安全检查及隐患整改汇总表

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在建重点工程安全检查主要问题汇总表

在建重点工程安全检查主要问题汇总表
一、脚手架:脚手架与建筑物缺少连墙件,缺少扫地杆及剪刀撑,脚手架未及时跟上施工进度;施工层缺少脚手板,安全网未张挂到位。
二、机械设备:塔吊基础有建筑垃圾,地脚螺栓被埋。搅拌机防护棚不符合要求,料斗无保险钩,钢丝绳断丝严重;传动部位无防护罩,无专用开关箱。塔吊无专职指挥员。
三、临时用电:电线敷设不规范,电线挂在钢管脚手架上;缺少标准配电箱,使用护套线。
三、施工临时用电:TN-S系统实施不到位,三级配电二级保护实施不到位,缺少开关箱,箱内缺少线路标识,总配电间缺少应急照明,局部电缆不符合要求,生活用电不符合要求。安全台账资料未及时完善。
10
宜兴大米有限公司车间
6758㎡
宜兴市粮油集团
宜兴市西郊建设有限公司
江苏恒鸿建设咨询有限公司
一、未见安全资料,塔吊未挂验收合格牌。现场灭火器材配备不到位,木材物料堆放随意。
四、楼层临边、阳台、楼梯口及高空作业防护不到位。
13
茶亭小区1-7#
25000㎡
万石镇建管所
宜兴市红塔建筑安装工程有限公司
淮安市永勤工程管理有限公司
一、脚手架:脚手架与建筑物缺少拉结点,安全网防护不到位,剪刀撑及扫地杆未及时到位。
二、机械设备:塔吊基础积水,电缆线拖水,缺少日常维护保养记录。
三、临时用电:部分电线乱拖乱拉,缺少标准配电箱,使用护套线,未做到三级配电二级保护。钢筋木工机械、混凝土搅拌机缺少专用开关箱,机械设备未采用接地保护装置。
一、脚手架:脚手架缺少拉撑点,扫地杆无横杆,立杆垂直度不够,安全网张挂及上层竹笆的铺设不到位。
二、搅拌机:料斗缺钢环,钢丝绳老化,滚筒齿轮缺罩壳;
三、料台:缺未形成TN-S保护接零系统,“三级配电,二级漏电保护”不到位,一闸多用,线路混乱,箱内缺少线路标识,缺少灭火器材。

安全隐患排查汇总表范本

安全隐患排查汇总表范本

安全隐患排查汇总表范本
安全隐患排查汇总表范本
序号隐患描述风险等级隐患类型解决措施负责人解决截止日期
1 突发火灾可能性较大高火灾增加灭火器数量,加强员工
消防知识培训安全主管 2022-01-31
2 电气设备老化、线路过载中电气定期检查维修电气设备,加强电线标识设备维护人员 2022-02-15
3 环境噪音超标低噪音安装隔音设施,加强设备维护设
备维护人员 2022-03-31
4 地面存在不平整、滑倒风险中摔伤维护地面,安装防滑
垫保洁人员 2022-02-28
5 岗位工人缺乏安全培训高人员定期进行安全培训,及时
补充工人安全知识人力资源主管 2022-01-31
6 高处作业无护栏中高处作业安装护栏,严禁未经培训的
人员进行高处作业施工班组长 2022-02-15
7 物品摆放不整,易倒塌伤人中物品摆放整理物品,保持
摆放整齐物料管理员 2022-01-31
8 缺少安全出口指示标志低安全出口安装安全出口指示标
志安全主管 2022-02-28
以上是安全隐患排查汇总表的一个范本,可以根据实际情况进行调整和补充。

在表中列出隐患描述、风险等级、隐患类型、解决措施、负责人和解决截止日期等信息,便于对隐患进行跟踪和整改。

安全隐患排查清单汇总表

安全隐患排查清单汇总表

安全隐患排查清单汇总表
14
安全隐患排查清单汇总表
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安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
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安全隐患排查清单汇总表
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安全隐患排查清单汇总表
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安全隐患排查清单汇总表
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安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
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安全隐患排查清单汇总表
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安全隐患排查清单汇总表
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安全隐患排查清单汇总表
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安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4
14
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4
14
14。

