S8采购及供应商管理程序

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采购管理的流程与步骤

采购管理的流程与步骤

采购管理的流程与步骤采购管理是指通过有效的规划、组织、实施和控制采购活动的过程,以确保组织能够获得最佳的采购结果。

在现代企业中,采购管理的重要性不可忽视。

本文将介绍采购管理的流程与步骤,帮助读者了解如何有效地进行采购管理。

一、需求确认与计划1. 确定采购需求:首先,需要明确组织所需采购的具体物品、数量或服务。

这需要与相关部门进行沟通和协商,以确保采购需求的准确性。

2. 制定采购计划:根据采购需求,制定采购计划,明确采购目标、时间计划、采购方式等。

二、供应商选择与评估1. 寻找供应商:根据采购需求,寻找合适的供应商。

这可以通过市场调研、询价、招标等方式进行。

2. 供应商评估:对潜在供应商进行评估,包括对其信誉、质量管理、交货能力等进行考察和评估,以选择最合适的供应商。

三、报价与谈判1. 征集报价:将采购需求发送给潜在供应商,要求其提交报价。

这需要明确报价截止时间,并确保报价的准确性和透明性。

2. 谈判与比较:在收到供应商的报价后,进行谈判并对各个供应商进行比较,以确定最终的供应商。

四、合同签订1. 准备合同:根据选定的供应商,准备相应的合同草案,明确双方的权益和责任。

2. 合同审核:对合同进行审核,并确保合同的合法性和有效性。

3. 签订合同:与供应商进行合同签订,确保各方都理解和同意合同条款。

五、采购执行与监控1. 采购执行:按照合同的约定,进行采购执行工作,包括物品或服务的交付、付款等。

2. 采购监控:实施监控措施,确保供应商按合同履行义务,并及时解决采购执行中的问题和风险。

六、验收与结算1. 物品验收:对采购的物品或服务进行验收,确保其符合合同约定的要求。

2. 结算与付款:根据合同进行结算和付款,确保供应商及时收到相应的付款。

七、采购记录与总结1. 采购记录:对整个采购过程进行记录,包括采购决策、合同签订、采购执行等。

2. 总结与改进:对采购管理的流程和步骤进行总结和评估,发现问题并进行改进,以提高采购管理效率和效果。

ERP采购模板流程(用友U8)一样适用

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中山市京通管理软件有限公司一、采购基础资料1.1供应商信息点击“基础设置”->“基础档案”->“客商信息”->“供应商分类”和“供应商档案”。

供应商分类:说明(以下功能通用)::打印的页面设置。

:对当前页面进行打印。

:对当前页面进行打印预览。

:对当前的页面进行输出,包括输出成excel文件。

:对当前的档案或单据进行增加。

:对当前的档案或单据进行修改。

:对当前的档案或单据进行删除。

:放弃对当前页面编辑,不保存。

:保存当前编辑。

:帮助。

供应商档案:说明::对当前页面重新按条件查询。

:对当前页面的信息进行条件的过滤。

:对当前的页面进行栏目的查看与设置。

包括对应的字段的显示与隐藏。

:对两个供应商进行合并。

:按条件对当前信息进行批量修改。

按增加后,出现供应商档案编辑页面。

录入“供应商编码”,“供应商名称”,“供应商简称”,“所属地区”,“所属分类”,“供应商总公司”,“币种”。

(蓝色为必输)1.2供应商存货调价单1.2.1新增加调价单:点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“供应商管理”->“供应商供货信息”->“供应商存货调价单”,如图。

点击“增加”,录入供应商,存货编码,原币单价,含税单价,数量下限,生效日期,是否促销价。

保存后,由相关人员进行审核。

1.2.2 修改调价单:点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“供应商管理”->“供应商供货信息”->“供应商存货调价单列表”先中要调价的供应商存货价格,点击调价->修改,在原来的价格基础上,修改价格信息,然后保存,再审核。

