原料进厂检验记录表

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检验记录表

检验记录表

食品原材料进厂检验记录表(CCP1)
速度食品专家
NM KY—JSZK—01
质检员:检验日期:审核:
速度食品专家
NM KY—JSZK—02 生产日期:班次:品控员:审核:
注:1、每组需称取1整箱的产品并计算出平均净重。

2、抽查频率:1次/2h,2h内保证每个品种不同规格都抽查到
速度食品专家
NM KY—JSZK—03 生产日期:班次:品控员:审核:
食品和面工序质量监控记录表
速度食品专家
NM KY—JSZK—04
食品制馅工序质量监控记录表
速度食品专家
NM KY—JSZK—06 日期:班次:品控员:审核:
食品产品抽样检验报告单
速度食品专家
NM KY—JSZK—07
检查人员:被检查对象:审核:。

原材料检验记录表范本

原材料检验记录表范本

原材料检验记录表范本1. 引言原材料检验是确保生产过程中原材料质量和符合标准要求的重要环节。

本文档旨在提供一个原材料检验记录表的范本,帮助企业进行规范的原材料检验,并记录检验结果以备查档。

2. 原材料信息2.1. 原材料名称:填写原材料的名称。

2.2. 原材料批次:填写原材料的批次号码。

2.3. 供应商信息:填写原材料的供应商名称及联系方式。

3. 检验项目及标准要求3.1. 检验项目 1:填写第一个检验项目的名称。

3.1.1. 检验方法:填写检验项目的具体检验方法。

3.1.2. 标准要求:填写检验项目所符合的标准要求。

3.2. 检验项目 2:填写第二个检验项目的名称。

3.2.1. 检验方法:填写检验项目的具体检验方法。

3.2.2. 标准要求:填写检验项目所符合的标准要求。

(继续按需要添加检验项目)4. 检验结果记录4.1. 外观检验结果:填写对原材料外观的检验结果。

4.2. 物理性能检验结果:填写对原材料物理性能的检验结果。

4.3. 化学成分检验结果:填写对原材料化学成分的检验结果。

4.4. 其他检验项目结果:(继续按需要添加其他检验项目及其结果)5. 检验结果评价5.1. 检验结果是否合格:填写对检验结果的评价,合格或不合格。

5.2. 不合格原因及处理措施:如果检验结果不合格,填写原因及针对不合格的处理措施。

6. 检验员信息6.1. 检验员姓名:填写进行原材料检验的检验员姓名。

6.2. 检验日期:填写进行原材料检验的日期。

7. 备注在需要时填写其他相关信息或备注。

8. 签名填写检验员的签名及日期。

此文档提供了一个原材料检验记录表的范本,旨在帮助企业进行规范的原材料检验工作。

企业可根据自身需求,根据具体的原材料和检验项目,进行相应的填写和修改,以确保检验工作的准确性和一致性。

通过记录检验结果和评价,企业能够及时发现原材料质量问题,并采取相应的处理措施,以保证生产过程中原材料的质量和合格性。

原辅料进料检查记录

原辅料进料检查记录

原辅料进料检查记录记录日期:______年______月______日记录人:___________________一、基本信息:1.供应商信息:-供应商名称:-地址:-经营许可证号:-质量管理体系认证情况:2.进料信息:-进料日期:-进料批次:-原辅料名称:-规格:-数量:二、检查内容:1.外观检查:-原辅料外观是否正常(颜色、纯度、透明度等)?-是否有异物、杂质或污染?-包装是否完好?-包括原材料名称、规格、批次号、生产日期、有效期、生产厂商等信息。

