QR8.7-01不合格品评审处置表
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签合格品处理结果验证:DOKONC检验员:日期:
责任部门原因分析及改进措施
原因分析:
分析人签名:日期:
改进描施和完成日期:
编制:日期:部门负责人确认签名:日期:
验证结果:
□有效
□需重新采取措施:原因
验证人确认签名:日期:
注:木表适用于产品的严重不合格.需相关部门进行会审处宜。
不合格品评审处置表
QR8.3-01/A
客户单位
订单号
类别
□制程□成品□客户退货
责任部门
零件爼称
图号
编(批)号
材料牌号
数量
不合格品概述及不良原因初析(可用图.文表示人
建议处置措施:□返工 □返修 □报废检验员:日期:
质保部处置建议:
质保部负责人:日期:
评审结果及处置意见
技术部:
生产部:
签名:
签名:
签名:
责任部门原因分析及改进措施
原因分析:
分析人签名:日期:
改进描施和完成日期:
编制:日期:部门负责人确认签名:日期:
验证结果:
□有效
□需重新采取措施:原因
验证人确认签名:日期:
注:木表适用于产品的严重不合格.需相关部门进行会审处宜。
不合格品评审处置表
QR8.3-01/A
客户单位
订单号
类别
□制程□成品□客户退货
责任部门
零件爼称
图号
编(批)号
材料牌号
数量
不合格品概述及不良原因初析(可用图.文表示人
建议处置措施:□返工 □返修 □报废检验员:日期:
质保部处置建议:
质保部负责人:日期:
评审结果及处置意见
技术部:
生产部:
签名:
签名:
签名: