2015年文明建设工作经费预算表
2015年收支预算表
![2015年收支预算表](https://img.taocdn.com/s3/m/c06312c5fe4733687f21aa02.png)
**合计
53.7
2.5
51.2
1部门Biblioteka 级53.72.551.2
2
所属单位1
3
所属单位2
编制说明:
一、因公出国(境)费预算万元。包括工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算万元。包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
35.00
文史工作经费
125.00
委员学习培训费
20.00
委员活动费
50.00
办公设备购置等经费
20.00
三、结转下年
收入合计
1171.92
支出合计
1171.92
2015年“三公”经费支出预算表
编制单位:胶州市政协办公室单位:万元
序号
单位名称
合计
公务接待费
公车用车购置及运行维护费
因公出国(境)费
公车用车购置费
三、公务接待费预算万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
2015年收支预算表
编制单位:胶州市政协办公室单位:万元
2015年预算收入
2015年预算支出
项目
预算
项目
预算
一、经费拨款(补助)收入
1171.92
一、基本支出
871.92
二、非税收入
人员支出
797.07
三、上年结转收入
商品和服务支出
74.85
二、项目支出
300.00
政协全会专项经费
50.00
政协常委会等会议经费
创建全国文明城市工作专项经费预算(精简篇)
![创建全国文明城市工作专项经费预算(精简篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/fe281f3c5901020206409c0c.png)
创建全国文明城市工作专项经费预算创建全国文明城市工作专项经费预算为进一步做好****年我市全国文明城市创建工作,根据市领导要求建立长效机制,确保常态创建的要求,市创城办机构改为常设机构,需要配备相关人员、设施,依据《全国文明城市测评体系》进行对标创建,常年性推动活动持续开展。
根据惯例,市财政每年安排***万元创建文明城市专项经费,其他费用视每年创建需要进行临时追加。
为确保****年度创建全国文明城市工作顺利开展,确保创建经费保障到位,市创城办特制定****年度创建全国文明城市工作专项经费预算,报告如下:****年度创建经费预计总数****.*万元,分项预算如下:一、市创城办办公经费(合计:**.*万元):1、购置办公台式电脑:**台 ****元=*万元;2、购置办公打印机:**台 ****元=*万元;3、购置办公桌椅:**套 ****元=*万元;4、购置办公立式档案柜:**个 ****元=*万元;5、购置办公印刷一体机:*台 *万元=*万元;7、购置办公复印机:*台 *万元=*万元;8、购置日常办公用品:移动硬盘、传真机、饮水机、电话机等,共*.*万元;9、创城办办公室、会议室装修:含铺设地面瓷砖、安装门窗、粉刷墙壁等**万元;10、更换维修办公室墙体空调:**个 ****元=*万元;11、检查督导抽调车辆燃油补助:**万元;、办公电话费用*万元;13、暖气费、水费、电费:*万元。
二、创建文明城市公益广告经费(合计:***万元):1、租用设置外环线、京沈、唐津高速及环城路塔体、桥体公益广告:塔体公益广告*座 **万 *年=***万元;桥体公益广告**座 *万元 *年=**万元;2、租用主要商业大街LED电子屏:*个 *万元=**万元;3、更换主街区、主干道、标志性建筑、公共汽车站公益广告:**个 *万元=**万元。
4、出租车、公交车公益广告补贴**万元;5、设置阅报栏、社区文明宣传栏公益广告补贴**万元;三、创建文明城区竞赛活动奖励扶助经费(合计:***万元):为推动全国文明城市创建,各区(XX区)要对照《全国文明城市测评体系》进行对标,需要加强硬件投入。
2015年部门预算总表
![2015年部门预算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/9a55e043ce2f0066f53322f6.png)
730.3
730.3
642.0
88.3
三、专项收入
365.0
2.商品和服务支出
116.4
116.4
77.0
20.0
19.4
四、国有资源有偿使用收入
3.对个人和家庭的不住支出
373.1
373.1
280.8
92.3
五、政府性基金收入
140,000.0
二、项目支出
2,017.0
24.0
24.0
1,300.0
693.0
六、专户收入
1.一般性项目支出
635.0
4.0
4.0
74.0
557.0
七、结余结转收入
693.0
2.专项—政策性配套
八、专项转移支付
3.专项—偿债支出
4.专项—事业发展支出
1,357.0
15.0
15.0
1,226.0
116.0
5.专项—其他资本性支出
25.0
5.0
5.0
20.0
2015年部门预算总表
部门名称:国土资源局单位:万元
收入
支 出
项 目
金额
项 目
