XX审计工作述职报告范文
任期经济责任审计述职报告
任期经济责任审计述职报告
尊敬的各位领导、同事,大家好!本人是XX公司的审计专员,在过去的任期内,负责财务审计、经济责任审计等方面的工作。
在这里,我想对公司、对领导、对同事、对客户和合作伙伴们,真实、公正地汇报一下我过去任期内的工作和收获。
财务审计工作:
我在此任期内负责了公司对过去一年的财务审计,全年所有核算科目的复核,并对舞弊、假通知、假凭证、内外部虚报情况进行核查和查证,并给出了合格的审计报告,认真地完成了审计工作。
经济责任审计工作:
我在此次任期内,主要负责对公司各项业务、项目及各负责人的经济责任的审核,认真查找和处理了公司各个部门中存在的范围内的欺诈行为及廉洁风险,提出了相应的处理建议。
经审计,发现公司部分员工存在的收入自行增加、未及时上报、冒领及违规开支,职工奖励福利金超标、虚报账目等问题。
针对这些问题,我向公司领导提出了具体的处理意见;并对整改情况进行了跟踪检查,指导公司实施各项整改计划。
在最新的经济责任审计中,相关问题已经得到妥善解决。
同时,我还对公司的财务管理、资产管理、客户管理等方面提出了一系列有针对性的意见和建议,以提高公司的管理效率和风险控制能力。
在此任期内,我认真履行职责,完成了公司交给我的所有的经济责任审计工作,并提供了审计意见和建议。
同时,我认真学习、掌握国家财经法规、广泛接受进修,提升自身的水平和能力,为公司的改革发展和经济、财务风险的控制与预防提供了有力的支持。
谢谢!。
经济责任审计述职报告范文(三篇)
经济责任审计述职报告范文以下是一份经济责任审计述职报告的范文,供您参考:经济责任审计述职报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是财务部门的审计师XXX,今天非常荣幸能够在这里向大家汇报我过去一年的工作情况以及成果。
首先,我要向大家感谢领导对我的信任和支持,并表达我对团队成员的感谢和尊敬,没有你们的支持和合作,我无法取得这样的成绩。
一、工作简述过去一年中,我主要负责公司的经济责任审计工作。
经济责任审计是对公司内部控制环境和流程的审计,旨在提高公司资金利用效率、防范经济责任失职行为。
我根据公司的审计计划和工作安排,开展了一系列审计工作。
二、工作内容1. 内部控制建设审计在公司的内部控制建设审计中,我首先了解公司的业务流程和内控制度,通过对关键流程的抽样检查和调查,对公司的内部控制环境进行了全面的评估。
同时,我也对内部控制制度的完善程度进行了评估,并提出了改进建议。
通过审计工作,发现了一些风险点和制度漏洞,并及时向领导和相关部门提出了改进建议。
2. 资金使用效率审计作为经济责任审计的重要环节,我对公司的资金使用效率进行了客观、全面的评估。
我通过对公司的预算执行情况、资金流转状况和资金使用效果进行了分析比较,发现了一些资金浪费和冗余问题。
并且,我也对公司的资金运作流程进行了审计,并提出了一些建议,帮助公司提高资金使用效率。
3. 经济责任失职行为审计经济责任失职行为是企业中的重要风险点。
我对公司的经济责任失职行为进行了审计,包括资金的滥用、挪用以及资源浪费等问题。
通过对相关业务流程和记录的检查与分析,发现了一些经济责任失职行为,并及时向领导及时报告,协助公司采取相应的整改措施,提高公司的经济责任意识和风险管理能力。
三、工作成果在过去的一年中,我所参与的经济责任审计工作取得了一些成果。
1. 发现并改进了一批存在的制度漏洞和风险点,帮助公司提升了内部控制水平。
2. 通过优化资金运作流程,提高了资金使用效率,节约了公司的成本。
2024年审计工作述职报告(2篇)
2024年审计工作述职报告尊敬的领导、各位评审专家:我是XX公司2024年度审计工作组的负责人,我将就我们团队在过去一年中所完成的审计工作向大家作一份述职报告。
在过去的一年里,我们的审计工作围绕着公司的财务状况、经营活动、风险管理等方面展开,深入分析和评估了公司的内部控制体系,并提出了有针对性的建议和改进方案。
一、审计工作概述在过去的一年里,我们的审计工作主要分为以下几个方面:1. 财务报表审计我们对公司的财务报表进行了全面审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过对财务报表的审计,我们确认了报表的准确性和可靠性,保障了公司财务信息的真实性和准确性。
2. 内部控制审计我们对公司的内部控制体系进行了审计,并进行了风险评估和管理。
通过对内部控制的审计,我们发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的改进方案,确保了公司的内部控制体系的有效性和可靠性。
3. 经营活动审计我们对公司的经营活动进行了审计,包括销售、采购、生产、人力资源等方面。
通过对经营活动的审计,我们发现了公司在经营方面存在的问题和风险,提出了具体的改进措施和建议,帮助公司更好地管理和运营。
4. 公司治理审计我们对公司的治理结构和规范进行了审计,包括董事会的运作、高级管理层的决策和执行、公司章程的遵守情况等。
通过对公司治理的审计,我们发现了一些存在的问题,并提出了相应的改进意见,促进了公司治理的规范化和规范化。
