评审资料审查表(打印勿手写)
审查表(完整)
b)针对产品确定过程、文件和资源的需求;
c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则;
d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见4.2.4)。
策划的输出形式应适合于组织的运作方式。
注1:对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源做出规定的文件可称之为质量计划。
4.检查质量手册对标准应用的说明、引用和含有标准、程序文件,支持性文件清单。
5.检查质量手册对使用的文件结构的描述。
6.检查质量手册对过程及其相互作用的描述。
4.2.3文件控制
质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件,应依据4.2.4的要求进行控制。
应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:
a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c)确保在整个组织内提高满足顾客和法规要求的意识。
注:管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
1.检查管理者代表任命。询问管理者代表如何开展自己的工作。
2.询问管代如何建立并保持质量管理体系、如何评价质量管理体系的有效性、业绩。
4.2.2质量手册
组织应编制和保持质量手册,质量手册包括:
a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节和正当的理由(见1.2);
b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;
c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
1.检查质量手册的裁减描述。
2.检查质量手册覆盖的产品范围。
3.检查质量手册描述的体系覆盖范围是否能覆盖标准的所有要求。
档案审查表
拟聘人员姓名
性别
出生年月
政治
面貌
籍贯
学历
学位
毕业院校
所学专业
原工作单位
职务Biblioteka 职称获得时间发证单位
获得时间
发证单位
有无违法违纪处分记录
档案材料是否真实
档案材料是否齐全
拟聘单位
拟聘岗位
聘用单位
审档意见
(盖章)
经审查核实,该同志上述信息属实,档案材料真实、齐全。
审档人签名:分管人事部门负责人签名:年月日
主管部门
复查意见
(盖章)
经复查复核,该同志上述信息属实,档案材料真实、齐全。
复查人签名:分管人事部门负责人签名:年月日
人社部门
审核意见
(盖章)
年月日
注:此表须报市人力资源服务中心。
资格审查表
信誉要求
1、未被列入“信用中国”和“中国政府采购网”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,开标现场查询;
2、提供近三年无重大违法记录的声明函。
6
分包承诺函、中小企业声明函
1、如参与本项目投标人的为大型企业,供应商须提供《大型企业承诺函》且分包金额比例与金额不低于投标人须知前附表25.3规定;
2、如参与本项目的投标人为中型企业,供应商须提供《中型企业承诺函》且分包金额比例与金额不低于投标人须知前附表25.3规定;
3、如参与本项目投标人为小微企业,供应商须提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。
注:残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业;
特别注明:
上表中材料可直接附于投标文件中,审查结果若出现 “不合格”情况,资格审查不予通过。
资格审查表
序号
评审内容
审条件
审查结果
1
营业执照
提供企业法人营业执照,事业单位提供事业单位法人证书,非企业专业服务机构提供执业许可证,个体工商户提供个体工商户营业执照,自然人提供自然人身份证明(复印件(或扫描件)。
2
财务要求
提供会计师事务所或第三方具有专业审计资格的机构出具的2020年度审计报告或基本账户开户银行出具的资信证明复印件(或扫描件)。
3
社保、纳税证明材料
1、近半年任意月份的缴纳社会保障金证明材料复印件(或扫描件),如不需要缴纳社保的,须提供相关无需缴纳社保的证明材料复印件(或扫描件)
2、近半年任意月份纳税凭证复印件(或扫描件)如为免税单位,须出具相关免税证明复印件(或扫描件)。
;
4
履约能力
提供有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟、加盖公章)
评审材料登记一览表
个人整理精品文档,仅供个人学习使用
1 / 1
评审材料登记一览表(贴于材料封面)
单位: 申报专业: 联系电话: 姓 名 性 别 参加工作时间 最高学历
毕 业 时 间
毕 业 学 校
所学专业
现从事专业
本专业工作年限 现专业技术资格
取得资格时间
序 号
材 料 目 录 份 数
备 注
《专业技术资格评审表》 《申报专业技术职务任职资格人员
评审情况一览表》 学历、学位证书(原件、复印件) 身份证复印件、一寸照片一张
初级资格证书、聘书(原件、复印件) 职称外语、计算机合格证或免试证明
(原件)
《继续教育证书》(原件) 专利证书、科技成果、荣誉证书等(原
件、复印件)
专业技术工作总结
论文、译著 其他
说明。
审核检查表
4.2.3 文件控制
5.6 管理评审
3.执行人,时间间隔,输入,输出是否符合标准的规定? 4.上次评审的改进措施是否得到实施?有效性如何? 5.对本次评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证? 1.是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力? 2.是否对人员能力的胜任情况进行了考核?
