质量管理部年度指标考核表

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质量考核表

质量考核表
质量考核表
单位(章):
一、质量控制指标(满分40分)
序号
考核指标
完成情况
自评
考评
备注
1
单位工程一次交工验收合格率100%
2
单位工程竣工验收优良品率≥90%
3
未发生重大及以上质量事故
考核分数
二、质量管理指标(满分60分)
考核指标及内容
分值
自评
考评
备注
(一)质量管理情况
20
(二)现场质量情况
20
(三)质量信息统计报送
分值
评分
备注
一、质量管理体系
1.组织机构
未按规定设置质量监管机构的不得分,未按规定足额配备人员的扣2分
5
2.目标责任制
未建立目标责任制的不得分;目标不明确,责任制不全、得不到落实或未进行考核的,每种情况扣2分
5
3.规章制度
未建立规章制度的不得分;规章制度不健全、不适用,未及时将上级文件精神融入规章制度中,规章制度执行不到位的每种情况扣2分
5
二、质量控制
1.质量计划
无质量计划、创优计划的不得分;质量计划或创优计划目标不明确、目标未分解、措施不到位每种情况扣2分
5
2.源头控制
未建立合格材料、设备供应商台帐,在组织材料(设备)等物资类招标采购管理工作中,未明确对材料(设备)的质量要求和供应商设备质量主体责任的,不得分;材料(设备)质量的监造、试验、检查、验收不到位的每种情况扣1分
5
2.质量信息统计报送
质量数据弄虚作假,出现瞒报、谎报等情况不得分;质量报表、总结报送延迟,内容不符合要求,数据不准确等每种情况扣1分
5
3.质量问题及事故处理
无质量问题、事故报告制度,质量问题、事故报告制度不符合要求,出现谎报、瞒报的每种情况不得分;质量问题、事故未按照“四不放过”原则及时处理的,整改不闭合的每种情况扣1分

质量管理部考核指标

质量管理部考核指标

企业管理类精品资料Enterprise management information质量管理部考核指标质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标1.02、中心实验室考核指标1.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标1.05、在线质控班组绩效考核指标二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准2.02中心实验室评估标准2.03 在线质控序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分)1 过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次40(封顶60)2 市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。

产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 3-7次。

产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10 次。

产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15次。

产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。

253 样品管理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性,按照样品管理操作规程和现场产品标识管理,违反扣分1分/次104 体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项105 工作满意度与其它部门积极配合,其它部门无投诉与其它部门积极配合,其它部门投诉2次以下与其它部门积极配合,其它部门投诉3-5次与其它部门积极配合,其它部门投诉6-8次与其它部门积极配合,其它部门投诉9次以上15三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理3.02、中心实验室主管考核指标3.03、班长考核指标3.04、质检员考核指标3.05、在线质控主管考核指标3.06、在线质控班长绩效考核指标3.07、油脂/饲料在线质控员绩效考核指标3.08、质量体系管理员考核指标3.09、标准化体系管理员考核指标四、岗位绩效评估标准4.01 中心实验室主管考核指标4.02 在线质控主管4.03 质量体系管理员4.04 标准化体系管理员附:中心实验室班组月份考评表(年)附:中心实验室员工月份考评表(年)附:在线质控员工()月份考评表(年)。

质量管理部年度考核总表

质量管理部年度考核总表

质量体系检查与管理
工作 计划
一月
考核
规章制 度
一月
考核 考核部门 意见
二月 三月 二月 三月
年初确认
四月
五月 六月
四月
五月 六月
年终考核
主管领导
意见
制表时间:2002年1月10日 考核时
质量管理部2002年度绩效考核表
部门负责人 考核领导部门
韩兆梓 所考核领导小组
部门主管领导 考核管理部门
0%,工作计划考核占15%,规章制度考核占15%; 度、阶段性工作进行考核并记录得分。
考核部门 考核起止时间
考核办法
KPI 考 核
质量管理部
部门负责人
02.1.1—02.12.31
考核领导部门
1.结合目标管理办法进行考核; 2.年度考核实行总分百分制,KPI考核占70%,工作计划考核 3.年终进行考核汇总,得出年度总分,月度、阶段性工作进行
分项
ISO9000标准修订
委外厂家资质认定与评定
执行时间
02.1.1—02.8.31
02.1.1—02.12.31
02.1.1—02.12.31
该项权重 30% 30% 10%
七月
八月
九月
十月
十一月 十二月
七月
八月
九月
十月
十一月 十二月
主管领导
年初确认
年中考核
意见
年1月10日 考核时间:2003年1月10日
考核管理 部门意见
年初确认
侯卫星 发展计划部
计划考核总得分 制度考核总得分
年终考核
该项得分
考核周期 考核管理员
考核总分 KPI项总权重

