2009年1—6月人大视察材料(财政)
人大视察情况汇报材料
人大视察情况汇报材料尊敬的领导:我校自成立以来,一直秉承着“以人为本,育人为先”的办学理念,致力于为学生提供优质的教育教学环境。
近日,人大领导一行对我校进行了视察,现将视察情况进行汇报如下:一、学校基本情况。
我校位于市中心,占地面积达到200亩,校园环境优美,教学楼、图书馆、实验室等各类教学设施一应俱全。
学校注重师资队伍建设,拥有一支高素质的教师团队,其中正高级职称教师占比达到60%以上。
同时,学校还注重学生的全面发展,开设了丰富多彩的课外活动,如文艺表演、科技创新等,为学生提供了广阔的发展空间。
二、教学科研情况。
学校高度重视教学科研工作,不断加强教学改革,推进课程建设,完善教学质量评估体系。
在科研方面,学校积极引进科研项目,鼓励教师开展科研工作,取得了一系列重要成果。
同时,学校还注重学科竞赛和学术交流,为学生提供了更多展示和交流的机会。
三、学生管理服务情况。
学校高度重视学生管理服务工作,建立了健全的学生管理制度,加强了学生思想政治教育和心理健康教育。
同时,学校还注重学生的综合素质培养,开展了一系列的学生活动,如志愿者服务、社会实践等,为学生提供了更多成长的机会。
四、社会影响力。
学校积极融入社会,与各类企事业单位建立了良好的合作关系,开展了一系列的社会实践活动,取得了良好的社会声誉。
同时,学校还注重校园文化建设,举办了一系列丰富多彩的文化活动,为校园增添了浓厚的文化氛围。
五、存在的问题和建议。
在视察过程中,人大领导对我校提出了一些宝贵的意见和建议,主要包括,加强师资队伍建设,进一步提高教学质量;加强学生管理服务,关注学生的心理健康;加强与社会的联系,拓宽学生的就业渠道等。
我校将认真对待,并结合实际情况,不断改进和完善。
六、结语。
通过此次人大领导的视察,我校收到了很多宝贵的意见和建议,这对于我校的发展具有重要的指导意义。
我校将以此为契机,不断提高教育教学质量,为培养更多优秀人才而努力奋斗。
特此汇报。
2009年《政府工作报告》责任分工1-6月份落实进展情况
2009年《政府工作报告》责任分工1-6月份落实进展情况具体工作任务和要求责任领导主办单位进展情况一、全县经济社会发展主要预期目标(6 项)1、全县生产总值45亿元,增长22%沈晖统计局完成21亿元,增长39.9%(预计)2、财政总收入4.5亿元,增长18%沈晖财政局各乡(镇)、场完成 2.3亿元,增长15.5%3、全社会固定资产投资72亿元,增长30%沈晖发改委各乡(镇)、场完成28.62亿元,占任务的39.8%4、社会消费品零售总额8.2亿元,增长14%沈晖统计局、商管办完成4亿元,增长19.6%5、农民人均纯收入5040元,增长8%阮洋统计局、农办各乡(镇)、场农民人均现金收入2246元,增加281元,增长14.3%6、人口自然增长率控制在8‰以内阮洋计生委各乡(镇)、场控制在8‰以内二、主攻工业,实现工业经济跨越发展(一)园区设施建设(9项)1、全程硬化长江大道,全面陈翌鹰工业园服完成长江大道硬化23完成主干道路两侧人行道铺设,高标准实施绿化、亮化和美化工程务局23800平方米,新铺设金砂大道人行道10650平方米,新安装路灯83盏,新增植树3584棵,绿化面积85500平方米2、加快园区污水处理设施建设徐 胜 环保局 主体工程程基本完工,正在进行设备安装3、继续延伸自来水管道,保证企业生活用水需要陈翌鹰 工业园服务局 新增管道2000米,已接近龙达厂区 4、汛期前全面建成排水明渠工程徐 胜 水务局 已完工5、启动金砂湾城防工程升级建设阮 洋 水务局 初步设计完成,正准备上报审查。
6、配合500千伏变电站建设,保障园区用电需求徐 胜 供电公司 已完成征地拆迁,待省公司组织正式实施7、建成九钢、龙达两个生活区陈翌鹰 工业园服务局 九钢生活区建成使用,龙达生活区完成规划设计。
8、启动物流园区开发,启动银砂湾开发,着手规划编制、道路设计等前期工作陈翌鹰 工业园服务局流泗镇、国土局 规划编制正在进行,物流园区因规划金砂湾新区,暂缓开发。
第十一届全国人民代表大会财政经济委员会关于2009年中央和地方预算执行情况与2010年中央和地方预算草案的审
第十一届全国人民代表大会财政经济委员会关于2009年中央和地方预算执行情况与2010年中央和地方预算草案的审查结果报告第十一届全国人民代表大会财政经济委员会关于2009年中央和地方预算执行情况与2010年中央和地方预算草案的审查结果报告2010年3月9日第十一届全国人民代表大会第三次会议主席团第二次会议通过十一届全国人大三次会议主席团:第十一届全国人民代表大会第三次会议审查了国务院提出的《关于2009年中央和地方预算执行情况与2010年中央和地方预算草案的报告》和2010年中央和地方预算草案。
