设备安全事故通报汇总表清单

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应急救援设备设施清单

应急救援设备设施清单

建筑施工企业新申报安全生产许可证附件材料核准条件建筑施工企业申报安全生产许可证附件材料核准条件一、申报依据:1、《安全生产许可证条例》国务院令第397号(2004.1.13)2、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建设部令第128号(2004.7.5)3、《关于严格实施建筑施工企业安全生产许可证制度的若干补充规定》建设部建质[2006]18号(2006.1.25)4、《建筑安全生产监督管理规定》建设部令第13号(1991.7.9)5、《江苏省建筑施工企业安全生产许可证管理暂行实施细则》苏建管质[2004]39号(2004.10.22)6、建质安函[2006]136号(建设部工程质量安全监督与行业发展司)7、《关于严格实施建筑施工企业安全生产许可证制度的若干补充规定》建质[2006]18号(2006.1.26)8、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》建质[2004]148号(2004.8.27)9、建设部建建[2001]82号、苏建管质〔2009〕2号10、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》(建质[2007]255号)11、《工伤保险条例》国务院令第375号12、《建筑起重机械备案登记办法》建质[2008]76号二、申报对象:以下建筑业企业必须申领安全生产许可证:(1)施工总承包企业;(2)专业承包企业;(3)劳务分包企业。

以下企业不需要申领安全生产许可证:(1)预拌商品混凝土企业;(2)混凝土预制构件专业企业;(3)园林绿化企业;(4)电梯安装企业。

三、申报程序建筑业企业在“江苏建筑业网”的“行业监管平台”中填报申请信息,下载填好的《建筑施工企业安全生产许可证申请表》。

将《申请表》(一式三份)与附件资料一份经当地主管部门核对、汇总后报省厅审批中心:1、申请企业工商注册所在地在县(市)的,由注册地县(市)建设(建筑)行政主管部门负责核对、初审、汇总后(盖当地行政章),由主管部门(或申请企业)报送厅审批中心;2、申请企业工商注册所在地在省辖市的,由注册地建设(建筑)行政主管部门负责核对、初审、汇总后,由主管部门(或申请企业)报送厅审批中心;3、建筑施工企业资质分别从南京市建委、南京市建工局、南京市装饰办、苏州工业园区规划建设局、张家港保税区建设局申请的,由其建设(建筑)行政主管部门负责核对、初审、汇总,报送厅审批中心;4、交通、水利等专业施工企业,可由交通、水利等省直有关部门负责核对、汇总后报送厅审批中心;5、中央部属企业、省直有关单位管理的建筑施工企业(集团公司、总公司);电力、通信、信息产业等专业施工企业由省建筑业协会负责核对、初审、汇总后报送厅审批中心。

苏州市建设局关于全市建筑起重机械安全专项检查情况的通报

苏州市建设局关于全市建筑起重机械安全专项检查情况的通报

苏州市建设局关于全市建筑起重机械安全专项检查情况的通报文章属性•【制定机关】苏州市建设局•【公布日期】2012.11.23•【字号】苏住建质[2012]58号•【施行日期】2012.11.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】公安综合规定正文苏州市建设局关于全市建筑起重机械安全专项检查情况的通报(苏住建质〔2012〕58号)各市、区住建局,苏州工业园区规划建设局,各有关单位:为进一步加强建筑起重机械安全监督管理工作力度,深刻吸取湖北省武汉市东湖景园工地“9.13”施工升降机坠落重大事故教训,认真贯彻落实住建部、省住建厅关于开展建筑起重机械专项检查的工作要求,在各地各单位开展自查自纠的基础上,我局于11月13日至15日,开展了全市建筑起重机械安全专项检查,现将有关情况通报如下:一、检查概况检查组随机抽查了各市、区使用建筑起重机械在建工程项目60个,其中塔式起重机59台次,施工升降机59台次。

从检查情况看,各地住建部门能组织企业开展建筑起重机械自查自纠工作,建筑起重机械产权登记、使用备案及管理情况总体较好。

塔式起重机、施工升降机大部分机容机貌、安全性能良好,安全装置齐全、有效、维修保养情况基本正常。

周期检查工作基本到位,设备台帐记录较为完整;严格按照产权登记、安拆装告知、使用备案、检测、验收等基本程序管理;大多数监理单位能督促施工单位落实对建筑起重机械的各项管理工作,并对现场特种作业上岗人员资格及时进行审核。