以上工作的完成,离不开我们整个审计团队成员的辛勤努力和协作,感谢他们在过去一年中的付出和奉献。
二、工作亮点和成果在过去一年的审计工作中,我们取得了以下亮点和成果:1. 准确评估了公司的财务状况通过对公司财务报表的审计,我们准确评估了公司的财务状况,并确认了报表的真实性和准确性。
我们发现了一些账务处理不规范和凭证不全的问题,并及时提出了改进意见和建议,帮助公司更好地管理和控制财务风险。
2. 发现并帮助解决了内部控制问题通过对公司内部控制体系的审计,我们发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的改进方案和控制措施。
经济责任审计述职报告【五篇】
经济责任审计述职报告【五篇】【篇一】经济责任审计述职报告各位领导、各位同志:大家好20xx年x月到20xx年x月期间,我担任XX镇党委书记一职。
作为一班之长,我肩负着发展一方经济,致富一方百姓,保持一方稳定的重任。
六年来,我认真履行第一责任人的职责,紧紧依靠党委、XXX、政府一班人的集体智慧和全镇广大干部群众的大力支持,总揽全局,统筹运用人力、物力、财力,将更多的精力放在谋划发展上,对事关经济发展全局性、方向性的问题进行适时而果断的决策,进一步理清了发展的思路,明确了目标,稳稳的把握住全镇经济发展的方向和走势,努力推动了XX镇各项工作的全面进步,为XX镇经济社会的持续健康发展发挥了一定作用。
现根据上级要求,将本人任职以来的经济工作情况作如下汇报:一、主要经济指标完成情况20xx年,全镇完成国内生产总值10.48亿元,比20xx年增加(下称增加)5.50亿元,增长110.3%;完成固定资产投资2.71亿元,增加2.26亿元,增长498%;外贸出口累计4701万美元;合同利用外资7621万元;完成税收2412万元,增加1405万元,增长71.7%;全镇可支配收入4607.92万元,增加2845.29万元,增长161%;人均年收入6969元,增加2597元,增长59%。
六年来,我镇的财政收入是一直在稳步增长,收支基本平衡,财政状况良好。
二、社会事业协调发展,人民生活水平显著提高1、优化农业产业结构,农民收入不断增加。
我以增加农民收入为目标,不断强化农业在国民经济中的基础地位,不断加大农业产业结构的调整力度,着力打造“XX 山茶”、“XX凉果”、“XX大桔”等农业特色品牌。
截至20xx年,全镇共有农业专业合作组织11家,其中茶叶专业合作组织就6家,蔬菜种植专业合作组织3家,水稻种植专业合作组织1家。
据统计,全镇山茶种植面积达8000多亩,XX大桔种植面积达7000亩,玉米种植面积亩,水稻种植面积亩。
20xx年,农民人均纯收入达6969元。
审计工作述职报告范文(精选6篇)
审计工作述职报告审计工作述职报告范文(精选6篇)岁月流逝,流出一缕清泉,流出一阵芳香,回顾这段时间,我们的工作能力、经验都有所成长,是时候写一份述职报告了。
来参考自己需要的述职报告吧!以下是小编收集整理的审计工作述职报告范文(精选6篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
审计工作述职报告1今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象”的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。
在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。
截止xx年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。
在繁忙的工作中,xx年不知不觉的带着收获悄然离我们而去,回顾这一年来的工作历程,既忙碌又充实,看到我院的迅速发展,作为我院的职工,我们都由心的感到高兴。
(一)圆满完成预算执行情况审计根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。
通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。
(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。
调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。
校长审计工作述职报告范文(3篇)
校长审计工作述职报告范文尊敬的校长:您好!我是XX学校的审计员XXX,我荣幸地向您提交我的工作述职报告。
在过去的一年中,我秉承校方的指导方针,认真负责地开展了审计工作,进行了全面的审查和评估,为学校的改革发展提供了有力的支持。
一、工作概述在过去的一年中,我主要围绕以下几个方面进行了审计工作:1. 财务审计:对学校的财务状况进行全面审计,包括资金使用情况、收支情况等。
通过审计,及时发现和纠正了一些财务管理中存在的问题,确保了学校财务工作的规范和透明。
2. 经营管理审计:对学校的经营管理进行系统审计,包括人员配置、工作流程、资源利用等方面。