质量管理制度检查考核表(质管部)

质量管理制度检查考核表(质管部)
3、未进行质量检查扣10分
检查部门:
检查人:
检查日期:年月日
量检查,发现问题及时处理
10
有关记录和票据的管理制度
1、各种质量记录应符合GSP规范要求
2、质量记录应妥善保管,不得损坏、丢失,做到可追溯性
3、不定期进行质量记录检查,对不符合要求的应及时提出改进意见
30
1、记录不清晰、不规范、不完整扣5分
2、记录不按规定保存扣5分
3、未进行检查扣10分
11
不合格药品管理制度
1、对不合格药品应及时查明不合格原因,分清质量责任,提出处理意见
2、对不合格药品,经公司主管领导批准后由质管部监督销毁,并做好记录,保存三年
3、发现假、劣药及时报药监部门处理
30
1、未及时查明原因提出处理意见扣10分
2、未进行监督销毁,无记录可查扣10分
4、对消费者的投诉意见及时监督门店进行调查落实,并将处理结果反馈给消费者
5、质量事故、质量查询及质量投诉应有记录,记录应真实、完整并妥善保管
10分
3、未及时进行质量查询及反馈意见扣5分
4、对顾客投诉未督促门店进行调查落实扣10分
5、对质量事故、质量查询及质量投诉的处理记录不详或缺乏真实性或记录丢失扣5分
6、检验准确率达99%
7^全年无重大质量事故
70
1、未制定方针目标此分全扣
2、未将方针目标分解到有关部门扣10分
3、未进行检查,一次扣5分,年终未进行考核扣20分
4^检查考核无记录扣5分,情况未通报扣5分
5、质量验收未达到100%扣10分
6、检验准确率低于98%扣10分
7、发生重大量事故扣30分,一般事故扣10分
质量管理制度检查考核表(质管部)

质量控制部绩效考核KPI表

质量控制部绩效考核KPI表

质量控制部绩效考核KPI表引言
质量控制部门的工作需要进行绩效考核,以确保他们的工作正
常运行并协助公司达成业务目标。

因此,通过建立可衡量的绩效指
标(KPI),可以更好地衡量和跟踪绩效表现,并确定如何改进工
作流程和业务效率。

KPI指标
以下是质量控制部门的KPI指标,以便对绩效进行跟踪和评估:
1. 不合格品控制率(%):标示所有不合格品掌控率的平均值,通过计算总的不合格品数量与总发货数量的比率得出;
2. 报废成本降低率(%):标示每个季度投资产生总收益的投
资回报率,通过计算四个季度的总成本与总回报的比率得出;
3. 检测错误率(%):标示每个检测及整改任务发生的错误率,通过计算错误检测总数与总检测总数的比率得出;
4. 质量改进次数:每月质量管理人员领导下,质量组织对不符
合公司质量标准的产品进行改进的次数;
5. 规定时间内整改率(%):标示组织的整改速度,通过计算
在规定时间内完成的任务数与总任务数的比率得出;
6. 组织内质量投诉率(%):标示组织的质量工作质量,通过
计算每个月收到的质量投诉总数与任务总数的比率得出;
结论
以上是质量控制部门的KPI指标,帮助部门更好地衡量和跟踪
绩效表现,并确定如何改进工作流程和业务效率。

