经费预算计算依据模板(20万以上)20160224
2.经费预算表样例(以青年基金20万为例)仅供参考
产权事务费
1.5
9、劳务费
1
10、专家咨询费
1
11、其他支出
(二)间接费用
3
其中:绩效支出
0.75
合计
20
其中:省拨款
备注
17
2
2
实施过程中购置或试制专用仪器设备,如……
对现有仪器设备进行升级改造
租赁外单位仪器设备而发生的费用
中大型仪器设备等消耗的各种原材料、辅助材
3
料等低值易耗品的费用,如……
支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费
2.经费预算表样例(以青年基金 20 万为例)仅供参考
(一)直接费用 1、设备费 ( 1)购置设备费 ( 2)设备试制费 ( 3)设备改造与租 赁费 2、材料费
3、测试化验加工费
预算数
17 2 2
3 3
4、燃料动力费
1
5、差旅费
1.5
6、会议费
1.5
7、国际合作与交流费
1.5
8、 出版/文献/信息传播 /知识
相关研讨会 1-2 次
项目研究人员出国及国外专家来华工作的费
1.5
用
出版费、资料费、专用软件购买费、文献检
1.5
索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事
务等费用
支付给项目组成员中没有财政工资性收入的
1
相关人员(如在校研究生)和项目组临时聘用人
员等的劳务性费用
1
支付给临时聘请的咨询专家的费用
3 0.75 20
3
用,如……
项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科
1
学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、
燃料消耗费用
项目实施过程中开展科学实验(试验)、科学
经费预算依据参考(模板)
一、项目资金支出:116.4万元(一) 直接费用: 114.24万元1、设备费: 6.0万元(1)设备购置费:3.0万元购置酶联免疫仪、微量移液器、圆筒模具、精密旋转具座和其他光学和机械元件(2)设备试制费:3.0万元仪器校准、调试和维护,激光系统调试、维护(3)设备改造与租赁费:无2、实验材料费: 47.7万元(1)用于DCs刺激的细胞因子GM-CSF、IL-4 3600元/支(10ug)×50支=180000元TNF-α 3200/支(10ug)×10支=32000元(2)流式细胞检测和分选的荧光抗体CD11c、CD80、CD86、HLA-DR、CSFE、CD4、CD25、FOXP3以及同型对照2200元/支(25T)×20支=44000元(3)实验动物实验动物购买 40元/只×100只=4000元实验动物造模 60元/只×100只=6000元实验动物饲养 1.2元/只.天×100只×40天=4800元(4)药物购买中药及青藤碱 5000元(5)单克隆抗体及二抗用于western及激光共聚焦的抗体,主要有caspase8、9、10,细胞色素C及Bcl-2家族蛋白等5000元/份(一抗)×12份=60000元2000元/份(二抗)×12份=24000元(6)基因提取试剂盒及常规实验试剂 20000元(7)ELISA试剂盒(用于检测IL-2,IL-12,IL-10,IL-17,TGF-β1,IL-1、TNF-α)5000元/个×14个=70000元(8)实验耗材包括细胞培养板、培养瓶、细胞培养试剂、注射器、加样枪头等 30000元3、测试化验加工费:流式分选、检测,病理检查及数据统计 10.00万元流式细胞检测 80元/份.次×50份×8次=32000元流式细胞分选 150元/份.次×10分×8次=12000元病理切片、观察及免疫组化 10000元数据统计费用 7900元4、燃料动力费:实验室水、电费 3.80万元水费 0.2万元/年×4年=8000元电费 0.75万元/年×4年=30000元(主要用于超低温冰箱储存标本)5、差旅费:4万元用于研讨、专项技术学习学术交流差旅费 0.5万元/人.次×8人.次=40000元(包括食宿及往返路费)6、会议费:参加学术会议会议注册、会务费7、国际合作与交流费:参加本研究领域的重要国际会议8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费:4万元用于发表论文的版面费,文献检索、入网等信息通信费文献检索 150元/篇×50篇=7500元(平均每篇全文约20余美元)论文版面费 2500元/篇×3篇=7500元9、劳务费:直接参加项目研究的研究生、博士后的劳务费10、专家咨询费:专家咨询指导费11、其他支出:实验室日常消耗的办公用品(二) 间接费用: 18.9万元科研管理间接费、绩效等其中:绩效支出:项目负责人绩效支出等。
经费预算方案怎么写
经费预算方案怎么写一、项目简介本次经费预算方案是为了支持机构开展一项名为“XX计划”的项目,该项目旨在推广科学知识,提高公众科学素养。
本项目计划持续一年,预计共进行三期活动。
项目的经费主要来自以下渠道:1.机构自有资金:100,000元;2.慈善捐款:50,000元;3.企业赞助:30,000元;4.合作伙伴支持:20,000元。