2015年预算
总计一般公共ຫໍສະໝຸດ 算支出基金专户本级财力补助下级支出
上年结转
专项转移支付
小计
财政拨款
收费
专项
收益
一、财政拨付
1,023.8
一、基本支出
1,219.8
1,219.8
999.8
20.0
200.0
二、行政事业性收费
20.0
6.专项—其他支出
本年收入合计
2015年部门支出预算总表
![2015年部门支出预算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/fc74eae9804d2b160a4ec016.png)
57.52
9.35
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
45.92
7.46
731005
张家口市科技馆
95.11
60.11
35.00
2015年部门收入预算总表
731--张家口市科学技术协会
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
事业收入
事业单位上级补助收入
731--张家口市科学技术协会
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
公务用车购置和运行费
招待费
因公出国(境)费用
备注
公务用车购置费
公务用车运行费
731
合 计
11.55
0
10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ91
0.64
731002
张家口市科学技术协会机关
6.62
0
6.21
0.41
731003
张家口市科技干部进修学院
2.48
0
2.35
0.13
附属单位上缴收入
经营收入
其他来源收入
731
合 计
667.56
667.56
731002
张家口市科学技术协会机关
452.20
452.20
731003
张家口市科技干部进进修学院
66.87
66.87
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
53.38
731005
张家口市科技馆
95.11
95.11
2015年部门三公经费支出预算总表
安全文明施工措施费用一览表 Microsoft Office Excel 工作表
![安全文明施工措施费用一览表 Microsoft Office Excel 工作表](https://img.taocdn.com/s3/m/d0e2d14477232f60ddcca1a4.png)
3
4567 Nhomakorabea8
9
1、六牌一图、标识牌 2、符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施 文明施 3、现场围挡的墙面美化 工费 4、现场生活卫生设施 5、其他施工现场临时设施的装修、美化措施 6、其他文明施工措施 1、施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 2、施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、 3、施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室, 食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、 临时简易水塔、水池等; 临时设 4、施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修 施费 、拆除; 5、施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、 小型临时设施等; 6、其他临时设施搭设、维修、拆除 第一季度
序号 费用大类 完善、 改造和 维护安 全防护 、检测 、探测 配备必 要的应 急救援 安全生 产检查 重大危 险源、 重大事 安全技 能培训 及进行 其他与 安全生 产直接 相关的 支出
使用细目 1、现场桩基孔口、沟槽临边等防护、防滑设施 2、防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等 3、安全警示标的购买、制作、安装及维修、维护 4、安全宣传 5、起重机械、大型施工机械等特种设备安全检测检验费用等 6、其他安全防护设施、检测设施、设备 1、各种应急救援设备及器材,急救药箱及器材 2、安全帽、安全绳、安全带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品 3、其他专门为应急救援准备的物资、专用设备、工具、通讯设备等 1、日常安全生产检查、评估 2、聘请专家参与安全检查和评估 1、对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管 2、易燃易爆物品、放射性物品储存、使用、防护 3、对有重大危险因素的部分,分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询 1、‘三类人员’和特种作业人员的安全教育培训、复训 