这些指标可以每
月或每季度更新并报告,以确保所设定的目标达成。

希望这份报告
能够为质量控制部门提供帮助。

质量管理考核指标

质量管理考核指标

.质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标1.02、中心实验室考核指标.页脚...1.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标.页脚...1.05、在线质控班组绩效考核指标.页脚...二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准.页脚...2.02中心实验室评估标准.页脚...2.03 在线质控.页脚...三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理3.02、中心实验室主管考核指标.页脚... 3.03、班长考核指标3.04、质检员考核指标.页脚...3.05、在线质控主管考核指标、在线质控班长绩效考核指标3.06.页脚...3.07、油脂/饲料在线质控员绩效考核指标3.08、质量体系管理员考核指标.页脚...3.09、标准化体系管理员考核指标.页脚...四、岗位绩效评估标准4.01 中心实验室主管考核指标.页脚... 4.02 在线质控主管.页脚...4.03 质量体系管理员.页脚...4.04 标准化体系管理员.页脚...附:中心实验室班组月份考评表(2005年).页脚...附:中心实验室员工月份考评表(2005年).页脚...附:在线质控员工()月份考评表(2005年).页脚...附:在线质控班组()月份考评表(2005年).页脚..。

质量管理部考核指标

质量管理部考核指标

2.生产计划部考核分值表 考核对象:生产计划部
指标 类别
指标
(1)参与质量委员会工作的情况
(2)生产质量管理情况
(3)成品库质量管理情况
定性 (4)参与客户投诉管理情况
考核时间:
分值
实际 得分
备注
5
10
10
5
指标 (5)质量标准执行情况
5
(6)部门质量教育开展情况
5
百元制造成本质量成本
60
定量 指标
分,差0分。 2)“设计开发质量情况”:优秀20分,良好15分,一般8分,差0
分。 3)“参与客户投诉管理的情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,
差0分。 4)“质量标准执行情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 5)“部门质量教育开展情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0
分。 (2)定量指标。“新产品增加值率”:以历史最佳水平为基数,达
分。 5)“质量标准执行情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
6)“部门质量教育开展情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0 分。
(2)定量指标。“百元制造成本质量成本”:以历史最低水平为基 数,达到历史最低水平给50分;每低于历史最低水平1%则在50分基础 上加1分,60分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。
差0分。
2)“设备管理情况”:优秀20分,良好15分,一般8分,差0分。 3)“参与客户投诉管理情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0 分。 4)“质量标准执行情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。 5)“部门质量教育开展情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0 分。 (2)定量指标。“设备故障率”:以历史最低水平为基数,达到历 史最低水平给50分;每超过历史最低水平1%则在50分基础上加1分,60 分为上限;每低于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。

质量管理部绩效考核——KPI绩效指标

质量管理部绩效考核——KPI绩效指标

质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标 1.01、部门绩效考核指标序号考核指标权重(%)数据提供指标说明质量管理部/ 1 过程控制质量上不封顶生产部/饲料每1个不合格检验批次奖励10分部/物流部每发现1个轻微不符合项奖励2质量管理部/分,每发现1个严重不符合项奖 2 体系运行监控质量 5(基数) 各部门励5分,同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数产品出厂后被主管部门检查不合人力资源与公 3 市场产品投诉次数格、暴光或因产品原因被客户投 20 共事务部诉。

人力资源与公外部往来单位和公司各部门对本 4 工作满意度10 共事务部部门投诉次数。

合计 100 1.02、中心实验室考核指标序号考核指标权重(%)数据提供指标说明生产部/ 检测检验结果差漏项、数据检测结果差错率,每贸易部/饲料部/1 30 错率2%扣1分在线质控生产部/ 检测检验结果延贸易部/饲料部/未及时出具结果,每10次扣1分 2 15 误次数在线质控检测设备、技术标准(制定与执实验室体系运行体系管理员/外部行)、员工培训、检测计划与实施、状况/质检文件资3 15 审核机构随机抽查和反馈报告;报表、报料管理告等文件的有效控制检测设备的维修保养计划、使用检测设备管理4 15 部门经理维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率/ 外部往来单位和公司各部门、内 5 工作满意度 10 各部门及客户部其它岗位对中心实验室投诉次数5S现场管理及安5S事务局及6 15 根据检查办法全公司安全办合计 100 1.03、中心实验室班组考核指标序权重考核指标数据提供指标说明号(%)生产部/ 漏项、数据检测结果差错率,每1%检测检验结果差错 40 贸易部/饲料部/在1 次扣1分率线质控/ 生产部/ 检测检验结果延误贸易部/饲料部/在2 20 未及时出具结果,每8次扣1分次数线质控体系管理员 3 质量记录管理 15 随机抽查和反馈报告。

