质量部各岗位考核指标
(完整版)质量控制部KPI考核指标汇总
(完整版)质量控制部KPI考核指标汇总1. 背景和目的本文档旨在对质量控制部的关键绩效指标(KPI)进行汇总和说明,以便更好地评估和监控质量控制部门的工作表现。
2. 指标概述下面是质量控制部的主要绩效指标:2.1 缺陷率缺陷率指标反映了质量控制部门在产品、服务或过程中发现的缺陷数量与总体产出数量的比例。
较低的缺陷率通常意味着较好的产品质量。
2.2 平均修复时间平均修复时间指标衡量了质量控制部门对于产品或服务缺陷进行修复所需的平均时间。
较短的修复时间表明质量控制部门具备高效解决问题的能力。
2.3 错误报告率错误报告率指标表示错误报告数量与总体报告数量的比例。
较低的错误报告率意味着质量控制部门的工作流程和报告准确性较高。
2.4 满意度调查结果满意度调查结果反映了客户对质量控制部门提供的产品或服务的满意程度。
较高的满意度分数表明质量控制部门的工作受到客户的认可和赞赏。
3. 数据收集和分析为了获得准确的KPI数据,质量控制部门应定期收集和记录相关的指标数据。
而后,可以使用数据分析工具和方法来对这些数据进行详细分析和解读,以发现潜在问题和改进机会。
4. 考核方法和权重为了综合评估质量控制部门的工作表现,可以使用加权平均等方法。
具体的考核方法和权重应根据公司的实际情况和业务需求进行设计和调整。
5. 参考标准和目标值为了更好地控制和监督质量控制部门的工作,可以制定参考标准和目标值。
参考标准可以根据行业标准、法规要求或公司内部标准进行设定,而目标值则应以实际情况和可行性为依据。
6. 结论通过制定和使用合理的质量控制部门KPI考核指标,可以帮助我们更好地了解和提升质量控制部门的工作表现,从而提高产品质量和客户满意度。
以上是对质量控制部KPI考核指标的汇总和说明,希望本文档对贵公司有所帮助。
*注意:本文档中的数据和指标仅供参考,具体的KPI考核指标应根据贵公司的实际情况进行确定。
*。
质量部关键绩效考核指标
质量部关键绩效考核指标
引言
本文旨在为质量部门设定关键绩效考核指标,以确保企业持续
提高产品和服务质量,在市场竞争中占有优势。
绩效考核指标
以下是质量部门的关键绩效考核指标:
1. 产品质量统计指标:包括产品退货率、客户投诉率、产品检
测不合格率等,以保障产品质量符合企业标准、市场需求和客户期望。
2. 交付时间:包括交付产品或服务的实际时间和承诺时间,以
确保企业不会因为交付延误而失去客户和市场份额。
3. 成本效益:包括生产成本、质量成本和安全成本,以确保企
业正确控制成本,提高生产效率和质量,并遵守法律、法规和规章
制度。
4. 持续改进:包括设计改进、制造流程改进和质量管理改进等,以确保企业不断提高产品和服务的质量、可靠性和创新性。
结论
以上关键绩效考核指标的设定是为了确保企业质量部门具有全面、客观和可操作性的绩效考核标准,以提高产品和服务质量,确保企业在市场竞争中的优势。
在实际操作过程中,我们还需要结合具体业务要求和管理实践,不断完善和更新这些指标,以适应不断变化的市场和客户需求。
质量部各岗位考核指标
实验室主管最终考核得分=业绩(70%)+态度(15%)+流程计划(15%)
任职人:直接上级:批准:
以职位说明书为依据编制的BSC表-管理体系主管
管理体系主管考核标准
关键职责
绩效目标
业绩考核指标
1)负责公司ISO9001/14001质量/环境管理体系及其它管理体系的建立、运行监督与改进;
2)负责公司质量、环境管理体系运行信息的收集、汇总与分析,输出公司年度体系运行报告;
行政部
检测仪器、设备有效性
5
每出现1次不符项扣2分.