检查组对建筑起重机械管理不规范和现场存在安全隐患的项目,开具整改通知书7份,停工整改通知书1份,并已责成项目责任单位整改。

二、存在的主要问题通过检查发现,当前我市建筑起重机械安全管理工作还存在以下主要问题:(一)管理方面:部分项目起重机械未建立一机一档,资料凌乱;资料代签现象比较普遍;部分项目现场没有配备相应的专职设备管理人员;少数人员无证上岗、特种作业人员操作证到期未延期复核;群塔作业方案、应急预案编制不够完善、合理,或与现场实际脱节;一些总包、监理单位对现场部分检查情况未及时进行跟踪,对整改情况未做到及时闭合;少数使用单位对设备检测提出整改的问题只做“书面整改”落实,未进行实际整改;使用单位与安装单位、产权单位签订的合同安全责任不明确。

安全生产事故隐患排查清单表1

安全生产事故隐患排查清单表1

5
生活设施
(2)食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊事员有健康证, 并穿戴工作服上岗;
(3)生熟食分开存放,有食堂卫生管理制度;
5
持证上岗
特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。其它 操作工由企业培训发证上岗并建立档案。
安全生产事故隐患排查清单表(二)
序号 1 2 3
4宿
(文明施工)
排查要求 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; (2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水; (2)工程施工的废水,经沉淀处理后排放; (3)设置吸烟室或吸烟处; (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放; (2)作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理; (3)易燃易爆物品存放符合规定。 (1)施工现场办公区、生活区与施工区严格分开; (2)在建工程未兼做宿舍; (3)宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐,室内限定人数; (4)有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙; (5)室内高度低于2.4m时,采用36V安全电压; (6)室内用电无私拉乱接现象。 (1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;
安全生产事故隐患排查清单表(一)
(安全管理)
序号 1 2
3 4
排查内容 安全操作规程
安全检查
安全教育 班组活动
排查要求 1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程; 2)操作规程在作业部位进行悬挂。 1)制定定期安全检查制度; 2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录; 3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写; 经常性安全教育情况; 各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。 分班组的安全活动记录。

安全生产目标管理考核汇总表

安全生产目标管理考核汇总表

安全生产目标管理考核汇总表安全生产目标管理考核汇总表本文旨在提供一份安全生产目标管理考核汇总表,以便企业实施更加有效的安全生产管理,保障员工生命财产安全。

一、安全管理体系建设1. 安全生产管理组织机构建设建立了安全生产管理机构,明确了职责,配备了专职安全生产管理人员,定期组织安全生产会议,制定了个人安全追究制度。

2. 安全教育与培训组织定期安全培训,及时教育员工安全知识,切实提高员工的安全意识,确保员工安全工作知识掌握程度达到要求。

3. 安全生产标准及操作规程制定制定了一系列复合型欲望动机与期望效价操作规程和标准,确保员工有明确的操作流程和标准,形成良好的工作习惯。

4. 安全设备、设施及维护保养组织安全设备及设施的检查和保养,发现问题及时提出整改措施,确保安全设备及设施处于良好状态,并且安全设备维护保养工作质量达到要求。

二、安全隐患排查及处理1. 安全隐患排查工作建立安全隐患排查机制,定期开展安全隐患排查,发现安全隐患及时整改,定期通报安全隐患整改情况。

2. 安全隐患整改工作建立安全隐患整改跟踪机制,跟踪整改隐患,确保整改完全。

三、事故调查与分析1. 事故调查及分析对发生的事故进行认真的调查和分析,查明事故原因及责任人,制定整改措施,防止类似事故再次发生。

2. 事故报告及处理及时上报安全事故,建立数据库,实施信息化管理,及时向相关部门汇报,并加强安全事故调查及处理,企业相关部门及时配合事故调查并听取调查结果的反馈。

四、安全生产宣传教育1. 安全生产知识宣传卫生健康保障发展,加强安全生产宣传,提高员工安全意识,落实安全生产责任。

2. 安全生产大型活动组织安全生产大型活动,通过各种形式宣传安全生产知识,提高员工安全意识和安全文化水平,引导员工形成安全生产观念和良好作风。

以上只是安全生产目标管理考核汇总表的部分内容,每个企业的实际管理情况不同,应根据自身情况进行调整和完善,以实现更好的安全管理效果。

生产车间现场安全隐患汇总表

生产车间现场安全隐患汇总表
加热时,应按热处理方案进行加热和降温,加、降温过程中不得用手直接接触加热部分。
引起重视 引起重视 引起重视
加热过程中需重新包扎时,必须待已加热的部位冷却至常温时方可拆除包扎。
引起重视
包扎完成后,对所用输电线应进行检查,无破损、裸露等漏电可能后方可送电加热。
引起重视
在热处理过程中,加热件附近不得存放易燃、可燃物品;禁止用易燃、可燃物作临时支撑。并应配备
网络 公司
操作 车间
粗心 车间
反应 车间
文件 公司
灼伤 各班组
生产车间现场安全隐患汇总表
地点 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 打磨区 打磨区 各岗位 各岗位 打磨区 各岗位 打磨区 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 工位上
引起重视
高处作业时,必须将探伤机放置平稳,以免跌落。
液压车操作人员在操作液压车时严禁倒着拉液压车下坡行驶,以免液压车由于下坡导致的惯性而受到伤害,碾压脚后 跟。
公司厕所内的水管有时会发生漏水现象,希望引起相关部门的高度注意。
引起重视 引起重视 引起重视
不要因为工作上的事情发生口角,避免因口角导致的大家斗殴事件。
操作人员必须具有热处理资格证,辅助人员必须具备电气方面的基本知识。
引起重视
接触保温棉的人员,必须穿戴好防护用品,衣袖、裤脚、领口要扎紧。
引起重视
热处理用电源、输出电线必须严格按照设计要求选用,满足用电需求。
加热装置接线、绑扎时,应防止绑扎铁丝切入加热带(块)造成短路。接线头应用专用接线头,不得随意用它物替代 。
叉车的所有部件一定要保证是能够正常灵活操作的,以免叉车带病作业发生安全隐患导致事故。

特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定配套文件参考模板压力容器使用单位

特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定配套文件参考模板压力容器使用单位

贯彻落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》配套文件参考模板(压力容器使用单位)本模板仅供参考,各类特种设备生产、使用单位要结合本单位实际,按照法律、法规和安全技术规范、相关标准的要求,参照模板,细化制定本单位特种设备安全风险管控清单,建立完善并持续运行“日管控、周排查、月调度”工作机制,客观真实记录和保存相关资料。

压力容器安全总监职责本单位设立的压力容器安全总监是指管理层中负责压力容器使用安全的管理人员。

安全总监直接对本单位主要负责人负责,承担下列职责:(一)协助主要负责人履行本单位压力容器安全的领导职责,确保本单位压力容器的安全使用;(二)按有关规定要求,落实本单位压力容器安全管理机构的设置(按《特种设备使用管理规则》规定需要设置的)、特种设备安全员(安全管理员)的配备;(三)组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《固定式压力容器安全技术监察规程》《移动式压力容器安全技术监察规程》《氧舱安全技术监察规程》(根据需要添加规范标准)等压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准;(四)组织制定本单位压力容器使用安全管理制度,督促落实压力容器使用安全责任制,组织开展压力容器安全合规管理;(五)组织制定压力容器事故应急专项预案并开展应急演练;(六)落实压力容器安全事故报告义务,采取措施防止事故扩大;(七)对压力容器安全员进行法律法规、安全教育和专业知识培训、考核,监督、指导安全员做好相关工作;(八)按照规定组织开展压力容器使用安全风险评价工作,拟定并督促落实压力容器使用安全风险防控措施,组织制定《压力容器安全风险管控清单》;(九)组织建立压力容器安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施;(十)对本单位压力容器使用安全管理工作进行检查,分析研判压力容器使用安全管理情况,研究解决日管控中发现的问题,形成《每周压力容器安全排查治理报告》,及时向主要负责人报告有关情况,提出改进措施;(十一)当安全员报告压力容器存在事故隐患应当停止使用时,立即作出停止使用压力容器的决定,并且及时报告本单位主要负责人;(十二)接受和配合有关部门开展压力容器安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作,如实提供有关材料;(十三)履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。

生产线火灾事故分析表格

生产线火灾事故分析表格

生产线火灾事故分析表格1. 事故基本信息事故名称:生产线火灾事故发生时间:2021年5月15日事故地点:某工厂生产车间事故等级:重大事故事故类型:火灾事故2. 事故背景简述在某工厂生产车间,一台生产线突然发生火灾事故,造成了严重的损失及生产中断。

事故发生后,工厂立即组织应急救援,并报告相关部门进行事故调查处理。

3. 事故原因分析3.1 设备故障在初步调查中发现,火灾事故是由生产线上的设备故障引起的。

设备在运行过程中出现异常,导致设备起火,随后火灾迅速蔓延。

3.2 维护保养不当相关负责人在事后承认,该设备存在维护保养不当的情况,缺乏定期检查与维护,导致设备发生故障的风险增加。

3.3 解决方案不及时工厂员工发现设备出现异常后,并未立即采取有效措施进行处理,导致事故发展失控。

4. 事故损失评估4.1 人员伤亡事故中未造成人员伤亡,但部分员工因情绪激动而受到影响。

4.2 财产损失设备受损严重,需要大量资金进行修复和更换;同时生产线上的产品原料等也受到了损坏;由于事故导致生产中断,工厂面临了巨大的经济损失。

4.3 环境影响火灾导致车间内的环境污染,需要进行清理和修复。

5. 事故应对及后续处理5.1 应急救援事故发生后,工厂立即启动应急救援程序,安全疏散员工,防止事故危害扩大。

5.2 事故调查工厂成立专门的事故调查组,对事故进行深入调查,查明事故原因,并提出防范措施。

5.3 安全预防工厂立即对所有生产设备进行全面检查,并对设备维护保养进行加强,降低设备故障发生的概率。

5.4 维护人员培训加强对维护人员的培训,提高其对设备运行情况的敏感度,增强设备维护保养的专业性和及时性。

5.5 组织整改工厂针对事故原因,对相关管理责任人进行约谈并进行整改,加强事故防范措施。

6. 事故启示及教训6.1 安全防范意识生产线上设备的安全防范意识需要进一步增强,员工需要时刻关注设备运行情况,发现异常及时处理。

6.2 安全培训对相关管理人员和员工进行安全培训,提高其应对突发事件的能力和应变能力。

安全生产监督检査“四个清单”管理制度

安全生产监督检査“四个清单”管理制度

安全生产监督检査“四个清单”管理制度为进一步强化企业安全生产主体责任和各行业领域安全监管责任的落实,加强安全生产监督检査与行政执法工作,制定如下实施意见。

一、指导思想通过强化我市清单制度管理,进一步明确各行业领域安全生产监督检査工作职责,提高监督执法的质量和效能,促进安全生产监督执法规范化、科学化、精细化建设,督促企业严格落实安全生产主体责任,及时消除安全隐患和问题,预防各类生产安全事故发生二、清单管理(一)清单种类安全生产监督检査“四个清单”是指监督检查任务清单隐患和问题清单、整改工作清单、复査验收清单。

1.监督检査任务清单。

是负有安全生产监管职责的部门(以下简称各监管部门)依据相关法律法规、国家或行业技术标准等制订的检查任务提纲,是对监督检査工作计划的细化。

2.隐患和问题清单。

即《现场检查记录》,是各监管部门监督检查后填写的记载隐患和问题等检査情况的记录性文书。

3.整改工作清单。

是被检查单位对存在隐患和间题整改落实情况的书面反馈文件。

4.复査验收清单。

即《整改复查意见书》,是各监管部门对被检查单位隐患和问题整改情况进行复査后,对复査情况进行记录的文书。

(二)清单制定和执行1.监督检查任务清单。

由各监管部门按照本单位年度监督检査工作计划,结合被检查单位的实际情况,根据相关法规和标准制定。

内容包括检查时间(细化到月份)、检查对象、检查的主要事项等。

各监管部门按照监督检查任务清单开展监督检査工作。

2.隐患和问題清单。

由各监管部门制定,也可直接应用本行业领域适用的相关执法文书。

内容包含被检查单位名称,检查时间、主要地点或场所等,具体内容可参考国家安监总局制定的《现场检查记录》(详见附件1).各监管部门要将检查的主要装置和设备、主要检査事项以及发现的问题和隐患等,客观、全面、准确填写在《现场检查记录》内。

3.整改工作清单。

由被检查单位制定。

内容主要包括问题和隐患情况、整改要求和具体整改情况等。

各监管部门应通过依法下达整改文书和跟踪督办文书等方法,督促被检查单位及时对问题和隐患进行整改。

安全事故总结汇总档案表(完整版)

安全事故总结汇总档案表(完整版)

安全事故总结汇总档案表(完整版)1. 概述本文档旨在对公司过去一段时间内发生的安全事故进行总结和汇总,以便于分析事故原因和采取相应的措施预防类似事件再次发生。

2. 安全事故概要以下是过去一段时间内发生的安全事故的概要:3. 事故原因分析3.1 工地坍塌事故原因分析工地坍塌事故发生的主要原因是建设工程不合规。

对该事故的调查发现,施工过程中存在以下问题:- 基础设计不合理,无法承受施工过程中的荷载;- 施工现场管理混乱,缺乏监督和检查;- 施工人员操作不当,破坏了原有结构稳定性。

3.2 化学泄露事故原因分析化学泄露事故发生的根本原因是设备故障。

经过事故调查,发现以下原因导致了设备故障:- 设备维护保养不到位,导致设备老化严重;- 设备的安全保护措施缺失或失效;- 运营人员操作不当,加重了设备的负荷。

3.3 办公室火灾事故原因分析办公室火灾事故的发生主要原因是疏忽操作。

对事故进行调查后,发现以下原因导致了火灾的发生:- 电器设备的使用不当,导致电线短路引发火灾;- 消防设施和设备的维护不及时;- 对员工进行消防安全培训不到位。

4. 预防措施基于对以上事故原因的分析,我们提出以下预防措施以确保类似的安全事故不再发生:1. 在工程施工前,必须进行全面的风险评估和规划,确保设计符合相关安全标准和规定;2. 加强现场施工管理,增加监督和检查频率,确保施工过程符合安全要求;3. 定期检查和维护设备,确保设备的正常运行和安全性;4. 对运营人员进行安全操作培训,提高他们的操作水平和安全意识;5. 加强电器设备的管理和维护,定期进行检查和清洁,确保安全使用;6. 配备齐全的消防设施和设备,并进行定期维护和检测;7. 对员工进行消防安全培训,提高他们的消防意识和应急反应能力。

5. 结论通过对过去一段时间内发生的安全事故进行总结和分析,我们识别出了相应的事故原因,并提出了相应的预防措施。

希望公司能够引起足够的重视,采取必要的措施,以确保员工和公司的安全。

安全生产检查记录汇总表安全生产

安全生产检查记录汇总表安全生产

安全生产检查记录汇总表1、安全生产月底汇总你可以参考一下:北京市城镇房屋设备检查统计报表制度《北京市城镇房屋设备检查统计报表制度》已于2005年10月经北京市统计局(京统函[2005]94号)批准执行,其执行期限为2007年5月31日止。

一、检查项目北京市房屋设备安全检查项目包括:电梯设备、二次供水设备、避雷设备。

二、检查内容房屋设备现状、等级评定,以及房屋设备是否存在安全隐患或其它的应修项目等。

三、检查方法房屋设备安全检查为年度房屋设备状况调查。

由我委组织各区县建委(房管)实施,由各管理单位、各区县建委(房管)逐级按房屋设备管理性质分别汇总上报。

四、检查要求城镇房屋设备安全检查的重点是电梯设备的机房、井道、底坑等部位。

二次供水检查的重点是供水泵、消防泵、电动机、控制盘、高低位水箱。

避雷设备检查的重点是接闪器、引下线、接地装置。

对在检查中发现的设备安全隐患必须及时解决。

要求保证检查质量、上报的数据全面、及时和准确。

五、指标解释1、北京市电梯设备检查汇总表检查数量:应查电梯为单位所管电梯总数。

实查电梯为实际检查电梯数量。

综合评定等级:按每部电梯一套的基础检查表“电梯设备检查表”的评定结果核实、填写。

启用时间:从电梯起用之日算起。

分别按20年以上含20年;15年以上20年以下含15年;10年以上15年以下含10年及10年以下。

控制方式:2V指调压调速电梯、3V指调频、调压、调速电梯,其它指除上述两种以外的电梯。

填报单位:本报表由电梯管理单位填报,区县建委(房管)汇总后上报。

管理性质:应填写直管、自管、物业管理。

直管:指管理政府产权的电梯设备。

自管:指单位自管的电梯设备。

物业管理:指由物业公司管理或由物业公司委托专业电梯公司管理的电梯设备。

本表平衡关系:第2栏=第4+6+8+10栏=第12+13+14+15栏=第16+17+18栏2、北京市二次供水设备检查汇总表检查数量:单位所管二次供水水泵、水箱数量和实际检查二次供水水泵、水箱数量。

特种设备风险管控清单

特种设备风险管控清单

特种设备风险管控清单第一条为建立并落实特种设备安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。

第二条本单位风险管控清单按照特种设备管理中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、管理的缺陷、设备的不安全状态和环境的缺陷等4个类别进行划分。

第三条人员类风险至少包括以下几个方面:(一)未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件;(二)未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格。

第四条管理类风险至少包括以下几个方面:(一)未按有关规定设置安全管理机构;(二)未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的;(三)未按有关规定建立安全技术档案;(四)未按有关规定建立健全相关记录档案;(五)未按有关规定及时办理使用登记;(六)未按有关规定开展应急救援演练;(七)未按有关规定建立实施特种设备质量追溯信息系统。

第五条设备类风险至少包括以下几个方面:(一)使用不符合要求或使用国家明令禁止的特种设备;(二)未按规定要求开展特种设备自行检查与维护保养;(三)未按有关安全技术规范要求申报并接受检验;(四)使用存在故障或异常情况的特种设备;(五)使用安全附件及保护装置不符合要求的特种设备;(六)对检查检验发现的问题未及时进行处理;(七)其他可能导致风险隐患的情况。

第六条环境类风险至少包括以下几个方面:(一)特种设备安全防护措施不符合有关规定;(二)特种设备作业环境不符合要求;第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。

第八条本单位根据上述规定制定了《特种设备安全风险管控清单》(例表见附录),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。

特种设备风险管控清单附录备注:本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,特种设备单位应当结合本单位实际,细化风险管控清单,合理调整管控形式。

生产安全事故报告、调查处理管理制度(三篇)

生产安全事故报告、调查处理管理制度(三篇)

生产安全事故报告、调查处理管理制度一、前言为了进一步加强企业的安全生产管理,提高生产安全事故的防范和应急处理能力,保障员工和财产的安全,特制定本《生产安全事故报告、调查处理管理制度》。

二、定义和范围1.生产安全事故:指在工作场所及其周边范围内,因生产经营活动引起的人的伤亡、财物损失、环境污染等不良后果的事件。

2.申报单位:指发生生产安全事故的单位或部门。

三、报告义务及程序1.报告义务(1)发生生产安全事故的申报单位,应立即向上级主管部门报告。

(2)上级主管部门收到报告后,应立即组织人员前往现场,进行调查与处理。

(3)如发生较大的生产安全事故,申报单位还应向当地政府有关部门报告。

2.报告程序(1)申报单位应尽快向上级主管部门报告。

报告内容包括事故发生时间、地点、原因、伤亡情况、损失情况等。

(2)上级主管部门收到报告后,应立即进行核实,并组织人员前往现场进行调查与处理。

(3)上级主管部门应及时向当地政府有关部门报告,汇报事故的情况、处理措施等。

四、事故调查与责任追究1.事故调查(1)上级主管部门应责成相关人员对事故进行调查,查明事故的原因、过程及责任人。

(2)事故调查应全面、客观、公正,依法进行。

2.责任追究(1)对于导致严重后果的事故,应依法追究责任,并进行公开曝光。

(2)对涉及责任人员,应依法给予相应的处罚,并加强监督。

五、事故处理和救援措施1.事故处理(1)事故发生后,首先要采取紧急措施以阻止事故扩大和减少损失。

(2)对事故进行分类处理,对轻微事故,及时处理,以免发展成为严重事故。

(3)对严重事故,应组织专业救援队伍进行救援和处置。

2.救援措施(1)组织专业救援队伍进行事故现场的救援和处置。

(2)指导申报单位进行一线救援,并提供必要的技术支持和装备。

六、事故报告登记和档案管理1.事故登记(1)申报单位应设置事故登记簿,对发生的生产安全事故进行登记,包括事故的基本情况、处理结果等。

(2)上级主管部门应建立事故登记制度,对上报的生产安全事故进行登记。

施工企业安全生产评价汇总表

施工企业安全生产评价汇总表
·未按规定配备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员(包括分包单位),扣15分
查对管理记录、证书,抽查合同及相应管理资料
15
4
生产安全事故控制
·对多发或重大隐患未排查或未采取有效措施的,扣3~15分;
·未制定事故应急救援预案的,扣15分,事故应急救援预案无针对性的,扣5~10分;
·未按规定实施演练的,扣5分;
0.2
表A-4
企业市场行为
0.3
汇总分数①=
表A-1~表A-4加权值
0.6
有施
工项

表A-5
施工现场安全管理
0.4
汇总分数②=
汇总分数①×0.6+表A-5×0.4
评价意见:
评价负责人(签名)
评价人员(签名)
企业负责人(签名)
企业签章
年月日
施工企业安全生产评价表
表A-1安全生产管理评分表