三、经费支出预算1.活动策划与推广-人员费用:项目经理(1人)薪酬,总计60,000元;-广告宣传:活动推广海报、传单、广告投放费用,总计20,000元;-媒体合作:与多家媒体机构合作进行宣传报道,总计15,000元。
2.活动组织与实施-演讲嘉宾费用:邀请专业科学家进行讲座,总计40,000元;-活动场地租赁:租赁会议厅、展览场地等,总计30,000元;-设备器材租赁:投影仪、音响设备等,总计10,000元;-食品与饮料采购:为参与活动的嘉宾和观众提供餐食,总计25,000元;-差旅交通费用:嘉宾来回交通费用,总计15,000元。
3.软硬件支出-网站建设与维护:建设项目官方网站及日常维护,总计25,000元;- App开发与维护:开发手机应用程序,总计40,000元;-社交媒体运营费用:进行线上宣传和互动,总计15,000元。
4.其他项目支出-行政办公费:办公用品、水电费等,总计10,000元;-会务费:会议材料、礼品等,总计15,000元;-税金及其他费用:根据实际情况调整,总计10,000元。
四、经费使用可行性分析本经费预算方案按照现有资金以及前期的捐款和赞助进行预算,总计支出350,000元。
与项目预期目标和实施过程相比,经费支出具有合理性和可操作性。
经过合理的分配和控制,项目可以按时、按量地完成,并达到预期的效果。
五、经费监督与管理本项目的经费使用将建立一个严格的监督与管理机制,确保经费的使用符合相关规定,并将定期向捐款方及合作伙伴提交经费使用情况报告,以确保透明度和合规性。
国家自然科学基金经费预算表模板
经费预算模板(本示例按照70万预算做的项目预算,现在面上资助额增加了,请参照说明做适当修改)经费申请说明示例:一、研究经费:52.5万元。
主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。
其中包括:(1)科研业务费:30.6万元。
miRNA基因芯片分析7万元miRNA靶基因预测分析、测7万元统计分析费用等3万元实验室水、电、煤等消耗 3.6万元参加国内外学术会议(几人、几次)5万元论著发表和版面费等(几篇)5万元(2)实验材料费:21.9万元。
PCR试剂(数量*单价)4万元miRNA探针和引物(数量*单价)5万元GFP载体(数量*单价)2万元miRNA(数量*单价)6万元芯片及抑制剂、裸鼠等(数量*单价) 3.9万元(3)仪器设备费:0万元。
(4)实验室改装费:0万元(如需,可填写例如:超洁净级动物室改装需2万元等)(5)协作费:0万元。
(如需,可填写例如:与生物芯片上海国家工程研究中心开展协作研究和学术交流费用。
)二、国际合作与交流费:7万元(10%)主要用于邀请美国霍普金斯大学拜耳教授指导讲学4万元课题组2人参加国家肿瘤大会2次交流费用3万元三、劳务费:7万元(10%),仅用于直接参加项目研究的研究生、博士后人员的劳务费用。
10人*7000元/年=7万元。
四、管理费:3.5万元(5%),用于项目承担单位的科研管理等。
国家自然科学基金项目资助经费管理办法(摘录)(一)研究经费是指直接用于科学研究的费用。
包括:1.科研业务费:测试、计算、分析费,动力、能源费,差旅费,调研和学术会议费,资料、论文版面费和印刷费,文献检索、入网等信息通讯费,学术刊物订阅费。
2.实验材料费:原材料、试剂、药品等消耗品购置费,实验动物、植物的购置、种植、养殖费,标本、样品的采集加工费和包装运输费。
3.仪器设备费:专用仪器设备购置、运输、安装费和修理费,自制专用仪器设备的材料、配件购置费和加工费。
4.实验室改装费:为改善资助项目研究的实验条件,对实验室进行改装所开支的费用。
经费预算方案
-设备购置:根据项目需求,预算办公设备购置及维护费用。
-办公用品:预算日常办公所需的文具、耗材等费用。
-通讯费用:预算项目人员通讯费用,包括电话、网络等。
-交通费用:预算项目实施过程中的交通费用。
-差旅费用:预算项目人员因公出差的住宿、交通、餐饮等费用。
3.设备购置
-硬件设备:预算项目所需的硬件设备购置费用。
-项目组定期自查预算执行情况,及时整改问题。
2.预算调整
-预算科目间调整:调整金额不超过原预算金额的10%,且满足项目实际需求。
-预算总额调整:项目组提出申请,经项目管理部门审核、公司领导审批后执行。
五、预算评价与总结
1.项目管理部门在项目结束后,组织对预算执行情况进行评价。
2.总结经验教训,为今后类似项目提供参考。
六、结论
本经费预算方案旨在为项目实施提供有力保障,项目组需严格按照预算执行,确保项目目标的实现。在项目实施过程中,如遇特殊情况,可依据实际情况进行合理调整。通过严格预算管理,提高资金使用效率,为项目的成功奠定基础。
第2篇
经费预算方案
一、前言
为确保项目的高效实施与资金合理运用,特制定本经费预算方案。本方案遵循国家相关法律法规,结合项目实际需求,对项目经费进行科学分配与监管,旨在实现项目目标的同时,提高资金使用效率。
二、预算原则
1.合法合规:严格按照国家财政、税收、审计等法律法规,确保经费使用的合规性。
2.实事求是:根据项目实际需求,合理预测经费支出,避免虚高或遗漏。
1.项目管理部门负责对预算执行情况进行监督,确保经费使用的合法性、合规性。
