供应链基本流程图
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供应链操作基本流程
销售管理基本流程
1.1 销售报价基本流程
1.2 手工录入销售订单基本流程
销售用户进入系统主界面,点击[供应链]—[销售管理]—[销售订单]—[销售订单—新增],保存,审核。
注:①销售订单的单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价。
② 销售订单上应录入完整的合同相关信息,比如:交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单
销售用户进入系统主界面,点击[供应链[-[销售管理]—[销售订单]—[销售订单—维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推'按钮,下推生成发货通知,保存,审核。
1.4 美联发货通知单下推
仓管用户进入系统主界面,点击[供应链[-[销售管理]—[发货通知]-[发货通知—维护],在销售发货序时簿,点‘下推'按钮,下推生成销售出库,保存,审核(出货后)。
注意:① 销售出库单的源单类型是:发货通知单
1.5 美联销售出库单下推生成销售发票
财务用户进入系统主界面,点击[供应链[-[销售管理]—[销售出库]—[销货出库一维护],在销售出库序时簿中,点’下推,按钮,下推
[生成销售发票],保存,审核,钩稽。
注意:①销售发票的源单类型是:销售出库
②往来科目设置:应收帐款
③ 发票是:实际开出的发票,不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽
财务用户进入系统主界面,点击[供应链]—[销售管理]—[销售发票]-
[销货发票一维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽的
售发票、费用发票和对应的销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。
1.7 销售退货
仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]—[销售出库]-[销货出库—新增],选择红字,保存,审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]—[销售管理]
-[销售发票]—
[销货发票-新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽
1.9 销售赠品类
①赠送商品需要核算成本的,应通过“其他出库单”处理;
②不需要核算成本的,可以通过“虚仓出库单”处理。
用户进入系统主界面,
点击[供应链]-[仓存管理]—[虚仓管理]—[虚仓出库],填制完成后保
存、审核。
二、MRP计划基本操作(暂定)
2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]—[采购管
理]—[采购申请]—[采购申请单一增加1,保存、审核。
采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向采购部门提请购货申请。
注意:① 采购申请单由芳制单,玉超审核。
② 采购申请单业务类型选择为外购入库;委外加工的采购申请单业务类型
选择为订单委外。
三、采购管理操作基本流程:
3.1 美联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]
-[采购管理]—[采购申请]—[采购申请单一修改:。
在采购申请单序时簿中,查询到手工生成的所有采购申请单。
选中需要下推的单据,点[下推]—[生成采购订单],保存,审核。
注意:①采购订单由采购员制单,总审核。
② 采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单
3.2 手工新增采购订单
采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]- [采购
订单-增加]。
手工新增采购订单,填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期,采购单价应自动带出,不允许采购员随意修改。
保存后的订单经审核后生效。
如下图:
3.3 采购订单维护
采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]—[采购订单]
-[采购订单—维护]。
在采购订单序时簿界面,可以看到之前保存的所有采购订单,并可以对采购订单做相关的操作,如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。
如果需要查看某订单的详细信息,只需要选中该订单,双击进入即可。
①关闭标志为“ 丫”,可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票,也可
以是手动关闭。
② 行业务关闭标志为“ 丫”,表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生成
采购发票。
3.4 关联采购订单下推生成外购入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]—[采购管理]-[采购订单]—[采购订单—维护]—[采购订单序时簿]。
在采购订单序时簿界面查询到采购订单。
选中需要下推的单据,点[下推]- [生
成外购入库]注意:① 外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核。
②只有已审核的并已收到货物,采购订单才可以下推生成外购入库。
3.5 外购入库单下推生成采购发票
财务用户进入系统主界面,点击[供应链]—[采购管理]—[外购入库]
-[外购入库单一维护]。
在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单,选中需要下推的外购入库单单据,点[下推]-[生成购货发票]
在采购发票序时簿,单击[钩稽],在系统弹出勾稽界面,选择本次要钩稽的采购发票、费用发票和对应的入库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。
注意:①只有已审核的并且收到了采购发票,外购入库单才可以下推生成外购发票。
②生成采购发票时,一定要根据实际收到发票上的数量和金额下推。
③生成采购发票时,发票应填写实际收到的发票,严禁使用系统自动生成。
④采购发票包括采购专用发票和普通发票,专用发票涉及增值税,普通发票不
涉及税。
发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票是采购发票,红字发票是
退货发票。
3.6 手工录入费用发票
财务用户进入系统主界面,点击[供应链]—[采购管理]—[费用发票1 - [费用发票新增]。
费用发票一般有:应付给供应商或加工单位的运输快递费等。
3.7 采购退货基本流程
3.7.1 采购退料
仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]—[采购管理]—[外购入库]—[外购入库单-新增]—点击[红字]按钮-保存-审核
3.7.2 红字采购发票与勾稽
财务用户进入系统主界面,点击[供应链]—[采购管理]—[采购发票1 - [采购发票-新增]—点击[红字]按钮,保存、审核,再点击[勾稽]按钮,选择对应的发票和入库单—[勾稽]
四、委外加工基本流程
4.1 MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]-[委外加工]-[采购申请]—[采购申请单一增加],保存、审核。
4.2 关联采购申请下推生成委外订单
MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]-[委外加工]—[采购申请]—[采购申请单一维护],在采购申请单序时簿界面,选中需要下推的单据,点击[下推,生成委外订单,保存、审核。
4.3 生产投料单
4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单
仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]—[委外加工]—[委外发出]-[委外加工出库—新增],保存、审核。
4.5 收到加工完成的产品时做委托加工入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供
应链]—[委外加工]—[委外入库]一[委外加工入库—新增],保存、审核。
4.6 委外加工入库核算财务用户进入系统主界面,点击[供应链]—[委外加工]
-[委外入库]—[委外加工入库核算],点击[核销]打开[委外加工核销]界面进行核销操作,将委外出库单中的材料反填到入库单中。
保存、审核。
4.7 下推生成采购发票(委外)财务用户进入系统主界面,点击[供应链]- [委
外加工]-[委外入库]—[委外加工入库—维护],在委外加工入库序时簿界面,点击[下推],生成购货发票,保存、审核。
4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽,进行委外加工入库核算与4.6 相同
五、生产领料、产品入库基本流程
5.1 手工录入生产领料单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]—[仓存管理]
—[领料发货]—[生产领料—新增]
注意:①正常生产领料单的材料领用数量,由MRP计划依据生产任务单对应的
BOM下达,仓库必须严格按单发料,凭单出货,严禁仓管员给车间备料。
②生产领料单必须写明生产任务单。
③因生产领料单领料数量是手工自动录入,应严格按BOM表领用。
④ 因生产需要超领料的,超领料单据应有?签字
5.2 生产退料
5.2.1 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[仓存管理]—[领料发货]
-[生产领料-维护],在生产领料序时簿界面,选中原生产领料单,单击[红字],生成红字生产领料单。
5.2.2 零星材料更换、退仓
手工录入红字生产领料单。
5.3 其他出入库情形其他出入库用于日常生产外的其他部门领用(如研发领
料),应注明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形,单据的审核应由财务成本会计审核。
5.3手工录入产品入库单
仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]—[仓存管理]—[验收入库]—[产品入库■新增]
注意:生产入库单:必须填写SN号、生产任务单号。