通过审计,找出了一些管理上的不足之处,并提出了改进建议,提高了学校的运营效率和管理水平。
3. 教育教学审计:对学校的教育教学工作进行了全面评估,包括教师教学质量、学生学习状况等。
通过审计,发现了教育教学中的一些问题,并积极提出了改进措施,进一步提升了学校的教育教学质量。
4. 内部控制审计:对学校的内部控制机制进行了评估和审查,包括公文管理、信息安全、人事管理等方面。
通过审计,发现了一些控制上的漏洞,并提出了相应的建议,保障了学校的内部管理的有效性和可靠性。
二、工作成绩在过去的一年中,我取得了以下一些工作成绩:1. 发现并纠正了一些财务管理上的问题,及时处理了一些滞留的资金问题,确保了学校财务的正常运作。
2. 通过对学校的经营管理进行审计,提出了一些建设性意见和建议,改进了一些工作流程,提高了管理效率。
3. 对学校的教育教学工作进行了评估,提出了一些改进措施,优化了课程设置和教学方式,提升了学生的学业成绩。
4. 对学校的内部控制机制进行了评估和审查,提出了一些改进建议,加强了学校的行政管理和工作效能。
三、存在的问题与建议在开展审计工作的过程中,我也发现了一些问题,并提出了一些建议:1. 资金使用方面存在一些不规范和浪费的情况,建议加强对资金使用的监管和管理,确保资源的有效利用。
有关内部审计述职报告(精选5篇)
有关内部审计述职报告(精选5篇)有关内部审计述职报告(精选5篇) 岁⽉流逝,流出⼀缕清泉,流出⼀阵芳⾹,回顾这段时间的⼯作,我们取得了不错的成绩,是时候写⼀份述职报告了。
但是却发现不知道该写些什么,以下是⼩编帮⼤家整理的有关内部审计述职报告篇),希望能够帮助到⼤家。
(精选5 根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[20xx]13号)⽂件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精⼼组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了20xx年度的内部审计⼯作。
⼀、领导重视,制度健全。
建⽴内审机构是保证内审⼯作的前提,近年来,我公司内审⼯作得到了进⼀步强化,建⽴了由⼀把⼿直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织⽬标的实现。
对本集团公司的财务管理、⼯程项⽬管理、原材料管理及有关制度的落实与可⾏性等⽅⾯进⾏审计监督。
为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计⼯作制度、各岗位⼈员⼯作标准,明确了⼯作内容与要求,责任和权限。
由于领导重视、制度健全,使我公司内审⼯作处在⼀个良好的运作状态,保证了各项⼯作的开展。
⼆、完善程序,落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进⾏了不断的修订和完善,在经济合同、⼯程⽀出等必审项⽬的管理制度中增加了审计监督关⼝,把审计监督作为⼀个必不可少的环节和控制点,纳⼊到有关⼯作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切⼊点问题。
⽬前,有关招投标、合同签定、⼯程预决算等⼯作,全部实⾏了事前、事中和事后相结合的审计⽅式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提⾼了审计作⽤的发挥。
三、加强培训,提⾼⽔平。
根据内部审计知识⾯不断拓展的形势要求,我们加⼤了审计⼈员后续教育的⼒度。
每年组织内审⼈员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计⼈员⾛出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的⽅法,达到相互促进,共同提⾼。
任中审计述职报告3篇
任中审计述职报告3篇任中审计述职报告1一年来,在县的正确下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕县委、各项工作重心,以促进我县经济健康发展为审计的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审,圆满完成了今年县交办的各项工作任务。
现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:一、加强理论学习,不断提高自身素质为了进一步提高敏锐力、鉴别力和水,增强贯彻落实的方针、的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“”重要思想、科学发展观理论及的会议精神,认真学习领会县会议精神以及县年初确定的各项重点工作。
通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用理论指导审计工作实践的水;进一步坚定、信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和现象的侵袭,正确行使手中的。