二、采购作业流程2.1 采购订单点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购订货”->“采购订单”,如图2.1.1(无采购计划)手动点击“增加”,录入供应商,存货编码,数量,税率,含税单价等保存后,由相关人员审核。

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定,以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。

具体来说,采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。

下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。

一、采购流程1.需求确认:采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划,对具体的采购项目进行确认,并编制采购计划。

2.采购计划编制:采购部门根据需求确认结果,制定具体的采购计划,包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。

3.采购需求发布:采购部门将采购需求发布给供应商,可以通过公开招标、询价等方式发布。

4.报价与评审:供应商收到采购需求后,进行报价。

采购部门对收到的报价进行评审,选择最合适的供应商。

5.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订正式合同。

6.供货及验收:供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门进行验收,确保供货符合合同要求。

7.支付结算:采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。

8.供货后续管理:在供货完成后,采购部门进行供货后续管理,包括质量监督、售后服务等。

二、采购管理制度1.采购政策:明确组织对采购活动的管理要求,包括采购的目标、原则、限额、权限等。

2.供应商管理:建立供应商库,编制供应商评估标准,定期对供应商进行评估和管理。

3.合同管理:规定合同的编制、审批和签订流程,明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。

4.采购台账管理:建立采购台账,记录采购项目的有关信息,包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。

5.采购需求审批:规定采购需求的审批流程,明确审批人员及权限,并建立审批记录。

6.质量管理与监督:建立质量管理制度,对供应商提供的产品进行质量监督和检验,确保采购品质合格。

7.采购绩效评价:对采购活动进行绩效评价,包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度,制定改进措施。

三、流程操作1.制定采购管理制度:依据组织的实际情况,制定适合的采购管理制度,明确各项管理要求和流程。

采购及供方控制程序

采购及供方控制程序

1.目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。

2.适用围适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。

3.职责3.1供销部(采购)3.1.1负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价,建立供方档案。

3.1.2负责根据各部门物资采购计划,执行采购作业。

3.2技术部负责编制采购物资技术标准。

3.3质量部负责对与产品有关的采购物资(原材料、附件、辅料、外协加工)的进货验证。

3.4财务部负责制定仓储物资的库存标准。

3.5技术部、生产部、质量部本着谁出图/计划,谁检验的原则负责对工装模具、设备配件等的进货验证。

4.工作程序4.1采购物资的分类4.1.1采购物资分三类:A类物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,或直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资。

如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。

B类物资:构成最终产品非关键的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。

如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。

C类物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。

4.2供方选择与评价4.2.1初步考察:4.2.1.1供销部(采购)门根据需要从各种渠道了解市场情况、行业信息,收集相关的供方资料,对提供A、B 类物资的供方由供销部(采购)对其进行初步考察,考察容包括:a) 是否通过质量管理体系认证,具有较强的质量保证能力;b) 产品工艺技术是否合理,生产、检测、试验设备是否齐全;c) 是否具有较强的设计开发能力;d) 企业生产经营及财务状况是否良好;e) 产品价格是否合理及售后服务情况等;f)生产能力是否满足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。

4.2.1.2通过上述考察,填写《供方调查表》,符合上述要求的列入潜在供方名录;C类物资供应商可直接纳入潜在供方名录。

4.2.2审核与评估4.2.2.1 经初步考察合格后,供销部(采购)组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对A、B类物资的潜在供方进行现场审核和评估,现场审核容包括:质量管理体系运行情况;实物质量;财务状况;产品研发能力;工艺保证能力;交付服务能力等。

采购流程及采购流程管理

采购流程及采购流程管理

采购流程及采购流程管理采购流程是指一个组织为了满足自身业务需求,实施从需求确认、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算以及采购记录等一系列活动的过程。

采购流程管理是指对整个采购流程进行规范、优化和监控,以实现采购目标的过程。

采购流程中的各个环节和关键步骤如下:1.需求确认:组织内部各部门将业务需求通过申请单或其他形式提交给采购部门,明确采购数量、规格、质量要求、交付时间等相关信息,并由采购部门根据需求确定采购计划。