5分/扣分标准见指标释义
质量管理部
临时工作完成率
10
未及时完成每次扣5分
10分/扣分标准见指标释义
月度所有计划工作及时完成本项加分5分。
质量管理部
内检主管最终考核得分=业绩(70%)+态度(15%)+流程计划(15%)
任职人:直接上级:批准:
以职位说明书为依据编制的BSC表-实验室主管
结果不准,严重质量问题每次3分,轻微一次1分。
20分/严重质量问题每次3分,轻微一次1分;
月度没有该类问题,本项加3分。
质量管理部
抽检试验完成率、结果准确性
20
未及时完成每延迟1天扣2分;
结果不准,严重质量问题每次5分,轻微一次1分。
20分/严重质量问题每次3分,轻微一次1分;
月度没有该类问题,本项加2分。
4.实验检验数据、质量报表提交及时、结果准确;
6.公司内部工作配合度良好,无投诉;
7.7S现场管理有效;
8.临时工作及时完成。
1.工作流程及管理制度完整性、执行有效性;
2.新产品性能检验试验及时性、结果准确性;
质量管理部考核指标
企业管理类精品资料Enterprise management information质量管理部考核指标质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标1.02、中心实验室考核指标1.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标1.05、在线质控班组绩效考核指标二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准2.02中心实验室评估标准2.03 在线质控序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分)1 过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次40(封顶60)2 市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 3-7次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10 次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。
253 样品管理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性,按照样品管理操作规程和现场产品标识管理,违反扣分1分/次104 体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项105 工作满意度与其它部门积极配合,其它部门无投诉与其它部门积极配合,其它部门投诉2次以下与其它部门积极配合,其它部门投诉3-5次与其它部门积极配合,其它部门投诉6-8次与其它部门积极配合,其它部门投诉9次以上15三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理3.02、中心实验室主管考核指标3.03、班长考核指标3.04、质检员考核指标3.05、在线质控主管考核指标3.06、在线质控班长绩效考核指标3.07、油脂/饲料在线质控员绩效考核指标3.08、质量体系管理员考核指标3.09、标准化体系管理员考核指标四、岗位绩效评估标准4.01 中心实验室主管考核指标4.02 在线质控主管4.03 质量体系管理员4.04 标准化体系管理员附:中心实验室班组月份考评表(年)附:中心实验室员工月份考评表(年)附:在线质控员工()月份考评表(年)。
质量管理部各职位专责任务绩效考核指标KPI
重要任务完成情
况
院下达的重大
活动
期初确定里程碑(包括截止时间、阶段 性成果、质量标准),期末检查是否按 期完成
备注
交货合格率=交付合格产品数量/交付客户的产品总量*100%
指标类别
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效 (100%
IS09001认证
通过
确保院通过
[0 ]件
质量印章控制
严格控制质量
印章
不当使用印章次数不超过[]次
重要任务完成情
况
部门内部下达 的重大活动
期初确定里程碑(包括截止时间、阶 段性成果、质量标准),期末检查是否 按期完成
备注
指标类别
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效 (100%
IS09001认证
通过
确保院通过
ISO9001系列
任务绩效 (100%
产品合格证审查
出院产品控制
漏检比率小于[1 ]%
副部长
出院检验报告、试 验报告审查准确性
严格控制出院
产品质量
审查漏检率小于[1 ]%
与工作相关的认证
审核情况
保证审核效果
一般不符合项不超过[1 ]项,无严重不 符合项
合格证、检验报告、 试验报告等有关记 录完整性
质量档案完整
记录清晰有序,档案缺失件数不超过
质量证明审查、
签发质量
控制质量证明
出错率小于[1 ]%
检验过程统计分析 报告质量、及时性
保证全院整体
检验工作质量
质量检验过程监控与数据分析季度、年 度报告质量、及时性
公司质量管理部KPI考核指标
工作满意度
15
相关部门
根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估
5
体系运行效果
10
体系管理员
随机抽查和内部、外部审核
合计
100
1.05在线质控班组(饲料)绩效考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
饲料线检过程、库存质量抽查有效整改率
不封顶
生产部门、物流部、饲料事业部