同时,还注重审计业务理论学习,除参加了省、市审计的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了财革相关知识、专项审计报告写作等内容。
通过学习,理论素养得到了进一步的'提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
二、注重性锻炼与修养自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强性修养,牢记“两个务必”,自觉地与县委、保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。
在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
三、审计,求真务实在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计尽快成长;二是对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合做好各项审计工作,大力弘扬“、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
审计部述职报告
审计部述职报告一、引言二、工作回顾(一)加强内部控制,优化审计流程审计部坚持问题导向,深入分析公司内部控制的薄弱环节,制定并实施了针对性的优化措施。
通过优化审计流程,提高了审计工作的效率和质量,降低了审计风险。
同时,加强了对各部门内部控制的监督和指导,确保各项内控制度得到有效执行。
(二)深入开展专项审计,提升审计效果针对公司重点领域和关键环节,审计部组织开展了多项专项审计。
通过深入调查、细致分析,发现了一些潜在的风险和问题,并及时向相关部门提出了改进意见和建议。
这些专项审计的开展,有效提升了公司的风险防控能力,促进了公司的稳健发展。
(三)加强团队建设,提升审计能力审计部注重团队建设,通过组织培训、交流学习等方式,不断提升审计人员的业务能力和综合素质。
同时,加强与其他部门的沟通与协作,形成了良好的工作合力。
这些措施的实施,为审计工作的顺利开展提供了有力保障。
三、存在问题及改进措施虽然审计部在过去的一年中取得了一定成绩,但也存在一些问题和不足。
主要表现为:一是部分审计项目开展不够深入,未能充分揭示潜在风险;二是审计人员的业务能力和综合素质还有待进一步提高;三是审计信息化建设滞后,影响了审计工作的效率和质量。
针对以上问题,审计部将采取以下改进措施:一是加强审计项目的深入开展,提高审计质量和效果;二是加强审计人员培训和学习,提升业务能力和综合素质;三是加快审计信息化建设步伐,提升审计工作的科技含量和效率。
四、未来工作计划展望未来,审计部将继续围绕公司发展战略,积极履行职责,加强内部控制,提升审计效能。
具体工作计划如下:(一)进一步完善内部控制体系审计部将根据公司业务发展需要和内部控制要求,进一步完善内部控制体系,确保各项内控制度得到有效执行。
同时,加强对各部门内部控制的监督和指导,促进公司内部控制水平的提升。
(二)加强重点领域和关键环节的审计监督审计部将针对公司重点领域和关键环节,制定专项审计计划,深入开展审计监督工作。
审计个人述职报告范文5篇怎么写
审计个人述职报告范文5篇怎么写审计个人述职报告范文一:尊敬的领导:我是XX单位的一名审计人员,就我在本单位担任职务期间的工作情况向您做个人述职报告。
今年以来,我按照公司的工作安排,积极参与了多个审计项目。
在执行各项审计任务过程中,我始终严格遵循相关法律法规和审计准则,认真履行职责,圆满完成了各项工作任务。
首先,我深入了解了被审计单位的运营情况和财务状况,通过反复查阅资料和与相关人员沟通,全面了解了该单位的经营模式、内控制度以及财务报表的编制、披露情况等。
在审计过程中,我严格按照审计程序和方法,对单位的各项财务数据进行了全面、准确的核查。
其次,我注重发现问题和提供建议。
在审计过程中,我主动发现并提出了多个问题,如资金流向不明、内部控制不完善等。
同时,我也积极向单位相关人员提出了合理的改进建议,帮助单位完善其经营和财务管理。
最后,我注重工作总结和报告编制。
每次完成一项审计任务后,我会及时总结工作经验并撰写审计报告,向领导和相关人员进行汇报。
在总结报告中,我详细列举了审计过程中的重要发现和建议,并对单位的工作进行了客观、准确的评价。
通过一段时间的工作实践,我感到自己在审计工作方面取得了一定的成绩。
但是,也意识到自己在业务知识和技能方面还有一定的不足之处。
我将继续学习和提升自己,不断提高自己的业务水平和审计能力,为公司的发展贡献更大的力量。
谢谢领导给予我的关心和支持!若您对我的工作有任何意见和建议,请随时告诉我。
我将虚心接受并改进自己的不足之处。
再次感谢领导的支持和信任!此致敬礼XX日期审计个人述职报告范文二:尊敬的领导:我是XX单位的一名审计人员,就我在本单位担任职务期间的工作情况向您做个人述职报告。
今年以来,我始终以认真负责的工作态度,扎实做好了各项审计工作。
