安全隐患排查台帐制度范文(2篇)

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安全隐患排查台帐制度范文
1、安全科负责参与全矿各类安全检查,对排查出的事故隐患进行统计分类存档。

2、对一般隐患,可由安全科直接下发整改通知单,责令隐患整改单位或个人立即整改。

对于整改的结果,可由安全科人员验收,验收合格给予销号并存档。

3、对于较大隐患或重大隐患,可由安全科提交矿安全办公会研究,限期整改。

对于整改的日期、期限、执行责任人、验收人、验收日期、验收结果等都要有安全科统计备案存档。

4、对于上级有关部门检查出的较大隐患,矿安全科要提交隐患排查治理报告,下发整改通知单,由矿总工程师制定治理措施,明确整改责任人、整改期限。

整改结束后再由安全科验收合格呈报上级有关部门给予销号并登记。

整个整改全过程安全科都要记录备案。

5、对于存档备案隐患排查日期、期限、执行责任人、验收人、验收日期、验收结果要与实际相符合,严禁弄虚作假。

对于瞒哄过关、欺上瞒下、弄虚作假单位或个人,一经查出将按照《宝华煤业安全奖罚制度》给予重罚。

安全隐患排查台帐制度范文(2)
一、目的和适用范围
本制度的目的是为了规范和统一安全隐患排查台账的管理,确保安全隐患能够及时发现、报告、整改和归档,保障企业的安全生产和员工的人身安全。

本制度适用于全公司范围内的安全隐患排查工作。

二、基本原则
1. 安全第一:安全隐患排查工作必须将安全放在首位,坚持预防为主,防止事故的发生。

2. 综合治理:安全隐患排查工作要与企业的日常管理结合,发挥综合管理的作用,形成全员、全方位的安全隐患排查机制。

3. 及时整改:发现安全隐患后,责任部门要及时组织整改,确保安全隐患得到及时消除。

4. 归档保存:排查台账和整改记录要归档保存,便于监管部门的查阅,对历史安全隐患有一定的追溯能力。

三、工作流程
1. 安全隐患排查计划制定
(1)每年初制定全年安全隐患排查计划,明确排查的时间、范围和任务。

(2)根据不同的风险等级和安全隐患的性质,制定相应的排查要求和工作重点。

2. 安全隐患排查
(1)由专业的安全人员组成排查小组,按照计划进行安全隐患排查。

(2)排查过程中要做到全面、细致、具体,发现存在的安全隐患。

3. 安全隐患整改
(1)责任部门要根据排查结果,制定相应的整改方案。

(2)整改方案包括整改措施、责任人、整改期限等内容。

(3)整改完成后,由责任部门进行验收,并填写整改记录。

4. 安全隐患排查台账管理
(1)每个安全隐患排查小组要定期上报排查情况,并汇总到公司安全管理部门。

(2)公司安全管理部门要对上报的排查情况进行审核,确保排查的及时性和完整性。

(3)将排查结果和整改记录整理成台账,进行归档保存。

四、责任分工
1. 公司安全管理部门负责制定安全隐患排查计划、审核上报的排查情况、归档保存排查台账等工作。

2. 各业务部门负责安全隐患的发现、整改以及相关记录的填写。

3. 监管部门根据需要对台账进行检查和核实。

五、安全隐患排查的注意事项
1. 排查人员要具备一定的专业知识和技能,能够发现各类安全隐患。

2. 排查过程中要与相关人员进行充分沟通,了解他们的安全需求和意见建议。

3. 整改方案要具体可行,确保整改措施能够有效消除安全隐患。

4. 整改完成后,要进行验收,并将整改记录留存备查。

六、附件
1. 安全隐患排查计划表
2. 安全隐患整改记录表
3. 安全隐患排查台账
以上为安全隐患排查台账制度范本,希望对您有所帮助。

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