内部审计通知书-OEM加工厂

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审计监察部负责人意见:
负责人:
年 月 日
刘国淮副总裁意见:
年 月 日
总 裁:
年 月 日
抄送
送达情况
年月 日
年 月 日
年 月 日
被审计单位:
年 月 日
3、提供**期间《OEM厂加工料及加工成品每日进出情况汇总表》;
4、提供上两个月的乙方立白成品、包材、原料盘点表以及OEM厂甲供材料消耗核算表;
5、提供乙方履行的《产品质量安全承诺书》
6、甲供OEM废旧包材BOM表、甲供废旧包材月度报表、台账以及《ERP-SD-02-03-材料、废品销售统计表》;
7、其他与审计事项相关的工作。
审计范围和内容
1、甲供材料内部控制制度、流程的遵守执行情况;
2、甲供材料收、发他相关事项。
预计审
计时间
预计**个工作日(**至**)
参加审
计人员
***
需配合开展
工作
1、提供**期间OEM厂承揽加工合同;
2、提供**期间甲方的《立白成品产量日报表》、《立白包材收发库存日报表》、《立白原料收发库存日报表》;
内部审计通知书
(20**)审通字第**号
被审计单位
供应链运营中心(OEM管理科)
根据审计工作计划的安排,经研究,近日审计监察部将派审计人员对贵中心所分辖的OEM加工厂(******公司)**期间的甲供材料及成品管理等情况进行内部审计。现将有关事项通知如下:
审计目的
为完善各项管理,检查内部控制制度、流程的执行情况,监督检查集团在OEM厂资产的真实性、合理性以及安全与完整性。
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