2.供应商选择:采购部门根据采购计划和供应商数据库,对潜在供应商进行筛选和评估,以确定最佳供应商。

3.报价和合同:与供应商进行谈判、洽谈价格、签订合同,并明确采购项目的交付条件、质量要求、付款方式等。

4.采购执行:按照合同约定的交付时间和质量要求,与供应商协调交付事宜,跟进采购进度,确保按时按量完成采购项目。

5.验收入库:采购完成后,由质量控制部门对采购物资进行质量验收,符合要求的物资进行入库,不合格的物资返回供应商或进行处理。

6.付款结算:根据合同约定的付款条件和采购执行情况,与财务部门进行结算,及时付清款项。

7.采购记录:对整个采购流程进行记录和归档,包括需求确认、报价单、合同、付款凭证等文件,以备后续查阅和审计。

采购流程管理是为了规范和优化采购流程,提高效率和准确性,降低采购成本和风险。

采购流程管理的核心工作包括以下方面:1.流程规范化:明确每个环节的工作内容、责任和时限,制定相关的采购流程文件和操作规范,确保各个环节按照规定流程进行。

2.信息化管理:采用采购管理软件或系统,实现采购流程的电子化、信息化管理,方便采购人员的操作和监控,提高工作效率和准确性。

3.供应商评估和绩效管理:定期对供应商进行评估,包括供应能力、产品质量、服务质量等方面,并对供应商绩效进行跟踪和管理,及时发现问题和改进措施。

4.风险管理:对采购过程中的各个环节和关键风险进行识别和分析,制定相应的风险应对措施,减少采购风险对组织造成的不利影响。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。

一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。

下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。

一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。

各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。

申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。

(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。

(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。

对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。

根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。

(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。

在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。

(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。

(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。

订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。

(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。

验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。

如发现问题,应及时与供应商沟通解决。

(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。

付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。

二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。

供应商采购流程及管理

供应商采购流程及管理

供应商采购流程及管理1. 引言供应商采购是企业中不可或缺的一部分。

一方面,供应商采购能够保障企业生产运营的顺利进行;另一方面,通过精细管理供应商采购流程,企业能够降低采购成本,提高采购效率。

本文将介绍供应商采购的基本流程,并提供一些有效的供应商采购管理方法。

2. 供应商采购流程有效的供应商采购流程是保障企业正常运作的关键之一。

以下是一般的供应商采购流程:2.1. 采购需求确认首先,企业需要明确自己的采购需求。

这包括确定采购物品的种类、数量、质量要求等。

在确认需求时,企业应该根据实际需要进行合理预估和规划,以避免过剩或缺货的情况发生。

2.2. 供应商寻找与筛选企业需要寻找合适的供应商来满足采购需求。

供应商的选择一定要仔细考虑,涉及到供应商的信誉、价格、交货能力、产品质量等多个因素。

一般来说,企业可以通过现有的供应商数据库、互联网搜索、参观展会等方式来寻找潜在的供应商。

2.3. 报价与谈判企业通过向潜在供应商询价来获取报价信息,并与供应商进行谈判以获得更好的交易条件。

在谈判中,企业可以根据自身采购需求以及供应商的实际情况,争取更好的价格、质量和交货条件。

2.4. 合同签订与订单确认在达成谈判协议后,企业与供应商签订正式合同,并确认订单细节。

合同应明确产品、数量、价格、质量标准、交货时间等相关内容,同时也要包含双方的权益和责任清单。

2.5. 供应链管理与跟踪一旦供应商开始履行合同,企业需要进行供应链管理与跟踪。

这包括监控供应商的交货进度、产品质量,解决可能出现的问题,及时调整采购计划,确保物料供应的连续性,以避免影响企业的生产运营。

2.6. 评估与反馈对供应商的表现进行评估是供应商采购流程中一个重要的环节。

通过评估,企业可以了解供应商的绩效,并及时向供应商提出改进建议。

同时,供应商也可以通过反馈了解企业对他们的期望和要求,进而持续改进自身的服务。

3. 供应商采购管理除了流程的规范化之外,供应商采购管理也是企业提高采购效率和降低成本的一个重要手段。

采购与供应商控制程序

采购与供应商控制程序

采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方,保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。