全国人民代表大会财政经济委员会在对预算报告和预算草案进行初步审查的基础上,根据各代表团和有关专门委员会的审查意见,又作了进一步审查。
国务院根据审查意见对预算报告作了修改。
现将审查结果报告如下。
一、财政经济委员会认为,2009年中央和地方预算执行情况总体是好的。
全国财政收入68477亿元,完成预算的103.4%,比上年增长11.7%;加上调入中央预算稳定调节基金505亿元,收入总量为68982亿元。
全国财政支出75874亿元,完成预算的99.5%,比上年增长21.2%;加上地方财政结转资金2608亿元,支出总量为78482亿元。
全国财政收支相抵,赤字9500亿元。
其中,中央财政收入35896亿元,完成预算的100.1%,加上调入中央预算稳定调节基金505亿元,收入总量为36401亿元;中央财政支出43901亿元(含中央对地方税收返还和转移支付支出),完成预算的100.1%。
中央财政收支相抵,赤字7500亿元,与十一届全国人大二次会议批准的数额持平。
地方财政收入61202亿元(含中央税收返还和转移支付28621亿元);地方财政支出60594亿元,结转下年支出2608亿元;地方财政收支相抵,差额2000亿元,经国务院同意,由财政部代理发行地方政府债券弥补。
2009年末,中央财政国债余额为60237.68亿元,控制在全国人大批准的62708.35亿元限额之内。
关于黄石市2009年上半年财政预算执行情况的报告
关于黄石市2009年上半年财政预算执行情况的报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员:我受市人民政府的委托,向人大常委会报告2009年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、2009年上半年财政预算执行情况上半年,全市一般预算收入完成123675万元,占预算269830万元的45.83%,比上年同期下降2. 86%。
全市地方财政总收入完成284280万元,占预算680420万元的41.78 %,比上年同期下降1 5.32%。
全市一般预算支出完成150622万元,占预算414488万元的36.34%,比上年同期增长4. 45%。
市级一般预算收入完成32708万元,占预算79430万元的41.18 %,比上年同期下降27.45%;基金收入完成77038万元,占预算189660万元的40.62%,比上年同期增长17.76%,其中社保基金收入完成58362万元,土地收入完成18410万元。
市级财政一般预算支出完成53474万元,占预算134991万元的39.61%,比上年同期增长12.4%;基金预算支出完成63192万元,占预算189660万元的33.32%,比上年同期增长7.4%,其中社保基金支出完成49076万元,土地支出完成13875万元。
一般预算支出分项情况是:一般公共服务支出12046万元,占年预算的33.07%, 比上年下降2.08%;公共安全支出6219万元,占年预算的38.81%, 比上年下降1.61%;教育支出8741万元,占年预算的43.12%, 比上年增长8.6%;科学技术支出1214万元,占年预算的41.66%, 比上年增长5.57%;文化体育与传媒支出1254万元,占年预算的17.97%, 比上年下降11.81%,需要说明的是,前两年累计安排了“三馆一中心”建设资金7000万元,根据工程进度,今年年初预算安排4000万元暂未拨付;社会保障和就业支出2221万元,占年预算18.01%,比上年下降55.7%,主要是争取上级补助资金较多相应减轻了本级支出压力;医疗卫生支出2920万元,占年预算28.38%,比上年下降29.82%,主要是卫生项目支出占比较大,上半年因资金调度困难,拨付进度较慢;环境保护支出1956万元,占年预算92.88%,比上年增长93.09%,主要是清算历年欠缴收入相应增加支出;城乡社区事务支出6979万元,占年预算的65.83%,同比下降9.14%;农林水事务支出1142万元,占年预算的27.12%,比上年下降7.61%;交通运输支出371万元,占年预算的62.04%,比上年增长3.06%;工业商业金融等事务支出1316万元,占年预算的19.75%,比上年下降15.91%;其他支出95万元,占年预算的40.11%,按可比口径比上年增长14.21%。
2009年
2009年,区财政部门和地税部门认真落实科学发展观,严格依法理财,依法治税,积极开源节流,加强财政收入征管,优化支出结构,保证了地方预算收入持续稳定增长,确保了教育、医疗、社会保障、“三农”、公共安全等工作对资金的需要,积极安排落实“惠民36条”和“补充13条”所需资金,为推动我区经济社会持续健康发展提供了财力保障。