2.项目实施过程中,项目组应定期对预算执行情况进行自查,发现问题及时整改。
3.项目结束后,项目管理部门组织对预算执行情况进行评价,总结经验教训,为今后类似项目提供参考。
20万经费使用明细表
武汉市留守儿童关爱服务站——市妇联争取财政经费使用明细表序号项目数量金额(万元)/站小计(万元/站)一家庭教育 51 专题讲座1、文明习惯养成(专家交通、课酬)2次/站0.1/次×2次0.22、生命、生存、生活教育(专家交通、课酬)2次/站0.1/次×2次0.23、青春期教育(专家交通、课酬)2次/站0.1/次×2次0.24、心理健康辅导(专家交通、课酬)2次/站0.1/次×2次0.25、感恩教育(专家交通、课酬)2次/站0.1/次×2次0.26、思想道德品质教育2次/站0.1/次×2次0.27、婴幼儿早期教育2次/站0.1/次×2次0.22 家长培训1、监护人法定责任培训(专家交通、课酬)2次/站0.1/次×2次0.22、监护人家庭教育知识方法指导(专家交通、课酬)2次/站0.1/次×2次0.23、监护人文明道德素养培训(专家交通、课酬)2次/站0.1/次×2次0.23 家教活动1、儿童自我管理体验(情景设计、道具,专业团队劳务补贴等)2次/站0.25/次×2次0.52、亲子互动(组织留守儿童到农民工打工集中的单位开展亲情互动)1次/站×200人 2.5 2.5二关爱服务111 建档整理1、调查、统计、录入留守儿童、爱心妈妈结对帮扶基本情况(交通劳务)全站留守儿童、爱心妈妈0.4 0.42、收集、整理相关工作文字、图片等档案资料全站0.4 0.42 服务人员招募、培训爱心妈妈、代理家长工作经费全站0.2 0.23 关爱活动1、爱心妈妈、代理家长对留守儿童进行家访、电话、书信、视频等心理关爱(交通、资讯、劳务等补贴)5次/人×全站儿童数0.03×儿童/次 12、开展节日慰问、帮扶留守儿童中的特殊对象(活动经费、慰问金)全站留守儿童 3 34 夏令营1、安全教育体验(学生交通、保险、饮水及志愿者劳务经费)1天/站 2 22、生存励志训练(专业设备、学生交通、保险、饮水及志愿者劳务经费)1天/站 2 2 3、参观道德教育展览(学生交通、保险、饮水及志愿者劳务经费)1天/站 2 2三维权服务 11 宣传开展法制宣传教育(活动经费)2次/站0.1/次×2次0.22 实践活动参观法制展览(学生交通、保险、饮水及志愿者劳务经费)1次/站0.6 0.6 法律咨询、模拟法庭(专业团队劳务补贴)2次/站0.1/次×2次0.2四工作协调经费3合计20。
经费预算表格模板
经费预算表格模板一、概述经费预算表格是企业管理预算的重要工具,用于清晰地展示企业各项支出和收入的情况,有助于企业进行财务规划和决策。
本文将介绍一个经费预算表格模板,供大家参考和使用。
二、表格结构经费预算表格通常包含以下几个部分:1. 封面:包括企业名称、项目名称、预算年度等信息。
2. 支出类别:分为人员经费、公务经费、业务经费等。
3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,填写各项支出的预算金额。
4. 支出明细:逐项填写各项支出的金额和用途。
5. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,提出改进措施。
三、表格填写说明1. 封面:填写企业名称、项目名称和预算年度等信息,确保信息准确无误。
2. 支出类别和支出明细:根据企业实际情况选择合适的支出类别和细分项,逐项填写预算金额和实际支出金额。
如果实际支出金额与预算金额存在差异,需要详细分析原因,并制定相应的改进措施。
3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,逐项填写各项支出的预算金额,以确保预算的准确性和可行性。
4. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,查找原因并制定改进措施。
差异分析可以通过表格颜色、图标等方式突出显示,以便关注重点。
下面是一个实际的经费预算表格模板:企业名称:ABC公司项目名称:新产品研发项目预算年度:20XX-X-X至20XX-X-X支出类别预算金额(万元)实际支出金额(万元)差异分析人员经费工资、奖金、福利等 200 200 无差异公务经费差旅费、招待费等 50 45 (节约5万元)分析原因,如出差审批流程优化等业务经费设备购置费、场地租赁费等 70 75 (增加5万元)说明增加的原因,如设备更新、场地扩容等其他费用水电费、办公费等 30 25 (节约5万元)分析原因,如节能减排措施实施等总计 450 450 无差异根据上述表格,可以看出各项费用的预算和实际支出情况,以及差异分析。
为了提高预算的准确性和可行性,建议企业在进行经费预算时,充分考虑市场变化、政策调整等因素,并对各项费用进行合理评估和预测。
经费预算报告模板
经费预算报告模板
一、收入预算
我校预计本年度接受上级款24万元,上年度结余0.8万元,实际可使用经费25.2万元。
二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(一)日常办公及就餐费70000元。
(二)取暖费支出12000元.