2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择,能力的评价,产品和过程的批准,供应商的综合绩效评价。

3.权责3.1 总经理:3.1.1 负责确定物料采购原则。

3.1.2 审核批准合格供应商。

3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。

3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。

3.2 资材部:3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改,对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。

3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商,选择合格供应商,同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。

3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。

3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。

3.3 品管部:3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。

3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。

3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。

3.3.4 负责向供应商提出质量要求,并在《品质协议》中向供应商明示。

3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。

3.4 工程部:3.4.1 负责采购物料规格的制订。

3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流,提出技术规范。

3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。

3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。

3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。

4.定义4.1 供应商:指向本公司直接物料、间接物料的供应者,同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。

4.2 采购:是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源,以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

4.3 辅助材料:非直接构成产品组成的部分,但产品在生产时必须消耗的物料,如夹具、包材等。

5.流程图附件一:供应商开发管理作业流程图附件二:采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机:6.1.1.1 新材料、新零件。

采购流程与供应商选择管理制度

采购流程与供应商选择管理制度

采购流程与供应商选择管理制度第一章总则第一条为规范和管理企业的采购流程,确保采购活动的合法、公正和高效进行,本制度订立。

第二条本制度适用于企业全部采购活动及供应商的选择和管理,包含物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条采购流程和供应商选择管理是企业采购工作的紧要环节,负责人应严格依照本制度执行。

第二章采购流程管理第四条采购流程包含需求确定、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节。

具体流程如下:4.1 需求确定(1)全部采购需求应由相关部门提出,包含认真的采购物品、数量、质量要求、交付时间等。

(2)采购需求经相关部门审批后,方可进入下一步操作。

4.2 采购计划(1)依据需求确定,相关部门负责编制采购计划,包含采购项目、预算、采购方式等。

(2)采购计划需经企业领导审批后,方可进入下一步操作。

4.3 供应商选择(1)企业采购部门负责依据采购需求和采购计划,订立供应商选择标准和程序。

(2)供应商选择应充分考虑供应商的信誉、实力、服务质量等因素,同时保证公正、透亮和竞争。

4.4 合同签订(1)供应商选择确定后,采购部门负责与供应商进行合同谈判和签订。

(2)合同应包含采购物品、数量、质量要求、交付时间、价格、支出方式等紧要条款,并由双方签字确认。

4.5 采购执行(1)采购部门负责监督采购的执行过程,确保供应商按合同要求交付货物或供应服务。

(2)采购过程中如有问题或纠纷,采购部门应及时处理并与供应商协商解决。

4.6 验收(1)采购部门依据合同要求进行货物的验收工作,确保采购物品符合质量要求及交付时间。

(2)如发现质量问题或交付延迟等情况,采购部门应及时与供应商沟通并采取相应措施。

第五条采购流程管理应建立相应的文件和记录,记录采购需求、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节的相关信息,以备查阅和审计。