3.质量证明文件:-原辅料是否附带质量检验报告或进货合格证明?-是否有官方途径出具的检验报告?4.检验项目:-根据原辅料的特性,有针对性地选择检验项目。

-常见的检验项目包括理化指标、活性成分、重金属含量等。

5.采样方式:-根据进料容器的大小和特性,灵活选择适合的采样方式。

-尽量确保采样的代表性和公正性。

三、检查结果:1.检查结果录入:-将检查结果依次填写在检查记录表格中,包括检测项、标准要求、实际检测结果等。

2.判定依据:-根据相关质量标准和企业内部要求,判断原辅料的合格性或不合格性。

-合格的原辅料可以进行下一步加工或使用,不合格的原辅料需要进行处理或退货。

四、处理意见:1.合格原辅料的处理:-根据企业内部规定,对于合格原辅料的处理方法进行记录。

-包括存放方式、存放时间、加工流程等。

2.不合格原辅料的处理:-将不合格原辅料的处理方法进行记录。

-包括退货、与供应商协商处理、销毁等方式。

五、备注:1.特殊情况记录:-对于特殊情况的处理过程,进行详细记录。

-包括不确定因素、人为因素和设备因素等。

2.改进建议:-根据本次检查的发现,提出改进建议。

-包括供应商的质量管理体系改进、进料检查流程的改善等建议。

六、记录审核:1.记录审核:-由质量管理部门或相关部门进行记录的审核。

-核对各项检查内容的准确性和完整性。

2.审核结论:-根据审核结果,确定记录的合格性。

进场原材料现场检验记录表

进场原材料现场检验记录表
进场时间
进场批次
进场数量
品种
合格证检验报告是否齐全
规格型号
生产日期
外观检查
规格型号
场检验记录
进场时间
进场批次
进场数量
规格
外观检查
水泥原材料进场检验记录
进场时间
进场批次
进场数量
合格证及检验报告是否齐全
品种、规格
强度等级
生产日期
外观检查
砂原材料进场检验记录
进场时间
进场批次
进场数量
规格
砂质
外观检查
混凝土外加剂原材料进场检验记录
型钢工字钢进场检验记录
进场时间
进场批次
进场数量
合格证及检验报告是否齐全
规格型号
高度(mm)
宽度(mm)
腹板宽度(mm)
平均腿厚度(mm)
外观检查
热轧钢筋材料进场检验记录
进场时间
进场批次
进场数量
合格证及检验报告是否齐全
规格型号
钢筋直径(mm)
外观检查
钢管类材料进场检验记录
进场时间
进场批次
进场数量
合格证及检验报告是否齐全

2、原材料、构配件进场使用检查记录表

2、原材料、构配件进场使用检查记录表

项目技术负责人: 李广宇
材料员:李三
质检员: 方青
监理工程师: 刘三
附件:1、材料进场报验表;2、出厂合格证及出厂检验报告; 3、进场抽检复试报告;4、见证记录。
2010 年 7 月 2 日
市政基础设施工程
原材料、构配件进场使用检查记录表
工程名称
石井河干流流域污水收集工程(东片区)Fra bibliotek承包单位
金中天集团港航有限公司
分包单位
市政证—2 共 页第 页 /
单位工程名称
序 号
品种 规格 (型号)
产品批 号
(出厂 编号)
给水排水管道工程
生产厂家
供货单位
出厂 日期
1 1000*L2000㎜
/
中华建筑管桩有限公 中华建筑管桩有限
司建华构件厂
公司建华构件厂
2010.7.2
进场 日期
2010.7.2
材料、构配件名称
进场 数量
单位
使用 部位
进场 抽检 数量
送检 日期
顶式(F型)排水管
进场复 试报告
编号
复试 结果
试验类别
见证 监督 送检 抽检
文件所在 卷/页号
出厂 复试 文件 报告
备注
200 m 顶管工程 1 2010.7.2 PSL2057174 合格 √

进场原材料外观验收记录表

进场原材料外观验收记录表
质检科
物资供应科
现场监理ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验收日期:年月日
材料品种型号数量生产厂家进场时间合格证标牌产品质量证明书计划使用工程部位存放方法供应商外观质量检查情况
xxx标原材进场监理验收记录表
编号:
材料品种
型号
数量
生产厂家
进场时间
合格证(标牌)
产品质量证明书
计划使用工程部位
存放方法
供应商
外观质量检查情况:
验收结论:
本批经验收,外观质量符合规范要求,施工单位抽样并进行品质检验,检验合格后,报监理工程师批准方可使用。

PE原材料进厂检验记录表

PE原材料进厂检验记录表

颗粒大小基本一致,无明显差 异 熔体流动速率(5kg, 与产品标称值的偏差不应超过 ±25% 190℃),g/min 溶指样条切口对折实验 韧性好,切口未断裂,成拉伸 溶指样条切口断面实验 断面平滑有光泽
PE原料进场检测报告
检验编号BS 规格型号 批号 序号 1 2 3 4 5 6 结论 检测报告一式三联,一联交生产部门,一联交营销部门,另一联由质检部存档。 主 检: 审核: 日期: 接受部门签字: 检验项目 外包装 颜色 颗粒大小 号 批量 抽样量 技术要求 标示清晰可见与原料一致,包 装严密未打口、无破裂 色泽应均匀一致,无色差 编号:JL-ZJ-09-PE 进场日期 样品留存 检验结果 是/否 单项判定
PE原料进场检测报告
检验编号BS 规格型号 批号 序号 1 2 3 4 5 6 结论 检测报告一式三联,一联交生产部门,一联交营销部门,另一联由质检部存档。 主 检: 审核: 日期: 接受部门签字: 检验项目 外包装 颜色 颗粒大小 号 批量 抽样量 技术要求 标示清晰可见与原料一致,包 装严密未打口、无破裂 色泽应均匀一致,无色差 编号:JL-ZJ-09-PE 进场日期 样品留存 检验结果 是/否 单项判定
颗粒大小基本一致,无明显差 异 熔体流动速率(5kg, 与产品标称值的偏差不应超过 25% 190℃),g/min 溶指样条切口对折实验 韧性好,切口未断裂,成拉伸 溶指样条切口断面实验 断面平滑有光泽

