产品入库登记表

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食品企业台账、卫生、生产等记录表格模板格

食品企业台账、卫生、生产等记录表格模板格
符合规定 ( ) 不符合规定( )
符合规定 ( ) 不符合规定( )
符合规定 ( ) 不符合规定( )
符合规定 ( ) 不符合规定( )
符合规定 ( ) 不符合规定( )
符合规定 ( ) 不符合规定( )
符合规定 ( ) 不符合规定( )
符合规定 ( ) 不符合规定( )
符合规定 ( ) 不符合规定( )
登记 12.
投诉质量问题
12. 及处理
企业采取的处理措施
12.
处理结果
收集风
险监测 13. 收集与企业相关的风险监测与
及评估
信息的 13.
企业做出的反应
企记业录处 置食品 安全事 故的
14. 14.
企企业业制定定期的检食查品各安项全食事品故安处全置防 范措施的落实情况
情况 14. 企业处置的食品安全事故处置
生产日 期或批号
出库日期
出库
出库数量
使用日期
使用情况
库存
存放地点 累计库存
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控制点名称
关键控制点控制记录
规定控制参数
序号 日期
时间(时 分) 实际控制参数 操作人员签字
备注 (纠正措施)
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环境监测记录表
日期
温度
湿度
记录人
备注
欢迎共阅
设备名称 设备编号 设备故障描述
设备维修保养记录
规格 / 型号
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序 号
食品名称
规格型号 数量 生产日期或批号 检验合格证明 销售日期
购货者名称
购货者联系电话
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食品安全自查表
企业名称
产品名称
生产地址

deliver result案例分析

deliver result案例分析

deliver result案例分析一、分析背景对任何一家企业来说,销售与供应链永远是天平秤上的两端,如何摆放两个砝码,非常考验企业的管理能力。

我们今天先来说说供应链管理,井然有序的供应链可以保证充足的货源供应,提高卖家的发货效率,节约时间成本,从而提升客户体验。

如果供应链能力较弱,会影响到后续的采购决策、产品销售和用户体验,产生一系列的问题。

随着互联网的快速发展,供应链管理在现代企业的发展中占有越来越重要的地位,而数据分析作为非常重要的一种运营手段,在营销管理、供应链管理等环节都需要应用到数据分析的结果。

本文以某公司产品入库数据为例,借助EXCEL进行相关分析并提出建议。

二、数据理解以下该表为某公司的产品入库登记表,字段包含物料号、款号、品名、生产工厂合同号等信息,因为有批次上的原因,所以可以看到物料号与合同号是存在重复值的:因为产品在工厂需要经历长非常长的生产周期,因此该公司为订单制定了详细的上市日期、下单日期、交付周期:表格右边为每日入库数量的登记情况,日期从左往右逐渐递增:那么问题来了,如果数据量不断增加,会产生大量的明细数据,给EXCEL 增加严重的负荷,因此连接数据库处理是最好的选择。

EXCEL本身提供了连接数据库的接口,支持Access、SQL Server等少数数据库,但是EXCEL操作连接数据库会有点小复杂,对于小白来说不是那么容易操作,这里推荐使用smartbi公司开发的智分析EXCEL插件,不仅支持关系数据库、多维数据库、Nosql数据库与文本数据库,操作起来也是相当简单,是EXCEL与数据库结合的绝佳替代品。

三、数据整理在分析数据之前,我们先对数据进行一定的预处理,按照时间周期进行划分:提前0-7天入库量、提前8-15天入库量、提前16-30天入库量、提前31-60天入库量、提前60天以上入库量,该步骤可以利用SUMIF函数实现,计算出每个时间段的入库量情况。

另外根据准时入库的数量,增加一列准时交付的KPI,进而判定该批订单是否准时交付。

食品企业台账、卫生、生产等记录表格模板格

食品企业台账、卫生、生产等记录表格模板格

原辅料进货台账
( )配料记录表
车间入口卫生检查记录
洗涤剂消毒剂配制使用记录
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防蝇防鼠防虫害装置使用记录
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关键控制点控制记录
设备维修保养记录
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食品安全自查表
企业名称产品名称生产地址
自查日期
不安全食品召回及处置记录
()年度培训计划
采购验证材料附后。

包括:1.购货发票(收据)或合同2.供货商的营业执照复
印件3.供货商的生产许可证(含明细)的复印件4.采购产品的合格证明(出厂检验
报告、自行检验报告或委托检验报告)。

进货验证记录。

公司农产品出入库管理制度

公司农产品出入库管理制度

第一章总则第一条为规范公司农产品出入库管理,确保农产品质量,提高仓储效率,保障公司经营活动的正常进行,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有农产品的出入库管理,包括蔬菜、水果、粮食等。

