办公室物品出入库表
办公室用品采购管理制度(8篇)
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办公室用品采购管理制度(8篇)(篇一)为建设节约型机关,进一步规范办公用品采购、使用、管理,制定本制度。
一、日常办公用品的购置,由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表,单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的,报秘书长同意后执行。
购置办公用品,内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载,和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后,当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订,合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示,办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备(如电脑、传真机、打印机、计算机)的购置,按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室,经秘书长同意,安排专人到指定地点维修和更换,并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的,不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作,本着优质、节俭、实用的原则,由办公室内务和各委(室)负责人,按照制作要求,同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委(室)把关负责,承办人要在制作明细表上签字,一式两份,一份在公告栏公示后由内务人员留存,一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作,当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续,每月结算一次。
(篇二)为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用,力争既节约开支、减少浪费,又保证镇直机关各项工作的正常开展,特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品,包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
物品出入库管理制度(3篇)
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物品出入库管理制度第一章总则根据公司管理方案,针对现时公司物资管理未够规范和完善,为提高仓库物流运作效率,并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理,加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督,特制定本制度。
第二章采购物品的入库管理1、采购物品定义。
包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材,以及外发加工料、加工件等。
2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单,经部门车间第一主管审核后,提交至分公司总经理审批,非正常生产损耗的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批,价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。
非正常生产损耗的需提交书面申请报告,逐级审批(非正常生产损耗:指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。
3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单,经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批,且需经总部采购主管审核。
书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致,否则对部门车间第一主管处以____元/次的罚款。
4、对于没有做好采购订单的,仓库禁止收货,否则按公司相关规章制度处罚。
如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的,必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管,并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货,同时申请部门或车间必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。
不按规定时间补交订单号,扣罚部门车间第一主管____元/次。
5、物品到达地磅或五金仓库后,由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。
禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物,否则,供应商货款由签单人员负责。
6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。
一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统做确认动作,系统确认时间最迟不超____小时,对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单)。
办公用品采购与发放管理制度
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办公用品采购及发放管理制度一、全企业所有办公用品(含日用杂品)旳采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。
二、办公用品旳采购1、一般状况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单(后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用)。
2、由办公室根据各部门所申请物品,结合库存量进行汇总,制定企业采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增长采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批旳物品,任何人不得私自购置。
4、办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续旳用品,不准直接使用。
三、办公用品旳发放与管理1、办公用品旳发放,由办公室负责人员根据经部门负责人签字后旳《领料单》,直接发放各使用科室;2、办公用品旳发放采用以旧换新、以坏换新制度。
但凡领取新物品,必须把已经用过旳不可以再用旳物品交回办公室(消耗品除外)3、办公室指定专人负责办公用品旳管理工作,要做到分类寄存,码放整洁,清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前旳检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。
仓管员岗位职责1. 严格执行入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核算数量、规格、种类与否与货单一致,物料入库时还要查对与否按采购订单旳数量和规定旳交货日期交货。
2. 入库旳物料和成品应分堆放整洁,杜绝不安全原因; 并设物料卡,标识清晰。
3 .存货入库后应及时入账,精确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误旳领料单和先进先出旳原则发料。
5. 成品库须按发货单发货,手续不全不与发货;如遇特殊状况,则须获得企业领导同意后方可发货,事后应补方可发货。
6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7. 仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,准时上交报表,做到账、物、卡一致。
办公室物资管理制度办公用品易耗品与固定资产管理
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一、总则为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本制度。
二、物资分类公司办公室物资分为易耗品、管理品、固定资产。
•易耗品:铅笔、水性笔、纸、橡皮、电池、订书钉、胶水、胶带、曲别针、笔记本、复写纸、便签、夹子、涂改液等。
•管理品:订书机、打孔机、剪刀、美工刀、计算器、办公耗材等。
•固定资产:物资价格1000元及以上,使用年限超过一个会计年度的,如:空调、电脑、打印机、复印机、摄像机、投影仪、照相机、办公桌椅等。
三、物资的申请及审批1.“易耗品”为个人使用,“管理品”为部门使用。
各部门应根据本部门的实际需求,于每月25日申报下月的物资采购计划,填写《物资申请、领用单》(见附件1),由部门领导审核、签字后报办公室(同时申报电子版),办公室统一汇总后报总经理签批。
2.采购“固定资产”,应单独填写《固定资产采购申请单》(见附件2),由申购部门领导签字、办公室审核,总经理签批。
3.其他时间不予受理采购申请。
不在计划范围内需紧急采购的办公物资,应写明情况,经相关领导审批后报办公室临时采购。
四、物资采购及入库1.办公室物资原则上由办公室统一采购,根据各部门需求每月采购一次,于每月5日前入库。
对于部分使用量较大的“易耗品”和“管理品”,办公室应保证适量的库存,以备人员增加或变动需要。
2.物资采购由办公室指定专人负责,应多方选择厂家进行价格和质量的比较,择优选择一至两家长期合作;3.物资采购人员不能同时兼任物资保管工作,对于采购回的物资,保管人员应以汇总审批的“采购计划”为依据,详细登记入册(包括物品名称、单价、规格、数量等),确认无误后在发票背面签字确认。
4、固定资产采购、入库流程(详见附见3)五、物资领用管理1.办公室物资统一由办公室负责管理。
2.每月采购入库后,办公室通知各部门根据其申报的采购计划一次性领取,或于当月的每个周四分批领取,其他时间一律不得领用。
3.领用“易耗品”和“管理品”时需填写《物资申请、领用单》(见附件1),领用“固定资产”时应填写《固定资产领用登记表》(见附件4)o办公室设立固定资产管理台帐,由使用部门和保管人签字。
物品出入库管理制度(4篇)
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物品出入库管理制度一、目的和应用范围为了规范和管理公司物品的出入库流程,保证物品的安全和有效利用,提高物品管理的效率和质量,制定本制度。
本制度适用于公司内对各种物品的进出管理,包括但不限于:办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
二、定义和术语1. 出库:指将物品从公司的仓库或办公室外运出的过程。
2. 入库:指将物品运送或转移至公司仓库或办公室内的过程。
3. 物品:指公司所有的办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
三、责任和权限1. 物品出入库管理的责任由公司的物资部门担任,包括负责仓库的管理和监督、物品的采购和入库、以及物品的出库和报废等。
2. 公司的其他部门和员工必须按照制度规定的程序和要求办理物品的出入库手续,并配合物资部门的工作。
四、流程和程序1. 物品的采购和入库(1)物资部门负责物品的采购工作,必须按照公司的采购制度和程序进行,包括编制采购计划、询价比较、签订采购合同等。
(2)物资部门收到物品后,必须进行验收,确认物品的品质和数量与采购合同一致。
对于不合格的物品,必须及时通知供应商退货或更换。
(3)验收合格的物品,必须按照类别和规格进行分类存放,并做好相应的入库记录,包括物品名称、数量、规格、生产日期等。