(三)办公设备购置支出30000元。
(四)办公设备购置支出25000元.
(五)水电费60000元。
(六)校运会等活动1.5万元。
(七)其他杂用10000元
以上总预算支出约24万元。
要实现以上的预算目标,就要在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。
校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。
各种支出凭*都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人,一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行*采购制度和国库集中支付制度。
普安县普天学校
2012年1月26日。
(原)经费预算表格
经费开支科目
金额(元)
1
资料费
5
咨询费
2
调研差旅费
6
印刷费
3
小型会议费
7
其他
4
计算机及其辅助设备购置和使用费
8
管理费(重点项目不超过800元,其他项目不超过600元。不能重复提取。)
合计
元
年度预算
20 年
202年
20 年
(原)经费预算
序号
经费开支科目
金额(元)
序号
经费开支科目
金额(元)
1
资料费
5
咨询费
2
调研差旅费
6
印刷费
3
小型会议费
7
其他
4
计算机及其辅助设备购置和使用费
8
管理费(重点项目不超过800元,其他项目不超过600元。不能重复提取。)
合计
元
年度预算
后)经费预算
序号
经费开支科目
金额(元)
经费预算报告格式
经费预算报告格式
标题:经费预算报告
一、引言
在此段落中,简要介绍项目的目的、背景和预算编制的目的。
三、费用分类
在此部分中,列出项目的各项费用,并按照具体分类进行划分,以提供更清晰的概述。
常见的费用分类包括:
1.人力资源费用
这些费用包括工资、薪水、社会保险费、福利费等。
2.行政费用
这些费用包括办公用品、办公设备、房租、水电费、通信费等。
3.采购和物资费用
这些费用包括材料、设备、技术支持等。
4.交通费用
这些费用包括交通工具租赁、油费、路桥费等。
5.培训和研讨费用
这些费用包括培训费、差旅费、住宿费等。
6.市场推广费用
这些费用包括广告宣传、市场调研等。
7.其他费用
如有其他不同类别的费用,可单独列出并解释。
四、具体费用金额
在本部分中,详细列出每项费用的具体金额,并说明金额计算的依据和预计支出时间。
五、费用解释和陈述
在本节中,对费用金额进行解释和陈述。
阐明为什么这些费用是必要且合理的,并且对项目的成功和实现目标具有重要作用。
六、总结
七、附录
在此部分中,包括支持文档或证明材料,如资金证明、报价单、预算表等。
这些附录文件证明预算的合理性和有效性。
这是一个常见的经费预算报告格式的简单示例,您可以根据具体需要进行调整和修改,以满足您的实际情况和要求。
经费预算模板
经费预算模板一、引言经费预算是组织和管理资金的重要工具,通过制定预算模板可以有效地控制和管理经费支出。
本文将介绍一个基本的经费预算模板,以帮助读者在组织和管理经费时更加高效和精确。
二、预算分类根据经费的不同用途和性质,我们将预算分为以下几个分类,并在每个分类下列出相应的支出项目:1.人力资源预算:- 工资和薪水- 社会保险费用- 培训费用- 招聘费用- 绩效奖金2.行政费用预算:- 办公用品和设备- 租金和房租- 水电费和通讯费用- 差旅费用3.市场营销预算:- 广告和宣传费用- 销售推广费用- 客户招待费用- 市场调研费用- 礼品和促销费用4.研发费用预算:- 研究开发人员薪资- 实验材料和设备费用- 专利和知识产权费用- 研发工具和软件费用- 外聘专家费用5.其他费用预算:- 维护和保养费用- 公司活动和福利费用- 保险费用- 税务费用三、预算制定流程在具体制定预算时,我们建议按照以下步骤进行:1.收集信息:收集过去的财务数据,了解当前经济状况和发展趋势,同时查阅相关业务数据和市场情报。
2.设定目标:根据组织的目标和战略规划,确定需要达到的经费支出目标,并将其分配给各个预算分类。
3.编制详细预算:根据每个预算分类的支出项目,详细列出每项支出的金额和具体用途,同时考虑到可能的风险和调整因素。
4.评估和调整:对编制好的预算进行评估和审核,查看是否与组织的目标和财务状况相符合,并根据需要进行合理的调整。
5.执行和控制:在预算执行过程中,及时跟踪和监控实际支出情况,确保在预算范围内进行,并及时调整和控制支出。
6.报告和总结:定期生成预算执行报告,并与实际支出进行对比和分析,总结经验教训,并根据需要调整和优化预算模板。
四、结论经费预算在组织和管理资金中起着重要作用,通过制定预算模板可以更好地控制和管理经费支出。
经过合理的预算分类和详细的预算制定流程,可以帮助组织更加高效和精确地安排经费使用,实现财务目标的达成。
经费预算方案
经费预算方案
一、就餐费:13800元。
1、中餐:50元/人×150人=7500元;
2、晚餐:70元/人×90人=6300元。
二、会议场租费:1500元。
三、材料费:24200元。
1、会议袋、记录本、笔等:15元/套×200套=3000元;
2、红领巾:6元/条×200条=1200元;
3、纪念品(邮册):100元/套×200人=20000元。
四、印刷费:7100元。
1、印发少代会工作报告、领导讲话、会务指南、委员候选人简历等多种文件材料:40元/份×140份=5600元;
