记录表格清单模板
质量管理体系质量记录表格汇总模板
质量管理体系质量记录表格汇总文件( 资料) 档案目录Q质-01文件( 资料) 发放记录 Q质-02名称: 编号:Q质-03文件( 资料) 更改登记表Q质-资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
文件借阅( 复制) 登记表Q质-056质量信息( 反馈回复) 登记 Q质-质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
文件( 资料) 接收记录 Q质-0910受控文件清单 Q质-10Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页17Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页1819资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
Q质-13内部审核不符合报告注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位, 可根据情况增加份数。
Q质-14年第次内部审核报告质量( ) 字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3( ) 级不合格品审理申报表 Q质-15申报单位: 编号:资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
质量工作计划( 目标) 实施情况检查表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:27资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
Q质-18日期: 检查地点:检查人:监督检查记录本问题:确认人:处理结果:单位:验证:29资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
产品质量追踪卡Q质-19品种: 批号:产品质量追踪卡Q质-19-1 品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
计量管理体系记录清单表格
计量检测体系记录清单1.文件登记记录2.员工培训需求表3.年度培训计划表4.检测设备周期检定计划及实施表5.检测设备采购申请单6.不合格品评审处理单7.预防措施要求表8.培训记录9.计量设备检修,维修,保养记录10.年度内审计划11.内审检查表12.管理评审计划表13.管理评审报告14.员工培训履历表15.内审报告16.管理评审记录17.计量设备档案18.计量设备台帐19.计量设备报废单20.培训签到表21.计量检测保证体系认证首(末)次会议记录22.内审日程安排表23.不符合报告24.纠正措施要求表25.计量设备使用记录26.计量检测设备封存记录27.计量检测保证体系认证首(末)次会议签到单文件登记记录员工培训需求表部门负责人/日期:审批人/日期:年度培训计划表编制部门/日期:审核人/日期:批准人/日期检测设备周期检定计划及实施表填表人:检测设备购置申请单检测设备购置申请单不合格品处理单预防措施要求表培训记录记录人:计量设备检修、维修、保养记录年度内审计划编制:时间:审核:时间:批准:时间:内审检查表审核员:管理评审计划表管理评审报告员工培训履历表内审报告管理评审记录记录人:日期:计量设备档案年月日附属设备及配套电机计量设备台帐填表人:计量设备报废单计量设备报废单培训签到表计量检测体系首次会议记录注:参加人员见附表。
记录人: 日期: 计量检测体系末次会议记录注:参加人员见附表。
记录人: 日期:内审日程安排表编制: 日期: 审批: 日期:不符合报告纠正措施要求表计量设备使用记录计量检测设备封存记录计量检测体系首(末)次会议签到单。
公司记录表格清单
生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
【优质】记录文件表格
编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号::ZC-8.1.2-02 序号:
审核组组长:组员年月日第页共页
1审核目的:
2审核依据:GB/T19001-2000idtISO9001:2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品:
审核时间:年月日至年月日
首次会议时间:月日时分
首次会议时间:月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排:
内审检查表
编号::ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号::ZC-8.3-01 序号:
纠正和预防措施处理单
编号::ZC-8.3-02 序号:
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号::ZC-8.3-03 序号:
信息联络处理单
编号::ZC-8.3-01 序号:
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表:
供方能力调查表
编号:GY-7.4-0.3 序号:。
各种记录清单
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行(例外转序)申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48()月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49()月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备()月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项(位)工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录(一) 01718 施工图会审记录(二) 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎(砾)石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土(砂浆)强度试验报告 11237( )试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼(组)装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录(一) 40464 塔盘安装记录(二) 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘(屏)柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆(线)绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告(附热处理自动记录曲线图)QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆(线)绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘(屏)柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