第六条采购流程管理应遵从合法、公正、公平、诚实信用的原则,杜绝任何不正当行为和腐败现象。

采购流程及管理规定

采购流程及管理规定

采购流程及管理规定1. 采购准备阶段1.1 需求确认在开始采购流程之前,必须进行需求确认。

采购部门应与相关部门沟通,明确所需产品或服务的具体要求和数量。

1.2 制定采购计划根据需求确认的结果,采购部门应制定采购计划。

采购计划应包括采购时间、预算、采购方式等信息,并经相关部门审批。

1.3 搜索供应商采购部门应进行供应商的调研和搜索,并与潜在供应商进行沟通,了解其产品和服务的质量、价格、交货能力等情况,并收集供应商的资质证明和信誉信息。

2. 采购执行阶段2.1 编制采购合同根据需求确认的结果和供应商的选择,采购部门应编制采购合同。

采购合同应明确产品或服务的规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款,并经相关部门审批。

2.2 签订采购合同采购合同应由采购部门与供应商共同签订,并保留双方的副本作为证据。

2.3 采购执行在采购执行阶段,采购部门应按照合同的要求,与供应商进行货物的收发、验收和支付等工作。

3. 采购后续管理阶段3.1 供应商管理采购部门应对供应商进行管理,包括监督供应商履行合同义务、评估供应商的绩效、处理供应商的投诉等。

3.2 采购档案管理采购部门应做好采购档案的管理工作,及时归档采购文件、合同、等相关资料,并保留一定时间的备份。

4. 其他规定4.1 采购程序变更如需对采购流程进行变更,采购部门应提前征得相关部门的同意,并进行相应的更改和调整。

4.2 采购违规处理对于违反采购流程和管理规定的行为,采购部门应及时进行调查和处理,并依规定给予相应的处罚。

以上为我司的采购流程及管理规定,请各部门严格按照执行,确保采购工作高效、规范。

采购流程及采购流程管理制度

采购流程及采购流程管理制度

采购流程及采购流程管理制度采购流程是指企业在采购物品或服务时所需遵循的步骤和流程。

采购流程管理制度是企业制定的用于规范和管理采购流程的制度和程序。

以下是一般企业采购流程及采购流程管理制度的一般步骤:1. 需求确认:确定企业所需采购的物品或服务,包括具体的规格、数量和质量要求。

2. 供应商选择:选择合适的供应商,根据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估和比较。

3. 报价与谈判:与供应商进行报价和谈判,以获得最有利的价格和合同条款。

4. 合同签订:与选定的供应商签订正式的采购合同,明确采购的细节和责任。

5. 采购执行:按照合同的规定,采购所需的物品或服务,并确保供应商的交货和质量符合要求。

6. 收货与验收:收到物品后进行验收,确保物品的数量和质量与合同一致。

7. 付款与结算:根据合同约定,及时支付供应商的款项,并进行相关的结算工作。

8. 供应商绩效评估:对供应商的绩效和服务进行评估,以评估供应商的合作情况和效果。

9. 采购记录与归档:对采购流程中的所有文件和记录进行归档和保存,以备将来查询和审计。

采购流程管理制度可以包括以下内容:1. 采购流程的规定:明确企业的采购流程步骤和程序,确保每个环节都得到正确执行。

2. 职责与权限:定义各个相关部门和人员在采购流程中的职责和权限,以确保责任的划分和流程的顺畅。

3. 采购审批制度:规定采购申请、合同审批和付款审批的程序和权限。

4. 供应商管理制度:明确如何对供应商进行评估、选择和管理,并建立相应的供应商档案。

5. 风险控制措施:设立防范采购风险的措施,如制定合理的采购标准和限额、加强对供应商的资质审查等。

6. 采购培训与考核:进行采购流程培训,提高员工的采购素质和意识,并通过考核来评估员工的工作绩效。

7. 内部审计与监督:定期进行内部审计,检查采购流程的合规性和效果,并对违规行为进行制裁。

以上是一般企业的采购流程及采购流程管理制度的基本概述,具体的流程和制度可以根据企业的实际情况和需求进行调整和制定。

供应商管理制度及操作流程

供应商管理制度及操作流程

供应商管理制度及操作流程一、引言供应商管理是指企业与供应商之间建立合作关系并进行有效的沟通、监督和控制的一种管理活动。

良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和质量,降低采购成本,确保供应链的稳定性和可持续性。

本文将介绍供应商管理制度及相应的操作流程。

二、供应商管理制度1.供应商评估:对潜在供应商进行评估,包括其资质、信誉、技术能力、质量管理体系等方面的考察,以确定是否与之建立合作关系。

2.供应合同管理:与供应商签订合同,明确双方的权益和责任,包括供应数量、交付时间、质量要求、支付方式等内容。

3.供应质量管理:确保供应商提供的产品或服务符合企业的质量要求,包括定期抽检、不合格品管理、追溯能力等措施。

