设 置独 立的内部审计 县供电公司经理张红 卫党 内严重警告 、 行政降级处分 。依照党 机构 , 备专职审计人员。 配 风廉政建设责任制规定 ,给 予沧州市审计局 局长 Ⅲ水利通报 《 规定》提出 r内部 审计 的职责与任 务、内部审计机构权 批评 。 限和内部 审计工作程J 芋。《 定》强调对不履行 审汁职责的内 规 2 X年 3 , ( ) 月 经国务院同意 ,国家审 汁署制定下发1 关 部 审计人员 , X r《 由所在单位给予批评; 对滥用职权 、 徇私舞 弊 、 玩 于加强审计纪律 的规定》 提出外 审计 “ , 八不准” 其 巾明确 忽职守 、 。 泄露秘密的内部审计人员 , 在单位和上级主管部门 所 规定 , 审计人员不准接受被审计单位安 排的就餐 和宴请 ; 不准 依 照有 关规定严肃处理 。对拒绝或者不配合内部审计]作 、 二 拒 参加被审计单位安排的旅游 、 娱乐 、 联欢等活动 。 绝 提供 或者提供虚假资料 、拒不执行 审计意见 以及打击报复 9月 1 4日,国家审计署审计 长李金华在 海接受记者采 内部审计人 员的单位和人 员。 各部 门、 各单位主要负责人应当 访时表示 , 由于一些地方财政确实困难 , 审计部门的审计 费用 及 时做 出严 肃 处 理 。 不能保障 , “ 对 八不准” 纪律不能刚性执行 , 汁人员外出审计 审 ( 自《 京 青 年报 》 06 9 2 . 4 摘 北 2 0 . .8A )
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李金华 强调 :
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预算执行审计是审计机关的第一要务
9 2 月 7日至 2 8日, 中央部 门财务负 的概括 : 通过 连续审计 、 整改 , 国务 院 改革 ,建立公 共财政管理 体制 ,建立科 使 责人审计研讨会在审计署怀柔培训 基地 各 部门一级 预算 单位 的预算执行更加规 学 、规范 、 明的预算管理 制度是经济 透
学、 规范和公开透明 。 汁署把预算执行 施。 审 一是建立并 持经 常性 的审计制度 ; 要注意 r 解掌握下属单位情况 ,加强 监 审计放 在首要位置 ,审计 的重点又是 巾 二 是突出重点 ,存继续大力舞处 重大违 督 管 理 。 央财政部 门和其他 中央预算执行部 ¨。 法违 规 问题 和重 大损 失 浪 费 问题 的 同 审计署行政事业审计 司司长鲍 国明 这 是审计职能 的要求 ,也是因为这砦部 时 , 特别关注屡查屡犯 问题 ; 三是注重褴 在会上通报 了近 两年 中央部 门预算执行 门不仅有 自身的预算 ,同时也肩负着预 改 , 通过审计 , 解决财政 财务管理中的问 审计情况。20 年 , 04 审计署审计 _ 3 个 『 8 算执行组织职责 ,这些部 门预箅执行情 题 ; 四是健全市计结果公告制度 ; t 推 中央部门 , 0 5 , 』是 20 年 又安排 了对 4 个中 8 况 怎么样 , 对全国有着关键性影响 , 巾央 行审前 叶央部门 自查 自纠办法 ;六是 加 央部 r的审讣 。 4 1 J 10多名来 自各 f央部门 { J 部 委 做好 了 ,会起 到一 个好 的带 头作 强沟通 ,在审计 与被审计单位之 间形 成 的负责或主管财务1 作 的同志参 加 了研 二 用。 互动 , 同研 究解 决被 审计 单位在机制 、 讨会 , 科技部 、 交通部 、 围资委 、 中科院的 中央部 门预算执行审 计要达到一 个 体制上面临的问题和 困难 。 代表住会 【 _ 二 『交流发 言。 作 李金华在讲 活中说 ,深化财政体 制 ( 自《 摘 中国审 ̄, )o6 1 .. )  ̄  ̄ x o .06 ① -t l) 什么样 的 目的呢? 对此 , 李金华作了这样