办公室文件管理表格常用记录表格
文件发文登记表编号:HNFD/JL-4.2.3-07序收文单位文件编号文件名称接收登记号接收日期接收人备注号12345678910111213文件收文登记表编号:HNFD/JL-4.2.3-01序发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注号12345678910文件借阅登记表编号:HNFD/JL-4.2.3-04序借阅单位文件编号文件名称借阅日期借阅人归还日期号受控文件台帐表号:HNFD/JL-4.2.3-05 序编号名称页数编制部门备注号1 保障体系手册23 作业文件汇编国家标准4 《出版行政管理条例汇编》国家标准5 《印刷业管理条例》6 《中华人民共和国国家通用语言文字法》国家标准7 《出版物汉字使用管理规定》国家标准CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》国家标准89 CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》国家标准10 GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》国家标准受 控 文 件 台 帐表号:HNFD/JL -4.2.3-05序 号编 号 名 称 页数编 制 部 门 备 注11 CY/T5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》国家标准 12 CY/T29-1999《骑马订书刊质量分级及检验方法》国家标准 13 CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》国家标准 14 CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》国家标准 15 CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》国家标准16 GB/T7005-2008 《平版装潢印刷品》 17 GB/T9851-2008 《印刷技术术语》18 GB/T18359-2008 《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》 19 HJ/T220-2005 《环境标志产品技术要求-胶粘剂》 20HJ/T370-2007《环境标志产品技术要求-胶印油墨》受控文件台帐表号:HNFD/JL-4.2.3-05序号编号名称页数编制部门备注21 HJ/T2053-2011《环境标志产品技术要求-印刷》国家标准22 (2003年33号主席令)中华人民共和国产品质量法23 (1999年九届15号主席令)中华人民共和国合同法24 (1985年283号主席令)中华人民共和国计量法25 (2003年33号主席令)中华人民共和国消费者权益保护法外来文件收文登记表编号:HNFD/JL-4.2.3-01序号发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注1行业标准《出版行政管理条例汇编》2012.102行业标准《印刷业管理条例》2012.103国家标准《中华人民共和国国家通用语言文字法》2012.104行业标准《出版物汉字使用管理规定》2012.105 行业标准CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》2012.106 行业标准CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》2012.107 行业标准GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》2012.108 行业标准CY/T5-1999 《平版印刷品质量要求及检验方法》2012.109 行业标准CY/T29-1999 《骑马订书刊质量分级及检验方法》2012.1010 行业标准CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》2012.1011 行业标准CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》2012.1012 行业标准CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》2012.10外来文件收文登记表编号:HNFD/JL-4.2.3-01序号发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注13国家标准GB/T7005-2008《平版装潢印刷品》2012.1014国家标准GB/T9851-2008《印刷技术术语》2012.1015国家标准GB/T18359-2008《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》2012.1016行业标准HJ/T220-2005《环境标志产品技术要求-胶粘剂》2012.1017行业标准HJ/T370-2007《环境标志产品技术要求-胶印油墨》2012.1018行业标准HJ/T2053-2011《环境标志产品技术要求-印刷》2012.10作废留存清单HNFD/JL-4.2.3-03 序号文件或案卷名称文号或卷号编制部门作废原因留存期限销毁备注质量记录清单登记部门:HNFD/JL—4.2.4—01序号记录名称记录编号份数编制部门存放部门保存时间职工名册序号姓名性别学历所在岗位所持有证书(包括上岗证书)家庭住址联系电话年度培训计划表表号:HNFD/JL—6.2—01序号办班名称培训对象人数培训内容承办部门培训日期培训费用要求获得成绩(或证书)填表人:日期:批准人:日期:培训记录表表号:HNFD/JL—6.2—05序号办班名称姓名性别年龄职务或工种培训日期培训内容获得成绩(或证书)填表人:日期:设备台帐表号:HNFD/JL—6.3—01序号设备名称型号规格设备编号厂家出厂日期使用部门设备原值备注12345678910111213设备检修计划表号:HNFD/JL—6.3—04序号名称型号台数维修内容预计工时负责人备注制表人:年月日批准人:年月日_____________________年合同台帐表号:HNFD/JL—7.2—07序号合同编号合同名称甲方单位签订日期价格完成日期备注合格供方名录表号:HNFD/JL—7.4—03序号供方名称供应的物资联系人联系电话传真供方地址检测设备台帐表号:HNFD/JL—7.6—01序号计量设备名称型号规格编号厂家出厂日期使用部门设备原值备注()年检测检测设备检定计划和记录表号:HNFD /JL—7.6—02序号名称编号型号规格计划检定月份检定周期使用部门检定单位检定结果备注不合格品台帐表号:HNFD/JL—8.3—03序号合同号不合格名称车间发生时间处置方式处置结果备注填表人:年月日进货验证记录表号:HNFD/JL -7.4-01序号名称规格批次厂家外观数量(三证)检验结果检验人日期备注注:如是防护用品请填齐括号里的内容。
建筑企业一体化管理手册记录表格清单
记录表格清单说明:本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格,为无固定格式表格,各部门可根据使用需要自行设计。
收文登记表发文登记表文件审批/发放通知单文件更改通知单法律法规及其他要求清单部门名称:表式号CX-03-01重大环境因素清单填写人:批准人:日期:不可接受风险清单填写人:批准人:日期:培训计划表部门名称:表式号CX-08-01填写人:批准人:年月日机械设备进场/保养维修检查记录表式号CX-09-01计算机及附属设备需求计划表式号CX-09-02计算机使用、维护检查记录供方评价表合格供方名册供方环境/职业健康安全行为检查记录表编号:表式号CX-10-03劳动保护用品发放登记表编号:表式号CX-17-01劳动保护用品台帐编号:表式号CX-17-02监测装置管理台帐内部审核计划表式号CX-21-01审核目的:确认本总公司各部门及项目部/组的体系活动,是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准的要求。
审核范围:审核准则:GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准;本总公司的管理体系文件(版)及有关的法律、法规、其他要求。
审核时间:年月日-- 月日内审组长:A ()审核成员:B (); C ();D ();E ()。
审核日程和活动表注:计划请受审核方认可,保密承诺,确认使用语言等内容在此省略。
内审检查表表式号CX-21-02第页/共页内审检查记录表表式号CX-21-03第页/共页不合格/不符合评审处置单不符合项分布表2.不符合的个数可用脚注数字表示,如X1表示1项严重不符合,Y1表示1项一般不符合。
不符合项分布表(续)2.不符合的个数可用脚注数字表示,如X1表示1项严重不符合,Y1表示1项一般不符合。
内审报告注意:本表的设计拟对总公司,或单独对某个部门进行审核后,都可以使用。
应急情况(事故)处理记录表式号CX-25-01。
医疗器械生产记录表格
序 号
编 号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ质量记录名称
使用部门
保存期限
记录人:
法律法规文件阅读记录
编号:JL-4.2.4-03
文件名称
收集部门
时间
文件来源
领导批示:
参阅人员签字:
请参阅人员快速传阅,尽快返回办公室。
法律法规文件阅读记录
编号:JL-4.2.4-03
文件名称
收集部门
时间
文件来源
领导批示:
参阅人员签字:
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设 备 验 收 单
编号:JL–6.3-02
设备名称
出厂编号
规格型号
价 格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设备安装调试情况:
设备验收结论:
参加验收人员:
备注:
技术质量部经理签名:
日期:
设备保养(检修)计划
编号:JL–6.3-03
序号
设备编号
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
培训期限
培训对象共
( )人
申请原因:
培训内容:
申请部门意见:
管理者代表意见:
培训合格率汇总表
编号:JL–6.2-03
培训时间
教师
培训内容
应参加
人 数
实际参加人数
平均成绩
培训合格率
考核人
年度培训合格率情况:
记录人:
培 训 记 录
编号:JL–6.2-04
培训时间
培训学时
培训教师
质量记录样表
文件编号:YTRD/JL 版本:A/0压力容器制造质量记录样表编制:文件编写小组审核:批准:受控状态:受控编号:2011年8月15日发布 2011年8月15日实施烟台润达垃圾处理环保股份有限公司质量记录表格考核人 : 年月日方针、目标年度考核记录考核人:年月日收文登记表文件发放 (回收) 登记表文件变更审批表文件变更通知单文件借阅登记表文件处理申请单质量体系受控制(有效版本)文件清单备注:1. 更改记录超过三次,需要更换文件清单;2.填写人签名。
质量记录清单质量记录移交清单YTRD/JL-0302 №:质量记录登记台帐质量记录借阅审批表质量记录销毁审批表YTRD/JL-0305 №:质量记录销毁清单合同评审记录表同变更通知单压力容器委托设计任务书压力容器设计修改单压力容器设计图样审查记录外购(外协)方考察报告 YTRD/JL-0601 №外购、外协件验收入库通知单供方调查评定表合格供方名录YTRD/JL-0604 №:供方年度业绩评定表外协外购件台帐材料检验申请单申请人: 年月日材料、零部件表面质量检验表材料验收入库通知单不合格材料、零部件处理YTRD/JL-0704 №:领料单领料人:生产:仓库:材料:材料代用申请单材料登记台帐工艺验证书工艺装备设计任务书工装验收报告工艺纪律检查记录YTRD/JL-0804 №:会签:日期科瑞压力容器制造YTRD/JL-0805 No 产品制造工艺检验流转卡产品名称类别产品编号图号产品型号编制审核最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59工艺过程卡YTRD/JL-0805-01说明:厂内栏选填、监检选填、、用户栏填最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59工艺过程卡(续页)说明:厂内栏选填、监检选填、、用户栏填最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59YTRD/JL-0805-02YTRD/JL-0805-03。
质量管理体系记录表格
文件发放、借阅、复制、回收记录
文件更改/销毁清单
文件修订申请表
文件归档登记表