学校安全重点部位检查汇总表

学校安全重点部位检查汇总表

学校(公章):第 1 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 2 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 3 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 4 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 5 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 6 周负责人签字:王绍华学校(公章):第7 周负责人签字:王绍华学校(公章):第8 周负责人签字:王绍华学校(公章):第9 周负责人签字:王绍华学校(公章):第10 周负责人签字:王绍华学校(公章):第11 周负责人签字:王绍华学校(公章):第12 周负责人签字:王绍华学校(公章):第13 周负责人签字:王绍华学校(公章):第14 周负责人签字:王绍华学校(公章):第15 周负责人签字:王绍华学校(公章):第16 周负责人签字:王绍华学校(公章):第17 周负责人签字:王绍华学校(公章):第18 周负责人签字:王绍华学校(公章):第19 周负责人签字:王绍华学校(公章):第20 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 1 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 2 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 3 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 4 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 5 周负责人签字:王绍华学校(公章):第 6 周负责人签字:王绍华学校(公章):第7 周负责人签字:王绍华学校(公章):第8 周负责人签字:王绍华学校(公章):第9 周负责人签字:王绍华学校(公章):第10 周负责人签字:王绍华学校(公章):第11 周负责人签字:王绍华学校(公章):第12 周负责人签字:王绍华学校(公章):第13 周负责人签字:王绍华学校(公章):第14 周负责人签字:王绍华学校(公章):第15 周负责人签字:王绍华学校(公章):第161 周负责人签字:王绍华。

安全生产检查记录汇总表安全生产

安全生产检查记录汇总表安全生产

安全生产检查记录汇总表1、安全生产月底汇总你可以参考一下:北京市城镇房屋设备检查统计报表制度《北京市城镇房屋设备检查统计报表制度》已于2005年10月经北京市统计局(京统函[2005]94号)批准执行,其执行期限为2007年5月31日止。

一、检查项目北京市房屋设备安全检查项目包括:电梯设备、二次供水设备、避雷设备。

二、检查内容房屋设备现状、等级评定,以及房屋设备是否存在安全隐患或其它的应修项目等。

三、检查方法房屋设备安全检查为年度房屋设备状况调查。

由我委组织各区县建委(房管)实施,由各管理单位、各区县建委(房管)逐级按房屋设备管理性质分别汇总上报。

四、检查要求城镇房屋设备安全检查的重点是电梯设备的机房、井道、底坑等部位。

二次供水检查的重点是供水泵、消防泵、电动机、控制盘、高低位水箱。

避雷设备检查的重点是接闪器、引下线、接地装置。

对在检查中发现的设备安全隐患必须及时解决。

要求保证检查质量、上报的数据全面、及时和准确。

五、指标解释1、北京市电梯设备检查汇总表检查数量:应查电梯为单位所管电梯总数。

实查电梯为实际检查电梯数量。

综合评定等级:按每部电梯一套的基础检查表“电梯设备检查表”的评定结果核实、填写。

启用时间:从电梯起用之日算起。

分别按20年以上含20年;15年以上20年以下含15年;10年以上15年以下含10年及10年以下。

控制方式:2V指调压调速电梯、3V指调频、调压、调速电梯,其它指除上述两种以外的电梯。

填报单位:本报表由电梯管理单位填报,区县建委(房管)汇总后上报。

管理性质:应填写直管、自管、物业管理。

直管:指管理政府产权的电梯设备。

自管:指单位自管的电梯设备。

物业管理:指由物业公司管理或由物业公司委托专业电梯公司管理的电梯设备。

本表平衡关系:第2栏=第4+6+8+10栏=第12+13+14+15栏=第16+17+18栏2、北京市二次供水设备检查汇总表检查数量:单位所管二次供水水泵、水箱数量和实际检查二次供水水泵、水箱数量。

安全隐患排查统计表

安全隐患排查统计表
安全隐患排查统计表
单位盖章: xxx 填表人:王x堃 统计日期: 202x年x月x日
序号
单位名称
隐患部位
隐患内容
检查时间
整改期限
整改情况
整改责任人


1
Xx实验小学
2号楼楼梯口
在楼梯口有杂物
202x年3月20日
202x年3月20日


章x涛
2
Xx实验小学
操场
大型玩具螺丝有脱落
202x年3月20日
202x年3月20日


张x银
3
Xx湖小学
宿舍
消防器材过期
202x年4月8日
202x年4月10日


开学x
4
x小学
食堂
食堂线路老化
202x年4月8日
202x年4月10日


陈x海
说明:1.本表需经填报单位主要负责人和局机关安全联系人签字后上报局安监科。2.无安全隐患的单位也要上报。
填报单位主要负责人(签字): 姚xx 局安全联系人(签字):沈x峰