审计结果表明,2009年区本级预算执行情况总体良好,完成了区一届人大六次会议通过的预算所确定的各项收支计划,当年全区一般预算总收入、基金预算收入和预算外资金收入(未计上年滚动结余)合计18.91亿元,与去年18.68亿元相比,增加了0.23亿元,增长1.23%;同口径支出合计18.11亿元,与去年16.75亿元相比,增加了1.36亿元,增长8.12%;区本级财政实现收支平衡,略有结余审计结果表明,2009年,面对国际金融危机的严重冲击、结构性减税政策和经济增长速度放缓、企业效益下滑等不利影响,市级财税部门在市委、市政府的正确领导下,积极应对,认真履行职责,以组织收入为中心,切实强化财政管理,依法理财,统筹兼顾,努力做到增收节支。
在财政收入组织及安排筹措中,市级财税部门坚持依法征管,严格非税收入管理,着力推进经济结构调整和经济增长方式转变,促进财政增收;积极努力争取更多的上级补助资金,缓解了市级财力困难的状况。
在财政支出管理中,市财政局按照市委、市政府《关于进一步强化预算管理的通知》的要求,进一步加强预算约束,厉行节约,降低各项行政成本。
继续着力调整和优化支出结构,在保证人员和机构运转支出的同时,切实保障“三农”、教育、科技、文化、就业和社会保障、卫生等法定支出和事关民生支出的需要,同时积极落实扩大内需政策,妥善安排各类建设项目的配套资金。
2009年,市级财政收支全面完成了全年的预算目标,实现了财政收支平衡。
审计工作认真贯彻全省审计工作会议和全市经济工作会议精神,紧紧围绕促进经济平稳较快发展和经济发展方式转变这条主线,以服务改革和经济社会发展为中心,依法履行审计监督职责,在加强对重点部门、重点资金的审计监督,着力推进公共财政体系建设、深化财政管理制度改革、查处重大违纪违规问题的基础上,注重把握总体,立足宏观,紧贴民生,集中反映带有普遍性、倾向性的问题,并从体制和机制层面提出意见和建议,促进完善制度和规范管理,力求标本兼治,发挥审计的“免疫系统”功能和建设性作用。
09年人代会材料:经济工作总结与计划
xxxx镇财经系统工作08年总结及09年计划一、2008年工作回顾2008年是极不寻常、极不平凡的一年,是我镇自改革开放以来经济发展遭遇考验最大、困难最多的一年。
面对国际经济危机带来的巨大冲击、国内宏观政策的调整变化,以及我镇产业结构的先天性不足,全镇上下始终鼓舞信心、坚定信念,始终坚持“发展是第一要务”这一核心观,以科学发展观为统领,贯彻落实上级党委、政府重大决策部署,积极应对并努力化解各种困难,使我镇经济社会保持平稳较快发展态势。
全年实现工业总产值24.56亿元,同比增长13.74%;实现财政收入5950万元,同比增长5%。
工业经济的平稳增长,为全镇经济社会的可持续发展提供了有效保障。
(一)工业经济持续稳步发展。
我镇一、二、三产业的比重是5∶86∶9,所以,工业经济在我镇总体经济发展中占据了决定性的作用。
尽管去年以来遭遇了严峻的危机考验,但是,在全镇上下共同努力下,面对当前经济发展的复杂环境和企业面临的各种困难,出实招、求实效、创思路,以优质的服务、有效的举措、扎实的工作,尽心尽力突破制约,努力化解经济运行中的突出矛盾和问题,取得了一些实质性的成效。
全年共完成工业性投资1.08亿元,同比增长45.75%。
招商选资不断优化,工业园区建设步伐加快,往年供地项目16个,已开工建设8个,其他8家企业已基本完成审批手续;标准厂房积极筹建,节能减耗深化落实。
(二)严把安全生产及食品药品安全关深入开展“两查两保”专项整治行动。
一年来,我镇认真贯彻上级有关部门文件精神,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,围绕安全生产年度目标,保安全、求稳定、促和谐,全面落实安全生产责任制,深入开展隐患排查整治工作,大力开展安全生产知识宣传培训,全面推进安全标准化建设。
在常规检查的基础上,多次开展危险化学品和烟花爆竹、特种设备及店连屋经营场所消防安全专项整治活动。
全年累计开展检查22次,出动人数690人次,检查企业4000多家,要求限期整改单位205家;先后4次牵头组织相关职能部门对存在严重隐患的企业开展联合执法行动,共查封企业9家,拆除违章建筑400多平方米,拘留企业负责人1名。
bb县2008年财政决算和2009年1-6月份报告
关于内黄县2008年财政决算和2009年1-6月份财政预算执行情况的报告——2009年9月26日在县十三届人大常委会第十九次会议上财政局局长王新华主任、各位副主任、各位委员:受县政府委托,现将全县2008年财政决算和2009年1-6月份财政预算执行情况报告如下,请予审议。
一、2008年财政决算(一)一般预算决算2008年,面对严峻复杂的经济形势,在县委的正确领导下,在人大的监督指导下,全县上下深入贯彻落实科学发展观,积极应对困难和挑战,保持了经济平稳较快发展的良好势头。
