业务部门药品报损、赠样流程

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业务部门药品报损、赠样流程—目标
业务部门
业务部门经理(副经理)
收到客户退回的药 品后填写商品损耗 申报表并说明原因
商品损耗申报表
审核后签字 商品损耗申报表
目前的商品损耗申报 表上标明的是采购部 专用,而实际上各业 务部门都用,建议: 把此表改为通用报表
向客户赠样时先填 报申报单,同时填
写报损单
赠样申报单、 商品损耗申
审批后签字 报损单
接收并发货
财务部库存商品岗 接收、作账务处理
接收、作账务处理 流程说明
报表
注:对外捐赠视同销售 处理,但系统中没有这 一科目,建议增加这一 科目,并由总账与会计 报表岗进行账务处理
审核后签字
赠样申报单、 报损单
由订单岗填写赠样 出库单一式两联
赠样出库单
财务部主任
主管副总字 商品损耗申报表
审批后签字 商品损耗申报表
如果是主管副 总经理对外赠 样,建议应该 指定一个业务 员按正常赠样 流程执行。
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