首先,我按照公司的工作安排,积极参与了多个审计项目。
在项目执行过程中,我积极与被审计单位的相关人员沟通,深入了解其运营情况和财务状况,了解单位内部的控制制度和风险特点。
关于审计人员述职报告范文
关于审计人员述职报告范文
尊敬的领导、各位同事:
我是贵公司的审计人员XXX,在过去的时间里,我结合实际情况,认真履行审计职责,对公司的财务数据进行了全面审计工作。
现在,我向大家汇报一下我的审计工作情况。
首先,我对公司的财务数据进行了深入分析和核查,发现了一些问题并及时提出了建议,为公司的决策提供了参考。
我在审计工作中严格遵守审计规范和程序,确保审计
过程的公正、客观和完整。
其次,我积极参与公司内部控制的评估,并提出了一些建议和改进方案,帮助公司建
立更加规范和有效的内部控制体系,提高了公司的管理水平和风险控制能力。
最后,我会继续努力提升自己的专业水平,不断学习和研究审计领域的新知识和技术,为公司的发展和稳定贡献自己的力量。
感谢公司领导和各位同事对我的支持和信任,我会以更加饱满的热情和更高的责任感,继续努力为公司的发展和稳定做出贡献。
谢谢!。
2022审计工作述职报告范文精选5篇
2022审计工作述职报告范文精选5篇2022审计工作述职报告范文精选5篇篇一:2022审计工作述职报告范文一、履行岗位职责情况本年度在领导的指导下,共出具审计报告**份,现将主要工作介绍如下:1、医用耗材审计:参加医用耗材议价***次,撰写审计报告及核对资质**份。
根据大型公立医院巡查的要求,审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整。
2、设备维修审计:共审计**项3、验收工作:总务处验收每周一准时参与,认真做好验收记录,方便后续审计工作。
东院、基建处、信息中心等部门验收工作也及时参与。
4、零星修缮项目及零星采购审计:本年度共完成**项,每一个审计事项尽量把工作做得细致,现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用一个环节也不能少。
当遇到金额较大的复杂项目,为减小审计风险,及时跟领导汇报相关情况。
5、合同审计:送审项目附有合同的,认真审核合同条款,对不利于医院的条款,及时要求公司进行调整。
以保卫处维保合同为例,合同中条款为“单次维修200元以内耗材费用公司承担”,该条款表面上看维保费里面包一部分耗材,仔细推敲之后发现如果一次维保换了两个配件,总价就超过了200元,医院就要另行支付耗材费。
当时及时向处长汇报该情况,后领导与公司多次协商,最终将条款修订为“单价500元以内耗材均由公司承担”。
6、院内招标:参与部分项目的院内招标工作,熟悉招标时情况,对于招标时竞争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑。
特别是竞争不充分的项目,审计时应重点关注。
7、审计档案整理:目前是电子档案和纸质档案均有留存。
8、协助处长初步完成审计制度及审计文档的修订,主要通过查阅高校的审计处官网,学习他们的审计制度及先进的管理理念。
二、学习提高1、参加广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训2、参加内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效审计、合同审计培训3、审计处组织的到兄弟医院交流学习4、在中国社会医学杂志发表文章一篇学习有助于提高业务能力,拓宽视野,如果不出去学习,业务能力很难显著提高。
经济责任审计述职报告(最新10篇)
经济责任审计述职报告(最新10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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离任审计的述职报告(三篇)
离任审计的述职报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是XX部门的XX,今天我很荣幸向大家汇报本次离任审计的工作情况和成果。
首先,我将简要介绍本次审计的背景和目标,然后说明我们的工作方法和步骤,最后总结审计结果并提出相关建议。
一、审计背景和目标本次审计的背景是由于公司业务发展,为保证公司财务的稳定运营和合规性,决定进行一次离任审计。
审计的目标是对公司在我任职期间的财务情况进行全面梳理和核对,找出存在的问题和风险,提出相关的解决方案和改进建议。
二、工作方法和步骤在审计工作开始之前,我和我的团队认真研究了公司的相关文件和制度,了解了审计的具体要求和期望。
在审计的过程中,我们主要采取了以下几种工作方法和步骤:1.准备工作:我们首先对公司的财务制度和相关文件进行了详细的阅读和了解,熟悉了各项审计的要求和流程。
2.资料收集:我们向公司负责人和相关部门的同事索取了涉及财务的各类文件和资料,包括合同、财务报表、银行流水等。
3.核算核查:我们对公司的财务数据进行了详细的核算和核查,包括收入、成本、资产负债等方面的情况。
通过与公司财务部门的核对,发现并修正了一些错误和数据不一致的问题。