财政收支规模实现新突破,收入结构进一步优化,预算执行情况较好。
2008年人大年初批准的全县一般预算收入为13230万元,实际完成13236万元,为预算的100%,增长19%。
加上上级补助收入66344万元,调入资金783万元,上年结余-2670万元,全年收入合计77693万元。
各级人大年初批准的一般预算支出40046.9万元(自有财力安排),预算执行中,加上上级追加、调入资金等,调整后支出预算为77952万元,实际完成77952万元,为预算的100%,增长28.9%。
收支相抵,上解支出1622万元,当年净结余789万元,滚存结余-1881万元。
2008年县本级一般预算收入完成8221万元,为预算的95.9%,增长15.4%。
加上上级补助收入64018万元,调入资金783万元,上年结余-2670万元,全年收入合计70352万元。
人大年初批准的县本级一般预算支出34257.6万元(自有财力安排),预算执行中,加上上级追加、调入资金等,调整后支出预算71899万元。
实际完成71899万元,为预算的100%,增长28.9%。
收支相抵,上解支出334万元,当年净结余789万元,滚存结余-1881万元。
(一般预算收支主要项目完成情况详见附表。
)(二)基金预算决算2008年我县基金预算收入完成9199万元,比上年增长2801.9%。
加上上级补助收入2397万元,上年结余171万元,收入总计为11767万元。
人大代表视察发言稿(通用6篇)
人大代表视察发言稿(通用6篇)全国两会结束了,而留给我们的思考却还有很多很多。
温总理的报告振奋人心,催人奋进。
我们在党员活动日学习了两会精神后感触都很深。
我想谈谈政府对于加大“三农”工作力度的感想。
在总理的政府工作报告中,超多的提及社会保障体系的建设。
报告里提到:加快推进社会保障体系建设。
切实保证各项社会保险金的及时支付。
完善城镇职工基本养老保险制度,搞好做实个人账户试点工作,扩大试点范围;改革养老金计发办法,建立参保缴费的激励约束机制。
提高各类所有制企业的参保率,统一城镇个体工商户和灵活就业人员的参保办法,扩大社会保险的覆盖范围。
加大社会保险费征缴和基金的监管力度,多渠道筹集社会保障基金。
同时,加强城镇职工基本医疗保险和失业、工伤、生育保险制度建设。
继续完善城市低保制度。
研究制定机关事业单位养老保险制度改革方案。
研究适合农民工特点的社会保障办法。
完善农村“五保户”供养、特困户救助、灾民救济等制度,增加资金支持并适当提高救助标准。
有条件的地方要探索建立农村居民最低生活保障制度。
各地都要加快城乡特殊困难群众社会救助体系建设。
字里行间,处处充分体现了党和政府对民生的关注,是全心全意为人民服务的具体表现,是“三个代表”的最好诠释。
作为一个研究生,我必须会在自己的学习生涯中,认真领会政府工作报告的精神,以一个党员的标准严格要求自己,好好学习。
我相信,在伟大的中国的带领下,我们的即定目标必须会实现。
中国是一个农业大国,拥有9亿多农村人口,农业生产基础条件落后、底子薄,农民生活水平低。
在生活困难群体中,农民占有相当大比重,没有农民的富裕,就没有国家的富强。
所以农业、农村、农民问题是关系全面建设小康社会和现代化事业全局的重大问题,9亿多农民生活状况逐步提高,是我们国家发展的基础。
在中国的发展史中,广大农村和农民为中国的经济发展作出了巨大的贡献。
此刻在城市经济和工业经济取得很大发展的基础上,城市反哺农村,工业反哺农业,这是实现科学发展的基础。
湖州市 2009年财政预算执行情况 (1)
2009年财政预算执行情况索引号:330500-001-0905-20100317-00发文时间:2010031701延期公开:0 主题分类:服务对象:公开方式:主动公开责任处室:秘书一处文件编号:开始时间:2011-06-29 20:14:14 结束时间:公开时限:长期公开审核程序:表格下载:附件下载:信息内容2009年财政预算执行情况(一)全市财政收支2009年全市财政总收入汇总预算为1444800万元,执行数为1466856万元,完成预算的101.5%,比上年增长9.7%。
2009年全市地方财政收入汇总预算为773400万元,执行数为800106万元,完成预算的103.5%,增长11.7%。
2009年全市财政支出预算为917000万元,经市人大常委第20次会议批准,增加地方政府债券支出75000万元,调整预算为992000万元,执行数为1088133万元,完成调整预算的109.7%,增长25.9%。
(二)市本级财政收支2009年市本级财政总收入预算为668600万元,执行数为661066万元,完成预算的98.9%,增长5.8%,未能完成预算的主要原因是受金融危机和结构性减税政策影响。