质量管理部/5S事5S工作现场卫生 4 15 根据检查办法务局保持与维护中心实验室主管/外部往来单位和公司各部门对员工人力资源与公共事工作满意度 5 10 和本班的投诉次数。

质量管理部KPI考核指标

质量管理部KPI考核指标

部门
指标
1.月度过程产品合格率
2.投诉次数
质量管理部 3.质检误判率
4.质量事故损失金额 5.因质量问题引起的退货率
部门KPI考核指标
权重
KPI项目
取值方法
15
月度过程产品合格率 = (每月产品合格入仓批次/每月生产产品批次)= 99.5%
一票否决项
10 每月客户因产品质量问题投诉次数小次数)
品检验误判率=0
50
程(首件检验)误判率<0.1% 检 <0.1%
判率<0.1%
判率<0.5%
15
每月3万元以上质量事故损失发生0次; 每月3万元以下质量事故损失发生1次;
成 生产过 半成品报 原材料检验误 包装材料检验误
7.客户重大投诉 8.重大质量事故
10
因质量问题引起的退货率=(因产品质量问题引起的退货数量/销售数量)< 0.04%

品管部各岗位绩效考核表

品管部各岗位绩效考核表
10%
①不服从工作安排扣2分;②资料检查及6s检查不合格每次扣2分.③提交报告不及时造成上司投诉每次扣5分。
品质主管
《品管部一科工作稽查考核表》
特别奖励(主动性、责任感、荣誉感、紧迫感)
上级可根据实际表现给予奖励加1~20分
品质主管
三、能力(15%)
7、管理控制能力
工作主观能动性及遵守工作纪律的能力。
品质主管
《来料检查日报表》
二、态度(15%)
5、上级满意度
工作汇报、提交报告、工作礼节、工作失误等。
15%
①不服从工作安排扣2分;②批量50%以内事故扣3分;③批量50%以上事故扣5分;④隐瞒质量事故扣6分;⑤资料检查及6s检查不合格每次扣1分。
品质主管
《品管部一科工作稽查考核表》
特别奖励(主动性、责任感、荣誉感、紧迫感)
品质主管
提案或建议个数
品管部包装质检绩效考核表
考评项目/指标
考评内容
权重
评分细则
考核者
数据来源
一、业绩(75%)
(一)部门业绩(55%)(此部分考核直接引用公司目标管理的一级指标和二级指标)
1、客户投诉率
指因错包、漏包、少包所造成的客户投诉
20%
要求每百万元因错包、漏包、少包原因所造成的投诉小于或等于3次为基准,每超1次,扣4分,扣完为止.
品质主管
提案或建议个数
品管部成品试装质检绩效考核表
考评项目/指标
考评内容
权重
评分细则
考核者
数据来源
一、业绩(75%)
(一)部门业绩(55%)(此部分考核直接引用公司目标管理的一级指标和二级指标)
1、客户投诉率
指当月经客户服务部确认并提供的客户投诉