(4)入库记录必须及时报送给公司财务部门,作为财务报账的依据。
2. 物品的出库(1)其他部门需要借用、使用或销售库存物品时,必须向物资部门提出申请,并填写相应的出库单。
(2)物资部门对出库申请进行审批,确认申请人的身份和物品的使用目的。
对于大件或贵重物品的出库申请,必须征得公司领导的批准。
(3)审批通过的出库申请,物资部门负责将物品从库房中取出,并进行相应的登记和记录,包括物品名称、数量、用途等。
(4)出库记录必须及时报送给公司财务部门,作为财务报账和资产管理的依据。
3. 物品的报废和处理(1)对于已经损坏、过期或无法继续使用的物品,必须及时予以报废。
报废物品必须按照公司规定的程序和要求进行处置,包括销毁、出售或捐赠等。
办公行政用品管理制度(五篇)
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办公行政用品管理制度第一章总则第一条目的为适应单位管理的需要,推进行政办公物品的规范化管理,控制办公费用,本着节约高效的原则,特制定本制度。
第二条适用范围本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具(含水笔、笔记本、钉书器等)、办公自动化所需用的耗材(含u盘、录音笔、5墨盒等)、办公设备(含电脑、复印机、打印机、传真机等)以及办公家具(含桌、椅、柜等)。
第二章办公用品分类第三条行政办公物品的分类行政办公物品分三类。
办公固定资产、办公低值资产(办公固定资产和办公低值资产统称办公资产)、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上,在使用过程中保持原有的实物形态,单位价值在____元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产指使用期限较长,在使用过程中不易消耗,单位价值在____元以下____元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品指使用期限较短,价值较低,在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责第四条办公室的主要职责:办公室是行政办公物品的综合管理部门,负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制,其管理职责主要包括:1、供应商选择及管理:2、组织各部门行政物品管理程序监控;3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行:4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废;5、配合财务部对办公物品进行盘点,建立行政办公物品台账,负责日常维护和修理。
第五条部门资产负责人的主要职责。
认真贯彻执行单位的资产管理制度;部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录;合理调配本部室内的办公设备等资产。
第六条资产使用人的主要职责。
应该爱护单位财产,合理使用办公设备,由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识,正确使用办公设备。
如果因使用不当,人为破坏,由使用人自行付费维修,并报送办公室进行维修登记。
第四章行政办公物品采购第七条办公用品采购1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划,纳入单位全面预算,报单位财务部列入每月全单位资金计划。
办公室日常采购管理制度
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办公室日常采购管理制度为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作,根据政府采购的有关规定,特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的,经办公室主任同意后,指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,及时编制采购计划,按规定采购,保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议,增强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中,如有违法行为,要依纪依法予以追究。
对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,给予批评教育,情节严重的,按照规定给予纪律处分。
一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程,并有效节约费用,避免资源浪费,特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品,由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量,按月采购,采购时间为每月20日,遇特殊情况进行调整。
公司办公室管理规定(3篇)
![公司办公室管理规定(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/50ac4c6cf011f18583d049649b6648d7c1c70821.png)
公司办公室管理规定第一章总则第一条为了规范公司办公室管理,提高工作效率和员工积极性,根据国家有关法律法规,制定本规定。
第二条公司办公室是公司内部工作的重要场所,必须按照公司的规章制度进行管理,执行公司政策和决策,维护公司的正常运作。
第三条公司办公室管理规定适用于公司全体员工,在办公室进行工作时必须遵守。
第二章办公室基本规定第四条办公室内外一切工作人员必须保持良好的工作态度,服从公司安排,遵守公司的规章制度。
第五条办公室必须保持整洁,保持办公环境清洁和卫生,不允许乱扔垃圾和随意改动办公室内部布置。
第六条办公室内禁止吸烟,禁止饮酒,严禁酗酒、赌博等违法违纪行为。
第七条办公室内严禁私拉电线,禁止私自增设电器设备。
必须遵守公司对电力的统一管理。
第八条办公室内禁止大声喧哗,禁止打闹做游戏等影响工作的行为,保持良好的工作秩序。