以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次
漏项、数据检测结果错误,每?次扣N分
2
检测检验结果延误次数
15
生产部/
贸易部/饲料部/在线质控
未及时出具结果,每?次扣N分
3
实验室体系运行状况/质检文件资料管理
15
体系管理员/外部审核机构
检测设备、技术标准(制定与执行)、员工培训、检测计划与实施、随机抽查和反馈报告;报表、报告等文件的有效控制
4
检测设备管理
差(0分)
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
过程、库存质量抽查有效整改率
以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次
40(封顶60)
2
市场产品投诉次数
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为3-7次。
(实际发生管理费用÷计划管理费用)×100%
合计
100
3.02中心实验室主管
序号
考核指标
质量管理考核指标
.质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标1.02、中心实验室考核指标.页脚...1.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标.页脚...1.05、在线质控班组绩效考核指标.页脚...二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准.页脚...2.02中心实验室评估标准.页脚...2.03 在线质控.页脚...三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理3.02、中心实验室主管考核指标.页脚... 3.03、班长考核指标3.04、质检员考核指标.页脚...3.05、在线质控主管考核指标、在线质控班长绩效考核指标3.06.页脚...3.07、油脂/饲料在线质控员绩效考核指标3.08、质量体系管理员考核指标.页脚...3.09、标准化体系管理员考核指标.页脚...四、岗位绩效评估标准4.01 中心实验室主管考核指标.页脚... 4.02 在线质控主管.页脚...4.03 质量体系管理员.页脚...4.04 标准化体系管理员.页脚...附:中心实验室班组月份考评表(2005年).页脚...附:中心实验室员工月份考评表(2005年).页脚...附:在线质控员工()月份考评表(2005年).页脚...附:在线质控班组()月份考评表(2005年).页脚..。
质量部工作的主要考核项目和指标
质量部工作的主要考核项目和指标
一. 主要项目:
1 . 质量管理、质量检验制度是否完善;
2 . 产品质量检验、生产过程控制是否完善、有效;
3 . 计量检验器具是否定期校准,质量标准贯彻执行的情况;
4 . 对关键生产工序的质量检验制度执行的情况;
5 . 对原材料、外购件、成品的质量检验是否到位,是否有记录;
6 . 质量管理体系运行是否全面、有效。
二. 主要指标:
1 . 产品质量合格率;
2 . 制成不良率;
3 . 监测和测量仪器校准率;
4 . 产品检验状态标识率;
5 . 质量计划指标完成率;
6 . 管理评审整改措施完成率;
7 . 抽检不良率;
8 . 纠正措施的有效率;
9 . 原材料消耗下降率;
10 . 质量成本指标完成率。
三. 应达到的标准:
1 . 质量管理的要求贯穿于企业经营管理的各项活动中,质量检验贯穿于产品生产经营的全过程,确保产品状态标识易于识别和可追溯;
2 . 建立起规范的不合格品的鉴别、识别、记录、评审和处置办法;
3 . 制订有效的预防措施,以消除潜在的不合格的原因,防止不合格的发生;
4 . 制订有效的纠正措施标准,以消除不合格产生的原因以及顾客不满意的情况;
5 . 建立并实施采购检验标准,以确保采购的产品满足规定的质量要求;
6 . 质量记录完整、规范,内部审核、管理评审按计划执行,管理目标完成情况良好。
质量部KPI考核指标
质量部KPI考核指标
质量部KPI考核指标
一、质量经理
工作考核指标:
1.按时完成质量管理规章制度的编制,部门建设与管理。
2.质量管理制度有效执行率达到100%,原材料进厂合格率达到99%。
3.产品合格率达到99%。
4.生产过程中的废品率低于1%。
5.质量问题处理及时率达到100%,及时完成《质量分析报告》的编制工作,质量分析与质量档案管理。
6.质量异常处理及时率达到99%,质量管理文件无丢失、损坏等现象。
7.培训计划完成率达到99%。
8.部门人员管理检验工作及时完成率达到99%。
9.部门员工综合考核评分在85分以上。
注:本考核要素可根据每月度实际情况变动,当变动时,其他指标的相应权重应予调整。
二、质量主管
工作考核指标:
1.及时编制质量检验规程。
2.1/3编制产品质量检验规程,产品质量检验规程得到100%的贯彻实施。
3.原材料进厂合格率达到100%,产品出厂合格率达99%。
4.客户满意度评价达到96分以上,合理化建议被采纳的
数量。
5.质量改进措施提出的及时、有效性。
6.质量问题有效解决率达到98%。
三、质量部其他员工
工作考核指标:
1.组件终检报告准确率达99%,紧急事故报告及时、清楚。
2.各工序月报完成率达100%,不合格品控制程序执行率
达100%。
3.检验准确率达到98%,错检、漏检发生率为0.
4.不合格品鉴定准确率达到99%。
5.质量控制。
质量管理部质量管理专责任务绩效考核指标
质量管理部质量管理专责任务绩效考核指标1.行业知识和专业能力:质量管理专责应具备一定的行业知识和专业能力,包括了解相关的质量管理法规、标准、流程等。
评估指标可以包括参加培训的情况、获得相关证书的情况、参与行业研究的情况等。