4.风险评估:我们针对财务管理中存在的风险进行了评估和分析,主要包括内部控制不严、资金管理不规范等方面。
针对不同的风险问题,我们提出了相应的解决方案和改进建议。
5.报告撰写:最后,我们将审计的结果进行整理和总结,撰写了一份详细的审计报告,内容包括问题和风险的分析、解决方案的提出以及改进建议等。
三、审计结果和建议经过我们团队的共同努力,本次审计取得了以下主要成果和发现:1. 财务数据的准确性得到了有效保证,各项指标和报表基本正确无误。
2. 发现了一些问题和风险,主要包括内部控制不完善、资金使用不符合规定等。
我们针对这些问题和风险提出了相关的解决方案和改进建议,希望公司能够重视并加以改进。
在此,我对团队成员的努力和付出表示衷心的感谢,没有他们的支持和配合,我们无法取得这样的成果。
领导干部经济责任审计述职报告范文
尊敬的领导:我是xx省某地区的领导干部,在过去一年的工作中,经济责任审计是我们工作中的重要环节之一。
在此,我向您汇报我所负责的经济责任审计工作。
一、审计范围和对象本次审计的范围主要涉及政府机关、事业单位、企业和园区等经济实体。
审计的对象包括机关财务、行政预算执行情况、财政补贴、企业和园区的投资、财务、负债、现金流、资产与负债表等。
二、审计发现的主要问题及解决方式1、投资决策不够科学。
审计发现,一些投资决策没有充分论证,或者没有考虑到项目实施过程中的风险。
出现多个项目同时推进的情况,导致受益人不明确、资金流失等问题。
这些问题会拖累政府和企业发展,增加社会资源浪费。
解决方式:引入第三方专业机构,全面评估项目前景及风险,以科学的数据为依据对投资决策进行论证;建立科学的项目管理制度,确保项目推进有序,避免一次性大额投资,保护公共利益。
2、部分企业和园区财务管理混乱。
审计发现,存在企业和园区财务管理混乱、账簿不规范、费用支出不合规等问题。
某些企业和园区存在信息不对称的情况,一些高管、财务人员利用职权进行非法占用、套利等行为。
这些问题极易引发财务风险,损害园区或企业的发展。
解决方式:建立规范的财务管理制度,明确财务管理权限,细化财务审批机制;加强财务系统的完善,建立严格的信息披露机制,监督资金的使用安全性和合理性。
3、部分政府财务收支结构失衡。
审计发现,年度预算及实际收支结果存在不同程度的差异,政府债务压力比较大,收支结构不平衡等问题。
出现集中支付导致无法平衡财政收支的问题,进一步加大了政府的财务压力。
解决方式:加大对整体预算和年度预算制定和执行的监督力度,引导年度预算制定和执行遵循公开、透明和规范的原则,调整收支结构,合理安排资金使用。
三、经济责任审计成效本次经济责任审计,我们发现了政府和企业发展中存在的多个矛盾和问题,提出了相应的解决方式。
各单位和企业在我们的督促下,逐步规范了财务管理和信息公开的工作,加大了财务审计和风险防范力度,有效地避免了寻租、挥霍等问题的发生。
离任审计的述职报告范文(三篇)
离任审计的述职报告范文尊敬的领导、各位评审专家、各位同事:大家好!我是XXX公司财务部的XXX,今天非常荣幸能在这里向大家汇报本次离任审计的情况。
首先,我要向各位领导和同事们表示感谢和歉意,由于审计工作较为繁忙,给大家带来了一定的困扰和不便,同时也感谢大家对我们工作的理解和支持。
一、离任审计工作概述本次离任审计的目的是对公司上一任财务部负责人的工作进行审计,以验证其履职情况和财务管理状况,为下一任负责人的工作提供参考和借鉴。
审计内容包括财务记录的真实性、合规性和完整性,资产的丢失或损毁情况,内部控制制度的有效性等方面。
工作期间,我们按照相关法律法规和审计准则,严格执行审计程序和要求,充分调阅了公司的财务档案、核对了资产台账、对关键账目进行复核,与相关人员进行了深入交流和了解,最终形成了本次的审计结果。
二、审计结果1.财务记录真实性、合规性和完整性审查在对公司财务记录的真实性、合规性和完整性进行审查时,我们发现了一些问题。
首先,在整理财务记录时存在一些错漏和不规范的情况,比如会计凭证的填制错误、凭证附单的缺失等。
其次,某些费用报销文件缺失或不完善,无法提供有效的审核和备查依据。
最后,我们发现了一些无效账目或存款,其真实性值得进一步核实。
针对上述问题,我们已经向公司提出了整改建议。
首先,要加强对会计凭证的填制规范和审核,严格执行相应制度和流程。
其次,应加强费用报销管理,明确岗位职责,规范报销流程,确保备查凭证的完整性。
最后,对发现的无效账目和存款,尽快核实处理。
2.资产丢失或损毁情况审查在对公司资产的丢失或损毁情况进行审查时,我们发现了一些问题。
首先,公司固定资产明细账和实际情况存在一定的差异,需要进一步核实确认。
其次,一些办公用品和设备的申领和归还程序有待完善,存在一些松懈和不规范的情况。
为解决上述问题,我们向公司提出了改进建议。
首先,要加强对固定资产的管理,做好明细账和实物台账的核对工作,保证数据的一致性。
审计工作述职报告5篇
审计工作述职报告5篇【篇一】审计工作述职报告20xx年半年审计工作行将告一段落,在近年中,20XX年是北辰业务部人力最为壮盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较美满的完成了预期任务。