第九条办公室内禁止从事违法活动,严禁散布淫秽、诽谤、色情等有害信息。
第十条办公室内禁止传播与工作无关的消息,保护公司的商业秘密,保护公司的形象和利益。
第三章办公设备管理第十一条公司办公室设备归公司所有,必须妥善使用和保养办公设备,严禁将办公设备用于个人目的。
第十二条公司办公设备的使用必须遵守相关规定和操作规范,不能私自拆卸和修理设备。
第十三条使用办公电脑的员工必须严格遵守网络安全规定,禁止访问有害网站和下载非法软件。
第十四条使用办公打印机的员工必须遵守打印机使用规定,节约用纸,不得乱扔废纸。
第十五条使用办公电话的员工必须讲究电话礼仪,不得进行长时间的个人通话。
第十六条使用公司办公设备时出现故障或有需要维修时必须及时向设备管理员报告,不得私自修理。
第四章办公行为规范第十七条公司办公室工作时间为上午9点到下午6点,中午12点到1点为午休时间。
员工必须按时上下班,不得迟到早退。
第十八条员工必须遵守公司的办公时间要求,不得滥用加班时间,必要时应提前向相关部门申请。
第十九条员工在办公室工作时必须保持高效工作状态,不得长时间无效闲聊或进行与工作无关的活动。
仓库作业流程
![仓库作业流程](https://img.taocdn.com/s3/m/bfa9084c5bcfa1c7aa00b52acfc789eb162d9e4a.png)
一:岗位制度管理规定:(一)、统计1. 每日下班前要把第二天的计划报告经理,并在办公室的计划板上标明。
2 .每日统计前一天仓库出入货量以及库存,每日10点前报告经理。
3 .及时掌握仓库内快要出完的货物以及长期未出的货物,及时报告经理。
4 .月统计:每月初客户名称,货物种类统计公司上月作业量。
5 .档案整理:按客户名称分类整理各种档案并归档。
6 .费用的统计整理。
(二)、仓库管理员:1.日日自查,对仓库内各部件进行盘点,录入电脑,登记台帐,并及时与公司统计对帐,要求帐、卡、物一致。
2 .每日制作《仓库出入库表》,《仓库盘存表》,上报领导,并留底存档。
3 .严格出入库登记,对采购回的材料即时登记、入库。
对维修需要领用的材料进行登记,并按记录出入库。
4 .随时提供材料消耗的各种报表及采购计划,报采购员并作为有关部门领导的成本核算依据。
5 .负责进库单据的审核和统计,并负责进出库部件的发放。
6 .保持库内整洁。
7 .及时发现、反映仓库现存的问题,提出合理化的建议,公司会根据情况进行相应奖励。
(三)、叉车司机管理规定为了加强公司对叉车驾驶员合理规范使用叉车,特制定如下规定:1.遵守公司设备安全操作规程,遵守公司相关规定。
2.每天上班作业前在统计处领取停车仓库钥匙及叉车钥匙并做好记录,谁领取谁负责。
3.非作业时间车辆停放于指定位置。
车辆发动时,发动机要预热约五分钟(天气寒冷时更加要注意)。
4.6.7.在操作中不得使用野蛮操作,保护人身.货物和设备的安全。
8.车辆使用严格按照仓管员的指令进行作业,不得做与作业无关的内容。
二:流程1 .开入库作业单,并记录好入库台帐。
2 .根据货物的实际立方数或重量,来计费。
3 .让客户到收费处交费,然后办理入货手续。
4 .客户到仓管处,仓管处会根据货物来派机械或装卸人员,到仓库作业。
5 .货放入仓库后,根据实际的区位做好记录,并贴好麦头,在麦头上需注明此货的来源、入库日期、客户名称的简写、船名、航次、提单号等内容。
办公用品管制制度及办公用品清单4.doc
![办公用品管制制度及办公用品清单4.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/f0dc4766b52acfc789ebc987.png)
办公用品管理制度及办公用品清单4公司办公用品的管理办法1、目的为使公司的办公用品得到合理、有效的利用,避免浪费发生,特制定本制度。
2、适用范围为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据公司实际情况,特制定本办法。
3、分类定义3.1固定资产类办公用品,如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。
3.2非消耗性办公用品,如:等。
3.3消耗性办公用品,如:笔记本、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、墨粉、文件夹、资料册、复印纸、传真纸、剪刀、纸刀、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。
4、职责4.1公司办公室负责办公用品的全面管理。
4.2公司采购部负责具体招标采购。
5、具体规定5.1、办公用品的发放5.1.1固定资产类办公用品的申购,要先计划并报总经理、分管副总及公司办公室批准。
5.1.2非消耗性办公用品及消耗性办公用品一般以部门为单位申请领取。
申请领取流程如下:A、公司办公室制定《办公用品申请表》,经各部门主管签字确认后于每月20日前提交公司办。
B、公司办公室办公用品管理人员复核、公司办公室主任审核、相关分管副总批准后交公司采购部统一采购。
C、次月5日统一D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时经统一申请办公用品相同流程报批后,由采购部零星采购。
采购的的办公用品入库后,由仓库保管员通知办公用品申请部门办公经费本保管人凭经费本及部门主管签字确认后的《办公用品申请表》复印件到仓库一次性领取。
5.2 用品的管理5.2.1固定资产类办公用品A、进行编号管理,由财务部统一登记用品,并计算其剩余价值。
B、日常的管理由使用部门或使用者进行。
C、出现损坏或故障根据实际情况由;固定资产管理人员部统一安排修理。
5.2.2非消耗和消耗性办公用品。
A、由各使用部门或使用者管理。
B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。
物资出入库管理制度模板(6篇)
![物资出入库管理制度模板(6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/e18fd03359fafab069dc5022aaea998fcc2240bf.png)
物资出入库管理制度模板为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求:1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写,填写内容包括。