小学学校安全隐患排查整治检查表及整改汇总表模板

小学学校安全隐患排查整治检查表及整改汇总表模板
4.文体活动场馆、实验室设施设备是否安全,使用是否规范。
1.是否按照规定配备医务人员,医务人员是否具备相应资格条件;

疾病防 控情况
2.是否按照相关指引做好疾病防控工作;
3.紫外线消毒灯安装、使用是否规范,有无严格的操作规定。
1.食堂设备与环境,食品的购买、运输、储存、加工及留验等,是否符合卫 生标准和有关要求;
2.校车车载灭火器及消防锤是否按照规定配备,并完好有效;
3.校车是否安装GPS监控系统和倒车警示装置;
校车与 4.驾驶员是否取得校车驾驶人证,有无定期参加交通安全培训;

驾驶员 情况
5.校车“六定管理规定”是否落实,即定人(固定驾驶员、随车管理教师) 、定车(固定班次)、定座(固定学生座位)、定检(定期检测维护)、定
7.易燃、易爆、有毒、有害物品的存放、使用和管理是否规范得当,危险设 施设备有无明显警示标志;
8.有无严禁学生违章使用电器的制度,师生能否正确使用消防器材和掌握逃 生自救的方法,自动消防系统操作人员是否持证上岗。
整治措施及整治 期限
备注
序号 类别
主要内容
1.校车是否取得校车许可证,有无严格实行校车“大三小六”检测制度;
安全协 1.是否定期邀请辖区消防干警到学校指导学校开展消防安全检查;

作机制 建设情 2.是否建立定期与辖区派出所、交警部门、社区联系制度,共同做好学校安
况 全事故防范工作。
检查情况
整治措施及整治 期限
备注
况 3.门卫制度和干部值班制度(含节假日及敏感期值班)是否落实,安全应急
预案是否完善;
4.是否坚决执行教育行政部门有关安全工作的文件,是否定期召开学校安全 工作会议。
1.学校是否依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案,校舍是否通过投 入使用前的消防安全检查;

(完整版)安全隐患排查清单汇总表

(完整版)安全隐患排查清单汇总表
2017年4月5日
区商务局
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室 填报时间:2017年4月4日
序号
隐患所在地
隐患内容
责任单位
主管部门
(或单位)
整改措施
整改时间
上报单位
10
临港工业园内
64台压力容器、32条压力管道超期未检
安徽华泰林浆纸有限公司
区市场监管局
立即停用报检
2017年8月底
市场监管局
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
序号
隐患所在地
隐患内容
责任单位
主管部门
(或单位)
整改措施
整改时间
上报单位
1
安庆市人民剧院
有4处灭火器压力不够
人民剧院
区文化委
立即更换
2017年4月5日
区文化委
2
皖江影剧院
外线老化
皖江影剧院
区文化委
立行整改
2017年4月5日
人民路街道办
交警二大队
宗旅局
做到GPS监控系统实施有效监控、对超速车辆必须做到及时发现有效预防和处置、落实车辆定期维修保养,建立相关台账
2017年5月底
交警二大队
41
宾越箱包厂
升降机无安全质量合格证;车间内道路不畅通。
宾越箱包厂
龙狮桥乡
申报上级部门对其升降机进行停运
2017年10月底
龙狮桥乡
42
鑫缘制衣厂
区消防大队
36
长青菜市场
1.消防设施损坏严重;2.存在违规住人现象;
长青社区季牛水产公司
龙狮桥乡
1.更新消防设施;2.清理违规住人。

安全隐患整改情况表

安全隐患整改情况表

安全隐患整改情况表
一、背景
近年来,安全生产一直是社会关注的焦点之一,各个单位都在不断努力提高安全生产意识和水平。

然而,隐患仍然存在,可能带来严重后果。

为了及时发现和整改安全隐患,本文将记录安全隐患的整改情况。

二、整改情况汇总
下表列出了各单位在过去一段时间内发现的安全隐患及整改情况的汇总情况。

单位名
称安全隐患描述整改措施整改情况
单位A 生产车间设备老化,存在漏电
风险
更新设备已整改
单位B 储存违章品,存在火灾隐患清理违章品,加强巡查力度整改中
单位C 操作人员缺乏相关安全培训组织培训,完善安全教育制

未整改
单位D 电线老化,存在触电风险更换老化电线已整改
单位E 安全出口被堵塞清理安全出口,设置标识已整改
三、整改效果评估
经过一段时间的整改工作,各单位对安全隐患的整改效果进行了评估,以确保
工作的有效性。