2.质量管理体系的建设和维护:质量管理专责应负责建设和维护质量管理体系,包括制定和更新相关质量管理制度、规范和流程等。
评估指标可以包括相关制度的完善和执行情况,以及体系在日常工作中的运行效果等。
3.质量问题分析和解决能力:质量管理专责应具备良好的问题分析和解决能力,能够迅速找出质量问题的原因,并提出相应的解决方案。
评估指标可以包括质量问题处理的效率和结果等。
4.质量监控和改进能力:质量管理专责应能够进行质量监控,并能根据监控结果提出改进措施,不断提高质量水平。
评估指标可以包括质量监控指标的达成情况、改进措施的有效性等。
5.团队合作和沟通能力:质量管理部是一个团队工作的部门,质量管理专责应具备良好的团队合作和沟通能力,能够与其他部门进行良好的协作,并有效地与同事进行沟通。
评估指标可以包括与其他部门合作的情况、沟通效果等。
6.问题预防和持续改进:质量管理专责应能够进行问题预防工作,提前发现潜在问题并采取相应的预防措施。
评估指标可以包括问题预防工作的结果、持续改进的效果等。
综上所述,质量管理部质量管理专责任务绩效考核指标需要综合考虑专业能力、质量管理体系的建设和维护、问题分析和解决能力、质量监控和改进能力、团队合作和沟通能力以及问题预防和持续改进等方面的情况。
通过对这些指标的综合评估,可以全面评价质量管理专责的绩效水平,为进一步提升质量管理工作提供有针对性的改进建议。
质量部各岗位考核指标
工作
科
遗漏检测项目
新品检验科
重大定义为直接人工成本2万(材料损耗、人工、电耗、设 备折旧等)
品质管理科
新模验证资料收集保存,验证结论共享
新品检测科
重大定义为直接人工成本2万(材料损耗、人工、电耗、设 备折旧等)
品质管理科
不核对数据体现于数据明显错误(如小数点或判定错误) 报告的完整性,准确性
检测科,新品 检测科
2019年考核标准
序号 岗位
绩效考核要点
2019业绩标准
权重
1.月质量数据提供及时率, 4日之后每延一天扣3分,数据不准确
准确性
每次扣5分
40%
6
2.日质量数据提供及时率, 每日16:00前出据报表,每延1小时1
品质统计分 准确性
分
析员
10%
3.工作规范要求执行
工作未完成3分,
20%
4. 验证并记录各检测科所提 如对质量数据准确性有异议,一经查 供数据的准确性、有效性 实每次10分
未上报数据,异常每次5分
10%
5.外协件检验区5S
5S不符合每项2分
10%
6.检测工作态度、责任(安 排事情完成情况)
积极100,尚可50,没有完成扣5分
10%
1.炉前分析块及时性
耽误车间生产每次5分
40%
17
产品切割铣 削
2.剖切产品及时性
17
产品切割铣 削
3.工作态度
延误验证每次3分(设备问题除外) 20%
品质管理科
质量部考核条例
品质管理科
在统计各检测科所送报表的同时,监督报告的准确及完整性 各单位
定期进行体系内部审核,以促进内部的体系常规化运行 品质管理科
质量管理部绩效考核——KPI绩效指标
质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标 1.01、部门绩效考核指标序号考核指标权重(%)数据提供指标说明质量管理部/ 1 过程控制质量上不封顶生产部/饲料每1个不合格检验批次奖励10分部/物流部每发现1个轻微不符合项奖励2质量管理部/分,每发现1个严重不符合项奖 2 体系运行监控质量 5(基数) 各部门励5分,同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数产品出厂后被主管部门检查不合人力资源与公 3 市场产品投诉次数格、暴光或因产品原因被客户投 20 共事务部诉。
人力资源与公外部往来单位和公司各部门对本 4 工作满意度10 共事务部部门投诉次数。
合计 100 1.02、中心实验室考核指标序号考核指标权重(%)数据提供指标说明生产部/ 检测检验结果差漏项、数据检测结果差错率,每贸易部/饲料部/1 30 错率2%扣1分在线质控生产部/ 检测检验结果延贸易部/饲料部/未及时出具结果,每10次扣1分 2 15 误次数在线质控检测设备、技术标准(制定与执实验室体系运行体系管理员/外部行)、员工培训、检测计划与实施、状况/质检文件资3 15 审核机构随机抽查和反馈报告;报表、报料管理告等文件的有效控制检测设备的维修保养计划、使用检测设备管理4 15 部门经理维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率/ 外部往来单位和公司各部门、内 5 工作满意度 10 各部门及客户部其它岗位对中心实验室投诉次数5S现场管理及安5S事务局及6 15 根据检查办法全公司安全办合计 100 1.03、中心实验室班组考核指标序权重考核指标数据提供指标说明号(%)生产部/ 漏项、数据检测结果差错率,每1%检测检验结果差错 40 贸易部/饲料部/在1 次扣1分率线质控/ 生产部/ 检测检验结果延误贸易部/饲料部/在2 20 未及时出具结果,每8次扣1分次数线质控体系管理员 3 质量记录管理 15 随机抽查和反馈报告。
质量管理部/5S事5S工作现场卫生 4 15 根据检查办法务局保持与维护中心实验室主管/外部往来单位和公司各部门对员工人力资源与公共事工作满意度 5 10 和本班的投诉次数。
质量部KPI考核指标
合计 100 主要未达标绩效问题: 编制: 日期: 绩效分析: 编制: 日期: 纠正预防措施: 编制: 日期: 核实: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日