质量管理制度考核表

质量管理制度考核表
2.对不合格药品是否出“停售通知”是否按程序进行了确认,台账是否完整,记录是否清楚;是否按规定进行了分析;
3。对药监部门同通报或抽查的的不合格药品,是否进行了控制性处理,手续、记录是否完整。
30
十五、退货药品的管理制度;药品销后退回程序;药品购进退出程序
采购部、营销部、验收组
1.销后退回的药品逐批验收,验收记录及时准确、规范,并按规定妥善保管;
5.查是否对养护用仪器、设备、计量器具按GSP规定进行了管理;
50
十二、质量记录和凭证管理制度
公司各部、室
1。是否按GSP要求准确、规范、真实地做了质量记录;
2。各凭证填写是否规范,流转是否及时,是否定期进行了整理、归档;
30
十三、有效期药品的管理制度
采购部、营销部、仓储组、养护组
1.近效期药品是否已挂牌明示,是否已逐月催销;
七、质量信息管理制度
公司各部、室
1。质量信息是否有人管理,按规定传递,反馈是否及时;
2。是否按月填报质量信息报表,报表是否规范、准确、真实;
3.质量信息收集是否及时、完整,转发、传递是否及时,文件管理是否有序。
20
八、首营企业和首营品种审核制度;首营企业和首营品种审核程序
采购部、质量管理部
1.首营企业、首营品种是否按规定申报审批;
20
二十三、业务经营质量管理制度;进货程序;进货质量评审程序;药品销售、售后服务程序;
采购部
1.查供货单位是否具有合法资质,档案目录是否规范;
2.查供货单位的销售人员均有符合规定的法人授权委托书、身份证复印件;
3。首营企业和首营品种是否按规定进行了申报;
4.查购进药品是否具有批准文号、注册证号等合法资质证明;

质量管理部KPI考核指标

质量管理部KPI考核指标

品检验误判率=0
50
程(首件检验)误判率<0.1% 检 <0.1%
判率<0.1%
判率<0.5%
15
每月3万元以上质量事故损失发生0次; 每月3万元以下质量事故损失发生1次;
成 生产过 半成品报 原材料检验误 包装材料检验误
7.客户重大投诉 8.重大质量事故
10
因质量问题引起的退货率=(因产品质量问题引起的退货数量/销售数量)< 0.04%
部门
பைடு நூலகம்指标
1.月度过程产品合格率
2.投诉次数
质量管理部 3.质检误判率
4.质量事故损失金额 5.因质量问题引起的退货率
部门KPI考核指标
权重
KPI项目
取值方法
15
月度过程产品合格率 = (每月产品合格入仓批次/每月生产产品批次)= 99.5%
一票否决项
10 每月客户因产品质量问题投诉次数小于15次;
误判率=(误判批次数 / 检验批次数)

(最新)质量管理部绩效考核——KPI绩效指标

(最新)质量管理部绩效考核——KPI绩效指标

(最新)质量管理部绩效考核——KPI绩效指标质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标序号考核指标权重(%) 数据提供指标说明质量管理部/上不封顶 1 过程控制质量生产部/饲料每1个不合格检验批次奖励10分部/物流部每发现1个轻微不符合项奖励2质量管理部/分,每发现1个严重不符合项奖2 体系运行监控质量 5(基数) 各部门励5分,同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数产品出厂后被主管部门检查不合人力资源与公20 3 市场产品投诉次数格、暴光或因产品原因被客户投共事务部诉。

人力资源与公外部往来单位和公司各部门对本10 4 工作满意度共事务部部门投诉次数。

合计 1001.02、中心实验室考核指标序号考核指标权重(%) 数据提供指标说明序权重考核指标数据提供指标说明生产部/ 号 (%) 检测检验结果差漏项、数据检测结果差错率,每1 30 贸易部/饲料部/生产部/ 错率 2,扣1分检测检验结果差错漏项、数据检测结果差错率,每1,在线质控 1 40 贸易部/饲料部/在率次扣1分生产部/ 线质控/ 检测检验结果延2 15 贸易部/饲料部/未及时出具结果,每10次扣1分误次数生产部/ 在线质控检测检验结果延误2 20 贸易部/饲料部/在未及时出具结果,每8次扣1分次数检测设备、技术标准(制定与执实验室体系运行线质控体系管理员/外部行)、员工培训、检测计划与实施、3 状况/质检文件资15 审核机构随机抽查和反馈报告;报表、报3 质量记录管理 15 体系管理员随机抽查和反馈报告。

料管理告等文件的有效控制检测设备的维修保养计划、使用5S工作现场卫生质量管理部/5S事4 检测设备管理 15 部门经理维护校准记录的检查/误差考察/4 15 根据检查办法保持与维护务局设备完好率/外部往来单位和公司各部门、内中心实验室主管/外部往来单位和公司各部门对员工5 工作满意度 10 各部门及客户部其它岗位对中心实验室投诉次5 工作满意度 10 人力资源与公共事和本班的投诉次数。

