内部质量审核员讲义

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质量管理
体系的内部审核方法
质量管理体系的内部审核方法
审核的基本概念
内部质量审核员
内部质量体系审核
质量管理体系内部审核实例
第一章审核的基本概念
1.审核的定义
审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具,审核的结果为管理者采取措施提供了信息。

2.审核的目的
审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具,审核的结果为管理者采取措施提供了信息。

审核的主要目的是确定满足审核准则的程序,如:确定被审核方的管理体系对规定要求的符合性;评价对
法规的符合性。

确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性。

总之,开展内部审核是为了查明质量管理体系的实施效果是否达到了按质
检机构的目标所建立的质量管理体系的要求,及时发现存在的问题,以便通过采取论证和预防措施,来进一步提高质量管理体系的符合性和有效性。

第一节审核目的和审核原则
第一章审核的基本概念
3.审核的原则
为确保审核的有效性和效率,应坚持审核的客观性、独立性和系统方法三个重要原则。

(1)审核的客观性
(2)审核的独立性
(3)审核的系统方法
第一节审核目的和审核原则
第一章审核的基本概念
1.质量管理体系
质量管理是在质量方面指挥和控制组织(机构)的协调活动,质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织(机构)的管理体系。

其要点是:
质量管理体系是建立质量方针和质量目标,并为实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。

质量管理体系把影响质量的技术、管理、人员和资源等因素都综合在一起,形成一个有机的整体。

构成质量管理体系的各个过程以及每一过程都必须开展的活动都可
以看作组成质量管理体系的要素。

第二节与审核相关的几个概念
第一章审核的基本概念
2.质量方针和质量目标
(1)质量方针是由组织(机构)的最高管理者正式发布的该组织机构总的质量宗旨和方向。

其要点是:
质量方针由组织(机构)的最高管理者正式发布。

质量方针与组织(机构)的总方针相一致。

(2)质量目标是在质量方面所追求的目的。

质量目标通常依据组织(机构)的质量方针制定,并针对组织(机构)的相关职能部门和层次分别规定质量目标。

其要点是:
质量目标的内容应符合质量方针所规定的框架。

质量目标应是可以测量的。

第二节与审核相关的几个概念
第一章审核的基本概念
3.质量控制与质量保证
(1)质量控制是质量管理的一部分,致力于满足质量要求。

(2)质量保证是质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任。

(3)质量控制是为了达到规定的质量要求而开展的一系列活动而质量保证是提供客观证据证实已经达到规定的质量要求的各项活动。

质量保证主要是关注预期的产品。

组织(机构)必须有效在实施质量控制,在此基础上才能提供质量保证。

第二节与审核相关的几个概念
第一章审核的基本概念
4.有效性和效率
(1)有效性是完成策划的活动和达到策划结果的程度。

(2)效率是达到的结果与所使用的资源之间的关系。

5.审核准则
审核准则是“用作依据的一组方针、程序或要求”。

水利系统计量认证获证质检机构的质量管理体系内部审核准则是:
(1)计量认证/审查认可(验收)评审准则
(2)质检机构的质量手册、程序文件和其他相关质量管理体系文件
(3)适用于质检机构的法律、法规和其他要求。

第二节与审核相关的几个概念
第一章审核的基本概念
1.质量审核与质量体系审核
ISO8402《质量管理和质量保证术语》对质量审核所下的定义是:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

(1)质量审核一般用于(但不限于)对质量体系或其要素、过程、产品或服务的审核。

上述这些审核通常称为“质量体系审核”、“过程质量审核”、“产品质量审核”和“服务质量审核”。

(2)质量审核应由与被审核领域无直接责任的人员进行,但最好在有关人员的配合下进行。

(3)质量审核的一个目的是评价是否需要采取改进或纠正措施。

审核不能与在解决过程控制或产品验收的“质量监督”或“检验”相混淆。

(4)质量审核可以是为内部或外部的目的而进行。

第三节质量体系审核
第一章审核的基本概念
2.质量体系审核特点
(1)受审核的质量体系必须是规范化的。

(2)质量体系审核是一种正规的评审活动。

(3)质量体系审核是一种抽样调查活动。

第三节质量体系审核
第一章审核的基本概念
3.质量体系审核的类型
(1)内部审核
(2)外部审核
通常分为第二方审核和第三方审核。

第三节质量体系审核
第一章审核的基本概念
3.质量体系审核的类型
(1)内部审核
(2)外部审核通常分为第二方审核和第三方审核。

4.内部审核与外部审核的联系
遵循的基本原则相同,即计量认证/审查认可(验收)评审准则规定的原则。

审核对象相同,即被审核方的质量管理体系;
审核的依据相同,即计量认证/审查认可(验收)评审准则和质量手册、程序文件等质量体系文件;
部分审核目的相同,即审核质量体系是否符合有关要求,不断改进质量体系;
审核程序、审核技巧基本相同;
审核员的独立性相同。