原材料检验记录表范本

原材料检验记录表范本

原材料检验记录表范本
以下是一个原材料检验记录表的范本:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
原材料检验记录表
日期:_________________________
原材料名称:_____________________
供应商:_________________________
批号:___________________________
检验项目t标准要求t检验结果t判定
外观
颜色
形状
气味
物理性质
密度
溶解度
粒度分布
化学成分
含量测定
杂质检测
微生物指标
总菌落数
大肠菌群
沙门氏菌
霉菌
储存条件
储存温度
储存湿度
备注:
检验员:_________________________
审核员:_________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
请注意,此为范本,具体的检验项目、标准要求和判定结果需要根据实际情况进行填写。

同时,检验员、审核员和日期等信息也需要根据实际操作进行填写。

原材料进场验收记录表

原材料进场验收记录表
±0.4
32 31
±0.6
技术负责人:
16
18
15.4
17.3
±0.4
±0.4
36 35
±0.6
第1页共7页
工程名称
使用部位
钢筋直螺纹套丝加工质量检验记录表
抽检数量(10%)
编号:
施工单位
加工班组
抽检日期
检查结果
丝头螺纹检查
序 号
钢筋直径
环通规
环止规 (0-3p)
有效螺纹长度 (不得小于 1/2 套筒)
工程名 称
供货单 位
施工单 位 序号
1
检查项目 外观质量
钢筋原材进场验收记录表
结构类型
抗震等级
编号:
生产厂家
进场数量
进场日期 平直 损伤
抽检数量 检查记录 裂纹 油污 锈蚀(颗粒状或片状)
2
品种规格
3 产品出厂检查报告
4
产品合格证
规格
炉(批)号
数量
5 炉(批)号、数量
出厂直 径
实测直径(三次)
实测平均 值
允许偏差
6
钢筋直径
施工单位验收结论:
材料员:
规格
注:带 肋钢筋 直径验 收标准
数据
内径 允许偏
差 规格 内径 允许偏

6.5 6.3
±0.3
20 19.3
±0.5
质检员:
8
10
7.7
9.6
±0.4 ±0.4
22 21.3
25 24.2
±0.5 ±0.5
12 11.5
±0.4
28 27.2
±0.6
14 13.4

原材料、构配件进厂检验记录

原材料、构配件进厂检验记录
表C3—2—1
原材料、构配件进场检验记录
检验日期 2016年 1月 16 日 编号:
工程名称
阳光华泰2*36万吨/年焦油精制
工程
专业工程名称
管廊支架制作安装
序号
(材料、构配件)名 称
规格型号
进场
检验项目
复验项目
备注
生产厂家
出厂合格证号
性能检测报告
外观质量尺寸
复试报告
检验结果
数量
时间
1
H型钢Q235B
合格
合格
2
H型钢Q235B
H500*200*10*16
长钢
Q0169
合格
合格
合格
3
H型钢Q235B
H200*200*8*12
长钢
Q0130
合格
合格
合格
4
H型钢Q235B
H350*350*12*19
长钢
H121-04763
合格
合格
合格
5
H型钢Q235B
H250*250*9*14
长钢
Q0191
合格
合格
合格
检验项目
复验项目
备注
生产厂家
出厂合格证号
性能检测报告
外观质量尺寸
复试报告
检验结果
数量
时间
1
钢板Q235B
δ14
太钢
B0502742
合格
合格
合格
2
钢板 Q235B
δ25
太钢
B1504310
合格
合格
合格
3
槽钢 Q235B
[12#
唐山润烨
3-5-035

原材料外购件入厂检验记录表

原材料外购件入厂检验记录表
□合格 □不合格
综合判定:□允收 □拒收 □让步接收 注:1、◆代表关键检验项; 2、判定为拒收或让步接收时必须要有质量负责人(如质量检验组组长等)签字。
检验员/日期: 质量负责人/日期:
原材料外购件入厂检验记录表
原材料、外购件入厂检验记录表
产品名称
产品型号
来料日期
本批数量
所属车型
供方名称
序号
检验项目
特性分类
技术要求
检测工具
检测记录
单项判定
1
□合格 □不合格
2
□合格 □不合格
3
□合格 □不合格
4
□合格 □不合格
5
□合格 □不合格

□合格 □不合格
7
□合格 □不合格
8
□合格 □不合格
9
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