第三条出入库管理应遵循“先进先出、分类存放、专人负责、责任到人”的原则。

第二章出入库流程第四条入库管理1. 入库前,仓库管理员应检查入库农产品的品种、数量、质量等是否符合要求,并做好入库前的准备工作。

2. 农产品入库时,应填写《农产品入库登记表》,详细记录产品名称、规格、数量、产地、入库时间等信息。

3. 入库时,应按照产品种类、等级、保质期等进行分类存放,确保不同品种的产品不混淆。

4. 入库后,仓库管理员应及时更新库存记录,确保库存数据的准确性。

第五条出库管理1. 出库前,销售部门根据销售计划提出出库申请,填写《农产品出库申请表》。

2. 仓库管理员接到出库申请后,应核对申请单与库存记录,确认无误后进行出库。

3. 出库时,应按照先进先出的原则,优先发出库存时间较长的农产品。

4. 出库过程中,仓库管理员应确保农产品在搬运过程中不受损坏。

5. 出库后,仓库管理员应及时在《农产品出库登记表》上记录出库产品信息,并更新库存数据。

第三章质量管理第六条入库农产品应经过严格的质量检验,不合格产品不得入库。

第七条仓库内应保持清洁、干燥、通风,防止农产品霉变、腐烂。

第八条定期对仓库进行盘点,确保库存数据的准确性。

第四章责任制度第九条仓库管理员负责农产品的入库、出库、保管和盘点工作,对农产品质量负责。

第十条销售部门负责提出农产品出库申请,确保销售计划的合理性。

第十一条任何部门和个人不得擅自挪用、调换或损毁农产品。

第十二条违反本制度,造成农产品损失或质量问题的,将依法依规追究责任。

第五章附则第十三条本制度由公司仓储部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度的实施,旨在确保公司农产品出入库管理规范化、制度化,提高公司农产品仓储管理水平,保障公司农产品质量,促进公司健康发展。

绿色食品生产投入品记录表

绿色食品生产投入品记录表
杨浩川
5.6
10件
徐远昌
10
4.20
硫酸钾
51%
颗粒
GB/T20406-2009
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司
50kg/袋
180袋
砀山合益农资有限公司
杨浩川
6.14
180袋
徐远昌
11
5.9
抑霉唑
22%
水乳剂
PD20121762
柳州市惠农化工有限公司
100ml×20瓶/件
10件
郑州果树研究所
杨浩川
6.5
1500倍液
60
霜霉病、白腐病等
魏立刚
6.15
51%农业用硫酸钾
全园
300亩
夏黑、醉金香、金手指
30kg/亩
7
提高果实品质
王文学
6.25
15-15-15
复合肥
全园
300亩
夏黑、醉金香、金手指
30kg/亩
7
提高果实品质
王文学
7.5-7.6
80%波尔多液可湿性粉剂
晚熟
100亩
魏可、0608等品种
600倍液
可湿性粉剂
PD85150-10
苏州遍净植保科技有限公司
400g×25袋/件
4件
合肥禾健农用化工有限公司
杨浩川
4.7
2件
徐远昌
5
3.5
吡虫啉
25%
可湿性粉剂
PD20050155
苏州遍净植保科技有限公司
100g×100袋/件
5件
砀山合益农资有限公司
杨浩川
5.6
2件
徐远昌
6.5
3件
魏立刚

仓库管理表格

仓库管理表格

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核:制单:日期:3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核:制定:3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认:审核:制定:3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3—009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号:标示日期:3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:复核: 统计:3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核:统计:3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:复核: 统计:3—014 收货台账收货台账月份:复核: 统计:3—015 物料进销存账物料进销存账经理:记账:3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门:职务:仓管员:3—018 库存明细账库存明细账物料名称:物料编号:规格:计量单位:库区:3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批:复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核:制表:日期:订单物料计划总表物料计划单编号:生产计划单编号:审批:复核:制单: 日期:3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批:复核:制单:日期:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格: 日期:共页第页批准:审核:编制:常备性材料月需求计划日期:编制:审核: 批准:3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量: 日期:批准:审核: 编制:3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号:请购日期:批准: 请购人:3—028 物料验收单物料验收单公司名称:年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期:No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期:年月日物控主管:物控员:3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期:No。