2、内部组织的安全技术、知识培训教育 3、组织应急救援演练 1、召开安全生产专题会议等相关活动 2、举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 3、安全经验交流、现场观摩 4、购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料 5、配置给专职安全员使用的、车辆、相机、电脑等物品 6、安全生产奖励费用:发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励,安全生 产先进个人、集体奖励 1、工程防扬尘洒水 2、水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施 3、土石方、建渣外运车辆防护措施 4、现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水、排污措施 5、其他环境保护措施 6、现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施 1、六牌一图 2、符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施 3、现场围挡的墙面美化
安全措施文明施工费用计划表
![安全措施文明施工费用计划表](https://img.taocdn.com/s3/m/75f72b1933687e21ae45a912.png)
生活区用水管网
~
12万元
环
境
保
护
费
材料堆放
[1]材料堆放整闭存放或覆盖措施
[3]易燃易爆和有毒有害物品分类存放
~
30万元
垃圾清运
[1]现场设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾分类存放;
[2]施工垃圾必须采用相应容器或管道运输
安全防护、文明施工措施费
1182万元
类别
项目名称
具体要求
使用计划
费用
文
明
施
工
费
现场围挡
[1]采用封闭围挡,高度不小于1.8米
[2]围挡材料采用彩色定型钢板
~
35万元
施工标志牌及“二栏一报”
[1]在施工现场进出口处设置七牌二图和企业标志牌
[2]“二栏一报”,即在工人生活区设置读报栏、宣传栏、黑板报
~
30万元
~
35万元
预留洞口防护
边长超过1.5m的洞口,四周设置防护栏杆,洞口下张拉安全平网。
~
35万元
电梯井口防护
设置定型化、工具化、标准化的防护门,在电梯井内每隔两层(同时不大于10m)设置一道安全平网,网内不得有杂物,不得进行硬防护。
~
40万元
接料平台
井架、人货两用电梯
~
30万元
消防安全防护
灭火器、消防水泵楼层内消防供水等
~
60万元
监控系统
~
30万元
危险性较大工程安全措施费
~
45万元
其他必要的安全措施
~
20万元
其他
工伤事故保险
~
60万元
合计
壹仟壹佰捌拾贰万元整
安全文明生产施工措施费用投入计划表
![安全文明生产施工措施费用投入计划表](https://img.taocdn.com/s3/m/7cd21b4ea200a6c30c22590102020740bf1ecd5d.png)
安全文明生产施工措施费用投入计划表背景安全生产是企业的生命线,并且是全社会的共同责任。
在建筑施工中,我们必须保障安全,确保工人的身体健康和生命安全不受损失。
为了达到这个目的,我们必须投入一定的费用来实施安全文明生产施工措施。
目的本计划的目的是为了确定安全文明生产施工的费用投入,并且为了有一个可参考的计划表,以确保在施工过程中,有足够的资金保障安全生产。
费用投入计划表施工措施费用投入步行道设施5000元安全帽10000元安全绳索30000元安全网20000元安全防护气囊50000元总计115000元施工措施的详细说明步行道设施在施工现场中,为了确保工人的行走安全,必须配置一定的步行道设施。
这些设施包括:路牌,路障,路灯等。
这些设施的费用投入为5000元。
安全帽在建筑施工中,头部伤害是非常常见的。
因此,为了保护工人的头部安全,需要配备安全帽。
这些安全帽必须符合国家相关标准。
这些费用预计是10000元。
安全绳索安全绳索是建筑施工中非常重要的安全设备,它可以保护工人在施工高处的安全。
在施工中,必须确保安全绳索的品质和数量。
费用预计为30000元。
安全网安全网也是非常重要的安全设备,它可以有效地保护工人的生命安全。
安全网必须符合国家相关标准,并且必须设置在施工高处,防止工人从高处坠落。
该费用预计为20000元。
安全防护气囊安全防护气囊是一种高科技设备,它可以有效地减轻工人从高处坠落的重击力量,保护工人的生命安全。
该费用预计为50000元。
结论通过上述的费用投入计划表,我们可以清楚地了解需要投入多少资金,来完成安全文明生产施工措施。
在实施这些措施的过程中,我们必须按照标准化的安全技术要求,确保施工过程中的各项工作都能够得到完善的技术支持和指导,并且要认真贯彻落实国家相关安全法规。
只有这样,才能真正实现安全文明生产施工的目标。
(原)经费预算表格
![(原)经费预算表格](https://img.taocdn.com/s3/m/87b058c5d5d8d15abe23482fb4daa58da0111ca6.png)