现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。
一、主要工作截止当前:总计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。
二、工作心得20XX年是质量年,20XX年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,不管从底稿的顺序还是底稿的内容,大家都经历了从不熟练到适合的进程,也逐步体会到新底稿的上风。
例如:1、以往审计中对现金流量表的编制没法体现工作轨迹,即便书写计算进程,单纯的数字加减也没法让人清楚明白计算详情。
新的审计底稿补充了这方面的不足,将快速编制现金流量表的套路用excel表格清楚体现。
使用它编制现金流量表,一方面节省了记忆公式的时间,另外一方面也细化了编制流程,能更轻易发现编制漏洞,即时根据企业的实际情况调剂编制方式。
2、以往审计底稿较为简单,特别对助理职员,很多需要具体复核的科目常常审定表及明细表,真正分析复核的程序没有实施,致使审计风险增大。
新的审计底稿从表的数目和表的设置上补充了这方面的不足,将需要实施的程序用各种情势的excel表现,既规范同一了审计轨迹,又强化实施了审计必要的程序。
经过一个循环的实践,新底稿真正践行了质量年的宗旨,审计质量也为近几年中较为优良的一年。
根据领导的部署,20XX年由我和孟工搭档工作。
我们小组每展开一项工作,都会从实践中摸索经验,以便更好的进步工作效力。
例如:1、公道分配时间,保证现场工作按时、有条不紊的实行。
2、公道分工,保证现场需要收集的数据循序渐进的完成。
3、清楚划分权限,保证每一个项目专人跟进,不出现空管的现象。
在领导的率先垂范和同事们相互协助齐心努力下,北辰业务部延续了2020XX年度优秀部分的工作作风,又一次完成了任务。
审计个人工作的述职报告范文
尊敬的公司领导:我是贵公司的审计员,我在过去的一年中认真地完成了对公司各项业务的审计工作。
现在,我要向公司领导汇报我这一年来的工作情况。
一、工作概述在过去的一年中,我认真完成了内部审计和外部审计的工作。
我负责审计公司的各项业务,包括财务、人力资源、采购、营销和生产等方面,确保公司的经营活动符合相关法律、法规和规章制度,减少公司运营风险,提高公司的经济效益。
二、工作重点1.内部审计在内部审计方面,我主要关注公司业务流程、内部控制制度和信息系统安全等方面,确保公司经营活动的规范性。
我深入了解公司的业务流程和控制要点,分析了公司的财务决策和成本效益,发现了公司运营中的不足和风险点,并提出了相应的建议。
2.外部审计在外部审计方面,我重点关注公司财务报表的真实性和准确性,确保公司的财务报表符合国家和行业相关准则。
我认真审核了公司各项收支账目,确认了公司的营业收入、利润和税费等数据的真实性,并在审计过程中发现了不规范的情况并及时处理。
三、工作成果通过一年的努力,我所完成的审计工作得到了公司领导和相关部门的认可。
在内部审计中,我发现了公司业务流程中的不足和风险点,提出了改进的意见和建议,使公司在运营中能够更加规范和高效。
同时,在外部审计中,我审核了公司的财务报表和账目记录,确认了公司的经营状况良好,并对公司的财务管理工作做出了更科学和合理的推荐。
四、不足和改进在工作中,我发现自己仍有许多不足之处。
我应该进一步提高审计工作的思维和判断能力,更加熟练地掌握相关的法律、法规和规章制度,以便更加准确地评估公司的运营情况。
我应该加强审计与业务部门之间的沟通和协调,使得审核意见和建议能够更好地得到接受和实施。
我应该不断学习和提升自己的专业能力,以满足公司快速发展的需要。
以上就是我的审计工作述职报告,谢谢公司领导和相关部门在过去一年的支持和信任。
我会在以后的工作中更加努力,为公司的发展做出更大的贡献。
校长审计述职报告范本
校长审计述职报告范本尊敬的校长:您好!我是XX学校的审计员,我荣幸地向您呈上本学期的审计述职报告。
本次审计主要围绕学校的财务管理、资源利用和风险控制等方面展开,旨在为学校的管理提供有效的指导和建议,确保学校的正常运作和可持续发展。
一、学校财务管理情况分析1. 资金管理本学期,学校严格遵守财务管理制度,建立健全了资金申请、审批和监督制度,确保财务活动的规范性和透明度。
同时,学校加强了对资金的监控和使用情况的跟踪,确保资金的安全和合理利用。
2. 财务预算学校在本学期制定了合理的财务预算,并及时对预算执行情况进行监督和审计。
预算执行情况良好,各项经费使用合理、合规。
3. 财务决策学校在财务决策方面考虑了各项因素,并采取了科学合理的决策方法。
各项决策均基于对风险的评估和管理,有利于提高学校的经济效益和管理水平。
二、学校资源利用情况分析1. 人力资源管理学校对人力资源的管理做得较好,明确了人员的职责和权限,并通过培训和激励措施提高员工的工作积极性和专业能力。
但在某些部门仍存在人力资源配置不合理的情况,需要进一步优化。
2. 教育教学资源利用学校充分利用现有的教育教学资源,合理安排教学设备和场地,提高资源利用效率。