权重 考核标准 实际值 得分 界定:生产计划准时完成率=实际按计划完成批次÷pMC总计划批次,对于临时插单/ 补单、物料供应、计划异常 20 等特殊情况以评审承诺期限为准。 计分标准:生产计划完成率下降1%扣2分,扣完为止。 15 界定:1、成品合格率=送检合格批次÷送检总批次。2、让步接收或特采的按合格批次计算。 计分标准:成品合格率下降0.5%扣2分,扣完为止。 界定:生产成本控制达标率=实际生产成本÷IE标准成本,其中实际生产成本包括材料成本、制造费用(员工工 资、房租、水电费用)、损耗成本、返工/返修/报废成本及生产部运营产生的费用,具体详见财务部编制的《生 计分标准:生产成本控制达标率上升1%扣2分,扣完为止。 界定:生产效率达标率=当月生产总件数÷月出勤天数,旺季标准产能为3000件/天,淡季按销售数据评估。 计分标准:生产效率达标率下降1%扣2分,扣完为止。 界定:1、客户投诉标准:①、批量不合格或重要缺陷不良率1%以上的。②、轻微缺陷超出抽样标准(AQL)。2 、退货:致命缺陷()或批量退货,3、运输、外部人为等问题不纳入。 计分标准:客户投诉一宗扣3分,批量退货/报废一次扣6分,致命缺陷投诉/退货一次扣1分,扣完为止。 界定:以行政部月度6S检查与考核报表为依据,详见《6S检查记录表》。 计分标准:6S管理达标率下降1%扣2分,扣完为止。 界定:人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期7天内(含7 天,临时工除外)和因生理问题(提 供相关医疗资料)不能继续工作的不列入流失率,合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。 计分标准:人员流失率上升1%扣2分,扣完为止。 界定:1、生产各类分析表必须在次月3号完成。2、其他报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级 工作进程为准。 计分标准:不及时/准确一次扣2分,可以倒扣。 团队素质及工作协调;培训(厂长负责培训2人以上的车间主管,在请假或出差时能胜任代理工作)、沟通、内 部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KpI范围内的正常工作事项,按情 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分,可以倒扣。 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分,可以倒扣。
质量管理部及其岗位关键绩效指标
年度
权重 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%
通过免检认证的产品品种 产品免检认证申请总次数 100%
绩效目标值 考核期内确保质检工作100%按时完成 考核期内确保投入生产过程的原辅材料、外协产品100%合格 考核期内确保达到 %以上 考核期内确保低于 % 考核期内达到 %以上 考核期内不得超过 % 考核期内不得低于 % 考核期内部门管理费用控制在预算范围内 考核期内确保达到 %以上 考核期内确保达到 %以上 考核期内确保质量整改项目100%按时完成 考核期内确保质量培训工作100%按时完成 考核期内确保质量控制工作100%按时完成 考核期内质量控制方案编制及时率达到100% 考核期内确保达到 %以上 考核期内质量事故发生控制在 次以内 考核期内确保质量事故100%及时处理 考核期内控制在 次以内 考核期内质量标准制定及时率达到100% 考核期内确保质量整改项目100%按时完成 考核期内确保达诉改善率
质量体系认证一次性通过率
考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度
季/年度 季/年度
年度
及时完成的质检次数 应完成的检验总次数 100%
指标定义/公式
发现的不合格原辅材料数量
(1
) 100%
现场使用的原辅材料总数量
合格的产品数量 产品总数量 100%
质量管理部及其岗位关键绩效指标
质量管理部的核心任务是材料及产品质量检验与监督,承担提升质量保障体系的管理职责。其考核重点应是漏检、错检、检验不及时、 不合格品被放行、市场对产品质量的投诉
考核对象
KPI指标
质量管理部KPI考核指标
品检验误判率=0
50
程(首件检验)误判率<0.1% 检 <0.1%
判率<0.1%
判率<0.5%
15
每月3万元以上质量事故损失发生0次; 每月3万元以下质量事故损失发生1次;
成 生产过 半成品报 原材料检验误 包装材料检验误
7.客户重大投诉 8.重大质量事故
10
因质量问题引起的退货率=(因产品质量问题引起的退货数量/销售数量)< 0.04%
部门
பைடு நூலகம்指标
1.月度过程产品合格率
2.投诉次数
质量管理部 3.质检误判率
4.质量事故损失金额 5.因质量问题引起的退货率
部门KPI考核指标
权重
KPI项目
取值方法
15
月度过程产品合格率 = (每月产品合格入仓批次/每月生产产品批次)= 99.5%
一票否决项
10 每月客户因产品质量问题投诉次数小于15次;
误判率=(误判批次数 / 检验批次数)
(最新)质量管理部绩效考核——KPI绩效指标
(最新)质量管理部绩效考核——KPI绩效指标质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标序号考核指标权重(%) 数据提供指标说明质量管理部/上不封顶 1 过程控制质量生产部/饲料每1个不合格检验批次奖励10分部/物流部每发现1个轻微不符合项奖励2质量管理部/分,每发现1个严重不符合项奖2 体系运行监控质量 5(基数) 各部门励5分,同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数产品出厂后被主管部门检查不合人力资源与公20 3 市场产品投诉次数格、暴光或因产品原因被客户投共事务部诉。
