财务专员工作总结与思路

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财务专员工作总结与思路
作为财务专员,主要的职责是负责公司的财务管理和会计帐目的记录和核算。

以下是我根据自身的工作经验整理的财务专员工作总结与思路。

一、会计记账
作为财务专员,最核心的工作就是负责公司的会计记账。

这个过程需要根
据公司实际的业务情况,定期进行记账和汇总,然后制作财务报表。

在这个过
程中,需要保证账目的准确性和完整性,以及及时反馈问题和情况。

对于会计记账的思路和想法,我认为可以大致分为以下几个方面:
1. 主动关注业务:无论是收入还是支出,我们需要及时了解业务的具体情况并转化为数据,在记录账目时要精确地体现。

2. 成本管理:为了更好地掌握企业成本状况,需要将各个项目的成本分类,建立成本管理制度,进行有效的成本控制管理。

3. 税务合规:严格遵守国家税收法律法规,保证交纳的各种税款的及时性、准确性和合法性。

二、财务报表的制作
作为财务专员,依照会计记账的基础数据进行财务报表制作是必须的工作。

不同类型的财务报表包括丰富的从表和附注,对该企业进行全面和多维度的梳
理和分析,人力和花费也同样巨大。

对于财务报表的制作,我认为可以遵循以下几个方面:
1. 精准的计算,尤其是对于错综复杂的各种数据要进行分类,以保证数据的准确性。

2. 合规性,保证财务报表符合各种财务会计准则,尤其是会计准则的变化,要时刻关注、了解并及时调整。

3. 实用性,财务报表必须将大量数据分析得到有价值的分析结果让相关部门来进行分析,并给企业管理层提供实现经营目标的快速决策准备。

三、审计工作
诸如内部审计、法律审计,税务审计, 审计委员会的聚会这些的审计工作
是财务专员职业发展的必然阶段。

审计工作不仅需要熟知财务会计的基础知识,更要熟稔相关的内部控制,信息公开透明,紧密联系企业的战略目标,以及鉴
别各种潜在风险等等。

对于审计工作的思路和想法,我认为可以遵循以下几个方面:
1. 对各种审计条款、内部控制,及重大会计政策的执行情况進行深入理解和梳理,保证各项原则符合相关要求。

2. 审计工作须结合企业管理层创建内部控制和维护合规性声誉,同时以风险管理为主线,完成及时反馈法律和合规风险的掌握和处理。

3. 感性的认识审计的价值和重要性,注意审计结果的精神内涵的分析和深层次的思考。

同时在审计过程中,尽可能的与内外部各方保持沟通与协调,确
保审计工作的高质量完成。

以上是我对于财务专员工作总结与思路的心得和体会,当然实际工作中也需要一定的工作经验和实际操作能力的积累。

希望对您们有所帮助。

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