入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为:1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要负责人,库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
办公等财物管理规定(3篇)
![办公等财物管理规定(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/8533b68e988fcc22bcd126fff705cc1755275f24.png)
第1篇第一章总则第一条为加强公司办公等财物的管理,确保财物安全、合理使用,提高财务管理水平,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有办公等财物的采购、领用、保管、报废等各个环节。
第三条公司办公等财物的管理应遵循以下原则:1. 安全原则:确保财物安全,防止丢失、损坏和被盗。
2. 合理原则:根据工作需要,合理配置和使用财物。
3. 节约原则:厉行节约,反对浪费。
4. 透明原则:财务管理公开透明,接受监督。
第二章财物分类及采购第四条公司办公等财物分为以下类别:1. 办公用品:如纸张、文具、打印机耗材等。
2. 办公设备:如电脑、打印机、复印机、电话等。
3. 办公家具:如办公桌、椅子、文件柜等。
4. 装修及维护用品:如油漆、地板革、灯具等。
5. 其他辅助用品:如清洁工具、消防设备等。
第五条财物的采购应遵循以下程序:1. 需求申请:各部门根据工作需要,填写《办公等财物采购申请表》,经部门负责人审批后报送财务部。
2. 采购计划:财务部根据各部门的申请,制定采购计划,报总经理审批。
3. 采购实施:财务部按照批准的采购计划,选择合适的供应商进行采购。
4. 采购验收:采购物品到货后,由相关部门进行验收,验收合格后办理入库手续。
第三章领用与保管第六条财物的领用应遵循以下规定:1. 领用审批:各部门需填写《办公等财物领用申请表》,经部门负责人审批后报送财务部。
2. 领用登记:财务部根据审批结果,办理领用手续,并登记在《办公等财物领用登记簿》上。
3. 领用期限:办公用品一般按照日常消耗量进行领用,其他财物根据实际使用情况确定领用期限。
4. 领用人责任:领用人应对领用的财物妥善保管,确保财物安全。
第七条财物的保管应遵循以下规定:1. 专人负责:财务部应指定专人负责财物的保管工作。
2. 仓库管理:财务部应设立专门的仓库,对财物进行分类存放,并做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。
3. 出入库登记:财物的出入库应做好登记,确保账实相符。
办公用品办公设备管理制度
![办公用品办公设备管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/1c33415726284b73f242336c1eb91a37f1113215.png)
办公用品办公设备管理制度办公用品办公设备管理制度(通用20篇)随着社会不断地进步,很多情况下我们都会接触到制度,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么拟定制度真的很难吗?下面是小编精心整理的办公用品办公设备管理制度,希望能够帮助到大家。
办公用品办公设备管理制度篇1为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开支,降低成本消耗。
现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规定如下:一、采购、印刷品印制:1、公司日常所用办公用品,应由行政办公室负责统一采购,经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品,应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写,经部门负责人审核签字后,送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类,依据财务审批权限规定报批。
除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。
4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由行政办公室统一印制。
二、领用:1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”,由部门负责人核签后,到行政办公室管理经行政经理签字后,方可领取。
2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时,一律交旧换新。
三、保管:1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册,分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
办公用品办公设备管理制度篇2第一章、总则第一条、为了加强公司办公设备的管理,确保合理有效使用,特制订本制度。
第二条、本制度中的办公设备包括以下:计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机等。
第二章、办公设备的申请第三条、因工作需要购买办公设备的部门于当月20日前提出办公设备需求申请,报办公室、财务部、主管副总审核批准后,由办公室统一列入下一月度预算。
原材料出入库制度
![原材料出入库制度](https://img.taocdn.com/s3/m/23a20f3f15791711cc7931b765ce050876327588.png)