3.1 整改效果评估指标
1.安全隐患整改率
2.安全事故发生率变化
3.安全生产意识提高情况
3.2 整改效果评估结果
经过整改工作,各单位的安全隐患整改率普遍提高,安全事故发生率有所下降,安全生产意识逐步增强。

对比整改前后的数据,整改工作取得了显著效果,进一步提升了单位的安全生产水平。

四、结论与展望
安全隐患的整改工作是一个长期的过程,需要各单位持续关注和努力。

本次整改情况表的编制,有助于各单位及时了解安全隐患的整改情况,促进安全生产工作的深入开展。

希望各单位在今后的工作中能够继续强化安全管理,做好安全隐患的排查和整改工作,确保人员生命财产安全,为社会和谐稳定作出贡献。

事故隐患排查记录汇总表

事故隐患排查记录汇总表

事故隐患排查记录汇总表1. 背景作为一个组织机构,安全管理一直是我们非常重视的事情。

为了减少事故的发生,保障员工和财产的安全,我们对公司内部进行了全面的安全隐患排查,并将排查结果进行了汇总和整理,制作了事故隐患排查记录汇总表。

2. 目的排查事故隐患并制作记录汇总表的目的是:•了解公司内部存在的安全隐患,采取措施加以解决;•避免类似的安全事故再次发生;•提高员工的安全意识,通过预防安全事故的发生来保障员工的安全和公司的利益。

3. 排查内容我们的安全隐患排查主要涵盖了以下几个方面:1.物理设施安全隐患:•消防设施是否完好;•紧急疏散通道是否畅通,是否存在堵塞等现象;•仓库货架是否满足规定要求,存放物品是否合规;•办公室电源线和电器是否存在漏电现象。

2.安全管理隐患:•企业安全管理责任落实情况;•确定企业安全管理人员;•安全隐患整改情况。

3.生产安全隐患:•生产设备是否存在安全隐患;•生产作业流程是否规范;•空气质量、噪音等环境安全因素是否达标。

综合以上排查内容,我们制定了相应的解决方案和改进计划,并通过制作事故隐患排查记录汇总表的形式进行监督和执行。

4. 排查结果排查结果表明,在我们的公司内部存在一些安全隐患,但整体情况属于可控范围内。

具体如下:物理设施安全隐患1.消防设施不完备。

由于历史原因,我们在某些仓库的消防设施布局方案上存在一些问题,需要及时整改。

解决方案:立即协调相关部门调整,使其符合要求。

2.紧急疏散通道存在一定程度的堵塞。

一些紧急疏散通道存在一些摆放不当、存放杂物等问题,需要进行整改。

解决方案:立即清理紧急疏散通道,门口张贴标识牌。

3.仓库货架存在倾斜情况。

一些仓库货架因长时间使用和维护不到位导致出现了倾斜现象,需要及时整改。

解决方案:立即协调相关部门进行货架倾斜度调整。

安全管理隐患1.安全生产责任落实不到位。

企业安全管理的责任落实存在一些不足,需要进一步加强安全管理意识。

解决方案:加强对企业安全管理责任落实的培训和监督。

安全专项整治三年行动台账套表

安全专项整治三年行动台账套表

安全生产专项整治三年行动情况汇总表(2020 年度)企业名称:XXXX建设工程有限公司填表人:
1.汇总表相关统计项目数据应与清单数据一致。

2.“累计总计”为三年行动开展以来至上报前的所有数据之和的总数。

3.计划制定制度措施包括在三年行动期间已制定制度措施和未完成制定制度措施。

4.各项目各部门汇总情况报送公司工程部。

安全生产专项整治三年行动发现的突出问题和重大隐患清单
企业名称:XXXX建设工程有限公司项目名称:XXXXXXXX项目填表人:
注:1、在专项整治过程中如整改,在整改栏打√,未整改或落实不到位在整改栏打×;
2、安全生产三年专项整改纳入安全生产责任制考核及项目年终评审考核。

安全生产专项整治三年行动推进台账(2020年)
企业名称:XXXX建设工程有限公司项目名称:XXXXXXXX项目填表人:
注:1、在专项整治过程中已落实完成的在栏打√,未或落实不到位在整改栏打×;
安全生产专项整治三年行动制度措施清单
企业名称:XXXX建设工程有限公司项目名称:XXXXXXXX项目填表人:
1、安全生产三年专项整改纳入安全生产责任制考核及项目年终评审考核。