2009年市本级地方财政收入预算为359100万元,执行数为361736万元,完成预算的100.7%,增长7.8%,按可比口径计算,增长7.2%。
不可比因素主要是按照有关规定养路费结余一次性入库1958万元。
2009年市本级财政支出预算413600万元,经市人大常委第20次会议批准,增加地方政府债券支出38400万元,调整预算为452000万元,执行数为496511万元,完成调整预算的109.8%,增长26.8%,按可比口径计算,增长7.3%。
不可比因素约76492万元,主要是2009年财政部代地方政府发行债券市本级支出38400万元,燃油税改革后原列基金预算的省补交通建设养护和管理等专项经费18000万元改列一般预算支出,太湖流域水污染治理、防护林工程、支持产业技术进步等扩大内需项目上级补助共计10400万元,省补助化解普九债务试点支出1412万元,义务教育教师实行绩效工资增加支出约6000万元,基层医疗卫生服务体系建设项目上级补助740万元以及长广集团基本医疗保险基金缺口省补助1540万元。
人大近期要事(2009年6月25日-2009年7月25日)
规。 固
编辑摩 _蜂
◇ 6 月 2 9 日至 7月 3 日 , 全国人大 常委会技 术 改造和科技创新专题调研 组在陕开展调研 , 深 入 西 安 、 咸阳和宝鸡三 市有关部门和企业 , 调 研 我 省 中央 投 资 中技 术 改造 和 科技创 新项 目实 施 情况 。 省人 大 常委 会副主 任 李晓东陪同。
◇ 7 月6 日至 7 日 , 省人 大常委 会副 主任黄玮 在安康市市长 方玮峰和市人大副主任 吴应德陪 同 下 , 到 石 泉 县 和旬 阳县 调 研 新农村建设 和经 济社 会发展情况 。
口童盈 阿计
众议 一 语惊人
18 代表述职接受监督应 法定常态化 1 9 含糊不清的禁令是公民权利的巨大陷阱 f2 沉下去就是做群众的工 作等
口 丁爱萍 口杨 涛
固囝同盈
本刊 来稿 . 文 责 自负 . 一 律 不遇藕
◇ 7 月 1 4 日上 午 . 省 十 一 届 人大 常委 会 召 开 第 :j 3 次 主 任 会 议 , 讨 论 省 十 一 届 人 大 常 委 会第 九 次 会议 审 议 的重点事项 。 省人大 常委会 常务 副 主 任 杨 永 茂 主持 。 剐主任 赵 德全 、 黄玮 、 张 道 宏 和 秘 书长 桂维 民 出席 。
( 2 0 0 9 年 6 月 2 5 日_ 2 0 0 9 年 7 月2 5 日 )
市县巡礼 民主论坛 人大新事 履职手记 辩论大厅 委员论坛 人大研究 信息点击
2 0 地方人大常委会三 十年三 十事
口吴 兢
2 3 公共产品与人民基本权利全面对接的典范制度 口 翟 峰
2 4 立法协调 : 寻求利益平衡的支点
会 议 精 神 ,. 副 主 任 赵 德 全 、 罗 振 江 , 李晓 东 、 刘维 隆 、 黄玮 、 张道宏 和 秘 书长桂维 民 及 常委 会委 员共 50 人 出席会议 。 会议 听取并 审议 了省
山东省人大常委会人事代表工作室关于2009年省人大代表视察情况的报告
山东省人大常委会人事代表工作室关于2009年省人大代表视
察情况的报告
佚名
【期刊名称】《山东省人民代表大会常务委员会公报》
【年(卷),期】2010(000)001
【摘要】<正>省十一届人大常委会第十五次会议:按照省人大常委会办公厅《关于组织全国人大代表和省人大代表视察的通知》要求,各市人大常委会从2009年11月初开始,先后组织了本选举单位的省人大代表进行了会前集中视察。
截止到12月底,
【总页数】5页(P28-32)
【正文语种】中文
【中图分类】D624
【相关文献】
1.山东省人大常委会人事代表工作室关于2009年省人大代表专题调研情况的报告[J], ;
2.山东省人大常委会人事代表工作室关于2009年常委会组成人员分工联系代表情况的报告 [J], ;
3.山东省人大常委会人事代表工作室关于2008年省人大代表视察情况的报告[J], ;
4.山东省人大常委会人事代表工作室关于2008年省人大常委会组成人员分工联系代表的情况报告 [J], ;
5.山东省人大常委会人事代表工作委员会关于2018年省人大代表视察情况的报告[J], ;
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2009年3月6日财政部部长谢旭人在十一届全国人大二次会
2008年9月15日,美国第四大投资银行 雷曼兄弟公司宣布将申请破产保护。由美 国次贷危机引发的国际金融危机愈演愈烈。 为应对挑战、保持经济平稳较快发展,党 中央、国务院决定实施积极的财政政策和 适度宽松的货币政策,出台扩大内需的十 大措施,总投资约4万亿。
上述材料体现了财政的什么作用?