6.2 人力资源
3.人员的安排是否满足需求? 4.是否按需求安排了培训?是否评价了培训的有效性? 5.员工的质量意识如何? 6.是否保持了适当的培训纪录?
1.组织如何确定顾客的要求? 7.2.1 2.顾客要求是否形成了文件? 顾客要求的识别 3.强制性标准和法律、法规要求有哪些?是否进行了有效控制? 1.对产品要求的评审的时间和结果是否满足本标准规定的要求? 7.2.2 产品要求的评审 2.评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录? 3.产品要求更改后,相关文件是否被及时更改?相关人员是否了解了更改情况?
产品的监视和测 量 6.有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况?是否满足要求? 7.产品的交付使用有无客1.组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理,包括对其修订、顾客反馈,包括 顾客投诉等方面与顾客的沟通作了哪些安排? 2.这些安排是否得到了实施? 3.实施的效果如何?
7.3.1 1.设计和开发是否自主进行?是否有文件规定? 设计和开发策划 7.3.2 1.设计和开发的输入是否形成文件?是否及时评审了输入的适宜性? 设计和开发的输 2.设计和开发的输入是否完整? 入 1.设计和开发输出的文件有哪些? 7.3.3 设计和开发的输 2.设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和批准? 出 3.设计和开发输出是否满足输入的要求?如何证实? 1.在设计和开发过程中是如何体现系统的设计和开发的评审? 7.3.4 2.设计和开发评审的阶段、目标、参加人员等是否符合策划规定的要求? 设计和开发的评 3.在评审中识别出的问题是否得到了解决? 审 4.评审记录是否包括了评审结果和跟踪措施? 1.是否实施了设计和开发的验证? 7.3.5 设计和开发的验 2.验证活动能否确保输出满足输入的要求? 证 3.是否记录了验证的结果及跟踪措施? 1.是否实施了设计和开发确认? 2.确认的时间、方法是否符合规定的要求? 7.3.6 设计和开发确认 3.如果实施局部确认,局部确认的范围、时间、方法是否符合规定的要求? 4.是否记录了确认结果及跟踪措施? 7.3.7 1.实际过程中设计和开发的更改是否形成了文件? 设计和开发的控 2.是否对更改进行了评价? 制 1.是否规定了对供方的选择和定期评价准则?实施情况如何? 7.4.1 采购控制 2.对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度? 3.是否记录了评价的结果和跟踪措施?