建筑施工安全隐患排查表

建筑施工安全隐患排查表
通知书
停工令
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
施工现场临时用电是否按照三相五线制布设
二级配电两极保护是否符合要求
5
现场安全
防护情况
“三宝"的配备、使用以及“四口”的安全防护方面是否存在安全隐患
6
危险性较
大工程的
安全管理
情况
基坑支护及降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架工程在施工前是否单独编制安全专项施工方案,并按方案执行施工作业
深基坑、地下暗挖、高大模板、30米及以上高空作业的工程,施工单位是否组织专家组对安全专项施工方案进行论证审查,并按方案执行施工作业
附件1:
建筑施工安全隐患排查表
检查人员:检查日期:2005年月日
项目 名 称
地址
建设单位(全称)
联系人
联系电话
监理单位(全称)
总监理工程师
联系电话
施工单位(全称)
项目经 理
联系电话
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
地下管线
保护情况
是否在开工前查清附近地下管线的分布情况
是否同燃气集团公司签订燃气管网保护协议
危险性较大工程的施工方案是否经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师审核签字
签字项目经理:
总监理工程Leabharlann :附件2:建筑施工安全隐患排查汇总表
检查组:填表时间:2005年月日
序号
项目名称
工程
地址
整改责任单位及责任人
工程
进度
存在的主要问题
处理措施
整改
期限
建设单位

酒店、宾馆隐患排查汇总表(供参考)

酒店、宾馆隐患排查汇总表(供参考)

成立xx酒店、宾馆隐患排查安全检查小组通知为了更好地贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《xx省、自治区安全生产条例》的有关规定,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,落实“谁主管、谁负责”的原则,进一步做好安全隐患排查管理工作,确保xx酒店、宾馆有效持续运行。

成立隐患排小组。

组长:xxx副组长:xxx成员:xxx xxx xxx xxx记录检查内容:安全隐患排查。

路线:xxx具体情况而定XXX酒店年月日酒店、宾馆综合安全检查(仅供参考自查表)23酒店、宾馆安全设施设备安全检查表45酒店、宾馆季节性安全检查表(参考样板)6每日酒店、宾馆隐患排查治理整改台账(年月)7酒店、宾馆日常安全隐患问题一、AM钥匙管理。

清楚AM管理的钥匙情况,每个班次进行交接,如相关钥匙进行遗失或损毁应采取正确的应对措施。

要求:1)大堂副理日常工作用钥匙的控制:大堂副理每日工作需时时配备的钥匙有:1.管理卡各一把。

存放于大堂副理钥匙箱内,由大堂副理每班交接。

用于为客房门锁设置初始化时使用。

2.总控卡一把。

随身携带。

3.客房保险箱万能钥匙两把。

保管在大堂副理钥匙箱内,由大堂经理每个班次进行交接。

4.保险箱钥匙一把。

钥匙箱钥匙一把。

以上所有钥匙必须由每个大堂经理每个班次进行交接。

2)电脑制定钥匙的控制1.总控卡:一般情况下大堂经理的制钥匙密码没有制定总控卡的权限,如需制定总控卡需请求前厅经理的帮助。

2.楼层卡:①客房部员工使用的楼层卡及主管使用的主管卡均由大堂副理负责制作,所有发出的楼层卡及主管卡必须做好交接记录。

②如若有客房部使用的楼层卡或主管卡损坏或遗失,须立即利用钥匙机系统里的“遗失损毁”功能制作钥匙,并用此钥匙开启它所能开到的所有客房的门锁,已确保原遗失或损毁钥匙的功能被取消。

二、巡视楼层区域,处理DND房及房门未关闭等。

AM每日巡视楼层的时,除检查楼层区域卫生,消防安全外还需留意客房房门未关闭和挂DND牌的房间等。

建设工程施工安全检查及隐患整改(第六册)

建设工程施工安全检查及隐患整改(第六册)

建设工程施工安全标准化管理资料(第六册)安全检查及隐患整改工程名称:建设单位:施工单位:监理单位:江苏省建筑安全监督总站制目录一、安全检查及隐患整改1、相关部门安全检查记录汇总表2、相关部门检查记录及项目部隐患整改记录3、项目部隐患排查记录汇总表4、隐患排查记录表5、项目部安全检查记录汇总表6、安全检查记录表7、安全动态管理日检查表8、安全检查隐患整改单附件1、《日检表重点检查内容》2、《建筑施工安全检查评分汇总表》、《建筑施工各项安全检查评分表》二、安全奖罚记录一、安全检查及隐患整改说明1、公司每月应组织不少于一次安全检查,填写《安全检查记录表》。