经费开支科目
金额(元)
1
资料费
5
咨询费
2
调研差旅费
6
印刷费
3
小型会议费
7
其他
4
计算机及其辅助设备购置和使用费
8
管理费(重点项目不超过800元,其他项目不超过600元。不能重复提取。)
合计
元
年度预算
20 年
202年
20 年
(原)经费预算
序号
经费开支科目
金额(元)
序号
经费开支科目
金额(元)
1
资料费
5
咨询费
2
调研差旅费
6
印刷费
3
小型会议费
7
其他
4
计算机及其辅助设备购置和使用费
8
管理费(重点项目不超过800元,其他项目不超过600元。不能重复提取。)
合计
元
年度预算
后)经费预算
序号
经费开支科目
金额(元)
2015年度部门预算收支总表
![2015年度部门预算收支总表](https://img.taocdn.com/s3/m/2d69a08226fff705cc170a9b.png)
2015年度部门预算收支总表单位:万元附件2-5:2015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件2-6:2015年度部门财政拨款支出预算表备注说明:上述表格以财政局为例进行填列,仅作格式样本参照。
请各部门填表时,根据单位实际情况如实填制到类、款、项。
部门预算情况说明一、商品服务支出:1、共青团海门市委十八届四次全体(扩大)会议:37000元会议费34600元,其中会场1000元,印刷费2000元,表彰“年度工作先进个人”、“创新创优项目”等证书600元,表彰“年度现金部门”铜牌1000元,表彰奖励“先进部门”、“先进个人”、“信息工作先进”等30000元公务接待费6桌*400元/桌=2400元2、五四表彰大会(含五四青年节主题活动):59000元会议费37500元,其中会场1000元,印刷费4000元,表彰“五四红旗团委”铜牌10个*100元/个=1000元,表彰“十佳(优秀)共青团员”、“十佳(优秀)岗位能手”、“创业先锋”、“十佳(优秀)青年教师”等证书450本*10元/本=4500元,“五四奖章”10个*200元/个=2000元,表彰先进奖品25000元劳务费15人*300元/人=4500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元五四青年节主题活动13000元,会场布置2000元,现场互动环节奖品500元,活动获奖的奖杯500元,获奖选手奖励10000元3、共青团干部培训:108600元讲课费5000元/次*6次=30000元,现场教育费150元/人*60人=9000元,住宿费150元/人.天*60人*3天=27000元,餐费90元/天.人*60人*4天=21600元,教材费100元/人*60人=6000元,包车费15000元4、青年文明号培训:11000元会场1000元,讲课费1000元/人*2人=2000元,铜牌100元/块*80块=8000元5、少先队辅导员培训2500元会场500元,劳务费(请专家给少先队辅导员授课)1000元/人*2人=2000元6、少先队代表大会:73000元会议费53000元,其中会场4000元,会场背景、代表证等制作10000元,印刷费12000元,照片9000元,笔记本、文件袋6000元,矿泉水、笔12000元劳务费10000元,工作人员补贴,包括借用工作人员、少先队员、辅导员等公务接待25桌*400元/桌=10000元二、项目预算:1、业务费45000元维护费3000元公务接待费6000元,用于接待省、市团委来海调研、检查工作公务用车运行维护费6000元,用于去省开会其他商品服务支出30000元,其中包括办公费16000元、印刷费6000元、邮电费5000元、差旅费3000元2、预防青少年违法犯罪经费:30000元会议费14500元,会场1000元,印刷费2000元,青少年维权岗铜牌80块*100元/块=8000元,青少年维权岗、未成年人零犯罪社区证书350本*10元/本=3500元劳务费300元/人*5人=1500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元预防青少年违法犯罪主题希望来吧活动费5000元预防青少年违法犯罪暑期宣传活动费5000元3、志愿者活动经费:20000元志愿者服务活动工具5000元,公务接待3000元(志愿活动中的工作餐),交通费2000元(志愿者接送),志愿者公益项目补助10000元4、未成年人保护经费:30000元海门市青少年自我保护体系建设20000元未成年保护扩大会议10000元5、少先队工作经费:20000元会议费8000元,会场1000元,“十佳(优秀)少先队员”、“十佳(优秀)少先队辅导员”证书100本*10元/本=1000元,“红旗大队”、“红旗中队”铜牌100元/块*20块=2000元,“十佳少先队员”、“十佳少先队辅导员”奖励200元/人*20人=4000元劳务费200元/人*5人=1000元入队仪式观摩2000元六一嘉年华系列活动9000元6、扶贫帮困慰问费:40000元结对帮扶村捐赠20000元(含村集体、村中老党员、贫困青少年、留守儿童等人员)结对帮扶人员(海门高新区)500元/人.次*5人*3次=7500元全市重点青少年群体慰问12500元。