国家财政具有促进国民经济平稳运 行的作用。
一、我国财政的作用
当经济发展过热时,为实现经济平稳增 下列属于积极的财政政策的是 1、国家财政具有促进国民经济平稳运 行的作用 ①国务院同意地方政府发行 2000亿元 长,国家调控的经济政策通常是 债券 A. 增加税收,减少财政支出 A (增加经济建设 经济增长滞缓、 扩张性财 ②实行结构性减税 支出、减少税收) 需求不足 政政策 A B.减少税收,增加财政支出 ③加大对中小企业信贷支持 ④下调存贷款基准利率 C. 采取扩张性财政政策 经济过热、 紧缩性财 (减少财政支出、 A.①② B.②③增加税收) 供给不足 政政策 D.C. 采取积极的财政政策 ①④ D.③④
材料二:为了防止经济增长由偏快转为过热, 2007中央适当减少财政赤字和长期建设国债 规模。当年中央财政赤字为2450亿元,比上 年减少500亿元;发行长期国债500亿元,比 上年上年减少100亿元。
结合上述材料,谈谈应该怎样运用财 政政策促进国
二、财政收入与支出
(一)财政支出
1、含义:国家对筹集的财政资金进行分 配和使用。 2、种类:经济建设支出,科学、教育、 文化、卫生事业支出,行政管理和国防支 出,社会保障支出,债务支出。
四万亿资金从哪里来?
• 四万亿来源于中央政府投资及其带动 的地方政府投资、社会投资和其他来 源投资,其中中央政府投资1.18万亿。 • 中央政府投资的进展情况是2008年第 四季度已完成投资1040亿元,2009年 预计投入4875亿元,2010年预计投入 5885亿元。
2009年上半年经济运行状况调研报告
2009年上半年经济运行状况调研报告主任、副主任、各位委员:为做好对上半年全区经济运行情况的分析,自7月初起,我工委在分管主任带领下,分别听取了区财政局、发改局、统计局、经发局、国税局、地税局等部门的有关情况介绍,有针对性地选择了成长性好、亏损较严重的部分中小企业进行座谈,并围绕区政府年初确定的全区经济和社会发展的主要调控预期目标及下半年经济走势进行分析,在研究前期调研情况的基础上,征求区人大财经工委委员意见,形成了上半年全区经济运行情况的调查报告,现将有关情况报告如下:一、完成年度经济发展目标情况上半年,区委、区政府坚持以科学发展观为统领,围绕“保增促调”的总体要求,按照省、市委“两创”战略和深化改革开放、创新体制机制、推动科学发展的目标任务与要求,面对国际金融危机的深度影响,齐心协力,积极应对,区域经济逐步企稳回升。
上半年全区实现地区生产总值161.7亿元,完成年初计划的45.4%,同比增长4.0 %;财政一般预算收入28.1亿元,完成年初计划的56.1%,同比下降1.1%;社会消费品零售额107.9亿元,完成年初计划的45.1%,同比增长5.3%。
__区1-6月主要经济指标完成情况表指标名称__区(上半年)__区(一季度)__区(上年同期)__市(上半年)实绩增速(%)增速(%)增速(%)增速(%)地区生产总值(亿元)161.7 4.0 0.3 10.1 4.6其中:第三产业(亿元)139.7 6.4 2.4 9.5 12.6财政一般预算收入(亿元)28.1 -1.1 -10.8 18.3 0.3其中:地方财政收入(亿元)17.8 -0.7 -8.2 20.7 4.1规模以上工业总产值(亿元)120.0 -8.1 -9.5 15.0 -16.4社会消费品零售总额(亿元)107.9 5.3 5.6 11.4 13.2全社会固定资产投资(亿元)21.2 14.3 15.0 -41.0 20.2实际利用外资(万美元)1563 38.0 69.6 450.2 -8.9自营进出口总额(亿美元)21.8 -33.0 -33.5 22.6 -22.3其中:出口(亿美元)18.3 -27.9 -26.4 19.0 -22.9市区居民人均可支配收入(元)__ 7.8 / / 7.8新增就业岗位(个)5613 / / / /二、上半年经济运行情况主要特点(一)工业经济筑底回暖。
人大 视察 方案(一)
人大视察方案(一)
人大视察方案
1. 背景和目的
•视察方案的背景和目的是什么?