2、项目部应定期组织隐患排查,填写《隐患排查记录表》。

3、项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写《安全检查记录表》。

4、项目部专职安全员负责、其他相关管理人员参与项目部每天的日常安全检查,填写《安全动态管理日检查表》,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。

4、施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。

5、项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种气候特点的安全检查及“五一”、“十一”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写《安全检查记录表》。

6、项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查、专项检查,填写《隐患排查记录表》,专职安全员将各类安全检查情况汇总报至公司,同时确定隐患整改责任人,落实整改措施。

7、项目部专职安全员应将检查出的安全隐患及时上报项目经理,及时下发安全隐患整改单,督促按照“三定”(定整改人员、定整改时间、定整改措施)要求及时组织整改,并及时对其复查。

相关部门安全检查记录汇总表2、附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录。

相关部门检查记录及项目部隐患整改记录(粘贴)注:相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。

项目部隐患排查记录汇总表隐患排查记录表检查单位:编号:检查时间:年月日页脚内容5注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

焦化厂检查发现问题及整改建议汇总表

焦化厂检查发现问题及整改建议汇总表
AQ3013-2008
第5.5.6条
建议设备检修前编制检修方案,明确检修内容、风险识别、对策、检修质量、验收等内容。
技术档案应详细记录检修内容。
37.
现场检查二化产、干熄焦余热锅炉机泵没有“三滤”的设施。
《石油化工设备润滑管理制度》
SHS01002-2004
第5.2条
现场设置专门的润滑油库房,保持润滑油库房的干净整洁;按油品配置标准的润滑油三级过滤器具,并予以标识,专油专用。
一期甲醇低圧蒸汽管道支架底座基础开裂。
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 》
安监总管三〔2012〕103号
第4.4.2条
修复开裂的管道支架底座基础。
31.
1)未定期对储罐进行外部检查。
2)未能提供罐顶、罐壁变形、腐蚀情况的测厚数据及记录。
3)未提供罐底边缘板机角焊缝腐蚀情况的测厚及记录。
4)未能阀门未提供阀门、人孔等紧固件的检查记录。
《安全设施设计》
氮封应正常投用。
41.
二化产排气风机密封漏。
《危险化学品安全管理条例》
国务院第591号令
第二十条
应及时对泄漏设备进行维护、检修,保证设备的完好运行。
42.
热电车间2#燃煤锅炉汽包只有一个安全阀。
《石油化工设备完好标准》
SHS01001-2004
第8.2条
建议利用目前闲置的放散口增设一个,防止安全阀失效无法释放压力。
《工业企业煤气安全规程》
GB6222-2005
第7.5.2条
煤气水封设置无检查管、蒸汽吹扫管不使用时断开。
24.
甲醇一期锅炉给水预热器后煤气放散盲板厚度不够。
《管道用钢制插板、垫环、8字盲板》HG21547-2016

检查发现的主要隐患问题汇总表【范本模板】

检查发现的主要隐患问题汇总表【范本模板】
责成绥化市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正。
4
牡丹江市
桦林佳通轮胎有限公司
1.全钢车间通道上有杂物影响通行。未划人行道、车行道标线。卸胎器链传动的防护罩不符合规范要求;
2。半钢车间有限空间作业场所缺少安全警示标志.压缩空气储罐没有检验标识;
3。成型机照明配电箱没有接地线.车间管线色标不符合规范要求,缺少流向标识。成型斜裁断机上的电葫芦轨道左侧端的止挡铁不符合规范要求,缺少缓冲装置。压延二层平台护栏的踢脚板不符合规范要求;
5.榨油厂缺少有限空间警示说明;
6.安全生产责任制内容未及时修订。未制定有限空间作业安全操作规程。
责成鸡西市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正
11
鸡西市
东赢肉业有限公司
1.氨制冷机房缺少危险化学品安全技术说明书。水泵开关应在门口外侧。水泵电线不防暴。配电接线不规范。机房内报警器安装不正确(未安装在顶板上);
责成牡丹江市应急管理局下达整改指令书,责令限音响有限公司
1.下料车间部分配电接线不规范。配电柜没有安全警示标线。电气控制箱内空气开关缺少灭弧罩。粉尘管路缺少防静电接地.拼板机紧固螺栓朝向通道无防护;
2.厂区内部分安全警示标志破损.现场规章制度、操作规程破损;
3.机床电源线拖地敷设没有防护装置。机床缺少接地保护线。数控铣床吸尘罩不合格、机床积尘较多、清扫方式不当;
4.危险作业审批执行不到位。
责成牡丹江市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正
7
牡丹江市
牡丹江华兴安防科技有限公司
1。室外除尘装置和除尘管道没有防静电接地。车间内木工机床没有电气接地。喷漆间排风管、送风管、可燃液体管道未做电器接地;
2。厂区、车间内重点危险部位缺少安全警示标志;