产品生产下单登记表-可查询1

产品生产下单登记表-可查询1

T012024/4/1下单数量50结余数量36客户12024/4/5生产数量14完工率28%序号订单编号客户名称下单日期要求交付日期产品编码产品名称规格型号单位下单数量生产数量结余数量完成日期1T01客户12024/4/12024/4/5201产品1型号1个501436.0028%2T02客户22024/4/22024/4/6202产品2型号2个502327.0046%3T03客户32024/4/32024/4/7203产品3型号3个803743.0046%4T04客户42024/4/42024/4/8204产品4型号4个502426.0048%5T05客户52024/4/52024/4/9205产品5型号5个451233.0027%6T06客户62024/4/62024/4/10206产品6型号6个552926.0053%7T07客户72024/4/72024/4/11207产品7型号7个352213.0063%15T08客户82024/4/82024/4/12208产品8型号8个40319.0078%9T09客户92024/4/92024/4/13209产品9型号9个502030.0040%10T10客户102024/4/102024/4/14210产品10型号10个552629.0047%11T11客户112024/4/112024/4/15211产品11型号11个452520.0056%12T12客户122024/4/122024/4/16212产品12型号12个604515.0075%13T13客户132024/4/132024/4/17213产品13型号13个332211.0067%14T14客户142024/4/142024/4/18214产品14型号14个3545-10.00129%15T15客户152024/4/152024/4/19215产品15型号15个30291.0097%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00车间名称:xx车间输入客户名称要求交付日期完工率产品生产下单登记表-可查询单位名称:xxx有限公司输入订单编号下单日期。

产品出入库流程

产品出入库流程

产品出入库流程1.入库流程以成品库的入库流程为例,外购的成品或自己企业生产的成品,首先由申请人填写入库申请单,入库申请单主要由以下几项:申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量件数、重量、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。

如下表:表一:1.入库申请单申请日期产品品种货位号件数重量金额备注检验员鉴字:库房主管:申请人鉴字:申请人持填写好的入库申请单,填写好由检验员检验后鉴字,并由库房人员核实入库数量登记,库房主管鉴字。

入库申请单一式四份,第一联、存根,第二联、成品库留存,第三联、财务核算,第四联,申联人留存。

入库时要严把质量关,做好各项记录,以备查用。

火车到站入库:接收单位专职监卸人员,须会同车站工作人员详细做好卸车记录,卸车前,认真核对单、表、证、检查车体,发现问题与铁路部门交涉,做好记录。

卸车时,检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单,检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检,并记录包装物破损情况,如有损坏物品挑出另存。

保管人员首先做好入库准备、卸车时,监督工人作业质量以及货物分布情况,最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表,填写货物登记表,包括:货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项,并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后,一同作为货物记录凭证.2.出库流程货物出库的方式主要有三种;客户自提,委托发货,公司送货。

第一种:客户自提,是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。

第二种:委托发货,自己去提货有困难的客户而言,他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务,第三种:是仓储企业派自己的货车,给客户送货的一种出库方式。

一论采用哪种出货的方式,都要填写出库单,出库单主要有以下项目:发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。

企业会计表格大全

企业会计表格大全

CK-KG/BD---01产品入库单编号:年月日入库人:复核人:库管员:注:一式三联。

一联成品库存根,一联交生产部,一联交财务核算部。

CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一:备注栏填写说明:1、如果送货人有送货单则注明,不再向送货人发送本单。

2、如果是收销售环节退、换货则注明。

3、如果是自提货需要先开收货单再注明。

注二:本单一式两联,仓库留存一联,另一联返送货单位。

CK-KG/BD--03入库单编号:年月日采购员:库管员:注:本单一式两联,第一联为仓库计账联,第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。

本单适用于成品以外的物品入库。

领料单材料类别:年月日库管员:领料部门负责人:领料人:一联生产部门留存,一联交财务核算部记帐,一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别:滞料□滞成品□年月日批准人:库管员:注:本单一式两份,仓库留存一份,报会计部一份。

财产登记卡使用部门:年月日监督使用部门:审批人:责任签字:财产登记卡由领用人填写,一联交本部门财产登记专人,一联交财务管理部保管。

物品领用单领用部门:年月日领用部门经理:批准人:领用人:库管员:注:本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务核算部,一联领用部门存查。

此单为通用单,适用于领用除原材料以外的物品。

CK-KG/BD---05产品出库单编号:年月日提货人:库管员:注:本单一式两联,第一联仓库存根,第二联交营业部。

CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明:一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类:1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