第一条目的为规范公司的仓储管理,加强对物资收、发、存的有效监控和精确统计,提高物资的有效利用率,降低生产成本和损耗,结合我公司的实际情况,对物资出入库程序实行如下制度:第二条合用范围本制度合用于公司所有车偶尔部门,各车偶尔部门必须严格遵照执行.第三条本制度所指的物资包括但不限于:1、产成品、半成品等;1、正常生产所需的原材料;2、正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;3、实验室正常实验工作所需的各种实验仪器设备及配件、实物标样、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公设备和用品、防护用具等;4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公设备和用品、防护用具等;5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公设备和用品、五金工具、仪器设备及其它必需的用品;6、其它经仓库和车偶尔部门共同认定的物品。
第四条物资采购所有物资采购前,由车间和部门制定需求计划,并填写《物料需求计划表》报仓库主管,仓库主管依据现库存量和保险储备量填写《物料申购计划表》报公司总经理(或者厂长)审批后交集团采购部。
对计划外的零星采购业务,按照原采购制度执行。
第五条物资入库1、物资购入后,采购人员必须通知申购人到场共同验货,验收合格后双方在物品清单或者发票上签字确认,并将物资移送仓库交货。
2、物资采购发票(清单或者收据)应注明日期、供货商名称、原材料名称、型号、数量、单价和金额.不同性质的物品不可以混用一张单据。
仓库管理人员凭申购单、发票或者物品清单核对购入的物品,经审验无误后方可办理入库,如果票据存在内容不全、字迹不清、无合计金额、没有经手人签字或者物料和票据明显不符等事项,仓库管理人员有权拒绝该批物料入库,并协同采购人员和使用部门对上述事项予以补正。
库管在物资入库当天记录物资台账.2、库管主管在物资入库的同时,应在电脑“存货核算”系统填开入库单,入库单上物资名称、规格型号、数量和金额必须和发票((清单或者收据)上的内容一致,审核记账后,打印《材料入库单》一式三份并签字,自留一份,交采购人员和财务部各一份.仓库主管对入库单要妥善保管,按月装订成册并归档.3、库房所有物资要明码标识,对不同的品种、规格、质量、等级的材料都必须分类,按先后顺序合理码放,以便于发货。
货代货物出入库管理表
![货代货物出入库管理表](https://img.taocdn.com/s3/m/e9dcea3d2379168884868762caaedd3383c4b57b.png)
货代货物出入库管理表一、目的为了规范公司库房管理,器材出入库工作科学化、规范化,特制定本流程。
二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。
三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次,仓库管理员根据工作需要,向部门经理提出申请,可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员接到提货单后展开备案,并分配给适当的外包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货,货物配齐后,由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后,外包装人员已经开始外包装,外包装完后,交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;6、备案发运有关信息,精心安排将货物发运,并在次日上午通告客户货物预计抵达时间等有关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理,包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。
四、入库管理详见《器材质量检验流程》五、内部采用管理1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材,需要经办人填写用料申请单,经部门经理签字后,方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员根据部门或采用用途分别档案,特别就是培训部培训客户采用与成品画制作车间领有用须要单独创建档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。
六、器材处置1、因项目调整或其他原因,导致器材不再使用,需要进行变卖或报废处理,由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;2、《器材处置申请单》经部门经理报请后,按报请意见展开处置;3、被处理器材帐面价值在元以上者,尽量集中处理,且需要公司总经理签批,并按签批意见处理;4、器材处置后赢得的款项轻易缴总部财务部,由财务办事员人员开具收据,并由财务会计展开帐务处置;5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。
一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特定本规定。
公司办公设备及用品管理规定 办公家具及固定资产管理办法
![公司办公设备及用品管理规定 办公家具及固定资产管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/30d6b8b6bdeb19e8b8f67c1cfad6195f312be860.png)
办公设备及用品管理规定第一章总则第一条为规范办公设备及用品的管理,使之进一步系统化、科学化,降低办公设备及用品费用支出,制定本规定。
第二条本规定适用于各部室全体员工。
第二章管理体制第三条各相关责任部室须在本规定职权范围内履行各自的职责。
第四条各相关部门职责:(一)公司财务部负责办公设备及用品费用预算的核算、审计工作。
(二)公司办公室是办公设备及用品的管理部门,负责公司所有办公设备及用品的统一采购、发放、日常办理、办公设备及用品库房管理工作,并对各部室领用情况采取计划额度控制。
(三)公司高级管理人员及各部门主管负责计划、统计本处办公设备及用品的需求情况,并负责本处办公设备及用品的领用、发放、日常管理工作。
第三章管理原则第五条办公设备及用品管理工作以“统一管理、专业归口”为原则。
第六条办公设备及用品的物流管理以“统一采购、集中配送”为原则。
第七条办公设备及用品库房管理,采取低库存管理原则,以减少资金占用,防止积压。
第八条集中配送是指为各部门配送大宗物品和较重的办公设备及用品。