接收单位: 填表人: 年月日
文件借(查)阅登记表
文件评审记录表
受控文件清单
管理评审改进措施跟踪验证表
年度培训计划
培训记录表
职工培训档案
质量记录控制清单
内审计划
内审检查表
审核员:共页第页
内部质量审核首(末)次会议签到表
信息联络单
销售合同台帐
口头(电话)订货记录表
顾客满意程度调查表
顾客满意度汇总分析表
顾客意见处理表
供方评定记录表
合格供方名录
采购计划
设备台帐
设备检修养护计划
设施日常保养项目表
设备维修记录表
设施报废申请单
不符合报告
不符合项目分布表
4.1 4.2
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6.1 6.2 6.3 6.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计
编制: 日期: 审批: 日期:
部 门 章 节
进货验证记录
进货验证记录
不合格品报告
不合格品通知单
纠正和预防措施处理清单
医疗器械不良事件年度汇总报告表报告时间:年月日编码:
生产企业(签章)
国家食品药品监督管理局制。
质量记录表格汇总86张
文件发放清单受控文件清单部门:第页共页制表:审批:日期:文件管理登记表部门:第页共页制表:审批:日期:文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称:编号:编制:日期:文件借阅登记表有效文件登记表类别:体系文件编制:批准:有效期:质量记录清单部门:第页共页编制:审批:日期:管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项,谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制:审核:批准:日期:合格供方复审报告说明:表中评价方式共有a b c d四种,内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价;b产品样品评价;c对比类似产品的历史情况;d对比其它使用者的使用经验。
标准化记录全套表格
此表格汇总为参考性的材料,各单位应结合本单位实际来调整,以达到实用性、针对性的目的。
标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。
黑龙江省化工研究院安全标准化办公室前言为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实,根据管理职能和制度要求,对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理,规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账,形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料,为能够准确指导我公司实际工作,对在使用过程中的问题,各车间、科室应及时反馈,并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式,各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。
填写要求:1)填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容;2)打印时采用A4纸面,手写时采用碳素笔填写,保证字迹清晰,成册的记录禁止撕页、随意涂改,并保持记录本整洁;3)部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制,公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求,对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善,由安全标准化系统管理者代表审核,最后由法人批准发布。
标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全标准化记录的解释权归公司安全科。
更改记录编号:BZH-REF-01-01安全生产方针征集表司安全生产方针的征集;3.要求:公司根据每年调查结果调整的方针内容,各车间、科室按照要求和时限填写完成后,报安全科存档;4.保存期限一年。
编号:BZH-REF-01-02 安全生产目标与指标讨论调查表*****公司安全生产目标和指标的制定和分配;3.要求:各车间、科室按照要求和时限填写完成后,报安全科存档;4.保存期限一年。
编号:BZH-REF-01-03安全生产目标和指标自评表说明1.支撑对象:*****公司《安全生产目标管理制度》;2.适用范围:*****公司各车间、科室安全生产目标的自评;3.要求:各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评,每月26日前将自评结果报安全科;4.保存期限一年。
质量管理体系记录表格目录模板
品质部
五年
检验原始记录
QR-8.2.4-09
A/O
品质部
长期
纯化水水质检验报告
QR-8.2.4-04
A/O
品质部
五年
纯化水原始检验记录
QR-8.2.4-04-1
A/O
品质部
五年
纯化水微生物限度检查记录
QR-8.2.4-04-2
A/O
品质部
五年
8.3不合格品控制
不合格品评审处置单
QR-8.3-01
QR-8.2.1-02
A/O
业务部
长期
顾客抱怨和信息反馈处理记录表
QR-8.2.1-03
A/O
业务部
长期
8.2.2内部审核
内部年度审核计划
QR-8.2.2-01
A/O
管 代
长期
内审实施计划
QR-8.2.2-02
A/O
管 代
长期
内审检查表
QR-8.2.2-03
A/O
管 代
长期
不符合项报告
QR-8.2.2-04
QR-8.2.4-02-01
A/O
品质部
五年
内包装检验记录
QR-8.2.4-02-02
A/O
品质部
五年
超声熔接组装检验记录
QR-8.2.4-03-01
A/O
品质部
五年
记录表格目录
版号:A
第6页共6页
标题:记录表格目录
记录表格名称
文件代号
修改状态
保存部门
保存期限
成品检验报告
QR-8.2.4-03-01
A/O
综合部
五年
工地工程施工记录表格模板