2. 视察范围和对象
•视察的范围是哪些地区/单位/机构?
•视察的对象是谁?有哪些重点关注的领域/问题?
3. 视察时间和地点
•视察的时间是什么时候?视察的周期是多久?
•视察的地点是哪里?有哪些重点的地点需要视察?
4. 视察内容和重点
•视察的主要内容是什么?
•视察的重点是哪些领域/问题?
5. 视察方法和步骤
•视察所采用的方法有哪些?比如实地调研、座谈会等。
•视察的步骤是怎样的?包括前期准备、实地视察和总结报告等。
6. 视察成果和应用
•视察成果有哪些?如何应用这些成果?
•视察结果将如何反馈给被视察单位?
7. 预算和资源
•视察所需的预算是多少?需要哪些资源支持?
•预算和资源的来源是什么?
8. 风险和应对措施
•在视察过程中可能会面临哪些风险和挑战?
•针对这些风险和挑战,我们有哪些应对措施?
以上是一份关于人大视察方案的相关资料,旨在规划和组织一次有效的视察。
根据需要,可以进一步拓展和细化每个部分的内容。
2009年人大工作总结
2009年人大工作总结
2009年,是中国人大工作的一年。
在这一年里,人大代表们充分发挥了自己的作用,积极参与国家大事,为推动中国的改革发展贡献了力量。
在2009年的全国人大会议上,代表们审议通过了一系列重要法律法规,包括《劳动合同法》、《反家庭暴力法》等,为保障劳动者权益、维护家庭和谐提供了法律保障。
同时,人大代表们还对国家经济发展、社会稳定等方面提出了许多建议,为政府决策提供了重要参考。
在全国人大常委会的工作中,代表们也积极参与了立法工作。
他们认真审议各
项法律草案,积极提出修改意见,确保法律的科学性和合理性。
同时,人大代表们还深入基层调研,了解民生疾苦,为制定更有针对性的法律政策提供了重要信息。
此外,人大代表们还积极参与了全国两会期间的各项活动,包括参加政府工作
报告的审议、提出建议和意见等。
他们用自己的智慧和力量,为国家的改革发展献计献策。
总的来说,2009年是中国人大工作的一年,人大代表们充分发挥了自己的作用,积极参与国家大事,为推动中国的改革发展贡献了力量。
相信在未来的工作中,人大代表们将继续发挥自己的作用,为国家的发展进步不懈努力。
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西洒镇2008年1—6月
地方财政预算执行情况汇报
西洒镇人民政府熊安跃
二00九年七月二十二日
各位领导:
按调查提纲的要求,现将今年我镇1—6月地方财政预算执行情况向县人大视查组作简要汇报,望各位领导提出宝贵意见和建议,确保今年财政预算任务圆满完成。
一、《预算法》和《税收征管法》的贯彻实施情况
《预算法》及《税收征管法》颁布实施以来,我镇积极组织财税部门采取切实有效措施,大力宣传,全面贯彻落实《税收征管法》、《预算法》。
一是提高依法治税水平,促进了税收征管工作迈上新台阶,税收收入大幅增长,新的征管格局已经形成,税收社会环境进一步优化,税务稽查进一步规范。
二是完善规范了财政预算的各项制度严肃财经纪律,推进依法理财。
二、1-6月地方财政预算执行情况
1—6月的财税工作,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧围绕西洒镇第十五届人大二次会议确定的财税工作目标和任务,认真贯彻党的十七大精神,严格执行《预算法》和《税收征管法》,按照科学发展观要求,狠抓各项工作措施的落实,财税工作取得了明显成效。
(一)财政收入执行情况
1-6月全镇完成一般预算收入840.3万元。
其分口完成情况是: 国税口完成192.3万元,其中:增值税167.3万元(669万元×25%),企业所得税25万元(157万元×16%),个人所得税26.4万元(中央及省级收入),消费税0.5万元(中央收入),车辆购置税64.5万元(中央收入)。
地税口完成640万元,占任务数980万元的65.3%,其中:工商税完成631万元(营业税404万元、企业所得税5万元、个人所得税20万元、资源税55万元、城建税20万元、房产税45万元、土地使用税57万元、印花税5万元、车船税20万元),农业税完成9万元。
(二)一般预算财政支出执行情况
1--6月累计支出72.95万元,比上年同期减支304.15万元(减支的主要原因是部分所站经费划归县级管理)。
其中:分项支出情况是:
1、一般公共服务支出53.5万元,完成预算的25.6%。
其中党委、政府机关支出42万元,财政事业费支出5.7万元,计划生育服务站支出5.8万元。