评定项目
评 分 标 准
评分方法






实得分
1
安全生产责任制度
·企业未建立安全生产责任制度,扣20分,各部门、各级(岗位)安全生产责任制度不健全,扣10~15分;
·企业未建立安全生产责任制考核制度,扣10分,各部门、各级对各自安全生产责任制未执行,每起扣2分;
·企业未按考核制度组织检查并考核的,扣10分,考核不全面扣5~10分;
·未按管理规定实施或实施有缺陷的,每项扣2分
查企业制度文本、财务资金预算及使用记录
30
3
安全标志
·未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的,扣20分;
·未定期检查实施情况的,每项扣5分

安全风险分级管控一览表

安全风险分级管控一览表

安全风险分级管控一览表1.目的为了有效识别公司生产经营活动中产生的危险、有害因素,对危险、有害因素进行相应的风险分析和评价,确定危险、有害因素引发事故的可能性和严重程度,便于对其进行控制和管理,特制定本制度。

2.适用范围本制度适用于集团总部所有部门、子公司、工作场所、设备和设施。

3.职责3.1安全技术部直接负责安全风险分级管理控制程度的实施,组织制定风险分级程序或指导手册,成立风险分级评估组织,指导各部门开展风险分级管控,确定风险等级。

3.2各部门是安全风险分级管理和控制的主要责任部门。

3.2.1负责本部门生产安全、或职业危害识别和记录;3.2.2负责以及本部门危害因素的控制;3.2.3负责安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施;3.2.4负责《危险有害因素汇总表》的保存。

3.4企业各级管理者负责组织和参与风险评估,鼓励员工积极参与风险评估和风险控制。

4安全风险分级安全风险分级以危险源等级来分级,根据公司《危险源识别、评价制度》,危险源共分为四个等级,见下表:5.安全风险分级控制5.1根据各部门《安全风险辨识分级管控和责任清单一览表》中辨识的各部位(岗位)、危险源、风险类别、风险等级,按照岗位技术措施、管理措施、培训措施、防护措施、应急措施和管理层次,明确领导责任、管理责任和直接责任人的责任,采取综合控制措施消除风险,将风险控制在可接受的水平,防止事故发生。

5.2各部门要对照本部门的《安全风险辨识分级管控和责任清单一览表》,将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。

具体的培训参照培训管理制度执行。

5.3对于构成一级和二级以上的危险源,公司安全技术办公室应建立危险源档案,包括:评价报告和技术结论;评价意见;隐患治理计划,包括资金预算等。

;治理进度和责任人;竣工验收报告等。

5.4风险信息更新。

技术部每年组织相关人员对各部门的安全风险进行一次识别,并根据流程或人员变化完善或修订分级控制措施和责任清单。

55张安全生产事故隐患排查表汇总

55张安全生产事故隐患排查表汇总

安全生产事故隐患排查表汇总01 工厂用变、配电站安全隐患排查表02 电力设备(设施)安全隐患排查表03 租赁房屋(宿舍)消防安全隐患排查表04 气站和储罐安全隐患排查表05 仓储安全隐患排查表06 公共聚集场所消防安全隐患排查表07 压力容器安全隐患排查表08 特种设备使用安全隐患排查表09 压力管道安全隐患排查表10 电梯安全隐患排查表11 起重机械安全隐患排查表12 起重作业安全隐患排查表13 浮吊安全隐患排查表14 场(厂)内机动车辆安全隐患排查表15 机械加工设备安全隐患排查表16 金属切削机床安全隐患排查表17 作业环境安全隐患排查表18 文明施工安全隐患排查表19 车间设备、设施布局和安全通道安全隐患排查表20 交通运输安全隐患排查表21 车辆安全隐患排查表22 冲、剪、压机械安全隐患排查表23 移动式/手持式电动工具及漏电保护器安全隐患排查表24 手提式风动砂轮机安全隐患排查表25 固定式砂轮机安全隐患排查表26 电焊机安全隐患排查表27 气瓶安全隐患排查表28 乙炔气瓶安全隐患排查表29 氧气瓶安全隐患排查表30 劳保用品使用安全隐患排查表31 施工现场临时用电安全隐患排查表32 脚手架作业安全隐患排查表33 高处/舷外作业安全隐患排查表34 热工作业安全隐患排查表35 限制空间安全隐患排查表36 喷砂作业安全隐患排查表37 喷漆作业安全隐患排查表38 压力试验安全隐患排查表39 射线作业安全隐患排查表40 危险化学品作业安全隐患排查表41 大型结构物吊装作业安全隐患排查表42 大型结构物拖拉作业安全隐患排查表43 导管架滑移下水及扶正安全隐患排查表44 铺管作业安全隐患排查表45 调试作业安全隐患排查表46 潜水作业前安全隐患排查表47 挖掘作业安全隐患排查表48 海上油气生产设施、设备维修安全隐患排查表49 承包商管理安全隐患排查表50 职业健康安全隐患排查表51 应急管理隐患排查表52 重大危险源管理隐患排查表53 IMCA通用船舶隐患排查表54 潜水支持船安全隐患排查表55 水下机器人(ROVs)安全隐患排查表01 工厂用变、配电站安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人:02 电力设备(设施)安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:03 租赁房屋(宿舍)消防安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:04 气站和储罐安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:05 仓储安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:06 公共聚集场所消防安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日11排查单位:排查人员:1207 压力容器安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:1308 特种设备使用安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日14排查单位:排查人员:备注:特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。