表一2015年收支预算总表
![表一2015年收支预算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/56ecc60184254b35effd34b7.png)
行政运行
1039.33
其他城乡社区管理事务支出
9935.42
城乡社区公共设施
480
其他城乡社区公共设施支出
480
城乡社区环境卫生
8547.03
城乡社区环境卫生
8547.03
其他城乡社区支出
287.18
其他城乡社区支出
287.18
社会保障和就业支出
605.98
行政事业单位离退休
605.98
七、结转下年
收入总计
22610.95
支出总计
22610.95
归口管理的行政单位离退休
61.83
事业单位离退休
544.15
住房保障支出
216.01
住房改革支出
216.01
住房公积金
116.17
购房补贴
99.84
本年收入合计
22610.95
本年支出合计
22610.95
六、上级补助收入
五、对附属单位补助支出
七、用事业基金弥补收支差额
六、上缴上级支出
八、上年结转、结余
表一:2015年收支预算总表
单位名称:盐田Leabharlann 城市管理局单位:万元收入支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政预算内拨款
22610.95
节能环保支出
1500
二、财政专户拨款
环境保护管理事务
1500
三、事业收入
其他环境保护管理事务支出
1500
四、事业单位经营收入
城乡社区支出
20288.96
五、其他收入
城乡社区管理事务
创建全国文明城市工作专项经费预算(精简篇)
![创建全国文明城市工作专项经费预算(精简篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/fe281f3c5901020206409c0c.png)
创建全国文明城市工作专项经费预算创建全国文明城市工作专项经费预算为进一步做好****年我市全国文明城市创建工作,根据市领导要求建立长效机制,确保常态创建的要求,市创城办机构改为常设机构,需要配备相关人员、设施,依据《全国文明城市测评体系》进行对标创建,常年性推动活动持续开展。
根据惯例,市财政每年安排***万元创建文明城市专项经费,其他费用视每年创建需要进行临时追加。
为确保****年度创建全国文明城市工作顺利开展,确保创建经费保障到位,市创城办特制定****年度创建全国文明城市工作专项经费预算,报告如下:****年度创建经费预计总数****.*万元,分项预算如下:一、市创城办办公经费(合计:**.*万元):1、购置办公台式电脑:**台 ****元=*万元;2、购置办公打印机:**台 ****元=*万元;3、购置办公桌椅:**套 ****元=*万元;4、购置办公立式档案柜:**个 ****元=*万元;5、购置办公印刷一体机:*台 *万元=*万元;7、购置办公复印机:*台 *万元=*万元;8、购置日常办公用品:移动硬盘、传真机、饮水机、电话机等,共*.*万元;9、创城办办公室、会议室装修:含铺设地面瓷砖、安装门窗、粉刷墙壁等**万元;10、更换维修办公室墙体空调:**个 ****元=*万元;11、检查督导抽调车辆燃油补助:**万元;、办公电话费用*万元;13、暖气费、水费、电费:*万元。
二、创建文明城市公益广告经费(合计:***万元):1、租用设置外环线、京沈、唐津高速及环城路塔体、桥体公益广告:塔体公益广告*座 **万 *年=***万元;桥体公益广告**座 *万元 *年=**万元;2、租用主要商业大街LED电子屏:*个 *万元=**万元;3、更换主街区、主干道、标志性建筑、公共汽车站公益广告:**个 *万元=**万元。
4、出租车、公交车公益广告补贴**万元;5、设置阅报栏、社区文明宣传栏公益广告补贴**万元;三、创建文明城区竞赛活动奖励扶助经费(合计:***万元):为推动全国文明城市创建,各区(XX区)要对照《全国文明城市测评体系》进行对标,需要加强硬件投入。
2015年三公经费预算表
![2015年三公经费预算表](https://img.taocdn.com/s3/m/bb8c5e4c453610661fd9f414.png)
2015年“三公”经费预算表单位:千元第三部分朝阳市服务业委员会2014年部门预算情况说明一、关于朝阳市服务业委员会2014年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,朝阳市服务业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。
朝阳市服务业委员会2014年收支总预算3732万元。
二、关于朝阳市服务业委员会2014年“三公”经费预算情况说明按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
2014年“三公”经费预算数23.9万元,其中:公务接待费1.4万元;公务用车购置及运行费22.5万元。
第四部分名词解释1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。