年度内审计划

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3、公司适用的与管理体系运行有关的法律法规、标准和其他要求
4、审核计划:
月 份
部 门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
管理层

行政部

销售部

品管部

采购部

仓库

编制:审核:批准:日期:
年度内审计划
1、审核目的:评价公司建立的管理体系与标准的符合性及运行的有效性,管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效,以确定能否正式申请管理体系第三方认证审核。
2、审核范围:管理体系涉及的公司所有部门、生产车间及活动场所。
3、审核准则:1、ISO9001:2015《质量管理体系要求》
2、管理体系文件:管理手册、管理制度、规范性文件、作业文件等
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