工地工程施工记录表格模板一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程投资:____________________1.5 工程承包商:____________________ 1.6 工程开工日期:____________________1.7 工程竣工日期:____________________二、施工日志2.1 日期:____________________2.2 天气状况:____________________2.3 施工部位:____________________2.4 施工内容:____________________2.5 施工人数:____________________2.6 施工机械:____________________2.7 材料使用情况:____________________ 2.8 施工进度:____________________2.9 质量控制:____________________2.10 安全措施:____________________ 2.11 存在问题:____________________ 2.12 整改措施:____________________ 2.13 备注:____________________三、施工记录3.1 工程进度记录:____________________3.2 工程质量记录:____________________3.3 工程安全记录:____________________3.4 材料检验记录:____________________3.5 施工设备使用记录:____________________ 3.6 人员出勤记录:____________________3.7 变更记录:____________________3.8 验收记录:____________________四、施工图纸及设计文件4.1 施工图纸编号:____________________4.2 设计文件编号:____________________4.3 图纸会审记录:____________________4.4 设计变更记录:____________________五、工程量清单5.1 项目名称:____________________5.2 项目数量:____________________5.3 项目单价:____________________5.4 项目总价:____________________六、工程款项支付记录6.1 付款日期:____________________6.2 付款金额:____________________6.3 付款方式:____________________6.4 付款凭证:____________________七、工程变更记录7.1 变更日期:____________________7.2 变更内容:____________________7.3 变更原因:____________________7.4 变更费用:____________________八、工程验收记录8.1 验收日期:____________________8.2 验收单位:____________________8.3 验收人员:____________________8.4 验收结论:____________________8.5 验收意见:____________________九、工程保修记录9.1 保修起始日期:____________________9.2 保修结束日期:____________________9.3 保修内容:____________________9.4 保修联系方式:____________________十、其他记录10.1 工程相关合同:____________________ 10.2 工程相关证书:____________________ 10.3 工程相关批准文件:____________________ 10.4 工程相关验收报告:____________________ 10.5 工程相关整改记录:____________________以上表格模板仅供参考,实际使用时可根据具体情况进行调整和补充。
教学质量记录清单表格整合(XXXX9)
目录一、学期常用表 (1)(一)教学管理常用表 (1)新开课、开新课准备情况登记表 (2)外聘教师教学情况登记表 (3)学期初教学准备情况登记表 (4)各系部学期初教学情况检查统计表 (5)教师新开课、开新课试讲听课记录表 (6)新开课、开新课教师试讲成绩汇总表 (7)外聘教师代课申请表 (8)听课记录表 (9)学生缺勤统计表 (10)教师评学表 (11)教师承担教学任务统计表 (13)教材推荐表 (15)作业批改记录表 (16)会议记录表 (17)会议签到表 (19)学生座谈会记录表 (20)学生座谈会签到表 (21)(二)教师常用表 (22)教学进度表 (23)教师教案 (24)集体备课记录 (26)教学科研活动记录 (27)课程调整申请 (28)临时调停课申请安排 (29)课堂教学缺勤学生登记卡 (30)二、期中教学检查相关表格 (31)期中教学检查教师自查表 (32)期中教学检查记录表 (33)期中教学检查进度表 (34)期中教学检查任课教师课堂考勤管理情况统计表 (35)三、期末管理常用表 (36)(一)考务管理常用表 (36)学生平时成绩考核卡 (37)课程缓考、免考申请表 (38)期末考试试题(卷)审批表 (39)校内教师使用多媒体机房考试申请表 (40)无纸化考试确认表 (41)期末考试试卷交接表 (42)期末考试考场纪要表 (43)考试成绩汇总分析表 (44)教学质量分析表 (45)学生考核成绩分析表 (46)学生成绩更改审批表 (47)期末成绩未录入登记表 (48)学籍变动审批表 (49)(二)毕业论文常用表 (50)社会实习实训情况登记表 (51)学生社会实习实训情况登记表 (53)毕业实习报告(毕业设计)成绩表 (55)毕业实习报告检查情况登记表 (57)优秀毕业论文(设计)推荐汇总表 (58)一、学期常用表(一)教学管理常用表新开课、开新课准备情况登记表外聘教师教学登记表学期初教学准备情况登记表各系部学期初教学情况检查统计表教师新开课、开新课试讲听课记录表新开课、开新课教师试讲成绩汇总表外聘教师代课申请表听课记录表系院(校)学生缺勤统计表教师评学表教师承担教学任务统计表教材推荐表作业批改记录表会议记录会议签到表学生座谈会记录表学生座谈会签到表内蒙古商贸职业学院20 —20 学年第学期新开课、开新课准备情况登记表系、部(院)校:新开课程门数:填表日期:年月日编号:SM-(教)-001课程名称总学时周学时教学班级教师姓名职称是否有教学大纲是否填报授课计划表教案完成量使用教材(名称、出版社、出版日期、教材级别)备注本表一式两份,教学系部、教务处各存一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
46
多功能小组清单
项目部
项目部
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
47
XX项目计划进度表
项目部
项目部
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
48
设计任务书
研发
研发
研发
()月 ()季度 ()半年 ()年
49
设计任务书评审报告
研发
研发
研发