第三节质量体系审核
第一章审核的基本概念
5.内部审核与外部审核的区别
(1)审核目的不同
(2)委托方、受审方和审核方不同
(3)审核员的注册不同
(4)审核计划不同
(5)审核内容的多少不同
(6)对纠正措施的态度不同
第三节质量体系审核
水利系统质检机构质量管理体系审核方法比较
发现质量管理体系(包括质量方针、目标)适宜性、有效性和充分性问题,确定改进质量管理体系的机会
使用审核发现评定质量管理体系的符合性、有效性并识别改进的机会
结论
通常由最高管理者以会议或征求意见的形式进行
通常组建审核组,由审核员使用检查表,系统、独立地获得客观证据与审核准则对照,形成审核发现和结论。

采取现场检查方式
评价方法
质检机构的质量管理体系,包括质量方针、目标及相关方期望
部门、过程、活动的审核
质检机构质量管理体系运行状况
对象
用户及其他相关方的需求和期望,质量方针和目标
计量认证/审查认可(验收)评审准则,质检机构适用的法律法规和标准;质检机构质量手册
合同、用户指定的产品标准,质量管理体系标准,适用法律法规
计量认证/审查认可(验收)评审准则,质检机构质量手册、程序文件、适用法律法规、标准
评价依据
最高管理者,有关管理层人员参加
第三方派出审核员
用户或用户代表
管理者代表负责,质检机构内部审核员或外聘审核员
执行者
认证/注册
选择、评价、控制供方
内部改进
确保质量管理体系持续的适宜性、有效性、充分性
确定符合质量管理体系要求的程度
评价目的
第三方
第二方
第一方
质量管理体系评审
(管理评审)
质量管理体系审核
比较项目
第二章内部质量审核员
在质量体系审核中,审核员的“质量”将直接影响到质量管理体系的审核质量,进而影响到审核机构的信誉。

审核的一致性,是质量体系审核活动的最基本的要求。

它是指不同的审核员在相同的条件下,其审核结果应该是基本相同的。

为了达到这一目的,应该对审核员提出相应的要求,以确保审核工作的质量。

第一节内审员的条件和素质
第二章内部质量审核员
1.内审员条件
内审员的注册不是强制性的,质检机构可以自己任命内审员,内审员一般应具备下列条件:
具有中专以上学历,工程师以上职称。

需接受有内审员培训资格的机构的培训,并取得培训合格证书。

三年以上工作经验,至少有一年质量管理和实验室管理的经验。

思路开阔、成熟,有很强的判断和分析能力,看问题客观公正,坚持原则等。

了解审核程序、方法和技巧;熟悉机构组织情况、管理体系文件;掌握基本的法律法规知识等。

对质量管理的原则和技术熟练,了解作业过程、产品和服务。

第一节内审员的条件和素质
第二章内部质量审核员
1.审核员的职责
在确定的审核范围内进行工作;
收集和分析与受审核的质量体系有关并足以对其下结论的证据;
将观察结果整理成书面资料;
报告审核结果;
验证由审核结果导致的纠正措施的有效性(当委托方提出要求时);收存、保管和呈送与审核有关的文件;
配合和支持审核组长的工作。

第二节内审员职责与作用
第二章内部质量审核员
2.内部审核组长的职责
审核组长全面负责各阶段的审核工作;
协助选择审核组的成员;
制定审核计划、起草工作文件、给审核组成员布置工作;
代表审核组与受审核方领导接触;
及时向受审核方报告关键性的不合格(不符合)情况;
报告审核过程中遇到的重大障碍;
审核组长有权对审核工作的开展和审核观察结果作出最后的决定;清晰、明确地报告审核结果,不无故拖延。