2、证件:2.5元/个×200个=500;
3、请柬、选票、宣传单等:1000元。
五、宣传费:12000元。
1、大会场布置(标语、背景、鲜花等):3000元;
2、大会场及室外横幅宣传:100元/条×20条=2000元;
3、合影照片:20元/张×200张=4000元;
4、工作宣传册(与纪念邮册合并制作);
5、队迎宾方阵(鼓号队、鲜花队、献词队等):1000元;
6、会议摄影、光盘刻录等:2000元。
六、表彰费用:8000元。
200元/人×30=6000;
20元/人×100=2000。
七、其它费用:2000元。
总计:68600元。
2月经费预算
2月经费预算
月经费预算因人而异,主要取决于所选择的卫生用品和个人的使用习惯。
以下提供一些大致的参考信息:
1. 市面上较为价格亲民的某菲,均价大概为一块五左右。
每天需要更换四五次,多则六七次,取六为数,则每天固定支出9元。
2. 一次生理周期大概为5\~7天,那么每个月固定支出就是50元左右,一年下来是600元。
另外,需要强调的是,女性月经期的长短会随着年龄和身体状况的变化而变化。
从初潮到更年期,女性的生理期大概有36年左右。
以上信息仅供参考,如有疑问或需要更详细的预算,建议咨询医生或专业人士。
经费预算依据参考(模板)
一、项目资金支出:116.4万元(一) 直接费用: 114.24万元1、设备费: 6.0万元(1)设备购置费:3.0万元购置酶联免疫仪、微量移液器、圆筒模具、精密旋转具座和其他光学和机械元件(2)设备试制费:3.0万元仪器校准、调试和维护,激光系统调试、维护(3)设备改造与租赁费:无2、实验材料费: 47.7万元(1)用于DCs刺激的细胞因子GM-CSF、IL-4 3600元/支(10ug)×50支=180000元TNF-α 3200/支(10ug)×10支=32000元(2)流式细胞检测和分选的荧光抗体CD11c、CD80、CD86、HLA-DR、CSFE、CD4、CD25、FOXP3以及同型对照2200元/支(25T)×20支=44000元(3)实验动物实验动物购买 40元/只×100只=4000元实验动物造模 60元/只×100只=6000元实验动物饲养 1.2元/只.天×100只×40天=4800元(4)药物购买中药及青藤碱 5000元(5)单克隆抗体及二抗用于western及激光共聚焦的抗体,主要有caspase8、9、10,细胞色素C及Bcl-2家族蛋白等5000元/份(一抗)×12份=60000元2000元/份(二抗)×12份=24000元(6)基因提取试剂盒及常规实验试剂 20000元(7)ELISA试剂盒(用于检测IL-2,IL-12,IL-10,IL-17,TGF-β1,IL-1、TNF-α)5000元/个×14个=70000元(8)实验耗材包括细胞培养板、培养瓶、细胞培养试剂、注射器、加样枪头等 30000元3、测试化验加工费:流式分选、检测,病理检查及数据统计 10.00万元流式细胞检测 80元/份.次×50份×8次=32000元流式细胞分选 150元/份.次×10分×8次=12000元病理切片、观察及免疫组化 10000元数据统计费用 7900元4、燃料动力费:实验室水、电费 3.80万元水费 0.2万元/年×4年=8000元电费 0.75万元/年×4年=30000元(主要用于超低温冰箱储存标本)5、差旅费:4万元用于研讨、专项技术学习学术交流差旅费 0.5万元/人.次×8人.次=40000元(包括食宿及往返路费)6、会议费:参加学术会议会议注册、会务费7、国际合作与交流费:参加本研究领域的重要国际会议8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费:4万元用于发表论文的版面费,文献检索、入网等信息通信费文献检索 150元/篇×50篇=7500元(平均每篇全文约20余美元)论文版面费 2500元/篇×3篇=7500元9、劳务费:直接参加项目研究的研究生、博士后的劳务费10、专家咨询费:专家咨询指导费11、其他支出:实验室日常消耗的办公用品(二) 间接费用: 18.9万元科研管理间接费、绩效等其中:绩效支出:项目负责人绩效支出等。
经费预算表模板
经费预算模板例如:(按照70万预算做的面上项目预算。
其他项目参照上述说明做适当修改)经费申请说明(在申请书中第三部分,面上项目和重点项目今年必须要有此说明)例如:一、研究经费:52.5 万元。
主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。
其中包括:(1)科研业务费:30.6 万元。
miRNA 基因芯片分析7万元miRNA 靶基因预测分析7万元形态学检测数据分析 4 万元统计分析费用等 4 万元实验室水、电、煤等消耗 2.1万元参加国内外学术会议(2人、2次)5万元论著发表和版面费等(2篇) 5 万元(2)实验材料费:31.4 万元。
PCR 试剂(16个*3000元/个) 4.8万元抗体(8个*4000元/个) 5.0万元免疫组化试剂盒(8个*4000元/个) 5.0万元miRNA 探针和引物(6个*4000元/个) 2.4万元ELISA试剂盒(8个*4000元/个)5万元GFP 载体(6个*2000元/个) 1.2万元miRNA(6个*4000元/个) 2.4万元MDA检测试剂盒(10个*800元/个)0.8万元染色剂、显色剂、抑制剂等 2.0万元大鼠(600只*40元/只) 2.4万元大鼠饲养费0.6万元(3)仪器设备费:0 万元。