热力公司风险点清单

热力公司风险点清单
5、现场配备应急装备,严禁盲目施救。
13
办公场所
各办公区域
火灾、触 电、物体打 击
1、定期检查用电设备及线路;
2、下班后关闭电源;
3、电器设备的过载,短路保护装置性能可靠, 定期试验;
4、定期检查电器接头是否松动,有无过热现
象;
5、配备合格的灭火器,安全出口指示灯、应 急照明完好,消防通道通畅。
6、学习消防器材使用技能。

一般风险
班组级
XX
5
锅炉间配 电室
供配电
火灾、触电
1、电气设施有效接零、接地,定期检测;
2、使用合格的用电安全防护用具,并定期检
验;
3、操作人员严格遵守操作规程;
4、正确穿戴劳动防护用品;
5、设备停、送电必须有监护人员。
6、电气设备的过载,短路保护装置性能可靠, 定期试验;
7、设备绝缘良好,启动前检测;
重大风险
公司级
XX
3
调压撬
天然气调压
火灾爆炸、 泄露窒息
1、使用合格的防爆工具;
2、燃气系统静电跨接完好,定期检查;
3、严禁点火源带入;
4、人员操作严格遵守操作规程;
5、周边严禁堆放易燃物。

较大风险
部门级
XXX
4
主控室
锅炉运行控制
火灾、触电
1、电气设施有效接零、接地,定期检测;
2、使用合格的用电安全防护用具,并定期检
触电、烫 伤、火灾、 机械伤害、 物体打击、
噪声
1、系统泄压装置稳定可靠;
2、操作人员严格遵守操作规程;
3、正确穿戴劳动防护用品;
4、机械转动部分的安全防护罩齐全、完好;
5、严禁开机时清扫转动部位;

安全管理台账明细

安全管理台账明细

安全组织机 构及职责 厂级三级安全网络 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 安全生产奖 惩 安全投入 安全目标责任书 厂接受和发布调度命令人员名单 发电公司“三种人”人员资格名单 安全组织机 发电公司各岗位责任制 构及职责 发电公司各部门岗位责任 发电公司各工种安全操作规程 发电公司安全投入台账 发电公司“双措”计划申报表 发电公司“双措”计划批文 安全投入统计表中所涉及到的批文、财务票 证、发票、培训费用、安全奖励等附件 发电公司安全工器具(防护类)统计表 发电公司安全工器具(绝缘类)统计表 发电公司安全工器具(标牌类)统计表 安全设备设 发电公司安全工器具(其他类)统计表 施 发电公司安全工器具试验记录 发电公司消防设备设施统计表 发电公司特种设备及安全附件统计表 发电公司安全设备设施维护保养记录 万州发电公司长周期安全奖申报表 万州发电公司长周期安全奖审批汇总表 万州发电公司长周期安全奖审批通知单 万州发电公司操作无差错奖申报表 万州发电公司操作无差错奖审批汇总表 万州发电公司操作无差错奖审批通知单 AQ-JL00501 AQ-JL00502 AQ-JL00503 AQ-JL00504 AQ-JL00505 AQ-JL00506 AQ-JL00507 ★ AQ-JL00508 AQ-JL00601 AQ-JL00602 ★ AQ-JL00603 ★ AQ-JL00604 AQ-JL00605 ★ AQ-JL00606 ★ ★★ AQ-JL00401 ★ AQ-JL00402 ★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★
★ ★ ★ ★★ ★★
AQ-JL00902 ★ ★ ★ AQ-JL00903 ★ ★ ★ AQ-JL00904 ★ ★ ★ AQ-JL00905 ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ AQ-JL001001 ★ AQ-JL001101 ★ AQ-JL001102 ★ AQ-JL001103 ★ AQ-JL001104 ★ AQ-JL001105 ★ ★ ★ ★
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