第二节内审员职责与作用
第二章内部质量审核员
3.内审员的作用
(1)计量认证/审查认可(验收)评审准则的宣传员;
(2)质量工作的推动者;
(3)质量管理体系的诊断师。

第二节内审员职责与作用
第二章内部质量审核员
1.应知
(1)质检机构检测工作全过程;
(2)质检机构质量管理体系及其文件,组织结构、职能和相互关系、机构的基本业务过程和有关术语;
(3)计量认证/审查认可(验收)评审准则;
(4)质检机构所应用的现行检验(测)、评价标准、规程规范以及ISO—9000族国际标准;
(5)相关的法律规范基础知识。

第三节内审员应知应会要求
第二章内部质量审核员
2.应会
(1)审核方案策划,审核实施计划的编制;
(2)组成审核组;
(3)编制审核检查表;
(4)审核的方法、技巧;
(5)不合格(不符合)项的确定与不合格(不符合)报告的编写;(6)审核结果的汇总分析;
(7)审核报告的编写;
(8)纠正措施的验证;
(9)组织首、末次会议。

第三节内审员应知应会要求
第二章内部质量审核员
1.正确使用检查表
审核时注意不要轻易偏离检查表,以保证审核工作有序地按计划进行,但同时要注意灵活应用,不要过多的受检查表的束缚,必要时要调整检查表。

第四节内审员的工作方法和技巧
第二章内部质量审核员
2.少讲、多看、多问、多听
信息是通过看、问、听获得的,不能从讲话中获得。

内审员不要作任何咨询(仅可就方向性意见提出建议,但最好在不合格(不符合)报告后再提出)。

不要去做裁判,受审核方内部发生争执,内审员不要扮演裁判的角色。

不要重复阐述。

有的受审部门负责人未参加首次会议,或参加了未注意听,对审核工作模糊不清,会发生临时请教内审员的情况,此时内审员不必过多重复阐述审核组长的讲话,应请他学习文件或向联系人了解。

第四节内审员的工作方法和技巧
第二章内部质量审核员
3.选择正确的提问对象,并正确地提出问题,集中精力处理主要问题
4.封闭式和开启式问题相结合
封闭式问题,可以用“是”、“否”、“有”、“无”等简单的词来回答,可得出明确无误的答案,但信息量少。

开启式问题,需对方作详细的解释或说明,信息量大,但占用时间较多。

审核时,一般以封闭式问题开始,再提出开启式问题,最后以一两个封闭式问题结束。

开启式问题可以分为以下几类:
主题式问题
扩展式问题
征求意见式问题
设想式问题
第四节内审员的工作方法和技巧
第二章内部质量审核员
5.提问与索看相结合
提问中常问及文件及其实施情况,因此在提问的同时要索看文件及观察现场。

使用此方法时,应注意避免受审核部门出示文件后,内审员只埋头细读文件而中止提问。

文件宜带回去细读。

6.联想与追溯
如从顾客抱怨产品外表受损,就应联想到产品的包装、交付过程有无问题。

并注意观察易被遗忘的角落。

第四节内审员的工作方法和技巧
第三章内部质量体系审核
内部审核不同于外部审核,其审核程序应由机构组织按照审核的基本要求和自身特点制定。

内审流程应简明可行,严格完整,闭环运转。

质量管理内部审核流程通常如下图所示:
第一节内部审核的步骤
质量管理体系内部审核流程
工作内容及要求
负责部门/人
1.确定考核奖惩标准;
2.领导批准;
3.执行考核决定
考核部门
1。

纠正验证;3。

跟踪报道;3。

提出考核建议
审核员
1.领导批准;
2.报告分发;
3.纠正实施
审核组长
1。

双方参加、签到;2。

宣读不合格项报告、结论;
3。

提出纠正要求
审核组长
1.收集证据、记录;2.开具不合格项报告;3.受审方确认、纠正承诺;4。

每天审核前碰头会
审核组
1.提前通知,明确要求;
2.可以由组长决定取消本次会议;
3.与会人员签字
审核组长
1.根据分工编制;
2.审核组长认可
审核员
领导批准-召开小组会,明确分工-审核前工作文件准备
审核组长
1.确定小组成员;
2.领导授权;
3.通知准备
审核组长
1.根据要求内审时机提出内审建议;
2.领导同意;
3.确定审核组长
内审主管部门
工作步骤
提出内审
成立审核组
制定审核计划
编制检查表
首次会议
现场审核
末次会议
编制审核报告
跟踪审核
考核奖惩
第三章内部质量体系审核1.审核策划
按照内审程序规定,制定年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制定专项审核活动计划,准备审核工作文件,通知审核。