4.供应价格管理:与供应商协商合理的价格,并与其签订价格协议,避免价格波动给企业带来的不利影响。

5.供应风险管理:对供应商的经营状况、环境因素等进行综合评估,提前预防潜在的供应风险,并制定相应的应对措施。

6.供应关系管理:建立供应商档案,及时记录供应商的基本信息、合作历史、问题反馈等,保持与供应商的良好沟通和合作关系。

三、供应商管理操作流程1.供应商评估流程:a)制定评估指标:根据企业的需求和采购的特点,制定评估供应商的指标和权重。

b)供应商筛选:将符合条件的供应商纳入筛选名单,并发出邀请函邀请其参加评估。

c)资料收集:要求供应商提供相关资料,包括企业简介、质量管理体系认证证书、经营许可证等。

d)评估及评分:根据评估指标对供应商进行评估,并给予相应的评分。

e)筛选供应商:根据评分结果,选择评估得分较高的供应商作为合作对象。

2.供应合同管理流程:a)签订合同:根据评估结果和双方的意愿,与供应商进行合同洽谈,并与其签订供应合同。

c)监督执行:对供应商的合同履行情况进行监督,确保供应商按时交付合格产品,并遵守合同约定的其他条款。

d)合同变更:当出现特殊情况时,如产品变更、价格调整等,双方协商并进行合同的变更。

采购控制及供应商管理程序

采购控制及供应商管理程序

采购控制及供应商管理程序引言采购控制及供应商管理程序是企业在进行采购活动时的重要管理工具。

采购控制旨在规范企业的采购流程,确保采购活动的合规性和效率性。

供应商管理则致力于建立和维护与供应商之间的良好合作关系,以增加企业的采购成果。

本文将介绍采购控制及供应商管理程序的关键步骤和注意事项。

采购控制程序1. 采购计划制定采购计划是采购活动的起点,根据企业的业务需求和预算情况,制定合理的采购计划是保证采购活动顺利进行的前提。

在制定采购计划时,需要明确采购的物品或服务的数量、质量要求、交货期限等关键信息。

2. 供应商选择与评估供应商选择是采购控制的核心环节,企业应根据采购计划的需求,对潜在供应商进行评估和筛选。

评估供应商可以从多个方面进行,包括但不限于供应商的信誉度、质量保证能力、价格水平、交货能力等。

最终,选择可靠的供应商合作是保证采购质量的重要保障。

3. 采购订单管理采购订单是企业和供应商之间的合同文件,明确了具体的采购要求和合作细节。

企业应建立有效的采购订单管理程序,确保采购订单的准确性和及时性。

采购订单管理涉及到采购需求的确认、采购信息的记录、供应商的确认等环节。

4. 采购执行与跟踪采购的实施和跟踪是采购控制的关键步骤。

企业应确保采购过程中的物品或服务按照预期进行,同时定期跟踪供应商的履约情况。

在采购执行和跟踪过程中,应及时解决可能发生的问题,确保采购活动的顺利进行。

5. 采购成果评估采购控制的最后一步是评估采购成果。

企业应对采购活动进行综合评估,包括采购时间、费用、质量等指标的评估。

通过评估采购成果,企业可以总结经验教训,优化采购流程,提高采购效率。

供应商管理程序1. 供应商评估和筛选供应商评估和筛选是供应商管理的基础工作。

企业应建立供应商评估和筛选的程序,对潜在供应商进行综合评估,包括供应能力、质量管理体系、交货能力等。

评估结果可以作为选择合作供应商的参考依据。

2. 供应商合同管理供应商合同是企业和供应商之间的法律文件,明确了双方的权益和责任。

供应商管理及采购管理程序

供应商管理及采购管理程序

1、目的:确保采购品质,提高采购效率和控制采购成本,以满足生产客户需求。

2、范围:适用于提供本厂所需材料、物料及加工的外协厂商。

3、定义:直接生产物料:直接用在产品上且构成产品的一部分,包括包装材料。

事务用品:办公用品,劳保用品,资讯用品.4、职责:4.1总经理:负责新供应商的批准。

1000元以上的申购单的批准.4.2经理:负责生产物料申购单的批准.4.3采购部:4.2.1 负责供应商以及外协厂的开发管理及单价的认证工作。

4.2.2 负责物料采购、交货期及品质异常事务的跟催处理工作。

4.4品质部:负责所有生产物料之检验。

4.5仓库:负责直接生产物料的申购及委外加工物料数量的外发与验收(设备由技术部负责)。

4.6生产部:负责委外加工物料的申请。

5、工作流程:5.1供应商(外协厂)的选择和评估:5.1.1供应商(外协厂)由采购部组织开发,常用物料必须保证每种物料有两家以上的供应商。

5.1.2采购按照生产的实际需要,收集新供应商(外协厂)资料,填写(供应商基本资料表),经比较符合需求,由采购部召集品质、技术部人员组成评估小组,对新供应商(外协厂)进行评估。

5.1.3评估小组对供应商进行实地整体评估,评估结果录入(供应商评估表),结果分A、B、C三个等级,A级为优选、B级为合格、C级为不合格。

5.1.4采购部将合格供应商(外协厂)的评估结果报呈总经理核准,登录在(合格供应商名录)中备用。

属客户指定的供应商可直接登录到(合格供应商名录)中。

