报社预算内部控制管理制度

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报社预算内部控制管理制度
第一章总则
第一条为了规范报社预算内部控制管理,提高财务管理效率和风险控制能力,保障报社财务资金安全,保证资金的合理使用,特制定本制度。

第二条本制度适用于报社的预算内部控制管理。

第三条报社的预算内部控制管理应当遵循法律法规和相关政策规定,保证报社资金的安全和合理使用。

第四条报社的预算内部控制管理应当根据报社的组织结构以及财务管理等实际情况,制定相应的预算内部控制管理制度。

第五条报社应当建立财务管理部门,负责预算内部控制的管理工作,并制定相应的工作流程和规定。

第六条报社应当建立健全内部控制管理制度,并保证制度的有效执行和落实。

第七条报社应当建立健全内部控制监督机制,加强对财务管理工作的监督和检查。

第八条报社应当建立健全内部控制档案,记录预算内部控制的各项工作情况和管理情况。

第九条报社应当对预算内部控制进行定期的评估和检查,及时发现问题并进行整改。

第十条报社应当定期对预算内部控制管理制度进行修订,并及时公布更新的制度。

第二章预算内部控制管理制度的建立
第十一条报社应当根据自身的组织结构和财务管理情况,制定相应的预算内部控制管理制度。

第十二条报社应当根据预算内部控制管理的具体工作内容,制定相应的工作流程和规定。

第十三条报社应当建立健全预算内部控制的责任制,明确财务管理部门和各相关部门的责任和义务。

第十四条报社应当建立健全财务制度和财务规章制度,明确预算内部控制的各项制度和规定。

第十五条报社应当建立健全内部控制档案,记录预算内部控制的各项工作情况和管理情况。

第十六条报社应当建立健全内部控制监督机制,加强对财务管理工作的监督和检查。

第十七条报社应当建立健全内部控制的信息化管理系统,提高内部控制管理的效率和质量。

第三章预算内部控制管理的执行
第十八条报社应当建立健全预算内部控制管理的工作流程,保证预算内部控制的全面落实。

第十九条报社应当加强预算内部控制的信息沟通和协调,做好各项预算内部控制工作的协调和配合。

第二十条报社应当建立健全预算内部控制的监督和检查机制,定期对预算内部控制进行评估和检查。

第二十一条报社应当建立健全预算内部控制的督促和推动机制,鼓励和支持财务管理部门及相关部门的预算内部控制工作。

第四章预算内部控制管理的评估和整改
第二十二条报社应当定期对预算内部控制进行评估和检查,发现问题及时整改。

第二十三条报社应当建立健全预算内部控制的问题反馈和整改机制,对发现的问题进行及时整改。

第二十四条报社应当定期对预算内部控制管理制度进行修订,对制度进行及时更新。

第五章附则
第二十五条本制度由报社财务管理部门负责解释。

第二十六条本制度自发布之日起执行。

以上就是报社预算内部控制管理制度的相关内容,希望能够对报社的财务管理工作有所帮助,提高财务管理效率和风险控制能力,保障报社财务资金安全,保证资金的合理使用。

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