工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和准则和文件、现场审核记录、不合格(不符合)报表等。

标准和文件必须是有效版本,必须已在现场实施。

它们主要有:
(1)计量认证/审查评审(验收)评审准则;
(2)质量手册、程序文件、质量计划和记录;
(3)合同要求;
(4)有关法律、法规;
(5)有关质量标准(包括产品、环境、方法、人员、资源性标准)。

检查表是审核员需准备的重要文件,应精心策划。

通知审核是审核组向受审方通知具体的审核日期、安排和要求。

必要时受审核方应准备基本情况的介绍。

第一节内部审核的步骤
第三章内部质量体系审核
2.审核实施
以首次会议开始现场审核。

审核员运用各种审核方法和技巧,收集审核证据,得出审核发现,进行分析判断,开具不合格(不符合)项报告,并以末次会议结束现场审核。

审核组长应实施审核的全过程控制。

3.审核报告
现场审核结束后,应提交审核报告。

包括:审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩,纠正、预防和改进措施的提出,确认和分层分步实施的要求。

第一节内部审核的步骤
第三章内部质量体系审核
4.跟踪审核
应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪,并在紧接着下一次审核时,对措施的实施情况及效果进行复查评价,写入报告,实现审核闭环管理,以推动连续的质量改进。

在任何机构的组织中,从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。

第一节内部审核的步骤
第三章内部质量体系审核
开展内部审核前,应有一个策划过程。

策划结果应形成书面文件,主要包括审核计划、审核组、审核用工作文件和资料(包括文件审查)、通知审核等。

通过内容策划,应做到计划落实,包括审核计划得到批准,审核计划为审核组和受审核部门充分了解;责任落实,包括建立审核组并明确分工,各受审核组部门负责人届时在场并已有准备;工作文件落实,包括名类工作文件记录都能得到理解并能有效应用。

第二节内部审核策划
第三章内部质量体系审核
1.制定审核计划
审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。

年度审核计划是审核策划的始端也是总纲,审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。

审核计划的内容可包括:审核目的、范围、审核准则、审核组成员及分工、主要审核活动的时间安排、首末次会议时间等。

组织年度审核计划应以文件形式颁发,审核活动计划应有审核组长签名和主管领导的批准。

(1)年度审核计划
(2)审核活动计划
(3)跟踪审核计划
(4)临时性审核计划
(5)编制审核计划时应注意事项:
第二节内部审核策划
第三章内部质量体系审核
2.建立审核小组
根据审核活动目的、范围、部门、过程以及审核日程安排,选定审核组长和成员,建立审核小组。

小组成立后,应明确各成员分工和要求,这是审核组长的责任。

审核组长应注意“审核员不能审核自己的工作”的原则。

审核员按分配任务做好各项准备工作。

主要有:熟悉必要的文件和程序;根据要求编制检查表;考虑前次审核结果应跟踪的项目。

小组成立后通常应举行审核组会议,以确保审核前准备工作全部完成,每个审核员对审核任务完全了解。

为使内审活动正常有效地开展,组织应建立相适应的内审工作系统,主要是:
建立审核组织
应建立并保持内审程序
第二节内部审核策划
第三章内部质量体系审核
3.编制检查表
检查表是审核前需准备的一个重要工作文件。