(KPI绩效考核)质量管理部绩效考核指标

(KPI绩效考核)质量管理部绩效考核指标

(KPI绩效考核)质量管理部绩效考核指标质量管理部考核指标壹、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标1.02、中心实验室考核指标1.03、中心实验室班组考核指标1.04、于线质控绩效考核指标1.05、于线质控班组绩效考核指标二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准2.02中心实验室评估标准2.03于线质控序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)壹般(60分)可接受(40分)差(0分)1过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次40(封顶60)2市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为2次以下。

产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为3-7次。

产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10次。

产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15次。

产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为16次之上。

253样品管理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性,按照样品管理作业指导书和现场产品标识管理,违反扣分1分/次104 体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项105工作满意度和其它部门积极配合,其它部门无投诉和其它部门积极配合,其它部门投诉2次以下和其它部门积极配合,其它部门投诉3-5次和其它部门积极配合,其它部门投诉6-8次和其它部门积极配合,其它部门投诉9次之上15三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理3.02、中心实验室主管考核指标3.03、班长考核指标3.04、质检员考核指标3.05、于线质控主管考核指标3.06、于线质控班长绩效考核指标3.07、油脂/饲料于线质控员绩效考核指标3.08、质量体系管理员考核指标3.09、标准化体系管理员考核指标四、岗位绩效评估标准4.01中心实验室主管考核指标4.02于线质控主管4.03质量体系管理员4.04标准化体系管理员附:中心实验室班组月份考评表(2005年)附:中心实验室员工月份考评表(2005年)附:于线质控员工()月份考评表(2005年)附:于线质控班组()月份考评表(2005年)感谢您的阅读。

医院质量管理委员会年度工作考核表

医院质量管理委员会年度工作考核表

医院质量管理委员会年度工作考核表类别维度分值考核标准得分0-100分委员到会情况5年度到会率≥80%,得5分;70%~80%得4分,66.7%~70%得3分;<66.7%不得分(到会率=实际到会人数/应参会人数×100%委员会会议完成情况5按报备质管办计划召开频次召开会议,得5分,未召开此次评价整体得分为0分履职情况50围绕年度质量与安全管理方案(包括但不限于质量与安全管理目标、质控数据指标、考核标准、考核办法)开展工作,运用质量管理工具对质量控制指标数据进行监测、收集、汇总、分析和反馈开展法律法规、规章制度培训、技能规范指导培训或竞赛督导落实相关规章、制度、岗位职责、工作流程,技术操作指南规范等针对医院质量(安全)不良事件进行分析,提出处理和改进措施结合工作推进、存在问题等制定有对应下步或下年工作计划质量安全改进目标(如无此项0分)201.围绕2021-2024年国家医疗质量安全改进目标或专业内容,委员会选择相应的内容作为本委员会年度改进目标。

2.围绕质量安全改进目标有举措,有方案,每季度推进相关工作。

3.围绕质量安全改进目标,本年度取得明显成效,得到提升。

等级评审指标101.委员会围绕等级评审指标涉及的内容,对部分不达标的指标建立相应的改进目标2.围绕相应目标建立相关举措和方案,本年度取得明显成效,得到提升。

绩效考核指标101.委员会围绕绩效考核指标涉及的内容,对部分不达标的指标建立相应的改进目标2.围绕相应目标建立相关举措和方案,本年度取得明显成效,得到提升。

质量管理部经理绩效考核表(年度)

质量管理部经理绩效考核表(年度)
40%
技术标准化工作情况
40%
科技情报信息的管理情况
20%
本部门员工满意度
(通用指标)
满意度调查报告
工程副总
10%
说明:各部门员工对于部门经理管理工作的综合满意程度。
考核项目
权重
对下属工作任务安排合理性
20%
对下属授权合理性
20%
对下属工作目标明确性
10%
与下属沟通充分性
30%
对下属工作指导和培训充分性
编号:部门:年
姓名
部门
质量管理部
岗位
经理
考核时间
考核周期
考核事项
评分
权重
加权得分
工作业绩
50%
工作态度
20%
工作能力
30%
综合得分
考核指标
信息来源
考评人
权重
考核标准
得分
工作业绩:
质量管理综合情况 评分
工程副总
工程副总
10%
说明:对质量管理体系、标准化工作等执行情况的综合评分
考核项目
权重
评分
质量管理体系的优化情况
20%
各季度业绩平均指标
各季度业绩考核表
工程副总
80%
一季度
二季度
三季度
四季度
算术平均得分Biblioteka 工作业绩综合得分人力资源部评语
签字: 日期:
工程副总评语
签字: 日期:

质量管理部部长岗位考核指标表

质量管理部部长岗位考核指标表
质量管理部部长岗位考核指标表
KPI指标表
关键业绩指标KPI
信息来源
权重
考核说明
1. 部门业绩
根据每季部门工作完成情况评定和年度KPI考核
80%
部门考核结果
2.部门内部管理
工作报告,上级检查
10%
按照集团要求建立、健全部门内部各项工作规范,并在实践中不断地丰富和完善,以提高部门整体工作效率
3.部门员工培养
20%
5.员工培养意识
10%
员工培养计划和总结报告
10%
制定员工培养计划和实施方案,可操作性强,并完成良好
能力态度指标组成表
能力指标
权 重
态度指标
权 重
1.协调能力
25%
1.勇于承担责任
30%
2.决策能力
15%
2.公正公平意识
25%
3.பைடு நூலகம்通能力
15%
3.团队建设意识
15%
4.问题解决能力
25%
4.学习意识
20%
5.计划和组织能力

质量管理指标考核表

质量管理指标考核表
质量管理指标考核表
序号
检查
项目
对应
分值
考评标准
扣分
扣分
原因
1
组织机构和职责
5
组织架构图与实际不符扣3分;
未成立质量管理领导机构,扣2分;
质量管理机构不健全扣2分;
质量管理和检验人员不满足要求扣2分。
未明确各机构各岗位的质量职责扣2分
2
目标和
计划
10
未制定年度质量目标扣5分;
未制定年度质量工作计划和对策措施扣5分;
质量目标未分解到部门、分公司(分院)、项目部扣2分;
未与分公司签订质量目标责任书或授权经营责任书中无质量目标和责任扣3分;
计划措施未落实扣2分;
未实施考核扣2分。
3
管理
制度
10
管理制度不健全,缺少文件、合同、监测设备、供方、技术、质量检查、产品检验、考核、奖惩等质量管理制度,每项扣2分;
管理制度与实际情况不符扣2分;
项目检查覆盖率不足20%扣3分;
(作业项目在本部的单位:检查率应为100%);
每有一次未编写检查通报扣2分;整改无验证扣2分;
上级布置工作每有一次未完成扣2分。
11
体系运行与认证
(内外部审核)
5
内审、管理评审不认真,扣2分;
内审、外审开具的不符合项未关闭扣2分;
未进行质量改进分析扣2分;
未制定改进措施扣2分,措施未落实扣2分;
12
用户
服务
5
顾客意见未及时处理或处理不当,每次13
资料
归档
5
未建立资料归档台账扣3分,每有一项目资料未归档扣2分。
14
合计
100
考核组负责人:被考核单位负责人:年月日
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质量管理部年
KPI 指
)以下,
)—94%
)—90%
核 标 准
98%,对
九月
理部年度KPI 指标考核表
该KPI 项加权得分
30%
40%
调节后得分
该KPI 项考核权重
评委七
平均分
综合考核权重
综加
(不包括85%)以下,对各部门工作的促进作用受到较大影响。

评委五
评委六
8%(包括90%)—94%,对各部门的工作有促进作用。

7%(包括85%)—90%,对各部门的工作有一定促进作用。

6
60%
考 核 标 准
括98%)以上,对各部门的工作有显著的促进作用。

9包括95%)—98%,对各部门的工作有较强的促进作用。

八月
十月
十一月
十二月
考核期内月平
均分
月度考核权重
的9000标准进行修订,以适应新的质量管理控制需要,故将对此项工作的考核列为2002年度考核
行新的规定。

要完成的哪些时段和哪些项点的工作,同时列出标准,如果完成,相应记分,如果哪一项未按要核表》。



考核时间:


KPI
:。

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