各部门采取领用的方式。
第四章购置额度的申报、审批第九条公司办公设备及用品购置额度申报遵循年初统一申报的原则。
第十条各部门可依据自身的工作任务、规模,科学、合理的进行年初预算。
第十一条凡一次性支出超过一万元以上的办公设备及用品费用,须在年初申报时明确列出预计使用时间、品种等明细项目。
第十二条申报办法:(一)每年元月15日至30日之间,公司办公室将向各部门下发申报计划表。
(二)公司办公室将于3月初会同财务部对汇总后的各部门的办公设备及用品申报计划进行审核,并向总经理提交本年度办公设备及用品预算计划。
(三)每年3月20日至4月20日之间,公司办公室将经总经理审批后的办公设备及用品申报计划下发到各部门,并在本财政年度内监控执行。
第十三条各部门的申报计划,经公司总经理审批后方可执行。
第十四条各部门在年度内确因工作需要,需增加办公设备及用品预算外额度的,应及时向办公室提出申请,并报公司总经理批准,同时报财务部备案。
出入库管理规定(5篇)
![出入库管理规定(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/4c789a2e03768e9951e79b89680203d8ce2f6a82.png)
出入库管理规定第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理,降低库存,完善和规范物资管理工作,结合本公司实际,特制订本办法。
第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账,确保日清日结。
第三条保管员做好各类物资的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账实相符。
第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,过期失效的物资,要按月编制报表,报至采购部处理。
第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时,保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不予办理入库手续。
第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。
第四章物资出库管理第七条各类物资的出库,实行“先进先出”的原则。
第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》,经部门主管或分管副总审批后,方可领用物资。
第九条物资出库时,物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料,同时办理物资出库手续。
第十条本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则,严禁一次性领用,一次性出库。
第十一条物资出库后,保管员要认真做好记录,保管好出库票据,以备核查。
解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。
第二条本办法自____年____月____日开始施行。
本文件修改记录单本管理文件解释权归办公室本文件报送:总经理抄送:各部门公司名称____年____月____日出入库管理规定(2)第一章总则第一条出入库管理规定是为了规范企业的物资出入库管理行为,确保物资的安全、准确和高效流转,保障企业正常运营和发展。
第二条出入库管理的范围包括所有物资的出入库,包括原材料、产品、设备、工具等。
第三条出入库管理应遵循便捷、迅速、安全、准确的原则。
第四条出入库管理应有明确的责任分工,建立健全的制度和相应的岗位职责。
机关办公用品采购制度
![机关办公用品采购制度](https://img.taocdn.com/s3/m/e5fcf1ca3086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe907.png)
机关办公用品采购制度机关办公用品采购制度第一条:办公用品的采购1.本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品,包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。
购买单位价格在100元以下的低值易耗品,各部门负责人填写申购表交党政办安排购买;购买单位价格在100元以上200元以内的,但不需进入县政府采购办公室采购的物品,各部门事前填写申购表,经分管领导批准后交党政办安排专人购买;单位价格在200元以上的须经乡主要领导审批以后,交办公室统一采购。
2.对属于政府采购范围的物品,由乡各部门填写申购单,经乡主要领导批准后交党政办公室,财政所按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续,由党政办公室统一领回发放。
3.一般性采购和不需在政府采购中心完成的采购,由党政办公室负责采购、管理、发放。
急用现买零散性采购实行双人采购制度。
任何部门和个人均不得私自采购。
4.采购人员须尽职尽责,本着厉行节约的'原则,认真做好市场调查,充分掌握所需购物品的性能、价格等情况,力求货比三家,购得质优价廉商品。
5.不属政府采购范围的物品的采购程序:需用部门提出申请→相关领导审批→党政办采购、发放→采购人在发票上经手签字→相关领导审核→乡主要领导审核→财政所核销。
第二条:办公用品的领取1.物品领用实行一次一领、专领专用原则。
2.领取人在领用办公用品时须在《办公用品领取登记单》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。
单位价格在100以内的由各部门负责人签字;单位价格在100元-200元的由分管领导签字;单位价格在200元以上的须乡主要领导签字。
3.大件物品领取后应列入固定资产管理序列,部门应明确使用管理责任人。
4.除党政办指定的专人采购外,其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。
第三条:办公用品的使用1.办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用。
2.要爱护办公设备和相关物品,不得随意丢弃废置,严格执行注销制度。