学校、幼儿园安全隐患大排查大整治工作检查登记表

学校、幼儿园安全隐患大排查大整治工作检查登记表

防溺水工作:1.开展预防学生防溺水工作(“十项必须”);2.学校及周边是否存在容易诱发学生溺水的危险水域,有无警示标识;3.开展水域巡查。
1.有预防学生防溺水工作(“十项必须”)。
2.幼儿园及周边无存在容易诱发学生溺水的危险水域。

食品安全管理:1.学校饭堂是否符合有关资质要求;2.食品采购、制作等流程是否符合有关标准和要求3.是否按要求配备食品安全管理员;4.从业人员管理是否到位。
没有其他影响校园安全稳定的事故隐患。
检查人员(签名):
填表说明:
1.学校填写自查自改情况,签名后一式3份:自留1份,县级专项组备案1份,市级抽检单位报市专项组备案1份。
2.县级专项组填写县级检查整改情况,签名后一式2份:自留1分,市级抽检单位报市专项组备案1份。
3.市级专项组填写市级抽检情况ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ签名。同时,将受检单位的自查自改表1份、县级检查整改表1份收回汇总。

校车安全管理:1.校车和驾驶员是否取得驾驶资格;2.校车是否定期维护保养;3.校车是否存在超员、超速、不按规定路线行驶等交通违法行为以及交通违法行为不及时处理情况。
1.校车和驾驶员是取得驾驶资格;2.校车是定期维护保养;3.校车无存在超员、超速、不按规定路线行驶等交通违法行为以及交通违法行为不及时处理情况。
1.幼儿园建筑是取得消防行政许可。
2.消防设施设备是配备齐全,是定期维护保养。
3.幼儿园无“三小”
场所。

解决“六无”问题:1无校门;2.无围墙;3.无视频监控4.无专业保安;5.无一键报警设施;6.无证照。
幼儿园:1.有校门;
2.有围墙;3。有视频监控;4.有专业保安;5.有一键报警设施;6
.有证照。
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表6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表注:1.相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。

2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。

编号 年检查部门检 查负责人 检查意见整改情况整 改负责人备 注月 日6.1.2相关部门检查记录及项目部隐患整改记录(粘贴)表6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表编号年检查负责人排查结果整改情况整改责任人备注月日表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:编号:检查时间:年月日工程名称重点部位患:整改责任人隐患整改时间年月日前措施:施制定人制定时间年月日结果:验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.5 项目部安全检查记录汇总表编号年检查负责人检查结果整改情况备注月日表6.1.6 安全检查记录表编号:年月日检查内容及存在的安全隐患:处理意见及控制措施限期整改日期:年月日至月日()天复查意见:复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。

2.将复查结果如实填写在表中。

表6.1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:工程名称施工阶段施工层数工作内容存在的主要问题隐患整改记录专职安全员签名表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:检查日期:存在问题整改措施完成时间责任人整改计划复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.9-1 日检表重点检查内容序号项目检查内容1 基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道2 桩工机械垂直运输机械基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置3 脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台4 临边、洞口防护槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口5 模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境6 临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设7 中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器8 攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯9 电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护10 防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具11 材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品12 消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室13 起重吊装起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗14 临建设施文明卫生安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况注:1.检查时如遇缺项可以将该项划去。