(4)实验室改装费:0万元(如需,可填写例如:超洁净级动物室改装需 2 万元等)(5)协作费:0 万元。
二、国际合作与交流费:7 万元(10%)主要用于邀请美国WAKE FOREST大学NICKS教授指导讲学4万元课题组2人参加美国急诊医师年会2次交流的交通住宿等费用3万元三、劳务费:7.2万元(10%),仅用于直接参加项目研究的研究生、博士生人员的劳务费用。
3人*8000元/年*3年=7.2万元四、管理费:3.5 万元(5%),用于项目承担单位的科研管理等。
一、研究经费:52.5 万元。
主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。
其中包括:(1)科研业务费:30.6 万元。
经费预算表填写格式
国家自然科学基金委员会资助项目计划书注意事项鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题,我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题:一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助项目计划书填报说明》,并按要求认真填写。
二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话,请务必填写(手写)能随时找到您的联系方式(最好是手机或小灵通),以便我们在审核时如遇到问题,能及时联系到您,否则将影响您的项目按时拨款.如果单位电话有所变动,请务必在这里更新.三、计划书的第4页,要求中英文摘要一致,中英文关键词及前后顺序一致,不能简化英文摘要。
四、计划书的第5页,经费预算表中有经费支出预算的,请务必在“备注"栏中写明计算依据与说明,而不能空缺,同时应注意以下几个方面的填写.1.严格按照表1中的比例预算各项费用。
表1 各支出科目最高比例注:以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例2.“研究经费”栏中的“其它"一栏,若您有预算金额,请务必在“备注"栏中填写具体的支出项目,不能写成“不可预见费"、“机动费”等笼统模糊的支出说明。
3.“仪器设备费”:≥5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性,且在申请书中也要有相应的说明。
4.“协作费”:在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额,并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。
填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。
5.“劳务费”:在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”,不能出现“加班补贴"、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。
6.“管理费”:在“备注"栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用",不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定"、“按照学校相关规定”等字眼。
经费预算模板
经费预算模板经费预算模板是一个用于管理和控制组织、项目或活动经费的工具。
它提供了一个结构化的框架,帮助管理人员规划、追踪和分配经费,以确保资源的合理利用和预算的有效执行。
本文将介绍经费预算模板的基本结构,并提供一些实用的编制步骤和注意事项。
一、总预算总预算是经费预算模板的核心,用于汇总和管理所有的资金需求和预算安排。
在总预算中,应包括以下几个主要部分:1.收入预算:列出所有来源的资金,如政府拨款、资助、捐款等,以及每个来源的金额和时间表。
2.支出预算:详细说明各项开支,包括人员工资、设备购买、行政费用、宣传推广等。
每个支出项目需要列出具体内容、金额预算和时间规划。
3.亏损与盈余:在总预算的末尾,需要列出所有收入与支出的总和,计算出预计的盈余或亏损额。
这有助于决策者评估经费分配的合理性和可行性。
二、编制步骤编制经费预算模板需要一定的步骤和流程,以确保预算的准确性和可行性。
第一步:确定收入来源首先,需要明确所有的收入来源,包括政府拨款、合作伙伴的资助、捐款等。
对于每个来源,应详细说明金额、时间表和付款方式。
第二步:估计支出在确定了收入来源后,需要评估项目的所有支出,包括人员成本、设备费用、办公用品、差旅费等。
每个支出项目都需要进行细致的估算,并确定其金额和时间规划。
第三步:制定预算根据收入和支出的估算结果,制定一个合理的预算计划。
在编制预算时,需要考虑各项支出的优先级和紧急程度,以确保经费的合理配置和使用。
第四步:监控与调整一旦预算计划制定完毕并开始执行,需要不断进行监控和调整。
定期审查实际的收入与支出情况,比较其与预算计划的差异,并采取相应的调整措施,以保持预算的有效执行。