人力资源与公外部往来单位和公司各部门对本10 4 工作满意度共事务部部门投诉次数。
合计 1001.02、中心实验室考核指标序号考核指标权重(%) 数据提供指标说明序权重考核指标数据提供指标说明生产部/ 号 (%) 检测检验结果差漏项、数据检测结果差错率,每1 30 贸易部/饲料部/生产部/ 错率 2,扣1分检测检验结果差错漏项、数据检测结果差错率,每1,在线质控 1 40 贸易部/饲料部/在率次扣1分生产部/ 线质控/ 检测检验结果延2 15 贸易部/饲料部/未及时出具结果,每10次扣1分误次数生产部/ 在线质控检测检验结果延误2 20 贸易部/饲料部/在未及时出具结果,每8次扣1分次数检测设备、技术标准(制定与执实验室体系运行线质控体系管理员/外部行)、员工培训、检测计划与实施、3 状况/质检文件资15 审核机构随机抽查和反馈报告;报表、报3 质量记录管理 15 体系管理员随机抽查和反馈报告。
料管理告等文件的有效控制检测设备的维修保养计划、使用5S工作现场卫生质量管理部/5S事4 检测设备管理 15 部门经理维护校准记录的检查/误差考察/4 15 根据检查办法保持与维护务局设备完好率/外部往来单位和公司各部门、内中心实验室主管/外部往来单位和公司各部门对员工5 工作满意度 10 各部门及客户部其它岗位对中心实验室投诉次5 工作满意度 10 人力资源与公共事和本班的投诉次数。
(KPI绩效考核)质量管理部绩效考核指标
(KPI绩效考核)质量管理部绩效考核指标质量管理部考核指标壹、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标1.02、中心实验室考核指标1.03、中心实验室班组考核指标1.04、于线质控绩效考核指标1.05、于线质控班组绩效考核指标二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准2.02中心实验室评估标准2.03于线质控序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)壹般(60分)可接受(40分)差(0分)1过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次40(封顶60)2市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为2次以下。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为3-7次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为16次之上。
253样品管理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性,按照样品管理作业指导书和现场产品标识管理,违反扣分1分/次104 体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项105工作满意度和其它部门积极配合,其它部门无投诉和其它部门积极配合,其它部门投诉2次以下和其它部门积极配合,其它部门投诉3-5次和其它部门积极配合,其它部门投诉6-8次和其它部门积极配合,其它部门投诉9次之上15三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理3.02、中心实验室主管考核指标3.03、班长考核指标3.04、质检员考核指标3.05、于线质控主管考核指标3.06、于线质控班长绩效考核指标3.07、油脂/饲料于线质控员绩效考核指标3.08、质量体系管理员考核指标3.09、标准化体系管理员考核指标四、岗位绩效评估标准4.01中心实验室主管考核指标4.02于线质控主管4.03质量体系管理员4.04标准化体系管理员附:中心实验室班组月份考评表(2005年)附:中心实验室员工月份考评表(2005年)附:于线质控员工()月份考评表(2005年)附:于线质控班组()月份考评表(2005年)感谢您的阅读。
质量管理部绩效考核指标
质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标1.02、中心实验室考核指标1.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标1.05、在线质控班组绩效考核指标二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准42.02中心实验室评估标准52.03 在线质控序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分)1 过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次40(封顶60)2 市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 3-7次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10 次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。