为提高审核的有效性和效率,审核员一般应根据分工,准备现场审核用的检查表。

检查表的内容多少,取决于被审核部门的工作范围、职能、抽样方案及审核要求和方法。

编写检查表需着重注意的几个问题:
与编制审核计划相似,以部门审核为主时,检查表应列出该部门负责的主要过程和活动的审核内容与审核方法。

在以过程或活动审核为主时,检查表应说明到哪个部门查,如何查。

应注意抽样的合理性。

检查表要覆盖到各部门和各大要素。

在按过程审核时,要充分运用:计划——执行——检查——处理,即PDCA过程方法,编制检查表。

检查表的依据是评审准则和受审方的质量管理体系文件及其他审核准则。

应注意只有经验证的信息才可作为审核证据。

审核检查表的形式和详略程度可采取灵活方式。

第二节内部审核策划
第三章内部质量体系审核
4.文件的审查
文件审查的目的是对组织的质量管理体系文件的审查。

它主要目的是评价质量体系文件是否满足审核目的、范围和审核准则的要
求,以确定受审方是否具备认证条件。

通常分为文件初审和现场审核时的文件审查。

文件初审主要检查质量管理体系文件与认证准则的符合性和充分性,现场审核时重点审查质量管理体系文件的适宜性和可操作性。

第二节内部审核策划
第三章内部质量体系审核
1.审核实施的基本内容
以召开首次会议为审核实施开端。

根据标准、准则、文件、检查表和计划安排,审核员进入现场审核、核实,开始审核的主要活动——现场审核。

在现场审核中,审核员运用各处审核策略和技巧,把收集到的客观证据适时记入“现场审核记录表”,通过对审核证据、审核发现的整理分析和判断,并经受审方确认后开具不合格项报告,最后以末次会议结束现场审核。

第三节内部审核实施
第三章内部质量体系审核
1.审核实施的基本内容
以召开首次会议为审核实施开端。

根据标准、准则、文件、检查表和计划安排,审核员进入现场审核、核实,开始审核的主要活动——现场审核。

在现场审核中,审核员运用各处审核策略和技巧,把收集到的客观证据适时记入“现场审核记录表”,通过对审核证据、审核发现的整理分析和判断,并经受审方确认后开具不合格项报告,最后以末次会议结束现场审核。

第三节内部审核实施
第三章内部质量体系审核
2.首次会议
首次会议是实施审核的开端,是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的会议。

首次会议由审核组长主持,向受审核方介绍具体内容及方法,并协调、澄清有关问题。

到会人员要有签到记录。

(1)首次会议的作用和要求
(2)首次会议的内容和注意事项
第三节内部审核实施
3.现场审核
首次会议结束后,即进入现场审核阶段。

现场审核应按计划安排进行,具体的审核内容应按准备好的检查表进行。

现场审核是使用抽样检查的方法寻找客观证据的过程。

在这个过程中,审核员的个人素质和审核策略、技巧可以得到充分的发挥。

一个称职的审核员会在轻松自如并使受审核方口服心服的情况下,完成审核任务。

现场审核在整个审核工作中占有着非常重要的位置。

审核工作的大部分时间是花在现场审核上的,最后的审核结论都依据现场审核的结果作出的,因此对现场审核的控制以及现场审核中的一些审核策略、技巧的应用就成为实现审核一次成功的关键。

现场审核时,审核员应坚持一定的原则,以确保审核的成功。

审核证据的收集
现场审核记录
审核发现
第三节内部审核实施
4.不符合(不合格)项报告
不符合(不合格)项报告是对现场审核得到的审核发现进行评审并经受审核方领导确认的对不符合(不合格)项的陈述,是内审报告的一部分,是内审组提交给委托方或受审核方的正式文件。

(1)不符合(不合格)项的含义
(2)不符合项的类型
(3)确定不符合项原则
(4)不符合项报告的内容
(5)不符合项报告的格式
(6)不符合项报告的注意事项
第三节内部审核实施
第三章内部质量体系审核
5.末次会议
现场审核以末次会议结束,末次会议是审核组、受审核方领导和有关职能部门负责人员参加的会议。

(1)末次会议的任务
(2)末次会议的内容
(3)末次会议的注意事项
第三节内部审核实施
第三章内部质量体系审核
审核报告是审核组结束审核工作后必须编制的一份文件。

审核报告将由审核组长在审核后规定期限内以正式文件的方式提交给
最高管理者或管理者代表。

审核报告提交后,审核即告结束。

审核报告是对审核中的审核发现(不符合项)的统计、分析、归纳、评价。

报告应规范、定量、具体。

要统计分析不符合项,对审核对象的质量活动及结果进行综合评价,与受审核方共同制定纠正措施和实施要求。

提交审核报告前,应与受审核方管理者协商交底,核实修正报告内容,取得原则上同意之后,提交最高管理者或其代表审查批准。

被批准的审核报告应分送有关部门和人员。

第四节内部审核报告。

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