附院_财务管理制度
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一章总则
第一条为了加强附院的财务管理,规范财务行为,确保资金安全,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和财务制度,结合附院实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于附院所属各部门、各科室及全体财务工作人员。
第三条财务管理应遵循以下原则:
1. 遵守国家法律法规,严格执行财务制度;
2. 实行统一领导、分级管理;
3. 坚持勤俭节约,提高资金使用效益;
4. 公正透明,强化监督,确保资金安全。
第二章财务机构与职责
第四条附院设立财务部,负责全院的财务管理工作。
财务部下设财务科、审计科等职能部门。
第五条财务部的主要职责:
1. 负责编制和执行年度财务预算;
2. 负责资金收支管理,确保资金安全;
3. 负责财务核算和报表编制;
4. 负责成本核算和控制;
5. 负责内部审计和监督检查;
6. 负责财务档案管理。
第三章预算管理
第六条预算编制应遵循以下程序:
1. 各部门根据实际情况编制部门预算;
2. 财务部汇总各部门预算,编制全院预算草案;
3. 经院长办公会议审议通过后,报上级主管部门审批;
4. 执行预算时,严格按照预算执行。
第七条预算执行过程中,如遇特殊情况需调整预算,应按规定程序报批。
第四章资金管理
第八条资金管理应遵循以下原则:
1. 严格执行国家有关现金管理规定;
2. 资金收支实行“收支两条线”管理;
3. 严禁私设“小金库”;
4. 严禁挪用、侵占、截留资金。
第九条资金收支管理程序:
1. 各部门根据预算和实际需要编制资金使用计划;
2. 财务部审核资金使用计划,确保资金使用合理;
3. 财务部办理资金支付手续;
4. 财务部定期进行资金收支情况分析。
第五章成本管理
第十条成本管理应遵循以下原则:
1. 实行成本核算,严格控制成本;
2. 成本核算应真实、准确、完整;
3. 成本核算结果应作为考核部门和个人的依据。
第十一条成本核算内容包括:
1. 直接成本;
2. 间接成本;
3. 质量成本;
4. 环境成本。
第六章内部审计与监督
第十二条附院设立审计科,负责内部审计和监督检查工作。
第十三条审计科的主要职责:
1. 对财务收支进行审计;
2. 对预算执行情况进行审计;
3. 对成本核算进行审计;
4. 对内部控制制度执行情况进行审计;
5. 对违纪违规行为进行调查处理。
第七章附则
第十四条本制度由附院财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
备注:本制度根据实际情况可进行修订。