2、科技支出1.25万元。
3、医疗支出3.02万元。
4、农林水支出15.18万元。
其中补助村民委员会支出15.18万元。
在支出执行中, 财政支出主要以保人员工资、机关运转、社会保障、农科教和公益事业等几个重点方面支出为主。
存在的主要问题是财政支出缓慢,主要原因是财政预算确定较晚,影响了上半年的支出进度。
下半年,我镇将严格按照县级批准的财政预算,加快支出执行进度,确保各项支出及时足额到位,为全镇经济建设和社会各项事业发展提供财力保障。
三、主要做法和措施
(一)充分发挥财税职能作用,圆满完成财政收支任务一是自税收收入的考核由考核乡镇级转向考核税务部门以来,基层财政的工作职能发生了转变,把工作重点由过去抓收入转移到培植财源、管好支出、积极服务于“三农”上来,充分发挥财税服务职能;二是为确保收入任务的完成,镇党委、政府领导高度重视今年的财税工作,多次深入财税部门,分析税源,查找影响税收的不利因素,研究解决办法,特别是对税收难点进行重点研究,找准突破口,确保各项税收收缴及时入库。
(二)合理安排财政支出,统筹兼顾,确保重点
按照县乡财政管理体制要求,认真做好支出预算的编制,在预算执行过程中,严格执行《预算法》和《预算法实施条例》,以“保工资,保运转”为重点,2009年的财政支出得到合理安排。
一是始终贯彻执行工资统发制度;二是严格预算管理和加强预算执行的监管;三是定期或不定期地分析预算执行过程中
存在的问题及其解决办法;四是坚持镇长“一支笔”审批制度,严格控制和压缩非生产性支出,对每一笔资金支出情况进行跟踪调查,严格报销审查;五是坚持专款专用,严格按照资金用途来安排资金,不挪用、挤占。
(三)认真落实上级一系列惠农政策
一是按照中央补贴政策要求,今年上半年已兑付种粮综合直补资金265.5万元;粮种补贴资金35.7万元;森林生态效益补贴资金30万元;小麦补贴4.8万元;家电下乡补贴92户,补贴资金1.7万元;汽车、摩托车补贴121户,补贴资金9.8万元。
(四)强化监督管理,努力维护财经秩序
一是积极开展“村帐镇管”工作。
根据上级要求,镇人民政府组织人员对264个村名小组的债务进行了清理,为全面推进农村综合改革,巩固农村税费改革成果,防止农民负担反弹奠定了基础。
二是加强财政监督管理,重点对退耕还林、小学“两免一补”、小学危房改造、小康村建设扶贫资金等专项资金进行监督检查,并对查出的问题进行了及时处理,限期整改;三是财会核算更加规范,严格履行职责,加强事前、事中监督,有效控制了行政事业费支出规模,规范了各单位财务管理。
四、存在的问题和困难
1—6月的财税工作虽然取得了一定成绩,但也存在着许多困难和问题,主要有以下几个方面:
一是乡财县管财政体制调整后给我镇发展带来机遇,也带
来一些难以预料的困难和挑战,财政支出增长面临着许多不确定因素,县级核拨的经费保机构运转极其困难。
二是财政刚性支出压力不断增大,对“三农”投入、农村基础设施建设,加快新农村建设,都需要更多资金投入,财政收支压力更加突出。
三是财源建设启动资金缺乏,影响了项目的落实,新的税源尚未形成,财政增收难度大。
五、下步工作打算
下半年的财政工作将按照科学发展观的要求,以各项改革为突破口,加强财政监督,强化服务意识。
为此,我们将做好以下几个方面的工作:
一是加大税收政策宣传力度,提高全民纳税意识,增强镇、村两级干部的护税意识和聚财观念,做到政策落实到位,法制宣传到位。
二是严格控制支出,调整支出结构,杜绝支出的随意性。
重点是保工资发放,保机构运转,保稳定。
三是坚持实行“乡财县管乡用”,提高网络化建设,做到用款有计划,支出有审批。
四是建立财政专项资金使用跟踪机制,协同相关部门搞好事前、事中、事后监督检查,确保专项资金及时到位,专款专用。
五是加强非税收入和财政票据的管理,增强政府宏观调控力度。
六是协助有关部门做好支农、惠农资金的管理和发放工作,支持社会主义新农村建设。
七是不断完善农民补贴管理系统的基础信息、统计资料的收集和录入工作,推进农民补贴“一折通”工作有序开展,确保各项涉农补贴不折不扣兑现到农民手中。
八是加强财政监督力度,对各单位、部门进行财经纪律检查,以提高单位执行财经纪律的自觉性。
九是根据“村账镇管”的要求,加强对村级财务管理,建立健全制度,切实解决工作中遇到的困难和问题。
十是按照内强素质,外树形象的要求,加强财税队伍作风建设,牢固树立依法理财、民主理财、科学理财思想,不断提高财政运行的整体效能,提高为民服务质量。