253 样品管理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性,按照样品管理操作规程和现场产品标识管理,违反扣分1分/次104 体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项,外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项105 工作满意度与其它部门积极配合,其它部门无投诉与其它部门积极配合,其它部门投诉2次以下与其它部门积极配合,其它部门投诉3-5次与其它部门积极配合,其它部门投诉6-8次与其它部门积极配合,其它部门投诉9次以上156三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理3.02、中心实验室主管考核指标3.03、班长考核指标3.04、质检员考核指标3.05、在线质控主管考核指标3.06、在线质控班长绩效考核指标3.07、油脂/饲料在线质控员绩效考核指标3.08、质量体系管理员考核指标3.09、标准化体系管理员考核指标四、岗位绩效评估标准4.01 中心实验室主管考核指标124.02 在线质控主管134.03 质量体系管理员144.04 标准化体系管理员15。
质量部各岗位绩效考核方案:经理、来料控制主管、质量改进专员
本资料由弗布克原创,版权归属弗布克,不可用于任何商业用途,仅可用于个人学习、交流等非商业性用途!部门人员绩效考核方案一、目的为了明确质量部经理的工作责任与目标,规范质量部经理的绩效考核工作,提高质量部经理的工作效率,特制定本方案。
二、绩效考核期限年月日~年月日。
三、绩效考核主体质量总监协同人力资源部对质量部经理的工作绩效进行考核。
四、绩效考核指标结合质量部经理的管理职责,质量部经理的绩效考核指标及标准如下表所示。
质量部经理绩效考核指标考核指标权重指标值考核标准财务类质量成本实现率%%◎指标值等于目标值,该项得满分为分◎指标值每低于目标值%,该项扣分◎指标值低于%,该项不得分质量事故损失额%万元◎指标值等于目标值,该项得满分为分◎指标值每高于目标值万元,该项扣分◎指标值高于万元,该项不得分质量部经理绩效考核方案审批。
3.人力资源部应在审批结束后的日内将审批结果反馈给质量总监,由质量总监同质量部经理进行绩效面谈。
4.绩效面谈结束后,面谈双方需就面谈内容达成一致,并签订面谈记录进行确认。
5.质量部经理如对绩效考核结果存在疑问,可在面谈结束后日内,填写“员工绩效考核申诉表”,向人力资源部或总经理提出申诉。
六、奖惩规定1.质量部经理在考核期内完成责任目标,考核合格,则公司在薪酬待遇、个人荣誉方面对其给予相应的回报;若考核结果优秀,除全额支付质量部经理岗位工资、倍的绩效工资外,还需根据公司的相关规定上调质量部经理下年度的岗位工资,或晋升到更高岗位。
2.质量部经理在考核期内未达到公司规定的考核要求,则扣发其绩效工资的%;如因工作疏忽出现重大质量事故,给公司带来重大损失的,依照公司相关规定进行严肃处理。
制定部门执行部门监督部门制定日期审核日期记录人来料控制主管绩效考核方案一、总则为了规范来料控制主管绩效考核工作,增强来料控制主管工作的积极性,提高来料控制主管的工作能力,特制定本考核方案。
二、绩效考核期限年月日~年月日。
质量管理部副部长岗位考核指标表
有助于部门员工绩效提升
能力态度指标组成表
能力指标
权 重Leabharlann 态度指标权 重1.协调能力
25%
1.勇于承担责任
30%
2.决策能力
10%
2.公正公平意识
25%
3.沟通能力
15%
3.团队建设意识
15%
4.问题解决能力
30%
4.学习意识
20%
5.计划和组织能力
20%
5.员工培养意识
10%
质量管理部副部长岗位考核指标表
KPI指标表
关键业绩指标KPI
信息来源
权重
考核说明
1. 部门业绩
根据每季部门工作完成情况评定和年度KPI考核
30%
部门考核结果
2.所分管工作的完成质量
工作报告、相关信息反馈、直接上级
60%
根据部门内分工由上级评定
3.所属员工培养和绩效管理
参照培养计划、实施和公司绩效管理手册
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月度没有该类问题,本项加5分。
售后服务部
检验规范完整性及执行有效性
20
检验规范完整性:相关检验依据不全面或文件无效,每发现一次扣2分;
执行有效性:未按文件执行,记录填写不及时或有误每发现一次扣2分。
20分/扣分标准见指标释义
质量管理部
客户投诉(部品加工过程检验、终检、发货检验工作配合度)
行政部
检测仪器、设备有效性
5
每出现1次不符项扣2分.
5分/扣分标准见指标释义
20分/严重质量问题每次3分,轻微一次1分;
月度没有该类问题,本项加5分。
售后服务部
检验规范完整性及执行有效性
15
检验规范完整性:相关检验依据不全面或文件无效,每发现一次扣2分;执行有效性:未按文件执行每发现一次扣3分
15分/扣分标准见指标释义
质量管理部
检验质量异常(含复检)
15
每出现一次漏检项扣2分.
6)根据质量监督检查程序要求,依据检验规范实施质量检验、监督、检查等质量控制活动;
7)过程检验质量异常的妥善处理;
8)质量检验过程中的质量信息数据的收集、汇总,报表提交;
9)质量检验仪器、设备、工装、工具等检验手段的不断完善、提高。检验仪器、量规的使用管理与校正;
10)库存成品的抽检检验、判定,及鉴定报废பைடு நூலகம்;
10)其它临时性工作。
1.进货配件质量控制达标率
2.检验规范完整性及执行有效性
3.质量异常处理及时性、供应商考核评价、查厂准确、及时性
4.质量报表提交及时准确性
5.内部投诉(公司内部工作配合度)
6.7S现场管理有效性
7.计量器具、检验仪器有效性
8.临时工作完成率
1.进货配件质量达标率
2.检验规范完整性及执行有效性
10分/扣分标准见指标释义
月度无投诉本项加5分
7S现场管理
5
依据行政中心7S检查结果,后三名分别扣5、4、3分;
出现安全事故扣5分。
5分/扣分标准见指标释义
月度前三名本项加分5、4、3分
行政部
计量器具、检验仪器有效性
5
每出现1次不符项扣2分.