()月 ()季度 ()半年 ()年
制订部门
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 采购部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
质量部
质量部 质量部 质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 管理部 管理部 管理部 管理部 技术部
使用部门
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
是
√√
是
√√
是
√
是
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是
√√
是
批准人职务
3年
√√
是
3年
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是
3年
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是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
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是
生命周期+1 √ √
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是
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是
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是
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是
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是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是
37
高温老化房保养记录表
技术部
42
项目可行性分析报告
项目部
项目部
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
43
新项目启动信息单
项目部
项目部
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
44
项目启动会资料(立项报告)
项目部
项目部
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
45
项目组清单及职责表
项目部
项目部
序号 记录表格编号
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
记录表格名称
来料检验记录表 成品检验记录表 首/末件检验记录表 质量通报单 内部8D报告书样式 不合格品处理报告书 让步接收申请单 不合格品评审报告 顾客投诉记录表 8D报告(提供给顾客) 进料检验统计表 出货检验统计表 监视和测量设备台账 监视和测量设备的年度检定校 准计划 内校记录 检测设备保养记录 QRQC Master List 作业准备验证记录表 防错装置汇总 防错装置验证表 工序点检表 设备清单及保养计划 固定资产验收单 XXX 机保养(日/二级)记录 XX 机三级保养记录 设备备件清单 设备停机时间记录 设备报废单 设备/工装点检表 烙铁温度测量记录表 电动起子扭力测量记录表 员工培训记录卡 培训签到表 加班申请单 请假单 地磅保养记录表
生产部
生产部
()月 ()季度 ()半年 ()年
38
皮带流水线保养记录表
技术部
生产部
生产部
()月 ()季度 ()半年 ()年
39
市场调研报告
销售部
销售部
销售部
()月 ()季度 ()半年 ()年
40
项目需求汇总表
项目部
项目部
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
41
项目建议书
项目部
项目部
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
()月 (√)季度 ()半年 ()年 (√)月 ()季度 ()半年 ()年 (√)月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 (√)季度 ()半年 ()年 ()月 (√)季度 ()半年 ()年 ()月 (√)季度 ()半年 ()年 ()月 (√)季度 ()半年 ()年 ()月 (√)季度 ()半年 ()年 ()月 (√)季度 ()半年 ()年 ()月 (√)季度 ()半年 ()年 (√)月 ()季度 ()半年 ()年 (√)月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 (√)年
更新时间:
归档记录管理部 门
存档地点
保存期
生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1
3年
贮存介质 填写内容是 电子 纸张 否需要批准
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
是
√√
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
55
第一阶段问题清单
项目部
质量部
()月 ()季度 ()半年 (√)年
质量部 质量部 质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部
管理部 管理部 管理部 管理部
仓储物流部
()月 ()季度 ()半年 (√)年 ()月 ()季度 ()半年 (√)年 ()月 ()季度 (√)半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年 ()月 ()季度 ()半年 ()年
质量部
质量部 质量部 质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 仓储物流部
记录表格清单模板
填写后保存部门
归档周期
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
50
初始材料清单
研发
研发
研发
()月 ()季度 ()半年 ()年
51
初始过程流程图
研发
研发
研发
()月 ()季度 ()半年 ()年
52
初始产品过程特殊特性清单
研发
研发
研发
()月 ()季度 ()半年 ()年
53
XX项目预算清单
项目部
项目部
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
54
第一阶段评审报告
项目部
项目部