三、注意事项在编制经费预算模板时,还需要注意以下几个方面:1.合理性和可行性:预算计划应基于充分的调研和分析,确保收入和支出的估算合理可行。
避免过于乐观或悲观的预测,以确保预算的执行可行性。
2.灵活性和变通性:经费预算模板应具有一定的灵活性,以应对可能出现的变化和意外情况。
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1.项目验收会议:XX职称专家X人,X天,X千元/ 人,小计X千元。 2.XX会议:与项目研究任务的相关性和必要性,XX 职称专家X人,X天,X千元/人,小计X千元。 3.合计X千元
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按专项经费资助总额的10%列支,其中绩效支出不 超过专项经费资助总额的5%。
第7页,共8页
经费预算计算依据填写参考模板(1经费预算表,20万以上使用)
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22 (二)间接费用
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经费预算计算依据填写参考模板(1经费预算表,20万以上使用)
序 号 科目名称 注意事项 计算依据要求 1.是指承担项目任务的承担单位为提高科研工作 绩效安排的相关支出,是间接费用的一部分,不 其中:绩效 得超过专项经费资助总额的5%。 支出 2.若需列支,项目承担单位应根据国家有关规定 拟定绩效考核办法,在对科研工作进行绩效考核 的基础上,结合科研人员实绩,统筹安排。
/ / / / / / 1.以会议形式组织的咨询,专家咨询费的开支一 般参照高级专业技术职称人员500-800元/人天、 其他专业技术人员300-500元/人天的标准执行。 会期超过两天的,第三天及以后的咨询费标准参 照高级专业技术职称人员300-400元/人天、其他 需说明咨询专家与项目研究任务的相关性和 必要性,以及咨询专家的级别、咨询方式、 专业技术人员200-300元/人天执行。 2.以通讯形式组织的咨询,专家咨询费的开支一 咨询内容、人次数、支付标准等测算依据。 般参照高级专业技术职称人员60-100元/人次、 其他专业技术人员40-80元/人次的标准执行。 3.专家咨询费不得支付给参与该项目管理的相关 工作人员。
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一、支出预算
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(一)直接费用 1、设备费 (1)购置设备费 (2)试制设备费
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(3)设备改造与 租赁费
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2、材料费
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3、测试化验加工 费
1.必须支付给外单位(包括项目和课题承担单位 内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及 加工等费用。
详见明细表
第1页,共8页
经费预算计算依据填写参考模板(1经费预算表,20万以上使用)
序 号 科目名称 注意事项 1.列支内容包括:出版费、资料费、专用软件购 买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其 他知识产权事务等费用。 2.列支的版面费篇数、专利费件数不能大于考核 指标中论文数和专利数。 3.通用性操作系统、办公软件等费用不得列支。 4.日常手机和办公固定电话通讯费用不得列支。 1.填写劳务费表后,本表中会自动生成。 2.基础研究处立项项目不得超专项经费的50%。 3.劳务支出标准应控制在8000元/人月以内。 / / 计算依据经费预算计算依据填写参考模板(1经费预算表,20万以上使用)
计算依据参考样式
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经费预算计算依据填写参考模板(1经费预算表,20万以上使用)
计算依据参考样式
一般不列支,如确需列支(红色字体内容为提醒, 非计算依据):
需说明预算的各种燃料与项目任务的相关性和必要 性。产生费用的设备名称、型号、功率、X千元/小 时,X小时,合计XX千元。 1.参加会议名称,与项目任务的相关性和必要性。 出差时间,天数与地点,X千元/人次,X人次,小 计X千元。 2.调研内容与项目任务的相关性和必要性。出差时 间,天数与地点,X千元/人次,X人次,小计X千元 。 3.市内出差与项目任务的相关性和必要性。X千元/ 1.举办会议名称,与项目任务的相关性和必要性。 举办时间、会议内容、会期、参会人数、X千元/天 、X天,小计X千元。 2.举办会议名称,与项目任务的相关性和必要性。 举办时间、会议内容、会期、参会人数、X千元/天 、X天,小计X千元。 3.合计XX千元
计算依据参考样式
按不超过专项经费资助总额的5%列支。
第8页,共8页