5分/扣分标准见指标释义
质量管理部
临时工作
10
未及时完成每次扣5分.
15分/扣分标准见指标释义
质量管理部
质量异常处理及时性、供应商考核评价、查厂
10
未按规定执行,每次扣2分.
10分/扣分标准见指标释义
质量管理部
.质量报表提交及时准确性
10
每迟交一天扣5分;
严重不准确一项扣2分;
10分/扣分标准见指标释义
质量管理部
内部投诉(公司内部工作配合度)
10
每出现一次投诉扣5分.
5)原料供应商,协作厂商交货质量实绩的整理与评价;供应商的质量考核,进行供应商的查厂及新增供应商的样品样件的检验及确认;
6)进厂检验仪器、设备、工装、工具等检验手段的不断完善、提高。检验仪器、量规的使用管理与校正;
7)负责外协外购件的复检检验工作;
8)进料库存品的抽验,及鉴定报废品;
9)对物料、配件规格提出改善意见或建议。
目标值/评估标准
数据来源
部品检验质量达标率
20
以总装装配复检率考核,在总装配中,根据出现部品质量漏检的次数进行考核。批量10件以上为严重;其它为轻微。
20分/严重质量问题每次3分,轻微一次1分;
月度没有该类问题,本项加5分。
总装事业部
质量管理部
总装终检质量达标率
20
以售后维修考核,根据在售后维修中出现成品测试装配质量漏检导致的次数进行考核。损失1000元以上为严重;其它为轻微。
以职位说明书为依据编制的BSC表-外检部部长
外检部部长考核标准
关键职责
绩效目标
业绩考核指标
1)负责进厂检验所用各类物料的检验规范的编制及持续修订、完善;
2)根据检验程序要求,依据检验规范实施质量检验、监督、检查、控制活动;
3)进料质量异常的妥善处理;
4)质量检验过程中的质量信息数据的收集、汇总,报表提交;
10分/扣分标准见指标释义
月度所有计划工作及时完成本项加分5分。
外检部部长最终考核得分=业绩(60%)+态度(25%)+流程计划(15%)
任职人:直接上级:批准:
以职位说明书为依据编制的BSC表-内检主管
内检主管考核标准
关键职责
绩效目标
业绩考核指标
1)负责执行生产过程质量检验和控制工作流程及流程的修正、完善、及监督执行;制定、审核配套制度、归口文件管理并保持有效运行;
10
每出现一次投诉扣5分
10分/扣分标准见指标释义
月度无投诉本项加5分
质量管理部
质量报表提交及时准确性
10
每迟交一天扣5分;严重不准确一项扣2分;
10分/扣分标准见指标释义
质量管理部
7S现场管理
5
依据行政中心7S检查结果,后三名分别扣5、4、3分;
出现安全事故扣5分。
5分/扣分标准见指标释义
月度前三名本项加分5、4、3分
8.临时工作及时高效完成。
1.部品检验质量达标率;
2.总装终检质量达标率;
3.检验规范完整性及执行有效性;
4. 客户投诉(部品加工过程检验、终检、发货检验工作配合度);
5.质量报表提交及时准确性;
6.7S现场管理;
7.检测仪器、设备有效性;
8.临时工作完成率。
内检主管业绩指标BSC
指标名称
权重
指标释义
3.检验质量异常(含复检)
4.质量异常处理及时性、供应商考核评价、查厂
5.质量报表提交及时准确性
6.内部投诉(公司内部工作配合度)
7.7S现场管理
8.计量器具、检验仪器有效性
9.临时工作
外检部部长业绩指标BSC
指标名称
权重
指标释义
目标值/评估标准
数据来源
进货配件质量达标率
20
以售后维修考核,根据在售后维修中配件质量漏检原因导致的售后维修出现的次数进行考核。损失1000元以上为严重;其它为轻微。
2)负责部门人力资源的规划、工作能力的提升、质量意识的培养、并对部门员工工作能力进行考核评价;
3)负责部门资源配置规划及实施;
4)根据部门工作目标编制部门工作计划,组织部门员工、协调相关部门完成工作计划,达成部门目标;
5)负责公司部件加工过程、产品装配过程、产品测试、产品终检下线、发货前检验等环节质量监督检查、检验验收标准规范的制定及监督执行;
11)对物料、配件规格、生产装配工艺提出质量改善意见或建议。
12)其它临时性工作。
1.部品质量检验控制;
2.总装终检质量检验控制;
3.检验规范完整性及执行有效性;
4. 部品加工过程检验、巡检、测试、终检、发货检验工作配合度良好;
5.质量报表提交及时准确;
6.7S现场管理有效;
7.检测仪器、设备使用管理有效性;