检验检测机构资质认定现场评审审查表
检验检测机构资质认定现场评审审查表(总32页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--附件十:检验检测机构资质认定评审报告(用于初审、复审或扩项评审)检验检测机构名称:评审日期:年月日至月日山东省质量技术监督局编制填表须知1.本《评审报告》可用签字笔填写或计算机打印,字迹应清晰、规范。
2.本《评审报告》的表格填写页数不足时,可用A4纸增加续附页,但需连同正页编第页,共页。
3.本《评审报告》所选“□”内打“√”。
4.本《评审报告》须经评审组签字有效。
5.本《评审报告》适用于初审、复审或扩项评审。
1.概况检验检测机构名称:注册地址:邮编:办公地址:邮编:检验地址(一):邮编:检验地址(二):邮编:检验地址(三):邮编:(检验检测机构有三个以上的检验地点时,可继续按顺序填写。
)检验检测机构负责人:职务:电话:检验检测机构联系人:职务:电话:传真: E一mail:非独立法人检验检测机构所属法人单位名称:地址:邮编:传真: E一mail:负责人:职务:电话:法人类别独立法人检验检测机构事业法人□企业法人□社团法人□其他□检验检测机构所属法人(非独立法人检验检测机构填此项)事业法人□机关法人□社团法人□其他□评审类型计量认证初审□扩项□复审□其他□计量认证十审查验收初审□扩项□复审□其他□计量认证+依法授权初审□扩项□复审□其他□2.评审结论□符合□基本符合□基本符合,需现场复核□不符合3.评审组意见:评审组长签名:日期:注:评审组意见至少应包括:①依据的现场评审通知文号;③现场评审时间;④对检验检测机构体系运行有效性和承担第三方公正检验的评价;⑤对人员、仪器设备和检测报告等方面的评价;⑥建议批准的检验项目数量及需要说明的其他问题。
4.评审组确认的资质认定项目表共页第页检验检测机构负责人签名:评审组长签名:评审员/技术专家签名:6.需要整改项汇总表注:此表可加附页。
安全生产标准化评审单位资料审查表
机构名称:
序号
审查内容
专家审查
结果
备注
1
营业执照(统一社会信用代码)或事业单位登记证明。
□符合□不符合
2
固定的工作场所和设施、设备及必要的技术支撑条件有效证明材料。
□符合□不符合
3
内部管理制度、评审程序文件、评审档案、质量控制体系、管理制度和评审人员档案等。
□符合□不符合
4Hale Waihona Puke 申请单位与评审员及专职工作人员依法签订的劳动合同或聘任合同。
□符合□不符合
5
评审人员基本情况及培训合格证、学历和专业技术能力证书。
□符合□不符合
6
申请材料真实性承诺书。
□符合□不符合
被考核机构负责人确认:
审查人: 主要审查人: 日期: 年 月 日承办部门意见:
评审资料审查表(打印勿手写)
附件4:邀请评审资料审查表
说明:该审查表是评审机构在接到约请函后、签评审合同之前必须完成的资料审查工作,旨在帮助被评审单位积极主动的完成评审之前的准备工作,要求各单位如实填写相关人员、场地、设备、仪器、标准清单等表格,以便于审查,不如实填写的后果自负。
附表1
重庆施凯清洁能源有相关人员情况表
填表单位(公章):限公司双碑加气站填表人:周兴福联系电话:6515777107 年11月2日
注:1、请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
2、表格不够可以复印。
场地情况
填表单位(公章):重庆施凯清洁能源有限公司填表人:周兴福联系电话:651577712007年11月2日
制造、施工设备情况
填表单位(公章):重庆施凯清洁能源有限公司填表人:周兴福
联系电话:651577712007年11月2日
注:请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
检测仪器及检验工具
填表单位(公章):重庆施凯清洁能源有公司填表人:周兴福
联系电话:651577712007 年11月2 日
注:请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
附表5
现行安全技术法规、标准汇总目录
填表单位(公章):重庆施凯清洁能源有公司填表人:周兴福
联系电话:65157771 2007 年11月2 日注:请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
资料审查表
1.商品砼无2米、3米、4米栈道及木平台垫层、基础及梁柱配合比及商品砼合格证及使用说明。 2.无2米、3米、4米栈道、木平台垫层、基础试块及统计、无2米栈道基础、梁柱试块报告。汇总表无完善。 3.无障碍坡道垫层、滨水座椅、种植座椅、无障碍基础试块统计记录,无汇总表。 4.无2米、4米栈道、无障碍坡道及平台基底素土及厚粘质土及回填土压实度,无土壤密实度试验报告。 5.木栈道、种植座椅、滨水座椅、无障障碍坡道钢筋未见。 6.木栈道145*50厚菠萝格,、80*60硬杂木龙骨,50*50*20硬杂木垫,角钢L50*6,方钢50*6、间距1000M6 通长螺栓固定,M8澎胀螺钉。150*150菠萝格木柱栏杆、刷封水漆