5.2考核:5.2.1考核供应商名录由采购部提出,考核频率为每一年考核一次。

5.2.2考核由采购部、品质部分别针对批次合格率(40分)、配合度(20分)、到货及时率(40分)、价格系数评分。

5.2.3评估方式及计分如下:5.2.4计算公式:总分=(品质分+服务分+交期分)×价格系数.采购部对于同一类供应商,以评估得分优劣确定订单数量的增加或减少。

5.2.5批次合格率:不良(批)率=不良(批)数/总进货(批)数×100评分=(1-批不良率)×405.2.6.到货及时率:(40分)到货及时率=准时到货批数/应进货总批数×100评分=(1-逾期批率)×40到货及时率得分到货及时率得分到货及时率得分100% 40 85-89.9% 25 70-74.9% 1095-99.9% 35 80-84.9% 20 60-69.9% 590-94.9% 30 75-79.9% 15 59.9%以下05.2.7 采购部、品质部将依上述考核方法,分别于每月对各供应商作品质考核报告,算出得分及名次,对于品质考核特别劣之供应商,须提出供应商改善对策要求,以督促做好供应商的品质改善及管理。

采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程

采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程

5.1供应商管理作业流程:6、流程说明:6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商,收集新供应商的相关资料。

6.2供应商资料建立:6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。

6.3供应商送样:6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品,自行检验,并附检验报告及规格书送我司采购人员,若为环保材料供应必须附RoHS测试报告,若为安规器件供应商须附相关安规证明,化工材料附物质安全资料表MS党史。

6.4样品审查与确认:6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告,填写《样品评估报告》等送交技术部(电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部)。

技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中,具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价:6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。

6.6价格确认:6.6.1PMC部经询价、比价、议价后,将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认,报呈副总经理以上人员批准,PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可,我公司将组织相关人员对其进行评估;若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。

6.7新开发供应商评估:6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后,由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估,按《供应商评审报告》评分,签署各自评估意见,由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。

6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小,则可不进行实地评估,由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部,必要时附供应商相关文件。

6.7.3若第一次评估不合格,***给出具体的评估结果报告,通知供应商限期改善,改善后再向我司申请第二次评估,采购部在接到供应商第二次评估申请后,立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料,由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估,如确认需第二次评估,则依6.7.1进行。

供应商管理制度及流程(4篇)

供应商管理制度及流程(4篇)

供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准,提供稳定可靠的供应品质和服务,而制定的管理制度和执行流程。