2.对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。

表6.1.9-2 建筑施工安全检查评分汇总表企业名称:经济类型:资质等级:程场)称建筑面积(m2)结构类型总计得分(满分分值100分)项目名称及分值安全管理(满分分值10分)文明施工(满分分值20分)脚手架(满分分值10分)基坑支护与模板工程(满分分值10分)“三宝”、“四口”防护(满分分值10分)施工用电(满分分值10分)物料提升机与外用电梯(满分分值10分)塔吊(满分分值10分)起重吊装(满分分值为5分)负责人受检项目项目负责人表6.1.9-3.1 安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的扣10分各级各部门未执行责任制的扣4~6分经济承包中无安全生产指标的扣10分未制定各工种安全技术操作规程的扣10分未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格的扣5分102 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分103施工组织设计施工组织设计中无安全措施的扣10分施工组织设计中未经审批的扣10分专业性较强的项目未单独编制安全施工组织设计的扣8分安全措施不全面的扣2~4分安全措施无针对性的扣6~8分安全措施未落实的扣8分10序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数4 分(部分项)工程安全技术交底无书面安全技术交底的扣10分交底针对性不强的扣4~6分交底不全面的扣4分交底未履行签字手续的扣2~4分105 安全检查无定期安全检查制度的扣5分安全检查无记录的扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施的扣2~6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成的扣5分106 安全教育无安全教育制度的扣10分新入场工人未进行三级安全教育的扣10分无具体安全教育内容的扣6~8分变换工种时未进行安全教育的扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分10小计607一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度的扣10分班前安全活动无记录的扣2分108 特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业的扣4分一人未持操作证上岗的扣2分109 生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告的扣3~5分生产安全事故未按事故调查分析规定处理的扣10分未建立生产安全事故档案的扣4分1010 安全标志无现场安全标志布置总平面图的扣5分现场未按总平面图设置安全标志的扣5分10小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.2 文明施工检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5 m的围挡扣10分一般路段的工地周围未设置高于1.8 m的围挡扣10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分围挡没有沿工地四周连续设置的扣3~5分102 封闭管理施工现场进出口无大门的扣3分无门卫和无门卫制度的扣3分进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分门头未设置企业标志的扣3分103 施工场地工地地面未做硬化处理的扣5分道路不畅通的扣5分无排水设施、排水不通畅的扣4分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分工地有积水的扣2分工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分温暖季节无绿化布置的扣4分104 材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分堆放不整齐的扣3分未做到工完场地清的扣3分建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分易燃易爆物品未分类存放的扣4分105 现场住宿在建工程兼作住宿的扣8分施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分106 现场防火无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分灭火器材配置不合理的扣5分无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分无动火审批手续和动火监护的扣5分10小计60(续表)序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数7一般项目治安综合治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3~5分治安防范措施不力,常发生失盗事件的扣3~5分88 施工现场标牌大门口处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣2分标牌不规范、不整齐的扣3分无安全标语的扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣5分89 生活设施厕所不符合卫生要求的扣4分无厕所,随地大小便的扣8分食堂不符合卫生要求的扣8分无卫生责任制的扣5分不能保证供应卫生饮水的扣10分无淋浴室或淋浴室不符合要求的扣5分生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的扣3~5分810 保健急救无保健医药箱的扣5分无急救措施和急救器材的扣8分无经培训的急救人员的扣4分未开展卫生防病宣传教育的扣4分811 社区服务无防粉尘、防噪音措施扣5分夜间未经许可施工的扣8分现场焚烧有毒、有害物质的扣5分未建立施工不扰民措施的扣5分8小计检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后得分20×该表检查项目实得分数合计除以100。

表6.1.9-3.3 落地式外脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案脚手架无施工方案的扣10分脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经审批的扣10分施工方案不能指导施工的扣5~8分102 立杆基础每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分每10延长米无扫地杆的扣5分每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分每10延长米无排水措施的扣3分103 架体与建筑结构拉接脚手架高度在7 m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣2分拉结不坚固的每一处扣1分104 杆件间距与剪刀撑每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分105 脚手板与防护栏杆脚手板不满铺的扣7~10分脚手板材质不符合要求的扣7~10分每有一处探头板扣2分脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7~10分施工层不设1.2 m高防护栏杆和挡脚板的扣5分106交底与验收脚手架搭设前无交底的扣5分脚手架搭设完毕未办理验收手续的扣10分无量化的验收内容扣5分10 小计607一般项目小横杆设置不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣2分小横杆只固定一端的每有一处扣1分单排架子小横杆插入墙内小于24 cm的每有一处扣2分108 杆件搭接木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5 m的扣1分钢管立杆采用搭接的每一处扣2分59 架体内封闭施工层以下每隔10 m未用平网或其他措施封闭的扣5分施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分510 脚手架材质木杆直径、材质不合要求的扣4~5分钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分511 通道架体不设上下通道的扣5分通道设置不符合要求的扣1~3分512卸料平台卸料平台未经设计计算的扣10分卸料平台搭设不符合设计要求的扣10分卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分卸料平台无限定荷载标牌的扣3分10小计40 检查项目合计100注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手搭设单排架,检查评分表计零分。

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