施工单位
工程资料审查表号 GXJG-PM-2022-01
A区
项目名称
XXXX公园
结构类型
园林
层数
地上 层 地下 层
建筑面积
㎡
开工日期
审查依据
资料存在问 题
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ82-2012、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013
整改意见及期限: 以上问题要求资料员在2022年 2 月 20 日前整改完毕,并通知检查。
项目负责人签字:
检查人
2022年 月 日
2022年 月 日
(完整word版)审查记录表
对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表
申请人名称:
申证食品品种类别:
申请生产食品申证单元:
生产场所地址:
审查日期: 年月日
使用说明
1.本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。
2.本审查记录表分为:申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。
对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。
3.审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准,填写审查结论。
4.“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核
二、生产场所核查。
资格审查表(模板)
资格审查表(模板)
申请人:
法定代表人:
地址:
联系人:
电话:
邮编:
说明
1、本表由申请入库资格审查的单位填写;
2、表中内容和数字要真实填写。
资格审查申请书
XX市城乡规划设计研究院:
根据贵单位发布的 XX市城乡规划规划设计研究院勘测设计服务采购及分包入库评估细则的条件和内容要求,我单位决定正式报名参加投标,现申请投标资格审查,请予审查。
投标人(章)
法定代表人(章)
年月日
申请单位类似项目业绩情况表
设计单位承担的项目获奖情况表。
进场材料审核表(范本)
进场材料审核表(范本)概述本进场材料审核表是为了审核供应商所提交的进场材料,以确保材料的合规性和可用性。
这份范本提供了一个简单易懂的审核表格,可以根据具体需求进行调整。
审核表格审核要求在审核供应商提交的进场材料时,请确保以下要求得到满足:1. 材料完整性:每份材料应包括所有必要的文件和信息,以确保能够正确评估其可用性。
2. 材料合规性:材料必须符合适用的法规和标准,例如质量管理体系认证、环境保护要求等。
3. 材料可用性:进场材料必须能够满足项目的需求,如合适的材料规格、性能参数、技术要求等。
审核过程以下是本审核表使用的一般审核过程:1. 提交材料:供应商将所需材料提交给审核人员。
2. 材料审查:审核人员对提交的材料进行审核,根据审核要求进行评估。
3. 审核结果记录:审核人员在审核表格中记录审核结果,包括通过、不通过或需要补充信息。
4. 备注:如有需要,可以在备注栏中记录相关的补充信息或说明。
注意事项在审核过程中,请注意以下事项:1. 确保审核结果的客观性和准确性,不受个人偏见的影响。
2. 如有需要,可以与供应商进行沟通,要求补充材料或解释相关信息。
3. 根据具体项目需求,可根据这份范本进行调整或添加额外的审核要求。
4. 对于审核不通过的材料,应及时通知供应商,并要求其采取必要的纠正措施。
总结本进场材料审核表提供了一个简单的范本,可用于审核供应商提交的进场材料。
在使用时,请根据具体需求进行相应的调整和添加审核要求。
通过有效的审核过程,可以确保项目的进场材料的合规性和可用性,为项目的顺利进行打下良好的基础。
以上是进场材料审核表(范本)的简要内容,如有需要,可根据实际情况进行修改和完善。
评审检查表
评审检查表
目录
1.项目计划检查表 (3)
2.需求规格阐明书检查表 (4)
3.概要设计阐明书检查表 (5)
4.具体设计阐明书检查表 (6)
5.编码检查表 (7)
6.测试用例检查表 (10)
7.产品验收和公布检查表 (11)
1.项目计划检查表
2.需求规格阐明书检查表
3.概要设计阐明书检查表
4.具体设计阐明书检查表
5.编码检查表
通过结合编码检查表和代码检查单,能够比较清晰地拟定代码问题的位置。