下面是供应商管理制度及流程的一般步骤:1. 供应商选择与评估:企业首先需要根据自身需求和要求,制定供应商选择的标准和评估方法,对潜在供应商进行筛选和评估,包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。

2. 签订合同:选择合格的供应商后,企业与供应商签订合同,明确双方的权利和责任,包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。

3. 供应商管理:企业建立供应商档案,包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。

同时,通过定期的供应商绩效评估,对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控,及时发现问题并采取相应的措施。

4. 品质控制:企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制,包括验货、检验报告、不合格品的处理等。

同时,建立供应商投诉处理机制,及时处理供应商的投诉和纠纷。

5. 供应商培训与发展:企业与供应商合作期间,可以定期组织供应商培训,提升供应商的管理水平和生产技术,共同提高产品质量和服务水平。

6. 供应商退出与替换:若供应商长期表现不佳或违反合同约定,企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系,并及时寻找新的供应商替换。

总结起来,供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节,通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求,实现供应链的稳定和可靠性。

供应商管理制度及流程(2)一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧,供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。

良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制,保证供应链的稳定和可靠性,提升产品质量和服务水平,增强企业的竞争力。

为此,制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。

供应商采购管理制度及流程

供应商采购管理制度及流程

供应商采购管理制度及流程1. 引言本文档旨在详细说明供应商采购管理制度及流程,以确保采购过程的规范性和高效性。

供应商采购管理是企业采购工作中至关重要的一部分,直接关系到产品质量、成本控制和供应链的稳定性。

2. 制度概述2.1 制度目的供应商采购管理制度的目的是规范和管理企业的采购活动,确保采购过程的透明、公正和合法,优化供应商选择和管理,为企业提供高质量、低成本的采购资源。

2.2 适用范围本制度适用于企业全体购买人员和相关部门。

2.3 制度内容供应商采购管理制度包括以下内容:•供应商资质审核•供应商选择和评估•采购合同管理•供应商绩效评估•供应商关系管理3. 供应商资质审核3.1 目的供应商资质审核的目的是确保供应商具备相关的资质和能力,能够满足企业的采购需求,并符合相关法律法规的要求。

3.2 流程•收集供应商的资质证书和相关文件•对供应商进行资质审核,包括企业资质、生产能力、质量管理体系等•记录和归档审核结果4. 供应商选择和评估4.1 目的供应商选择和评估的目的是确定最合适的供应商,确保产品质量和供应链的稳定性。

4.2 流程•收集供应商的报价和样品•对供应商进行综合评估,包括产品质量、价格、交货能力等•综合评估结果,选择合适的供应商5. 采购合同管理5.1 目的采购合同管理的目的是确保采购合同的签订和履行符合法律法规和企业内部规定,最大限度地保障企业的利益。

5.2 流程•编制采购合同模板•根据实际需求,与供应商进行谈判和签订采购合同•监督和管理采购合同的履行情况•处理采购合同纠纷6. 供应商绩效评估6.1 目的供应商绩效评估的目的是评估供应商的绩效,判断其是否满足企业的要求,为供应商关系管理提供依据。

6.2 流程•收集供应商的交货时间、产品质量等数据•对供应商的绩效进行评估和打分•根据评估结果,采取相应的措施,如奖励或限制合作7. 供应商关系管理7.1 目的供应商关系管理的目的是建立和维护与供应商的良好关系,促进供应链的稳定和互惠互利的合作关系。

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供应商管理程序
9.附件
供应商质量管理体系的开发
给本公司供应汽车零件的供应商至少应通过ISO9001质量管理体系,对于尚未通过的供应商,则要求其在批量供货后2年内通过ISO9001质量管理体系,否则将直接进行淘汰。

顾客批准的供货来源
若客户有指定供应商,公司必须从顾客批准的供应商处采购产品、服务。

虽然是客户指定的供应商,也应实施与其他供应商相同的控制。

虽然是从客户指定供应商采购的产品,但并不能免除组织提供合格产品、服务的责任
供应商绩效评价标准。

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