序 号 科目名称 注意事项 1.大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可 以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用。 2.一般实验中使用的水、电、气等应在间接费用 科目中列支。 1.项目组成员参加国内会议、课题调研等所发生 的所有费用,包括城市间交通费用。 2.列支标准要符合国家有关规定,不得超标。 (沪财行[2015]74号文) 3.不得列支非本项目组成员所发生的差旅费用。 4.参加国际会议所发生的费用不在本科目列支, 而应在“国际合作与交流费”科目中列支 1.项目组主办的小型学术研讨会所发生的会务费 用,开支范围包括住宿费、伙食费、会议室租金 、交通费、文件印刷费、医药费等。 2.一般会议标准不得超210元/人天;会议规模一 般不得超50人;会期不得超2天;原则上应在单位 内部会议室召开。 3.专家咨询费应在“专家咨询费科目”中列支。 4.邀请外国专家来沪交流所发生的费用不在本科 目列支,而应在“国际合作与交流费”科目中列 支。 1.出境参会所发生的差旅费用,含会议注册费。 2.出境学术交流所发生的差旅费用。要核查单位 基本情况表中“是否涉及国际合作”是否选了“ 是”,并填写国际合作表。 3.邀请境外专家来沪进行学术交流所发生的差旅 费用。要核查单位基本情况表中“是否涉及国际 合作”是否选了“是”,并填写国际合作表。 4.列支标准要符合国家有关规定,不得超标。 5.严禁列支礼品、纪念品。 计算依据要求
事由,与项目研究任务的相关性和必要性。国别或 地区名称、机构名称、X天、往返交通费X千元、伙 食费X千元、住宿费X千元、会议注册费X千元,小 计XX千元。
第6页,共8页
经费预算计算依据填写参考模板(1经费预算表,20万以上使用)
计算依据参考样式 1.版面费:X千元/篇、X篇,小计X千元。 2.专利申请费:X千元/件、X件,小计X千元。 3.专业软件名称,与项目研究任务的相关性和必要 性,X千元/套,X套,小计X千元。 4.图书:与项目研究任务的相关性和必要性,1千 元/年,X年,小计X千元。 5.合计XX千元 / / / / / /
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4、燃料动力费
需说明预算的各种燃料与项目任务的相关性 和必要性,所需数量、单价等测算依据。
10 5、差旅费
需说明预算的各种出差任务与项目任务的相 关性和必要性,以及出差时间、地点、事由 、人数、次数、开支标准等测算依据。
11 6、会议费
需说明预算的各种会议与项目任务的相关性 和必要性,以及会议时间、会议内容、会期 、参会人数、会议次数、会议标准等测算依 据。
经费预算计算依据填写参考模板(1经费预算表,20万以上使用)
序 号 科目名称 注意事项 计算依据要求 1.与项目有关的前期研究(包括阶段性成果)支 出的各项费用不得在本项目(课题)预算中列支 。 2016年度学带/技带、启明星计划均不要求 2.要详细说明理由、测算依据等。 3.注意各科目的计算依据总额与预算额必须相符 自筹匹配经费。 。 4.如有子课题,项目下设的每个课题(子合同) 均需单独填报各自的课题预算表及其预算说明, / / / / 属于承担单位支撑条件的办公设备一般不得列 详见明细表 支,如电脑、U盘、移动硬盘等。如实验确需,请 充分说明理由。 属于承担单位支撑条件的办公设备一般不得列 详见明细表 支,如电脑。 1.所租赁设备必须是外单位的,本单位设备不得 列支。 详见明细表 2.设备折旧费不得列支。 3.现有仪器设备使用费不得列支。 4.使用属于承担单位支撑条件的设备不得列支。 1.材料费应列支实验用材料,办公用品一般不得 列支,如纸张、硒鼓、墨盒等不得在材料费列支 。 详见明细表 2.涉及实验动物的项目应在本科目中列支相关费 用。 3.列支了实验动物的项目,要核查单位基本情况
8、出版/文献/信 13 息传播/知识产权 事务费
需说明各项预算与项目研究任务的相关性和 必要性,以及数量、单价等测算依据。
14 9、劳务费 15 (1)项目责任人 (2)项目高级研 16 究人员 17 (3)项目参与人 18 员 (4)引进人才 19 (5)临时参与人 员
详见明细表 / /
20 10、专家咨询费
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7、国际合作与交 流费
需说明预算的各项国际合作与交流任务与项 目研究任务的相关性和必要性,并详细列示 出访或受邀来华专家的国家或地区名称、机 构名称、事由、人数、天数、差旅费、伙食 费、住宿费和其他费用的开支标准等测算依 据。
第2页,共8页
经费预算计算依据填写参考模板(1经费预算表,20万以上使用)
21 11、其他费用
一般不列支,如确需列支必须先与项目管理中心 联系说明。
1.指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的 无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承 担单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋, 水、电、气、暖消耗,有关管理费用的补助支出 以及绩效支出等。 2.间接费用实行总额控制,申请资助的间接费用 总额不得超过专项经费资助总额的10%,其中绩效 支出不得超过专项经费资助总额的5%。