通过加强教学质量监控和教师培训,提高了课程质量和学生学习效果。
3. 学校设施和硬件设备管理学校本学期加大了对校园设施和硬件设备的维护和管理力度,确保了设施的正常运行和使用。
但仍需加强设备的更新换代,以适应不断变化的教育需求。
三、学校风险控制情况分析1. 内部控制制度学校建立了健全的内部控制制度,确保各项业务的规范进行。
但在执行中发现少数员工存在违规行为,需要进一步加强对内部控制的宣传和培训,以提高员工的自律意识和规范行为。
2. 财务风险控制学校加强了财务风险的评估和控制,建立了健全的风险防控机制。
各项财务风险得到较好的控制和化解,确保了学校财务安全。
3. 突发事件应急管理学校建立了完善的突发事件应急管理机制,及时处理各类突发事件,保障了师生的安全和学校的正常运作。
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XX审计工作述职报告范文
较好地完成了领导和上级机关交办的各项任务,全年共完成审计项目29项,审计资金总额万元,为保证教学、科研和各项事业的健康发展做出了积极贡献。
一、认真履行内审的监督职能,切实维护学校利益
1、认真做好基建维修审计
基建维修审计是我校内审主要部分,是一项繁琐而又细致的工作。
基建维修项目种类繁多、细杂,材料质量良莠不齐、价格悬殊较大,审计核对的任务相当繁重。
由于审计是控制造价的最后、最关键的一环,所以我们对每一项目都要进行现场测量、市场调研等必需程序。
今年我办完成开工前审计1项,审计金额XX 万元;零星修缮工程审计18项,审计金额万元,核减金额万元,核减率%;委托社会审计7项,审计金额万元,核减金额万元,核减率%。
在委托审计中,经过近几年来的实践,我们体会到:中介机构的审计不能完全代替内部审计,委托审计中内审人员必须亲临现场。
一是内部人员比外部人员更了解项目的实际情况,尤其是维修项目,图纸和签证不健全,有的甚至无图纸,所以必须有熟悉情况的内审人员在场,许多项目的审计实际上已由事后变为事中和事前审计;二是内审人员到场是对项目负责人如实提供情况的一个监督,是对外部审计人员工作态度和工作作风的一个监督。
实践证明,可以更有效地
保证委托审计工作的水平和质量。
2、及时做好财务审计,为领导决策提供依据
今年我办完成了一名处级干部的经济责任审计和对学生食堂的经济效益审计以及上级机关下达的专项资金审计等各项审计工作。
为领导决策和对学校有关部门、对任务指标的完成情况进行考核提供了科学依据。
财务审计一方面是制止和纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费、贪污舞弊等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为学校经济健康运行保驾护航;另一方面通过对大量经济活动审计情况的综合分析,向校党委提出综合建议,为科学决策当好参谋,避免决策失误和损失浪费等情况的发生。
3、广泛参与,拓宽审计监督范围
在基建方面,我们参加所有的招标和开标,参加甲供物资的采购,并多次同基建处、后勤人员外出考察调研。
XX年,我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期,施工的品种和项目多,资金运作数额大,龙池庵校区、漓江路学生宿舍区的中小型维修工程也很频繁。
为了保证基建工程和各类维修项目的顺利施工,我们按照基建工程维修项目的进度需要,共同参与各工程、项目和大型设备、建材的招投标、议标工作,严格按照国家规定的程度,实行全过程参与,各道工序、各个环节做到了公平公正,透明公开。
据初步统
计,我们XX年共同参与的招投标、议标的工程项目有:远程大楼的弱电系统工程、室内装修工程、演播厅、有线电视工程、实验室防静电地板、大楼的内外地砖、墙砖、不锈钢护栏、照明及装饰灯具、办公室及宾馆的门锁、漓江路学生宿舍锅炉等10多个项目。
有的项目往往要经过多次反复论证才能最后确定。
在审计监督过程中,我们坚持摆正位置,抓住重点;加大力度,增强服务的原则。
通过积极参与,我们同相关部门建立了良好的合作关系。
彼此的理解、支持和信任,为顺利开展审计工作创造了有利的条件,切实维护了学校的利益。
二、注重自身建设,不断增强审计工作的科技含量
为适应学校发展对审计工作的要求,我办全体人员在实践中不断注意充实自己,通过自学、讨论、培训等多种形式进行业务学习和交流,更新知识结构、提高业务水平。
由于业务工作的需要,我们还配备了专用计算机以及土建、修缮、安装3套工程造价软件。
大大地提高了审计工作效率和审核的准确性、迅捷性,达到了“客观、公正、严谨、迅捷”的要求,塑造了“为教学服务、讲究质量、提高效益”的良好形象。
同时,我办还制定了5个内审规章制度。
总之,一年来,我们在学校党委和上级机关的领导下,取得了一定的成绩,较好地发挥了内审在学校经济管理工作的监督职能,提高了资金的使用效益,促进了学校党风廉政
建设。
同时我们也清醒地认识到我们在内审理论研究及开展审计咨询服务等方面还有些欠缺,这将是我们今后工作的侧重点。
在新的一年里,我们将继续以积极进取的精神、实事求是的作风、勤勤恳恳的态度,使审计工作再上一个新台阶。