5.1.代码检查表
5.2.代码检查内容
备注:
1)激活:本列标注Y 的为激活的项目,表明这些项目必须被明确地自查(其它问题处在“顺
便被检查”的状态),在运行编码检查的时候,前期几乎全部项都要在激活状态;后期稳定后,保持8~10 个(或遵从目前规范)激活的检查项。
为了醒目,能够像此表这样将目前的激活项用亮黄色表达。
其中10~40 是编码错误,50~100 是设计错误。
3)检查项:全部检查项均为普通疑问句,当发现回答为“否”时,即存在一种缺点。
6.测试用例检查表
7.产品验收和公布检查表。
资料审查表
实验室资质认定文件资料审查表注1、此表由评审组组长负责填写,在进入现场评审前提交评审实验室。
2、此表应随评审材料一并上报认评处。
审查时间:2011年7月1日至2010年7月6日审查人签名:出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
评审表格资料 形式评审记录表 评标表格
建议表A-1至A-10评标表格不进入招标文件,作为附件统一考虑。
附表A-1:评标委员会签到表
形式评审记录表
评标委员会全体成员签名:日期:年月日
资格评审记录表
施工组织设计评审记录表
评标委员会成员签名:日期:年月日
项目管理机构评审记录表
评标委员会成员签名:日期:年月日
投标报价评分记录表
评标委员会成员签名:日期:年月日
备注:采用分项报价分别评分的,每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。
招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。
相应地,招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式,投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价,以方便开标唱标。
其他因素评审记录表
评标委员会成员签名:日期:年月日
详细评审评分汇总表
评标委员会成员签名:日期:年月日
附表A-10:评标结果汇总表
评标结果汇总表
评标委员会全体成员签名:日期:年月日。
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附表1
填表单位(公章): 年月日
相关人员情况表 填表人:
联系电话:
专业技术、管理、作业人员
序 号
姓名
工作岗位
身份证编 码
学历
所学专 业
职称
注:1、请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果 自负。2、表格不够可以复印。
附表2
场地类别 办公区 生产车间 库房 现有施工地
点 其它
场地情况
有□ 无□
7、有无质量和安全管理体系及制度;
有□ 无□
□ 8、有无申请项目相适应的安全技术规范、标准清单(附表5)。 有 无 □
主审:
部门负责人:
年月日 院分管领导:
年月日
年月日
说明:该审查表是评审机构在接到约请函后、签评审合同之前必须完成的资料审查工作,旨在帮助 申请单位积极主动的完成评审之前的准备工作,要求各单位如实填写相关人员、场地、设 备、仪器、标准清单等表格,以便于审查,不如实填写的后果自负。
填表单位(公章): 联系电话:
检测仪器及检验工具
填表人: 年月日
主要检测、试验仪器及检验工具
序号
仪器、工具名称
型号
工作范围
编号
出厂日 检定证
期
书
注:请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
附表5
填表单位(公章): 联系电话:
现行安全技术法规、标准汇总目录
填表人: 年月日
序 现行法规、规程、标 文号及标准
附件4:
申请单位
申请项
邀请评审资料审查表
地址
联系人及电话
提交文件审查情况 1、已经受理的申请书原件;
有□ 无□
2、约请函是否与申请书一致;
有□ 无□
3、有与相关规定符合的人员(附表1);
有□ 无□
4、有与相关规定符合的场地(附表2);
有□ 无□
5、有与相关规定符合设备(附表3);
有□ 无□
6、有与相关规定符合的检
持有 人
注: 备注
写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负
主要办公、制造、施工场地
地址
面积 邮编 产权
电话及联系人
填表单位(公章): 联系电话:
填表人: 年月日
附表3
填表单位(公章): 联系电话:
序号
设备名称
制造、施工设备情况 填表人:
年月日
主要技术装备
型号
工作范 围
编号
主要性 能
准用证
注:请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
附表4