成品检验入库流程

成品检验入库流程
3. 质检员将审核后的《成品外观检验结果报告单》 报送至换装区班长签收,车间及质检科各存档 1 份 合格品:产品感官检验合格,换装区班长将该批次 产品移入合格区,并办理入库手续。质检员从抽样 产品中抽取 1 包送化验室进行微生物检测、理化检 测,并填写《产品送样记录》签字确认。
4. 不合格品:产品感官检验不合格,换装区班长 立即将该批次产品移入不合格区。由换装区班长填 写《不合格产品入库记录》,依据《不合格品控制处 理措施》处理。
2.2 《 有 效 资 料 和 文件》 2.2 《 微 生 物 检 测 结果报告单》 2.2 《 理 化 检 测 结 果报告单》
2. 质检员接到通知后,依据《成品抽样检验方法》 对待检区产品进行抽样,对抽样产品依据《成品感 官检验操作规程》进行感官检验,根据检验结果填 写《成品外观检验结果报告单》2 份报送质检科科 长审核;
3.2 换装区班长
3.2 《 包 装 补 数 记 录表》
7. 不合格品:产品生物检验“不合格”,通知换装 区班长立即将该批次产品办理出库手续,移入不合 格区。并填写《不合格产品入库记录》,依据《不合 格品控制处理措施》处理。
《产品放行审核单》
4.1 成品库保管员
4.1 《 成 品 出 入 库 登记表》
2.3 《 最 终 产 品 检 测报告书》 《不合格品通知 单》
5. 化验员接到样品在《产品送样记录》签字确认, 依据《化验室日常工作计划》《成品微生物、理化检 测标准》对抽样产品检测,并填写《微生物检测结 果报告单》《理化检测结果报告单》经化验室主任审 核后报送至质检科;
3.3、严重不合 格品移入不 合格品区
4.1、开具手工入
库记录 4.2、成品从待检区 或不合格品区转 入合格区
结束

食堂进货查验记录登记表

食堂进货查验记录登记表

宁强县学校食堂进货查验记录(2018-2019学年度)学校名称:宁强县教育体育局宁强县食药监局监制进货查验、入库及原料贮存管理规定一、随货证明文件查验1、从食品生产者采购食品的,查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等;采购食品添加剂、食品相关产品的,查验其营业执照和产品合格证明文件等。

2、从食品销售者(商场、超市、便利店等)采购食品的,查验其食品经营许可证等;采购食品添加剂、食品相关产品的,查验其营业执照等。

3、从食用农产品个体生产者直接采购食用农产品的,查验其有效身份证明。

4、从食用农产品生产企业和农民专业合作经济组织采购食用农产品的,查验其社会信用代码和产品合格证明文件。

5、从集中交易市场采购食用农产品的,索取并留存市场管理部门或经营者加盖公章(或负责人签字)的购货凭证。

6、采购畜禽肉类的,还应查验动物产品检疫合格证明;采购猪肉的,还应查验肉品品质检验合格证明。

7、实行统一配送经营方式的,可由企业总部统一查验供货者的相关资质证明及产品合格证明文件,留存每笔购物或送货凭证。

各门店能及时查询、获取相关证明文件复印件或凭证。

8、采购食品、食品添加剂、食品相关产品的,应留存每笔购物或送货凭证。

二、入库查验和记录1、外观查验(1)预包装食品的包装完整、清洁、无破损,标识与内容物一致。

(2)冷冻食品无解冻后再次冷冻情形。

(3)具有正常的感官性状。

(4)食品标签标识符合相关要求。

(5)食品在保质期内。

2、温度查验(1)查验期间,尽可能减少食品的温度变化。

冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3℃,冷冻食品表面温度不宜高于-9℃。

(2)无具体要求且需冷冻或冷藏的食品,其温度可参考本规范附录M的相关温度要求。

三、原料贮存1、分区、分架、分类、离墙、离地存放食品。

2、分隔或分离贮存不同类型的食品原料。

3、在散装食品(食用农产品除外)贮存位置,应标明食品的名称、生产日期或者生产批号、使用期限等内容,宜使用密闭容器贮存。

出入库涉及单据及操作流程

出入库涉及单据及操作流程

附件三:
产品入库单
年月日入库单编号:系统进货单编号:
采购员:验收:经手人:业务员:仓库负责人:内部会计:部门负责人:第一联:存根第二联:仓储部第三联:采购部第三联:业务部第四联:内部会计凭证第五联:部门财务
商品调拨通知单
部门会计:部门负责人:
第一联:存根第二联:仓储部第三联:内部会计凭证
第四联:部门财务第五联:质检部第六联:收货方:
第一联:存根第二联:仓储部第三联:业务部第四联:提货方第五联:内部财务
第一联:存根第二联:提货方第三联:购货单位第四联:仓储部门
第一联:实体店请购方第二联:业务部
第一联:电商部门第二联:业务部门第三联:内部财务。

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划,填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划,填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施;保证采购预算对计划实施的指导作用,有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

❑流程角色✓主导部门:采购部✓配合部门:办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划,统计填写《办公用品月度需求单》,经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室,由办公室进行汇总统计。

✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品,填写《办公用品月度盘点表》(此表一式二份,办公室、采购部各一份),根据实际情况,统计用品缺口。

✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果,检查各部门历史需求及核实实际需求(发现异常申请部门需提交情况说明),填写《办公用品月度需求计划表》(此表一式二份,采购部、办公室各一份),办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》,制定《办公用品月度采购计划表》(此表一式三份,采购部、办公室、财务部各一份)并填写《办公用品月度采购申请单》(此单一式三份,采购部、办公室、财务部各一份),采购部如需预支采购款项,在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。

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